Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 14/100-5c шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2012 жылғы 5 желтоқсанда № 2154 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 2013 жылғы 4 ақпандағы № 1-20 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 04.02.2013 № 1-20 хатымен).

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/450-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 29 қарашадағы № 8/69-V Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2152 тіркелген шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. «2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14-1-150 тіркелген, 2012 жылдың 6 қаңтарында «Шымкент келбеті» № 1 (1123) газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 52 414 265 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 24 813 007 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 145 980 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 802 111 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 25 653 167 мың теңге;
      2) шығындар – 53 150 059 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – -2 525 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 525 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 733 269 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 733 269 мың теңге.»;
      2-1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «2-1. 2012 жылға арналған қала бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері келесідей мақсаттарға қарастырылғаны ескерілсін:
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға – 1 148 473 мың теңге;
      мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға – 646 273 мың теңге;
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға – 26 950 мың теңге;
      үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге – 32 814 мың теңге;
      жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне – 125 935 мың теңге;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге – 10 485 мың теңге;
      жалақыны ішінара субсидиялау – 340 990 мың теңге;
      жастар практикасы – 330 328 мың теңге;
      қоныс аударуға субсидия беру – 19 700 мың теңге;
      жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету – 49 000 мың теңге;
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 18 594 мың теңге;
      Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға – 4 253 мың теңге.»;
      3-1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «3-1. 2012 жылға арналған қала бюджетінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері келесідей мақсаттарға қарастырылғаны ескерілсін:
      білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға - 2 218 318 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 1 386 016 мың теңге;
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға – 3 709 246 мың теңге;
      жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алуға – 1 539 097 мың теңге;
      сумен жабдықтау жүйесін дамытуға – 2 084 674 мың теңге;
      жылу-энергетикалық жүйені дамытуға – 534 993 мың теңге;
      «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамытуға – 998 500 мың теңге.»;
      3-2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын;
      «3-2. 2012 жылға арналған қала бюджетінде республикалық бюджеттен тұрғын үй салуға 1 000 000 мың теңге кредиттер қарастырылғаны ескерілсін.»;
      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Н.Орынбаев

      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н.Бекназаров

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 14/100-5с шешіміне 1 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 1 қосымша

