Көкшетау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № С-53/6 "2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 19 наурыздағы № С-3/5 шешімі. Ақмола облысы Көкшетау қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 29 наурызда № 1-1-168 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 06-02/109а хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 30.04.2013 № 06-02/109а хатымен).

      РҚАО ескертпесі:
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына, 111 бабының 1 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Көкшетау қалалық мәслихатының «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № С-53/6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1-1-160 тіркелген, 2012 жылғы 5 қаңтарда «Көкшетау» газетінде және 2012 жылғы 5 қаңтарда «Степной Маяк» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) Кірістер – 13 866 962,1 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 7 439 923 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 65 279 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 423 926,9 мың теңге;
      трансферттік түсімдер – 5 937 833,2 мың теңге.
      2) шығындар – 15 702 770 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 2 837 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 157 513 мың теңге
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 154 676 мың теңге;
      4) қаржылық активтерімен операциялары бойынша сальдо – 30 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржылық активтерін сатып алу – 30 000 мың теңге;
      5) бюджеттік тапшылық – -1 868 644,9 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылығын қаржыландыру – 1 868 644,9 мың теңге».
      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «5. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен білім беру саласына 515 093 мың теңге сомасында ағымды мақсатты трансферттердің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен жарақтандыруға – 12 291 мың теңге;
      үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамтумен қамтамасыз етуге – 3 608 мың теңге;
      жетім сәбиді (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын қаражат төлеуге – 83 507 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 322 702 мың теңге;
      мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 92 985 мың теңге».
      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «9. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен 3 829 315 мың теңге сомасында дамытуға мақсатты трансферттерінің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 2 904 мың теңге сомасындағы ағымды мақсатты трансферттер, соның ішінде:
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 1 812 мың теңге;
      мамандардың әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 1 092 мың теңге;
      2) дамытуға 3 826 411 мың теңге сомасында жіберілген нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласын сумен жабдықтау және су тарту тораптарының нысандарын қайта қалпына келтіруге – 2 104 126 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға – 869 864 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға – 40 145 мың теңге;
      күл үйіндісін салатын жаңа тостағанын салуға – 812 276 мың теңге».
      10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «10. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен білім беру саласына 928 992,2 мың теңге сомасында дамытуға нысаналы трансферттерінің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 633 652,2 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      абаттандыруға, автомобиль жолдарын жөндеуге және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге – 600 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласының жылумен қамсыздандыратын кәсіпорынның тұрақты жұмысын қамтамасыз етуіне – 19 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласын абаттандыруға – 14 652,2 мың теңге;
      2) дамытуға арналған 295 340 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласында бюджеттік саласында жұмыс істейтін қызметкерлерге, жас мамандарға 45-пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысын аяқтауға («Жас Отау» жобасы) – 151 280 мың теңге;
      Көкшетау қаласында бюджеттік бюджеттік саласында жұмыс істейтін қызметкерлерге, жас мамандарға 45-пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысы бойынша жобасын (Жас-Отау жобасын) қайта қолдану үшін байлау, мемлекеттік сараптамасын өткізу және құрылысына – 65 360 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген топтарына тұрғын үй сатып алуына – 78 700 мың теңге».
      156 қосымшалары осы шешімнің 123 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық мәслихатының
      3 сессиясының төрайымы                     С.Мұратбекова

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Б.Бегалин

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Көкшетау қаласының әкімі                   М.Батырханов

Көкшетау қалалық мәслихатының
2012 жылғы 19 наурыздағы 
№ С-3/5 шешіміне     
1 қосымша        
 
Көкшетау қалалық мәслихатының
«2012-2014 жылдарға арналған
қалалық бюджет туралы»  
2011 жылғы 9 желтоқсандағы
№ С-53/6 шешіміне    
1 қосымша        

2012 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кіріс

13866962,1

1



Салық түсімдер

7439923,0

1

01


Табыс салығы

446000,0



2

Жеке табыс салығы

446000,0

1

03


Әлеуметтiк салық

2800000,0



1

Әлеуметтік салық

2800000,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

792335,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

393548,0



3

Жер салығы

96633,0



4

Көлiк құралдарына салынатын
салық

302000,0



5

Бірыңғай жер салығы

154,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және
қызметтерге салынатын iшкi
салықтар

