2011 жылғы 21 желтоқсандағы N 45/296-IV "Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2012 жылғы 18 шілдедегі N 6/40-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 26 шілдеде N 2611 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 04 қаңтардағы N 01-26/02 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013.01.04 N 01-26/02 хаты).
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына3 тармағына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 3 шілдедегі 4/49-V «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2012 жылғы 9 шілдедегі № 2577 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV «Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 5-2-151 болып тіркелген, 2011 жылғы 3 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 21 311 827,0 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 10 255 932,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 64 988,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 355 370,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 635 537,0 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 22 050 643,5 мың теңге;»;
      2) 2-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органның резерві – 146 562,9 мың теңге»;
      3) 10-тармақта:
      Бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға және ҰОС мүгедектеріне, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына) – 134 215,0 мың теңге;»;
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауғанстанда қаза тапқандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетуге – 675,0 мың теңге;»;
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «облыс алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 1 592,0 мың теңге;»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған және 1, 2 дәрежелі «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп балалы аналарға біржолғы көмек көрсетуге – 25 665,0 мың теңге;»;
      жетінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «бірге тұратын кәмелетке толмаған 4 немесе одан көп балалары бар көп балалы аналарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге – 8 655,0 мың теңге;»;
      оныншы абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «Спартак» футбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының спорттық іс-шараларға қатысуына – 30 000,0 мың теңге;»;
      он бірінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «үздіксіз жылумен қамтамасыз етуге арналған бірінші кезекті жұмыстарды жүргізуге – 140 000,0 мың теңге.»;
      4) 10-2-тармақта:
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 268 041,0 мың теңге;»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 48 493,0 мың теңге, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру – 20 485 мың теңге;
      үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз ету – 28 008,0 мың теңге;»;
      он бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберiнде ауылдық елді мекендерді дамытуға – 82 537,0 мың теңге.»;
      5) 1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      6) 2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                            С. Жансұлтанов
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 18 шілдедегі
      № 6/40-V шешiмге
      1-қосымша

      Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 311 827,0

1



Салықтық түсiмдер

10 255 932,0


01


Табыс салығы

4 789 581,0



2

Жеке табыс салығы

4 789 581,0


03


Әлеуметтiк салық

3 486 818,0



1

Әлеуметтік салық

3 486 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 499 838,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

759 561,0



3

Жер салығы

200 284,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

537 596,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

397 853,0



2

Акциздер

63 178,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

119 810,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

168 412,0



5

Ойын бизнесіне салық

46 453,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

81 842,0



1

Мемлекеттік баж

81 842,0

2



Салықтық емес түсiмдер

64 988,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32 552,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 897,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 655,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 402,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 402,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 034,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 034,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

355 370,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

194 345,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

194 345,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

161 025,0



1

Жерді сату

150 656,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10 369,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 635 537,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 635 537,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 635 537,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

22 050 643,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

557 189,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

423 201,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 970,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 392,0

01

1

112

002

Ақпараттық жүйелер құру

274,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

304,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

289 311,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

264 381,0

01

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

3 022,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 908,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

113 920,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

113 860,0

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0

01

2



Қаржылық қызмет

96 371,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

96 371,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 644,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 312,0

01

2

452

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

36 108,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 150,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 652,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 505,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

37 617,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 617,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 617,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02




Қорғаныс

48 947,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

39 466,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 466,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 466,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 481,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 481,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

9 481,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

46 438,0

03

1



Құқық қорғау қызметi

46 438,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 438,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

36 438,0

03

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 000,0

03

1

467

066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

10 000,0

04




Бiлiм беру

7 241 865,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

809 355,0

04

1

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

809 355,0

04

1

464

003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

803 050,0

04

1

464

025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

6 305,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 030 525,0

04

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 030 525,0

04

2

464

004

Жалпы білім беру

5 539 623,0

04

2

464

005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

346 102,0

04

2

464

063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 065,0

04

2

464

064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

137 735,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

109 237,0

04

4

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

109 237,0

04

4

464

007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

109 237,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

292 748,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

122 188,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

122 188,0

04

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

170 560,0

04

9

464

008

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

14 568,0

04

9

464

009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

52 846,0

04

9

464

010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0

04

9

464

020

Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

62 318,0

04

9

464

023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

28 008,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 289 823,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 178 847,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 178 847,0