2012 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті      

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы



І. Кірістер

52 414 265




Салықтық түсімдер

24 813 007

1



Салықтық түсімдер

24 813 007


01


Табыс салығы

8 074 760



2

Жеке табыс салығы

8 074 760


03


Әлеуметтiк салық

5 714 588



1

Әлеуметтік салық

5 714 588


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 908 195



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 464 400



3

Жер салығы

565 323



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

878 402



5

Бірыңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 520 014



2

Акциздер

6 948 942



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 240



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

373 832



5

Ойын бизнесіне салық

59 000


07


Басқа да салықтар

45



1

Басқа да салықтар

45


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

595 405



1

Мемлекеттік баж

595 405




Салықтық емес түсiмдер

145 980

2



Салықтық емес түсiмдер

145 980


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

92 419



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

696



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

71



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

24 607



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

67 045


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

45



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

45


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 300



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 300


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 216



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 216




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 802 111

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 802 111


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 584 188



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 584 188


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

217 923



1

Жерді сату

188 000



2

Материалдық емес активтерді сату

29 923




Трансферттердің түсімдері

25 653 167

4



Трансферттердің түсімдері

25 653 167


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 653 167



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

25 653 167

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама



Атауы



ІІ. Шығындар

53 150 059

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

373 983

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

285 978

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 145

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 915




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

140 486

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 293




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 193

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

129 347

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

126 651




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 696

01

2



Қаржылық қызмет

22 058

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 058

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000

01

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

12 058

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

65 947

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 947

01

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 964

01

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 983

02




Қорғаныс

253 700

02

1



Әскери мұқтаждықтар

33 740

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

33 740

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

33 740


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

219 960



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

219 960




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

219 960

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

268 616

03

1



Құқық қорғау қызметi

246 124

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

246 124

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

246 124


6



Қылмыстық-атқару жүйесі

22 492



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

22 492




039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

22 492

04




Бiлiм беру

20 392 436

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

3 551 890

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 551 890

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

478 551




021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

32 700




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

3 040 639

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

12 516 844

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 516 844

04

2

464

003

Жалпы білім беру

11 376 843

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

522 175




063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

4 253




064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

613 573

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

41 823

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

41 823

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

41 823

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

4 281 879

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 636 779

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 135

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

465 221




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560




015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

125 935




020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

32 814




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

973 114

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 645 100

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 645 100

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 534 629

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 449 241

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 412 141

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

747 987

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 831

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

19 000

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

92 215

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 537

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

65 498




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

53 417

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

226 310

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

115 126




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

49 220

06

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

37 100

06

2

464

008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

37 100

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

85 388

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

85 388

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 029

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 802

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 179




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 378

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 592 664

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 376 543

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 179 681

07

1

458

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

833 328




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

4 000




004

Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

71 127




006

Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар

265 226




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

6 000



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 836




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 566




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230




006

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

7 040

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 183 026




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға

1 727 578




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 339 324

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

1 575 957




072

Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

1 540 167

07

2



Коммуналдық шаруашылық

5 826 401

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 825 951




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

6 300




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

316 217




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

2 513 547

07

2

458

033

Инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 989 887



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

450




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

450

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

4 389 720

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 870

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 870

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 134 850

07

3

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

304 489

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

861 554

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 709

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 948 098



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

55 000




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

55 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 149 913

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

136 727

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

121 727

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 000

08

1

455

005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

82 727



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 000




011

Мәдениет объектілерін дамыту

15 000

08

2



Спорт

1 466 203

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 409 453

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 382 333

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

27 120



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

56 750




008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

56 750

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

193 355

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

134 189

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 612

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

26 577

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

59 166

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

50 793

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 373

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

353 628

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 282

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 450




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 070




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

81 762

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

127 669

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 469




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 677




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

610




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

22 913

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

129 677

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 960




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

989




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

115 728

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 455 171

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 455 171

09

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 455 171

09

9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 455 171

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

190 909

10

1



Ауыл шаруашылығы

60 894

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

60 894

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 071

10

1

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

567

10

1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700

10

1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

90

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

28 880

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

485

10

1

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

13 832




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 269

10

6



Жер қатынастары

111 197

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

111 197

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 637




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

81 566




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

994


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

18 818



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

18 818




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

18 818

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

467 546

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

467 546



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 587




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 031




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

556

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

431 959

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 139




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

408 195




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

625

12




Көлiк және коммуникация

6 756 723

12

1



Автомобиль көлiгi

6 756 723

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 756 723

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

356 136

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 400 587

13




Өзгелер

1 637 357

13

9



Өзгелер

1 637 357

13

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 967

13

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 230




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 737

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 088 552

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 927




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 930




043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

998 500




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

13 195

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

521 838




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

12 400

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

509 438

14




Борышқа қызмет көрсету

455


1



Борышқа қызмет көрсету

455



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

455




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

455

15




Трансферттер

75 957

15

1



Трансферттер

75 957



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 957




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

46 259




016

Мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

22 235




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғары деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 463