3222173,0



2

Акциздер

3062652,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн
түсiмдер

39656,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби
қызметтi жүргiзгенi үшiн
алынатын алымдар

93665,0



5

Ойын бизнесіне салық

26200,0

1

08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді
жасағаны және (немесе) оған
уәкілеттігі бар мемлекеттік
органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер

179415,0



1

Мемлекеттік баж

179415,0

2



Салықтық емес түсiмдер

65279,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін
кірістер

15629,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың
таза кірісі бөлігінің түсімдері

2124,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті
жалға беруден түсетін кірістер

13455,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

50,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41700,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41700,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7950,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

423926,9


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

335243,9



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

335243,9


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

88683,0



1

Жерді сату

82000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6683,0

4



Трансферттердің түсімдері

5937833,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары
тұрған органдарынан түсетiн
трансферттер

5937833,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн
трансферттер

5937833,2

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

15702770,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер

231183,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты

13423,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз
ету жөніндегі қызметтер

13273,0



003

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

150,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

121442,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

111731,0



003

Мемлекеттік органның күрделі
шығыстары

9711,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19169,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19169,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52176,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24479,0



002

Ақпараттық жүйелерді құру

81,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2514,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

19017,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1134,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1006,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3945,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24973,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20408,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4565,0

2



Қорғаныс

126022,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

126022,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

119000,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

42500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42500,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

42500,0

4



Бiлiм беру

5476185,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

417813,0



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

416607,0



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

1206,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

3922794,0



003

Жалпы білім беру

3582109,0



006

Балаларға қосымша білім беру

248906,0



064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

91779,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

36457,0



018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

36457,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

128896,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15368,7



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

5245,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу

18420,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларын өткiзу

718,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2030,0



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

83507,0



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

3608,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

970225,0



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

970225,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

463423,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

406187,0



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

51520,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету

3987,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20272,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

57559,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

86807,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2524,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

25043,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

71492,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

13066,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуі және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілерінің қызметін ұсыну

52084,0



023

Халықтың жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

21833,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

57236,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56445,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

791,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5253348,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5000,0



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2082166,1



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

370202,8



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

957898,7



019

Тұрғын үй салу

754064,6


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

8178,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6804,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

104,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1270,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2255668,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2255668,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

17612,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2060,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11997,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3555,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

884724,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

40000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

242310,0



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

1719,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

600695,2

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

286990,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19503,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

19503,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

111063,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

111063,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

16238,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5719,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10519,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6020,0



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

6020,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

69407,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

52058,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

17349,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18985,0



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15671,0



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

3314,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

14505,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10980,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3525,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

24095,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15944,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

4320,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3831,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7174,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7174,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1017892,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1017892,7



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1017892,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34268,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14872,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8605,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5175,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

1092,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

17584,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16852,0



005

Ақпараттық жүйелер құру

172,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

1812,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1812,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

85339,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

28680,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26852,0



014

Ақпараттық жүйелер құру

288,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1540,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

56659,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14034,0



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

38800,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3825,0

12



Көлiк және коммуникация

699588,4


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5197,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5197,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

694391,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

672391,4

13



Басқалар

208443,1


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7931,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7400,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

531,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

162561,1



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

162561,1


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

32951,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32158,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

793,0

14



Борышқа қызмет көрсету

50,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

50,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

50,0

15



Трансферттер

1777536,2




Трансферттер

1777536,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1777536,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

610195,2



007

Бюджеттік алулар

1167341,0




III. Таза бюджеттік кредит беру:

2837,0




Бюджеттік кредиттер

157513,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7513,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

7513,0



009

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

7513,0

13



Басқалар

150000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

150000,0



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

150000,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

154676,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

154676,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

154676,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар сальдосы

30000,0




қаржы активтерін алу

30000,0

13



Басқалар

30000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30000,0



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

30000,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1868644,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1868644,9

Көкшетау қалалық мәслихатының
2012 жылғы 19 наурыздағы 
№ С-3/5 шешіміне     
2 қосымша         
 