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

317 776,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 282,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

86 620,0




006

Тұрғын үй көмегі

53 715,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

276 122,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 859,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

67 988,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

74 228,0

06

2

451

015

Аумақтық зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету орталығы

129 698,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

27 510,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

41 511,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

48 538,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

110 976,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

110 976,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 070,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 001,0

06

9

451

012

Ақпараттық жүйелер құру

1 020,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 885,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 613 354,5

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 590 095,5

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 586,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 089,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

4 960,0




041

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

82 537,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 489 262,5

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

600 206,4

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

875 191,0

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

547 007,1




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

393 858,0




074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

73 000,0

07

1

479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 247,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 917,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 330,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

468 100,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

232 458,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

48 961,0

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

183 497,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

235 093,0

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

154 632,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

80 461,0

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

555 159,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 934,0

07

3

123

008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

3 560,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 274,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

535 225,0

07

3

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

186 811,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

51 373,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 358,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

289 683,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

926 752,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

225 645,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

173 356,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

173 356,0

08

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 289,0

08

1

467

011

Мәдениет объектілерін дамыту

52 289,0

08

2



Спорт

441 633,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

275 000,0

08

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

275 000,0

08

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

166 633,0

08

2

465

013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 637,0

08

2

465

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

58 290,0

08

2

465

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

105 706,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

183 922,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 524,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 235,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 289,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 398,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 215,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 183,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

75 552,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

24 499,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 714,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 785,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

51 053,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 546,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

15 507,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 122 093,0

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 122 093,0

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 122 093,0

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 122 093,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

134 393,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

49 771,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 068,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 068,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

46 703,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 075,0

10

1

474

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 196,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 432,0

10

6



Жер қатынастары

39 251,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

39 251,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 251,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

45 371,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

45 371,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

45 371,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 091,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 791,0

11

2

467

017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

77 435,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 505,0

11

2

468

003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

57 930,0

12




Көлiк және коммуникация

1 108 142,0

12

1



Автомобиль көлiгi

1 107 742,0

12

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 528,0

12

1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 528,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 094 214,0

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 127,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 088 087,0

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

400,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

400,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

400,0

13




Өзгелер

561 307,9

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 899,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 899,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 899,0

13

9



Өзгелер

536 408,9

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

146 562,9

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

146 562,9

13

9

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 880,0

13

9

453

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

25 880,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

164 852,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 841,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

94 401,0

13

9

458

020

Ақпараттық жүйелер құру

610,0

08

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

199 114,0

08

9

465

001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

36 851,0

08

9

465

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 555,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

158 708,0

14




Борышқа қызмет көрсету

26,0

14

1



Борышқа қызмет көрсету

26,0

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

26,0

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26,0

15




Трансферттер

282 787,1

15

1



Трансферттер

282 787,1

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

282 787,1

15

1

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

165 671,1

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

117 116,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

223 240,0





Бюджеттік кредиттер

224 649,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 649,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 649,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 649,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

24 649,0

13




Өзгелер

200 000,0

13

9



Өзгелер

200 000,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200 000,0

13

9

458

039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

200 000,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 409,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-962 056,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

962 056,5

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

      2012 жылғы 18 шілдедегі
      № 6/40-V шешiмге
      2-қосымша

      2012 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

008 "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абыралы

7 924

6 990



934




2

Айнабұлақ

6 763

6 763







3

Ақбұлақ

6 128

6 128







4

Алғабас

6 920

6 920







5

Достық

7 188

7 188







6

Жазық

5 934

5 385


549





7

Жиенәлі

7 309

7 249






60

8

Знаменка

24 242

8 088



2 626


13528


9

Ертіс

7 587

7 587







10

Қараөлең

12 593

9 688




2905



11

Новобаженово

21 678

8 309




13369



12

Озерки

7 701

7 701







13

Приречный

6 008

5 908

100






14

Таңат

5 830

5 830







15

Шүлбі кенті

7 619

7 619







16

Шаған кенті

6 507

6 507








Бюджет бойынша барлығы

147931 113860 100 549 3560 16274 13528 60

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 18 июля 2012 года N 6/40-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 26 июля 2012 года за N 2611. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04 января 2013 года N 01-26/02)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
      