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

-2 525

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

2 525

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы

-733 269





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

733 269

О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 4 декабря 2012 года № 14/100-5с. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 5 декабря 2012 года № 2154. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 4 февраля 2013 года № 1-20)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 29 ноября 2012 года № 8/69-V «О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2152, городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 52 414 265 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 25 653 167 тысяч тенге;
      2) затраты – 53 150 059 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – -2 525 тысяч тенге, в том числе:
      погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
      5) дефицит бюджета - -733 269 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 733 269 тысяч тенге.»;
      пункт 2-1 изложить в новой редакции:
      «2-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие цели:
      реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 1 148 473 тысяч тенге;
      увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 646 273 тысяч тенге;
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 26 950 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 32 814 тысяч тенге;
      ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;
      введение стандартов специальных социальных услуг – 10 485 тысяч тенге;
      частичное субсидирование заработной платы – 340 990 тысяч тенге;
      молодежная практика – 330 328 тысяч тенге;
      предоставление субсидий на переезд – 19 700 тысяч тенге;
      обеспечение деятельности центров занятости – 49 000 тысяч тенге;
      проведение противоэпизоотических мероприятий – 18 594 тысяч тенге;
      повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 253 тысяч тенге.»;
      пункт 3-1 изложить в новой редакции:
      «3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие цели:
      строительство и реконструкция объектов образования - 2 218 318 тысяч тенге;
      проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 1 386 016 тысяч тенге;
      проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 3 709 246 тысяч тенге;
      строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 1 539 097 тысяч тенге;
      развитие системы водоснабжения – 2 084 674 тысяч тенге;
      развитие теплоэнергетической системы – 534 993 тысяч тенге;
      развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» - 998 500 тысяч тенге.»;
      пункт 3-2 изложить в новой редакции:
      «3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского на строительство жилья - 1 000 000 тысяч тенге.»;
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      Председатель сессии городского маслихата   Н.Орынбаев
      
      Секретарь городского маслихата             Н.Бекназаров     

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 4 декабря 2012 года № 14/100-5с

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджет города Шымкент на 2012 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс


І. Доходы

52 414 265




Налоговые поступления

24 813 007

1



Налоговые поступления

24 813 007


01


Подоходный налог

8 074 760



2

Индивидуальный подоходный налог

8 074 760


03


Социальный налог

5 714 588



1

Социальный налог

5 714 588


04


Hалоги на собственность

2 908 195



1

Hалоги на имущество

1 464 400



3

Земельный налог

565 323



4

Hалог на транспортные средства

878 402



5

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 520 014



2

Акцизы

6 948 942



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 240



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

373 832



5

Налог на игорный бизнес

59 000


07


Прочие налоги

45



1

Прочие налоги

45


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

595 405



1

Государственная пошлина

595 405




Неналоговые поступления

145 980

2



Неналоговые поступления

145 980


01


Доходы от государственной собственности

92 419



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

696



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

71



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

24 607



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

67 045


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

45



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

45


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24 300



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

24 300


06


Прочие неналоговые поступления

29 216



1

Прочие неналоговые поступления

29 216




Поступления от продажи основного капитала

1 802 111

3



Поступления от продажи основного капитала

1 802 111


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 584 188



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 584 188


03


Продажа земли и нематериальных активов

217 923



1

Продажа земли

188 000



2

Продажа нематериальных активов

29 923




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 653 167

4



Поступления трансфертов

25 653 167


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 653 167



2

Трансферты из областного бюджета

25 653 167

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа





ІІ. Затраты

53 150 059

01




Государственные услуги общего характера

373 983

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

285 978

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 145

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 915




003

Капитальные расходы государственного органа

230

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

140 486

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

128 293




003

Капитальные расходы государственного органа

12 193

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

129 347

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 651




022

Капитальные расходы государственного органа

2 696

01

2



Финансовая деятельность

22 058

01

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 058

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000

01

2

459

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

12 058

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

65 947

01

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 947

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

63 964

01

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

1 983

02




Оборона

253 700

02

1



Военные нужды

33 740

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

33 740

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

33 740


2



Организация работ по чрезвычайным ситуациям

219 960



122


Аппарат акима района (города областного значения)