Көкшетау қалалық мәслихатының
«2012-2014 жылдарға арналған
қалалық бюджет туралы» 
2011 жылғы 9 желтоқсандағы
№ С-53/6 шешіміне    
5 қосымша        

2012 жылға қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала,
кент, ауыл(село), ауылдық (селолық) округінің
бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




Краснояр селолық округі әкімінің
аппараты

47526

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк
қызметтер

10864


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

10864



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10864

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14102


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

14102



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1522



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10489



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2091

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19503


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19503



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

19503

12



Көлiк және коммуникация

3057


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3057



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3057




Станционный поселкесі әкімінің аппараты

13955

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

8305


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8305



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8305

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3510


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3510



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

538



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1508



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1464

12



Көлiк және коммуникация

2140


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімінің
аппараты

2140



013

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық), округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету

2140

Көкшетау қалалық мәслихатының
2012 жылғы 19 наурыздағы 
№ С-3/5 шешіміне     
3 қосымша        

Көкшетау қалалық мәслихатының
«2012-2014 жылдарға арналған
қалалық бюджет туралы»  
2011 жылғы 9 желтоқсандағы
№ С-53/6 шешіміне    
6 қосымша        

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1529902,8

2



Қорғаныс

100000,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

100000,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою

100000,0

4



Бiлiм беру

28240,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) білім беру бөлімі

1605,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

1605,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26635,0



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

26635,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

559959,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

362417,1



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

34717,8



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

88034,7



019

Тұрғын үй салу

239664,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

151542,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

151542,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46000,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

46000,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

143164,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

143164,7



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

143164,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1532,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1300,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1300,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

232,0



009

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

232,0

12



Көлiк және коммуникация

74249,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74249,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52249,4

13



Басқалар

12561,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12561,1



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

12561,1

15



Трансферттер

610195,2




Трансферттер

610195,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) қаржы бөлімі

610195,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) трансферттерді
қайтару

610195,2

О внесении изменений и дополнений в решение Кокшетауского городского маслихата от 9 декабря 2011 года № С-53/6 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19 марта 2012 года № С-3/5. Зарегистрировано Управлением юстиции города Кокшетау Акмолинской области 29 марта 2012 года № 1-1-168. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30 апреля 2013 года № 06-02/109а)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30.04.2013 № 06-02/109а).

      Примечание РЦПИ:
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106, пунктом 1 статьи 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» от 9 декабря 2011 года № С-53/6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1-1-160, опубликовано 5 января 2012 года в газете «Көкшетау» и 5 января 2012 года в газете «Степной маяк») следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1) Доходы – 13 866 962,1 тысяча тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 439 923 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 65 279 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 423 926,9 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 937 833,2 тысячи тенге;
      2) затраты – 15 702 770 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 837 тысяч тенге, в том числе бюджетные кредиты – 157 513 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 154 676 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 30 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 30 000 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 868 644,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 868 644,9 тысяч тенге»
      пункт 5 изложить в новой редакции:
      «5. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 515 093 тысяч тенге, в том числе:
      12 291 тысяча тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      3 608 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
      83 507 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      322 702 тысячи тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      92 985 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования».
      пункт 9 изложить в новой редакции:
      «9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 3 829 315 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 2 904 тысяч тенге, в том числе:
      1 812 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      1 092 тысячи тенге – для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 3 826 411 тысяч тенге, в том числе:
      2 104 126 тысяч тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
      869 864 тысячи тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      40 145 тысяч тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
      812 276 тысяч тенге – на строительство новой чаши золоотвала».
      пункт 10 изложить в новой редакции:
      «10. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 928 992,2 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 633 652,2 тысячи тенге, в том числе:
      600 000 тысяч тенге – на благоустройство, ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации;
      19 000 тысяч тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающего предприятия города Кокшетау;
      14 652,2 тысячи тенге – на благоустройство города Кокшетау;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 295 340 тысяч тенге, в том числе:
      151 280 тысяч тенге – на завершение строительства 45-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас-Отау);
      65 360 тысяч тенге – на привязку проекта повторного применения, проведение государственной экспертизы, строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас-Отау);
      78 700 тысяч тенге – на приобретение жилья отдельным категориям граждан»;
      приложения 156 изложить в новой редакции согласно приложениям 123 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель 3 сессии
      Кокшетауского городского
      маслихата пятого созыва                    С.Муратбекова

