"2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 27/2 шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2011 жылғы 11 қарашадағы N 34-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Көкпекті аудандық Әділет басқармасында 2011 жылғы 18 қарашада N 5-15-89 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 2011 жылғы 29 желтоқсандағы N 238 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 2011.12.29 N 238 хаты).

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/310-IV шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 3 қазандағы № 33/394-IV (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 3 қазандағы № 2558 тіркелген) шешіміне сәйкес Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. «2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Көкпекті аудандық мәслихатының 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 27-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген № 5-15-79, «Жұлдыз» газетінің 2011 жылғы 27 қаңтардағы № 6, 2011 жылғы 6 ақпандағы № 9 сандарында жарияланды) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақта:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 2924007,7 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 401390,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 4910,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3700,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 2513117,7 мың теңге;»;
      1 тармақ толықтырылсын:
      «бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар – 3,0 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығыстар – 2919368,2 мың теңге;»;
      мынадай мазмұндағы 9 тармақшамен толықтырылсын:
      «жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 3,0 мың теңге.»;
      2) 7 тармақта:
      9) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 5179,7 мың теңге;»;
      10) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға – 20350,0 мың теңге;»;
      14) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 38943,0 мың теңге;»;
      15) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «арнайы әлеуметтік көмекке – 1040,0 мың теңге;»;
      18) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Тассай ауылының су құбыры желілерінің және қондырғыларының құрылысы" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуге – 3140,0 мың теңге;»;
      27) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері – 2000,0 мың теңге;»;
      31) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Көкжайық а. 10 екі пәтерлі үйге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге – 3786,0 мың теңге.»;
      3) аталған шешімнің 12 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Сессия төрағасы                            Н. Әубәкіров
 

      Көкпекті аудандық
      мәслихатының хатшысы                       Р. Беспаев

Көкпекті аудандық мәслихатының
2011 жылғы 11 қарашадағы
№ 34-2 сессия шешіміне
1 қосымша

Көкпекті аудандық мәслихатының
2010 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 27-2 сессия шешіміне
1 қосымша

2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет

Санат

Сомасы
(мың теңге)


Сынып



Сыныпша




Кірістер атауы




І. КІРІСТЕР

2 924 007,7

1



Салықтық түсімдер

401 390,0


01


Табыс салығы

187 450,0



2

Жеке табыс салығы

187 450,0


03


Әлеуметтік салық

142 200,0



1

Әлеуметтік салық

142 200,0


04


Меншікке салынатын салықтар

58 407,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20 770,0



3

Жер салығы

5 037,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

29 100,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 960,0



2

Акциздер

3 740,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 590,0



5

Ойын бизнесіне салық

130,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 373,0



1

Мемлекеттік баж

2 373,0

2



Салықтық емес түсімдер

4 910,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 050,0



5

Мемлекет меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 050,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 857,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 857,0


07


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар

3,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 700,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

3 700,0



1

Жерді сату

3 700,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 513 117,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 513 117,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 513 117,7

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0

7



Қарыздар түсімі

38 556,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

38 556,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

38 556,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

10 172,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

10 172,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 172,5

Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Шығыстар атауы




ІІ. ШЫҒЫСТАР

2 919 368,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

296 618,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 139,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 989,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

86 851,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 160,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

99,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

592,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

173 101,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

167 556,2



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

5 544,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 834,0



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 910,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

335,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

76,0



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

513,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 693,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және аудандық (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 543,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0

02



Қорғаныс

7 168,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 168,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4 708,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 668,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

792,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 415,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 415,0



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 415,0

04



Бiлiм беру

1 769 133,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

78 438,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

78 438,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 629 280,0



003

Жалпы білім беру

1 610 696,0



006

Балаларға қосымша білім беру

18 584,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

61 415,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 182,0



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

6 124,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

16 002,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

4 715,0



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

80,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

8 316,0



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

6 707,0



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

12 289,0

05



Денсаулық сақтау

47,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

47,0



002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

259 791,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

224 754,0



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

35 364,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 887,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

37 660,0



006

Тұрғын үй көмегі

8 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

64 193,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 214,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

36 065,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

26 211,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

2 160,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

35 037,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 367,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 100,0



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 170,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

5 400,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

141 377,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 116,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

9 500,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

6 189,0



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

427,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 786,0



019

Тұрғын үй салу

3 786,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 378,0



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

32 448,0



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

37 930,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

5 140,0



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

3 140,0



018

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

2 000,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

28 157,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

9 980,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 357,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

