"2012-2014 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 39/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 22 қарашадағы N 11/3-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 26 қарашада № 2740 тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 03 қаңтардағы № 04-10/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2013.01.03 № 04-10/1 хаты).

      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған. 

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 14 қарашадағы № 6/78-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2770 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың «2012-2014 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 39/4 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-177 нөмірімен тіркелген, 2012 жылғы 31 қаңтарда № 5 «Өскемен» және № 5 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2012 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 21 189 386,4 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 10 738 445 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 77 899 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 666 591 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 706 451,4 мың теңге;
      2) шығындар – 23 791 573,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 300 000 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 300 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 33 104 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 36 768 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 664 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -2 935 290,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 935 290,8 мың теңге.»;
      3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. 2012 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органдарының резерві 49 347 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      7 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6-бабының 1 тармағының 2 тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының 6-бабының 4 тармақшасына сәйкес 2012 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде 2012 жылғы 1 маусымнан 2012 жылғы 31 тамыз аралығындағы жаз кезеңін алып тастағанда 2012 жылғы 1 қаңтардан 2012 жылғы 30 қараша аралығында 1000 теңге, 2012 жылғы 1 желтоқсаннан 2012 жылғы 31 желтоқсан аралығында 1500 теңге есебінен күндізгі оқу түрінде оқитын университеттер студенттеріне және колледждер, кәсіптік лицейлер мен кәсіптік мектептер оқушыларына қоғамдық көлікте (такси мен трамвайдан басқа) жеңілдікпен жол жүру үшін жол жүру билеттерінің құнын өтеуге қаражат қарастырылсын.»;
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Сессия төрағасы                            А. Абакумов

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                В. Головатюк

Өскемен қалалық мәслихатының
2012 жылғы 22 қарашадағы
№ 11/3-V шешіміне
қосымша

2012 жылға арналған Өскемен қаласының
Бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

21 189 386,4

1



Салықтық түсімдер

10 738 445


01


Табыс салығы

3 990 226



2

Жеке табыс салығы

3 990 226


03


Әлеуметтік салық

2 413 688



1

Әлеуметтік салық

2 413 688


04


Меншікке салынатын салықтар

3 435 193



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 063 292



3

Жер салығы

556 820



4

Көлік құралдарына салынатын салық

814 820



5

Бірыңғай жер салығы

261


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

602 355



2

Акциздер

275 555



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

85 000



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

211 000



5

Ойын бизнесіне салық

30 800


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

296 983



1

Мемлекеттік баж

296 983

2



Салықтық емес түсімдер

77 899


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56 752



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

252



3

Мемлекеттік меншікте тұрған, мемлекеттік акциялар пакетіне үлесақы

30 000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 500


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

21 147



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

21 147

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

666 591


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

493 991



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

493 991


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

172 600



1

Жерді сату

130 000



2

Материалдық емес активтерді сату

42 600

4



Трансферттердің түсімдері

9 706 451,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 706 451,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 706 451,4

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

23 791 573,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

378 917


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 278



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 278


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

223 784



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

205 263



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 521


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

23 261



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 664



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 597


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

69 440



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 240



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

27 172,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

483



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

257,9


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

40 154



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 308



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

846

02



Қорғаныс

29 154


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

29 154



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

29 154

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

132 599,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

132 599,4



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

132 599,4

04



Бiлiм беру

7 786 842


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 786 842



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 635



003

Жалпы білім беру

5 096 983



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

60 563



006

Балаларға қосымша білім беру

475 276



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

710 215



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

82 407



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

26 650



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

13 345



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 040 352



063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 175



064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

125 953



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

122 288

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

940 289


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

926 655



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 386



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

256 903



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

623



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

10 400



006

Тұрғын үй көмегі

34 319



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

186 037



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 220



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 590



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

53 563



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

151 310



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 820



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

44 036



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

70 761



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

14 007


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 634



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

13 634

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 430 887,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 428 009



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

164 044,6



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

66 176



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

410 734,1



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

187 674,7



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

16 747



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

506 456,3



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

488 272,1



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

587 904,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 990 737,3



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

2 016 387,3



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 189 139,5



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

11 000



019

Тұрғын үй салу

2 798 157,1



072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

947 053,4



074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру

29 000


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция бөлімі

12 141



001

Тұрғын үй қоры шеңберінде жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

10 773



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 368

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 109 940,5


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8 449



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

8 449


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

315 819



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 716



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

186 525



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 416



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 510



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 452


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

92 463



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 695



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

36 249



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 419



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 800



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

693 209,5



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 918



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

194 839,5



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 733



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

469 719

09



Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

30 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 000



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

30 000

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53 597,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

39 081



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 181



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

900


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12,9



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

12,9


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14 504



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

10 000



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4 504

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

124 623


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 922



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 731,5



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

190,5


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

98 701



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 961



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

62 380



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

360

12



Көлiк және коммуникация

1 530 686,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 530 686,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

147 858,3



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 382 828,4

13



Басқалар

1 028 894,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

49 347



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

49 347


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

37 062,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 761



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

806



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 495,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