      Секретарь
      Кокшетауского городского
      маслихата пятого созыва                    Б.Бегалин

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким города Кокшетау                       М.Батырханов

Приложение 1   
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 19 марта 2012 года
№ С-3/5      
 
Приложение 1   
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 9 декабря 2011 года
№ С-53/6 «О городском
бюджете на 2012-2014 годы»

Городской бюджет на 2012 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

13866962,1

1



Налоговые поступления

7439923,0

1

01


Подоходный налог

446000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

446000,0

1

03


Социальный налог

2800000,0



1

Социальный налог

2800000,0

1

04


Hалоги на собственность

792335,0



1

Hалоги на имущество

393548,0



3

Земельный налог

96633,0



4

Hалог на транспортные средства

302000,0



5

Единый земельный налог

154,0

1

05


Внутренние налоги на товары,
работы и услуги

3222173,0



2

Акцизы

3062652,0



3

Поступления за использование
природных и других ресурсов

39656,0



4

Сборы за ведение
предпринимательской и
профессиональной деятельности

93665,0



5

Налог на игорный бизнес

26200,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые
за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу
документов уполномоченными на то
государственными органами или
должностными лицами

179415,0



1

Государственная пошлина

179415,0

2



Неналоговые поступления

65279,0

2

01


Доходы от государственной
собственности

15629,0



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

2124,0



5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

13455,0



7

Вознаграждения по кредитам,
выданным из государственного
бюджета

50,0

2

04


Штрафы, пени, санкции,
взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета, а
также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

41700,0



1

Штрафы, пени, санкции,
взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета, а
также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка
Республики Казахстан, за
исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

41700,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

7950,0



1

Прочие неналоговые поступления

7950,0

3



Поступления от продажи основного капитала

423926,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

335243,9



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

335243,9


03


Продажа земли и нематериальных активов

88683,0



1

Продажа земли

82000,0



2

Продажа нематериальных активов

6683,0

4



Поступления трансфертов

5937833,2


02


Трансферты из вышестоящих
органов государственного
управления

5937833,2



2

Трансферты из областного бюджета

5937833,2

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

15702770,0

1



Государственные услуги общего
характера

231183,0


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

13423,0



001

Услуги по обеспечению
деятельности маслихата района
(города областного значения)

13273,0



003

Капитальные расходы
государственного органа

150,0


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

121442,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

111731,0



003

Капитальные расходы государственного органа

9711,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19169,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19169,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

52176,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

24479,0



002

Создание информационных систем

81,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2514,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

19017,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1134,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1006,0



018

Капитальные расходы государственного органа

3945,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24973,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

20408,0



004

Капитальные расходы государственного органа

4565,0

2



Оборона

126022,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

126022,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119000,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

42500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

42500,0

4



Образование

5476185,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

417813,0



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

416607,0



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

1206,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3922794,0



003

Общеобразовательное обучение

3582109,0



006

Дополнительное образование для детей

248906,0



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

91779,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

36457,0



018

Организация профессионального обучения

36457,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

128896,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15368,7



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

5245,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

18420,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

718,0



012

Капитальные расходы государственного органа

2030,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

83507,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

3608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

970225,0



037

Строительство и реконструкция обьектов образования

970225,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

463423,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

406187,0



002

Программа занятости

51520,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3987,0



005

Государственная адресная социальная помощь

20272,0



006

Оказание жилищной помощи

57559,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

86807,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2524,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

25043,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71492,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

13066,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

52084,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

21833,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

57236,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56445,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

791,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

5253348,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2082166,1



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

370202,8



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

957898,7



019

Строительство жилья

754064,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

8178,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6804,0



002

Создание информационных систем

104,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1270,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2255668,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2255668,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

17612,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

2060,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11997,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3555,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

884724,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

40000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

242310,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1719,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600695,2

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

286990,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19503,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19503,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