716,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 104,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 800,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 000,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

16 800,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

278 695,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

174 528,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

174 528,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 226,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 273,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 120,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 833,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

19 605,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

19 205,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

400,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8 402,0



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 769,0



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

633,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

35 036,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 736,0



004

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

30 000,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

300,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

14 924,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 001,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 723,0



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

200,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 974,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 774,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

73 453,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 393,7



099

Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

5 393,7


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

18 253,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 676,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

1 427,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

10 510,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 100,0



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 410,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

39 297,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

39 297,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 838,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

7 838,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 533,0



015

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

305,0

12



Көлiк және коммуникация

62 918,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 918,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 918,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

0,0

13



Басқалар

18 527,3


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7 265,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 115,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

118,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

118,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 832,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 457,3



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

375,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

312,0



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

312,0

14



Борышқа қызмет көрсету

3,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3,0

15



Трансферттер

384,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

384,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

384,2



020

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру

45 678,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 678,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 678,0



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

45 678,0




IV. Қаржы активтері операциясының сальдосы

6 800,0

13



Басқалар

6 800,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 800,0



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

6 800,0




V. Бюджет дефициті (профициті)

-47 838,5




VI. Дефицитті қаржыландыру (профицитті қолдану)

47 838,5

16



Қарыздарды өтеу

890,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

890,0



008

Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

890,0

      Экономика және бюджетті
      жоспарлау білімі бастығының м.а.           А. Макенов

Көкпекті аудандық мәслихатының
2011 жылғы 11 қарашадағы
№ 34-2 сессия шешіміне
2 қосымша

Көкпекті аудандық мәслихатының
2010 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 27-2 сессия шешіміне
2 қосымша

Ағымдағы нысаналы трансферттер

Атаулары

Сомасы
(мың теңге)

1

Азаматтардың жеке категорияларына (ҰОС ардагерлеріне, соғыс мүгедектеріне, соғыс ардагерлері және соғыс мүгедектерімен теңестірілгендерге, соғыс жесірлеріне) материалдық көмек көрсетуге

6541,0

2

Ауғаныстанда қаза болғандар отбасыларына материалдық көмек көрсетуге

300,0

3

Қазақстан Республикасы алдында сіңірген еңбегі бар зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге

48,0

4

Облыс алдында сіңірген еңбегі бар зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге

96,0

5

Тұрмысы нашар отбасыларының балаларына жоғары оқу орындарына оқуға көмек көрсетуге (оқу ақысы, стипендия, жатақханада тұруға)

31972,0

6

«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрын «Ардақты ана» атағын алған және «Ана даңқы» 1, 2 дәрежелі орденімен марапатталған көп балалы аналарға бір жолғы материалдық көмек беруге

8720,0

7

4 немесе одан да көп бірге тұратын кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар көп балалы аналарға бір жолғы материалдық көмек көрсетуге

2950,0

8

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге

39297,0

9

Ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

5179,7

10

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

20350,0

11

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстауға

25287,0

12

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге

20000,0

13

Ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік кредиттер

38556,0

14

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

38943,0

15

Арнайы әлеуметтік көмекке

1040,0

16

Жетім балаларды күтіп ұстауға

8316,0

17

Бизнестің жол картасы- 2020

312,0

18

Тассай ауылының су құбыры желілерінің және қондырғыларының құрылысы" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3140,0

19

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

6707,0

20

Самар ауылындағы Болғанбаев атындағы орта мектепті күрделі жөндеуді аяқтауға

7416,0

21

Көкпекті ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтауға

41199,0

22

Электрондық оқулықтар сатып алуға

1800,0

23

Жалпы білім беру мектептерін толық телефондандыруды ұйымдастыруға

826,0

24

«Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» марафон- эстафетасын өткізуге

2223,0

25

Жалақыны ішінара субсидиялауға, қоныс аударуға субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер соның ішінде:

12550,0

Жалақыны ішінара субсидиялау

7150,0

Жұмыспен қамту орталықтарын құру

5400,0

26

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12289,0

27

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2000,0

28

Самар ауылындағы Мир көшесі, 14 үй мекен- жайындағы «№ 1 Самар орта мектебі» мемлекеттік мекемесі ғимаратының төбесін күрделі жөндеуге

12875,0

29

Самар ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеуге

48151,0

30

Көкпекті а. "Балапан" бағдарламасы шеңберінде қайтадан енгізілетін 90 орындық балабақшаны ұстауға және "Дәншік" балабақшасында қосымша 3 топ ашуға

4000,0

31

Көкжайық а. 10 екі пәтерлі үйге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге

3786,0


Жиыны

406869,7

      Экономика және бюджетті
      жоспарлау бөлімі бастығының м.а.           А. Макенов

О внесении изменений и дополнений в решение от 29 декабря 2010 года № 27-2 "О районном бюджете на 2011-2013 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11 ноября 2011 года N 34-2. Зарегистрировано управлением юстиции Кокпектинского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 18 ноября 2011 года за N 5-15-89. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2011 года № 238)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 29.12.2011 № 238).