219 960




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

219 960

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

268 616

03

1



Правоохранительная деятельность

246 124

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

246 124

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

246 124


6



Уголовно-исполнительная система

22 492



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 492




039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания

22 492

04




Образование

20 392 436

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

3 551 890

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

3 551 890

04

1

464

009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

478 551




021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 700




040

Реализация государственного образовательного заказа

в дошкольных организациях образования

3 040 639

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

12 516 844

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

12 516 844

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

11 376 843

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

522 175




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение

квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев

Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из

республиканского бюджета

4 253




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

613 573

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

41 823

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

41 823

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

41 823

04

9



Прочие услуги в области образования

4 281 879

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 636 779

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

39 135

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

465 221




012

Капитальные расходы государственного органа

560




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

125 935




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 814




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

973 114

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 645 100

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

2 645 100

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 534 629

06

2



Социальная помощь

1 449 241

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 412 141

06

2

451

002

Программа занятости

747 987

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

39 831

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

19 000

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

92 215

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 537

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 498




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

53 417

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

226 310

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

115 126




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

49 220

06

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

37 100

06

2

464

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

37 100

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

85 388

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

85 388

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

78 029

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 802

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

2 179




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

3 378

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 592 664

07

1



Жилищное хозяйство

7 376 543

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 179 681

07

1

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

833 328




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4 000




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

71 127




006

Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

265 226




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 000



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного

значения)

13 836




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 566




005

Капитальные расходы государственного органа

230




006

Техническое обследование общего имущества и изготовление

технических паспортов на объекты кондоминиумов

7 040

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 183 026




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 727 578




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 339 324

07

1

467

019

Строительство жилья

1 575 957




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

1 540 167

07

2



Коммунальное хозяйство

5 826 401

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 825 951




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 300




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

316 217




029

Развитие системы водоснабжения

2 513 547

07

2

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 989 887



467


Отдел строительства района (города областного значения)

450




005

Развитие коммунального хозяйства

450

07

3



Благоустройство населенных пунктов

4 389 720

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 870

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 870

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 134 850

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

304 489

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

861 554

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 709

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 948 098



467


Отдел строительства района (города областного значения)

55 000




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

55 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 149 913

08

1



Деятельность в области культуры

136 727

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

121 727

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

39 000

08

1

455

005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

82 727



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 000




011

Развитие объектов культуры

15 000

08

2



Спорт

1 466 203

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 409 453

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 382 333

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

27 120



467


Отдел строительства района (города областного значения)

56 750




008

Развитие объектов спорта и туризма

56 750

08

3



Информационное пространство

193 355

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

134 189

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 612

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 577

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 166

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

50 793

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 373

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

353 628

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 282

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 450




010

Капитальные расходы государственного органа

1 070




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

81 762

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

127 669

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

87 469




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 677




006

Капитальные расходы государственного органа

610




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

22 913

08

9

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

129 677

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 960




004

Капитальные расходы государственного органа

989




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

115 728

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 455 171

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 455 171

09

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 455 171

09

9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

1 455 171

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

190 909

10

1



Сельское хозяйство

60 894

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

60 894

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

10 071

10

1

473

003

Капитальные расходы государственного органа

567

10

1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

700

10

1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

90

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

28 880

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

485

10

1

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

13 832




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 269

10

6



Земельные отношения

111 197

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

111 197

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 637




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

81 566




007

Капитальные расходы государственного органа

994


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 818



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

18 818




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

18 818

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

467 546

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

467 546



467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 587




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 031




017

Капитальные расходы государственного органа

556

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

431 959

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

23 139




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

408 195




004

Капитальные расходы государственного органа

625

12




Транспорт и коммуникации

6 756 723

12

1



Автомобильный транспорт

6 756 723

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 756 723

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

356 136

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 400 587

13




Прочие

1 637 357

13

9



Прочие

1 637 357

13

9

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 967

13

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

25 230




007

Капитальные расходы государственного органа

1 737

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 088 552

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 927




013

Капитальные расходы государственного органа

1 930




043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

998 500




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

13 195

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

521 838




008

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

12 400

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

509 438

14




Обслуживание долга

455


1



Обслуживание долга

455



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

455




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

455

15




Трансферты

75 957

15

1



Трансферты

75 957



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 957




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

46 259




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

22 235




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

7 463





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

-2 525

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

2 525

5




Погашение бюджетных кредитов

2 525


01



Погашение бюджетных кредитов

2 525



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 525





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит бюджета

-733 269





VI. Финансирования дефицита бюджета

733 269