111063,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

111063,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

16238,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

5719,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10519,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6020,0



008

Развитие объектов спорта и туризма

6020,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

69407,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

52058,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17349,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18985,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15671,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3314,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

14505,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10980,0



010

Капитальные расходы государственного органа

3525,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

24095,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15944,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

4320,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3831,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7174,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7174,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1017892,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1017892,7



009

Развитие теплоэнергетической системы

1017892,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34268,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14872,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8605,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5175,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1092,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

17584,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

16852,0



005

Создание информационных систем

172,0



007

Капитальные расходы государственного органа

560,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

1812,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1812,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

85339,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

28680,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

26852,0



014

Создание информационных систем

288,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1540,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

56659,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

14034,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

38800,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3825,0

12



Транспорт и коммуникации

699588,4


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5197,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

5197,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

694391,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

22000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

672391,4

13



Прочие

208443,1


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

7931,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

7400,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

531,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

162561,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

162561,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5000,0



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

32951,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

32158,0



013

Капитальные расходы государственного органа

793,0

14



Обслуживание долга

50,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

50,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

50,0

15



Трансферты

1777536,2




Трансферты

1777536,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1777536,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

610195,2



007

Бюджетные изъятия

1167341,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

2837,0




бюджетные кредиты

157513,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7513,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

7513,0



009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7513,0

13



Прочие

150000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

150000,0



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

150000,0

5



Погашение бюджетных кредитов

154676,0


01


Погашение бюджетных кредитов

154676,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

154676,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

30000,0




приобретение финансовых активов

30000,0

13



Прочие

30000,0


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

30000,0



014

Формирование или увеличение
уставного капитала юридических
лиц

30000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1868644,9




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

1868644,9

Приложение 2   
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 19 марта 2012 года
№ С-3/5       
 
Приложение 5   
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 9 декабря 2011 года
№ С-53/6 «О городском
бюджете на 2012-2014 годы»

Бюджетные программы района в городе,
города районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
на 2012 год

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




Аппарат акима Красноярского
сельского округа

47526

1



Государственные услуги общего
характера

10864


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

10864



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

10864

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

14102


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

14102



008

Освещение улиц населенных пунктов

1522



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10489



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2091

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19503


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19503



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19503

12



Транспорт и коммуникации

3057


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3057



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах

3057




Аппарат акима поселка Станционный

13955

1



Государственные услуги общего характера

8305


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8305



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8305

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3510


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3510



008

Освещение улиц населенных пунктов

538



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1508



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1464

12



Транспорт и коммуникации

2140


123


Аппарат акима района в городе,
города районного значения, поселка,
аула (села), аульного (сельского)
округа

2140



013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках,аулах
(селах), аульных (сельских) округах

2140

Приложение 3    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 19 марта 2012 года
№ С-3/5       
 
Приложение 6    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 9 декабря 2011 года
№ С-53/6 «О городском
бюджете на 2012-2014 годы»

Используемые остатки бюджетных средств

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1529902,8

2



Оборона

100000,0


122


Аппарат акима района (города
областного значения)

100000,0



006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)

100000,0

4



Образование

28240,7


464


Отдел образования района (города
областного значения)

1605,7



001

Услуги по реализации
государственной политики на местном
уровне в области образования

1605,7


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

26635,0



037

Строительство и реконструкция
обьектов образования

26635,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

559959,7


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

362417,1



003

Проектирование, строительство и
(или) приобретение жилья
государственного коммунального
жилищного фонда

34717,8



004

Проектирование, развитие,
обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

88034,7



019

Строительство жилья

239664,6


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

151542,6



006

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

151542,6


458


Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района
(города областного значения)

46000,0



018

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

46000,0

9



Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

143164,7


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

143164,7



009

Развитие теплоэнергетической
системы

143164,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

1532,0


463


Отдел земельных отношений района
(города областного значения)

1300,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

1300,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

232,0



009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

232,0

12



Транспорт и коммуникации

74249,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74249,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

22000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

52249,4

13



Прочие

12561,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12561,1



012

Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)

12561,1

15



Трансферты

610195,2




Трансферты

610195,2


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

610195,2



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов

610195,2