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 ноября 2011 года № 33/394-IV (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 3 ноября 2011 года за № 2558) «О внесении изменений и дополнений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О районном бюджете на 2011-2013 годы» от 29 декабря 2010 года № 27-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-79, опубликовано в газете «Жұлдыз» от 27 января 2011 года № 6, от 6 февраля 2011 года № 9) следующие изменения и дополнения:
      1) в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в новой редакции:
      «доходы – 2924007,7 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 401390,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 4910,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала - 3700,0 тысяч тенге;
      поступление трансфертов – 2513117,7 тысяч тенге;»;
      дополнить в пункте 1:
      «вознаграждения по бюджетным кредитам – 3,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «расходы – 2919368,2 тысяч тенге;»;
      дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      «обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 3,0 тысяч тенге.»;
      2) в пункте 7:
      подпункт 9) изложить в новой редакции:
      «для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 5179,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 10) изложить в новой редакции:
      «на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20350,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 14) изложить в новой редакции:
      «на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 38943,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 15) изложить в новой редакции:
      «на реализацию предоставления специальных социальных услуг – 1040,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 18) изложить в новой редакции:
      «на разработку проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Тассай Кокпектинского района " – 3140,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 27) изложить в новой редакции:
      «на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 2000,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 31) изложить в новой редакции:
      «на разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с. Кокжайык – 3786,0 тысяч тенге.»;
      3) приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
 

      Председатель сессии                        Н. Аубакиров
 

      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата                        Р. Беспаев

Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 11 ноября 2011 года № 34-2

Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2010 года № 27-2

Районный бюджет на 2011-2013 годы

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




І. ДОХОДЫ

2 924 007,7

1



Налоговые поступления

401 390,0


01


Подоходный налог

187 450,0



2

Индивидуальный подоходный налог

187 450,0


03


Социальный налог

142 200,0



1

Социальный налог

142 200,0


04


Hалоги на собственность

58 407,0



1

Hалоги на имущество

20 770,0



3

Земельный налог

5 037,0



4

Hалог на транспортные средства

29 100,0



5

Единый земельный налог

3 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 960,0



2

Акцизы

3 740,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 590,0



5

Налог на игорный бизнес

130,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 373,0



1

Государственная пошлина

2 373,0

2



Неналоговые поступления

4 910,0


01


Доходы от государственной собственности

1 050,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 050,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 857,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 857,0


07


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

3,0



3

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

3,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 700,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 700,0



1

Продажа земли

3 700,0

4



Поступления трансфертов

2 513 117,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 513 117,7



2

Трансферты из областного бюджета

2 513 117,7

5



Погашение бюджетных кредитов

890,0


01


Погашение бюджетных кредитов

890,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

890,0

7



Поступления займов

38 556,0


01


Внутренние государственные займы

38 556,0



2

Договоры займа

38 556,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 172,5


01


Остатки бюджетных средств

10 172,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

10 172,5

Функциональная группа

Сумма
(тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование расходов




ІІ. РАСХОДЫ

2 919 368,2

01



Государственные услуги общего характера

296 618,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 139,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11 989,0



003

Капитальные расходы государственных органов

150,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

86 851,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

86 160,0



002

Создание информационных систем

99,0



003

Капитальные расходы государственных органов

592,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

173 101,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

167 556,2



022

Капитальные расходы государственных органов

5 544,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 834,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

11 910,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

335,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

76,0



018

Капитальные расходы государственных органов

513,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 693,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 543,0



004

Капитальные расходы государственных органов

150,0

02



Оборона

7 168,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 168,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4 708,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 668,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

792,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 415,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 415,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 415,0

04



Образование

1 769 133,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

78 438,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

78 438,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 629 280,0



003

Общеобразовательное обучение

1 610 696,0



006

Дополнительное образование для детей

18 584,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

61 415,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

7 182,0



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

6 124,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

16 002,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 715,0



012

Капитальные расходы государственных органов

80,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8 316,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