942 484,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 506,9



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

89



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

888 889

14



Борышқа қызмет көрсету

450,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

450,2



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

450,2

15



Трансферттер

214 691,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

214 691,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

137 731,6



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

74 800



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 160




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

300 000




Бюджеттiк кредиттер

300 000

13



Басқалар

300 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

300 000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

300 000




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

33 104




Қаржы активтерін сатып алу

36 768

13



Басқалар

36 768


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 768



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

36 768




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

3 664




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-2 935 290,8




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2 935 290,8

О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 ноября 2012 года N 11/3-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 26 ноября 2012 года за N 2740. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03 января 2013 года № 04-10/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03.01.2013 № 04-10/1).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 ноября 2012 года № 6/78-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2720) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 21 189 386,4 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 738 445 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 77 899 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 666 591 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 706 451,4 тысяч тенге;
      2) затраты – 23 791 573,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 33 104 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 36 768 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 664 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 935 290,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 935 290,8 тысяч тенге.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2012 год в сумме 49 347 тысяч тенге.»;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      «7. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», подпунктом 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2012 год средства на возмещение стоимости проездных билетов для льготного проезда для студентов университетов и учащихся колледжей, профессиональных лицеев и профессиональных школ дневного отделения очной формы обучения в общественном транспорте (кроме такси и трамвая), из расчета 1 000 тенге в период с 1 января 2012 года по 30 ноября 2012 года за исключением летнего периода с 1 июня 2012 года по 31 августа 2012 года, 1 500 тенге в период с 1 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
 

      Председатель сессии                        А. Абакумов

      Секретарь городского маслихата             В. Головатюк

Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 22 ноября 2012 года № 11/3-V

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2012 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

21 189 386,4

1



Налоговые поступления

10 738 445


01


Подоходный налог

3 990 226



2

Индивидуальный подоходный налог

3 990 226


03


Социальный налог

2 413 688



1

Социальный налог

2 413 688


04


Налоги на собственность

3 435 193



1

Налоги на имущество

2 063 292



3

Земельный налог

556 820



4

Налог на транспортные средства

814 820



5

Единый земельный налог

261


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

602 355



2

Акцизы

275 555



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

85 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

211 000



5

Налог на игорный бизнес

30 800


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

296 983



1

Государственная пошлина

296 983

2



Неналоговые поступления

77 899


01


Доходы от государственной собственности

56 752



1

Поступления части чистого дохода государственных
предприятий

252



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

30 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 500


06


Прочие неналоговые поступления

21 147



1

Прочие неналоговые поступления

21 147

3



Поступления от продажи основного капитала

666 591


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

493 991



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

493 991


03


Продажа земли и нематериальных активов

172 600



1

Продажа земли

130 000



2

Продажа нематериальных активов

42 600

4



Поступления трансфертов

9 706 451,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 706 451,4



2

Трансферты из областного бюджета

9 706 451,4

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

23 791 573,2

01



Государственные услуги общего характера

378 917


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 278



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 278


122


Аппарат акима района (города областного значения)

223 784



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

205 263



003

Капитальные расходы государственного органа

18 521


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 261



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21 664



022

Капитальные расходы государственного органа

1 597


452


Отдел финансов района (города областного значения)

69 440



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

37 240



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

27 172,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

483



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

257,9


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

40 154



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

39 308



004

Капитальные расходы государственного органа

846

02



Оборона

29 154


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 154



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 154

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

132 599,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 599,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

132 599,4

04



Образование

7 786 842


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 786 842



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 635



003

Общеобразовательное обучение

5 096 983



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

60 563



006

Дополнительное образование для детей

475 276



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

710 215



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

82 407



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

26 650



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

13 345



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 040 352



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 175



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

125 953



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

122 288

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

940 289


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

926 655



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 386



002

Программа занятости

256 903



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

623



005

Государственная адресная социальная помощь

10 400



006

Оказание жилищной помощи

34 319



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

186 037



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 220



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 590



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

53 563



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

151 310



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 820



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

44 036



021

Капитальные расходы государственного органа

680



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

70 761



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 007


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 634



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 634

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 430 887,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 428 009



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

164 044,6



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

66 176



015

Освещение улиц в населенных пунктах

410 734,1



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

187 674,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 747



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

506 456,3



028

Развитие коммунального хозяйства

488 272,1



029

Развитие системы водоснабжения

587 904,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 990 737,3



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 016 387,3



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 189 139,5



007

Развитие объектов благоустройства городов и населенных пунктов

11 000



019

Строительство жилья

2 798 157,1



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

947 053,4



074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

29 000


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

12 141



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 773



005

Капитальные расходы государственного органа

1 368

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 109 940,5


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 449



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 449


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

315 819



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

17 716



003

Поддержка культурно-досуговой работы

186 525



006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 416



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

8 510



010

Капитальные расходы государственного органа

200



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 452


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

92 463



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20 695



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

36 249



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 419



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

20 800



006

Капитальные расходы государственного органа

300


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

693 209,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 918



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

194 839,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 733



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

469 719

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

30 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 000



009

Развитие теплоэнергетической системы

30 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 597,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

39 081



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

38 181



007

Капитальные расходы государственного органа

900


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12,9



010

Развитие объектов сельского хозяйства

12,9


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14 504



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 000



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4 504

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

124 623


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 922



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 731,5



017

Капитальные расходы государственного органа

190,5


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 701



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 961



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

62 380



004

Капитальные расходы государственного органа

360

12



Транспорт и коммуникации

1 530 686,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 530 686,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

147 858,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 382 828,4

13



Прочие

1 028 894,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

49 347



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

49 347


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

37 062,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

30 761



003

Капитальные расходы государственного органа

806



014

Поддержка предпринимательской деятельности

5 495,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

942 484,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 506,9



013

Капитальные расходы государственного органа

89



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

888 889

14



Обслуживание долга

450,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

450,2



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

450,2

15



Трансферты

214 691,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

214 691,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

137 731,6



016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых
трансфертов

74 800



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 160




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

300 000




Бюджетные кредиты

300 000

13



Прочие

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

300 000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

300 000




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

33 104




Приобретение финансовых активов

36 768

13



Прочие

36 768


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 768



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36 768




Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664

06



Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3 664




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-2 935 290,8




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 935 290,8