Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2013.01.03 № 04-10/1 хаты).
РҚАО ескертпесі.
Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 29 қарашадағы № 7/96-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2751 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың «2012-2014 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 39/4 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-177 нөмірімен тіркелген, 2012 жылғы 31 қаңтарда № 5 «Өскемен» және № 5 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2012 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 20 641 007,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 10 738 445 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 77 899 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 666 591 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 9 158 072,6 мың теңге;
2) шығындар – 23 243 194,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік несиелендіру – 300 000 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 300 000 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 33 104 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 36 768 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 664 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – -2 935 290,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 935 290,8 мың теңге.»;
1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы -
қалалық мәслихаттың хатшысы В. Головатюк
Өскемен қалалық мәслихатының
2012 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 12/2-V шешіміне қосымша
2012 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, |
|||
Сынып |
||||
Сыныпша |
||||
Атауы |
||||
I. КІРІСТЕР |
20 641 007,6 |
|||
1 |
Салықтық түсімдер |
10 738 445 |
||
01 |
Табыс салығы |
3 990 226 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
3 990 226 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
2 413 688 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
2 413 688 |
||
04 |
Меншікке салынатын салықтар |
3 435 193 |
||
1 |
Мүлікке салынатын салықтар |
2 063 292 |
||
3 |
Жер салығы |
556 820 |
||
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
814 820 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
261 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
602 355 |
||
2 |
Акциздер |
275 555 |
||
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
85 000 |
||
4 |
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар |
211 000 |
||
5 |
Ойын бизнесіне салық |
30 800 |
||
08 |
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
296 983 |
||
1 |
Мемлекеттік баж |
296 983 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
77 899 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
56 752 |
||
1 |
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері |
252 |
||
3 |
Мемлекеттік меншікте тұрған, мемлекеттік акциялар пакетіне үлесақы |
30 000 |
||
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
26 500 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
21 147 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
21 147 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
666 591 |
||
01 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
493 991 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
493 991 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
172 600 |
||
1 |
Жерді сату |
130 000 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
42 600 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9 158 072,6 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
9 158 072,6 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
9 158 072,6 |
Функционалдық топ |
Сомасы, |
|||
Әкімгерлер |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
II. ШЫҒЫНДАР |
23 243 194,4 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
378 917 |
||
112 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
22 278 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
22 278 |
||
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
223 784 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
205 263 |
||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
18 521 |
||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
23 261 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
21 664 |
||
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1 597 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі |
69 440 |
||
001 |
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
37 240 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
4 287 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
27 172,1 |
||
010 |
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
483 |
||
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
257,9 |
||
453 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
40 154 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
39 308 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
846 |
||
02 |
Қорғаныс |
29 154 |
||
122 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
29 154 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
29 154 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
132 599,4 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
132 599,4 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
132 599,4 |
||
04 |
Бiлiм беру |
7 744 108,2 |
||
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
7 744 108,2 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
25 635 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
5 096 971 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
60 563 |
||
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
475 276 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету |
710 215 |
||
015 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
82 407 |
||
020 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
23 961,2 |
||
021 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту |
13 345 |
||
040 |
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға |
1 004 687 |
||
063 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру |
2 807 |
||
064 |
Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту |
125 953 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
122 288 |
||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
907 984 |
||
451 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
894 350 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
82 386 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
245 440 |
||
004 |
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
623 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
10 400 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
13 477 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
186 037 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
13 220 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
2 590 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
53 563 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
151 310 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
5 820 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
44 036 |
||
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
680 |
||
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
70 761 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
14 007 |
||
464 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
13 634 |
||
008 |
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
13 634 |
||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
9 945 050,3 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 880 195 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
164 044,6 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
66 176 |
||
015 |
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру |
435 234,1 |
||
016 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
187 674,7 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
16 747 |
||
018 |
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру |
508 456,3 |
||
028 |
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
98 269,1 |
||
029 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
403 593,2 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
8 052 714,3 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу |
2 016 387,3 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
2 189 139,6 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту |
11 000 |
||
019 |
Тұрғын үй салу |
2 759 160 |
||
072 |
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу |
1 052 027,4 |
||
074 |
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру |
25 000 |
||
479 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция бөлімі |
12 141 |
||
001 |
Тұрғын үй қоры шеңберінде жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер |
10 773 |
||
005 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1 368 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1 109 940,5 |
||
123 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты |
8 449 |
||
006 |
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
8 449 |
||
455 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
315 819 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 716 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
186 525 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
92 416 |
||
007 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
8 510 |
||
010 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
200 |
||
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
10 452 |
||
456 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
92 463 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
20 695 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
36 249 |
||
003 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
14 419 |
||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
20 800 |
||
006 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
300 |
||
465 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
693 209,5 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 918 |
||
005 |
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
194 839,5 |
||
006 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
15 733 |
||
007 |
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
469 719 |
||
09 |
Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану |
30 000 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
30 000 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
30 000 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
53 597,9 |
||
463 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі |
39 081 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
38 181 |
||
007 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
900 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
12,9 |
||
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
12,9 |
||
475 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
14 504 |
||
007 |
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
10 000 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
4 504 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
124 623 |
||
467 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
25 922 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
25 731,5 |
||
017 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
190,5 |
||
468 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі |
98 701 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
35 961 |
||
003 |
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу |
62 380 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
360 |
||
12 |
Көлiк және коммуникация |
1 543 183,7 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 543 183,7 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
160 355,3 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
1 382 828,4 |
||
13 |
Басқалар |
1 028 894,6 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі |
49 347 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
49 347 |
||
475 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
37 062,7 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30 761 |
||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
806 |
||
014 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
5 495,7 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
942 484,9 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
53 506,9 |
||
013 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
89 |
||
043 |
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту |
888 889 |
||
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
450,2 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі |
450,2 |
||
013 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
450,2 |
||
15 |
Трансферттер |
214 691,6 |
||
452 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі |
214 691,6 |
||
006 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
137 731,6 |
||
016 |
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару |
74 800 |
||
024 |
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 160 |
||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
300 000 |
|||
Бюджеттiк кредиттер |
300 000 |
|||
13 |
Басқалар |
300 000 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
300 000 |
||
039 |
Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер |
300 000 |
||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
33 104 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
36 768 |
|||
13 |
Басқалар |
36 768 |
||
458 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
36 768 |
||
065 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
36 768 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
3 664 |
|||
6 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
3 664 |
||
1 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
3 664 |
||
1 |
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер |
3 664 |
||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ |
-2 935 290,8 |
|||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ |
2 935 290,8 |