6 707,0



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

12 289,0

05



Здравоохранение

47,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

47,0



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

259 791,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

224 754,0



002

Программа занятости

35 364,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 887,0



005

Государственная адресная социальная помощь

37 660,0



006

Жилищная помощь

8 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

64 193,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 214,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

36 065,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

26 211,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 160,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

35 037,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

24 367,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 100,0



021

Капитальные расходы государственных органов

2 170,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

5 400,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

141 377,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 116,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

9 500,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

6 189,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

427,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 786,0



019

Строительство жилья

3 786,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 378,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

32 448,0



030

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

37 930,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

5 140,0



006

Развитие системы водоснабжения

3 140,0



018

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

2 000,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

28 157,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

9 980,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 357,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

716,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 104,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 800,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 800,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

278 695,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

174 528,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

174 528,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

19 226,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 273,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 120,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 833,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

19 605,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

19 205,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

400,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

8 402,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

7 769,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

633,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

35 036,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

4 736,0



004

Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

30 000,0



010

Капитальные расходы государственных органов

300,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14 924,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 001,0



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 723,0



006

Капитальные расходы государственных органов

200,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 974,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 774,0



004

Капитальные расходы государственных органов

200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

73 453,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 393,7



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

5 393,7


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18 253,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

16 676,0



003

Капитальные расходы государственных органов

150,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 427,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 510,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

9 100,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

0,0



007

Капитальные расходы государственных органов

1 410,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

39 297,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

39 297,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 838,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

7 838,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

7 533,0



015

Капитальные расходы государственных органов

305,0

12



Транспорт и коммуникации

62 918,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 918,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

62 918,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0

13



Прочие

18 527,3


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

7 265,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

7 115,0



004

Капитальные расходы государственных органов

150,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

118,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

118,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 832,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 457,3



013

Капитальные расходы государственных органов

375,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

312,0



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

312,0

14



Обслуживание долга

3,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

3,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3,0

15



Трансферты

384,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

384,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

384,2



020

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

0,0



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

0,0




ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

45 678,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 678,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 678,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

45 678,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 800,0

13



Прочие

6 800,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 800,0



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 800,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-47 838,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

47 838,5

16



Погашение займов

890,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

890,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

890,0

      И.о. начальника отдела экономики
      и бюджетного планирования                  А. Макенов

Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 11 ноября 2011 года № 34-2

Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2010 года № 27-2

Целевые текущие трансферты

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих)

6541,0

2

На оказание материальной помощи семьям, погибших в Афганистане

300,0

3

На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан

48,0

4

На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью

96,0

5

Для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии)

31972,0

6

На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени

8720,0

7

На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

2950,0

8

На проведение противоэпизоотических мероприятий

39297,0

9

Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5179,7

10

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

20350,0

11

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство населенных
пунктов в рамках реализации cтратегии
региональной занятости и переподготовки кадров

25287,0

12

На капитальный и текущий ремонт объектов образования и культуры в рамках реализации региональных проектов в 2011 году (Дорожная карта)

20000,0

13

Бюджетные кредиты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

38556,0

14

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

38943,0

15

На реализацию предоставления специальных социальных услуг

1040,0

16

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8316,0

17

"Дорожная карта бизнеса - 2020"

312,0

18

Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей и сооружений с. Тассай Кокпектинского района "

3140,0

19

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

6707,0

20

На завершение капитального ремонта здания государственного учреждения «Средняя школа имени Болганбаева» в с. Самарское

7416,0

21

На завершение работ по капитальному ремонту Дома Культуры в с. Кокпекты

41199,0

22

На приобретение электронных учебников

1800,0

23

На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ

826,0

24

На проведение марафона-эстафеты "Расцвет села - расцвет Казахстана"

2223,0

25

На частичное субсидирование заработной платы, предоставление субсидий на переезд, создание центров занятости в том числе:

12550,0

Частичное субсидирование заработной платы

7150,0

Создание центров занятости

5400,0

26

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

12289,0

27

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

2000,0

28

На капитальный ремонт кровли здания государственного учреждения «Самарская средняя школа № 1» по ул. Мира, 14 в с. Самарское»

12875,0

29

На капитальный ремонт здания Дома культуры с. Самарское

48151,0

30

На содержание вновь вводимого детского сада на 90 мест в с. Кокпекты и открытие дополнительных 3-х групп в детском саде «Дәншік» в рамках программы «Балапан»

4000,0

31

На разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с. Кокжайык

3786,0


Всего

406869,7

      И.о. начальника отдела экономики
      и бюджетного планирования                  А. Макенов