      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2, пунктом 3 статьи 106 и  статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2012 года № 4/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 9 июля 2012 года № 2577) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      1) в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 21 311 827,0 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 10 255 932,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 64 988,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 355 370,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 635 537,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 22 050 643,5 тысяч тенге;»;
      2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 146 562,9 тысяч тенге.»;
      3) в пункте 10:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 134 215,0 тысяч тенге;»;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи семьям, погибших в Афганистане – 675,0 тысяч тенге;»;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 1 592,0 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени – 25 665,0 тысяч тенге;»;
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей – 8 655,0 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
      «на участие в спортивных мероприятиях коммунального государственного казенного предприятия «Футбольный клуб «Спартак» – 30 000,0 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем одиннадцатым в следующей редакции:
      «на проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения – 140 000,0 тысяч тенге.»;
      4) в пункте 10-2:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 268 041,0 тысяч тенге;»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 48 493,0 тысяч тенге, в том числе:
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20 485 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 28 008,0 тысяч тенге;»;
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      «на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 – 82 537,0 тысяч тенге.»;
      5) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      6) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                    С. Жансултанов
      
      Секретарь
      городского маслихата                               Ж. Елюбаев

Приложение 1
к решению № 6/40 -V
от 18 июля 2012 года

Бюджет города Семей на 2012 год

Кате-гория

Класс

Под-класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

21 311 827,0

1



Налоговые поступления

10 255 932,0


01


Подоходный налог

4 789 581,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 789 581,0


03


Социальный налог

3 486 818,0



1

Социальный налог

3 486 818,0


04


Налоги на собственность

1 499 838,0



1

Налоги на имущество

759 561,0



3

Земельный налог

200 284,0



4

Налог на транспортные средства

537 596,0



5

Единый земельный налог

2 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

397 853,0



2

Акцизы

63 178,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

119 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

168 412,0



5

Налог на игорный бизнес

46 453,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

81 842,0



1

Государственная пошлина

81 842,0

2



Неналоговые поступления

64 988,0


01


Доходы от государственной собственности

32 552,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 897,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 655,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 402,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

4 402,0


06


Прочие неналоговые поступления

28 034,0



1

Прочие неналоговые поступления

28 034,0

3



Поступления от продажи основного капитала

355 370,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

161 025,0



1

Продажа земли

150 656,0



2

Продажа нематериальных активов

10 369,0

4



Поступления трансфертов

10 635 537,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 635 537,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 635 537,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио-
наль
ная
под
груп
па

Ад-
мини
стра-
тор

Про
грам-
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 050 643,5

01




Государственные услуги общего характера

557 189,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

423 201,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 970,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 392,0

01

1

112

002

Создание информационных систем

274,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

304,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

289 311,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

264 381,0

01

1

122

002

Создание информационных систем

3 022,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

21 908,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

113 920,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

113 860,0

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

60,0

01

2



Финансовая деятельность

96 371,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

96 371,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 644,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 312,0

01

2

452

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

36 108,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 150,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 652,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

4 505,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

37 617,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 617,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

33 617,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0

02




Оборона

48 947,0

02

1



Военные нужды

39 466,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 466,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

39 466,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 481,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 481,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

9 481,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

46 438,0

03

1



Правоохранительная деятельность

46 438,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 438,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

36 438,0

03

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 000,0

03

1

467

066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

10 000,0

04




Образование

7 241 865,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

809 355,0

04

1

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

809 355,0

04

1

471

003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

803 050,0

04

1

471

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

6 305,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 030 525,0

04

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 030 525,0

04

2

471

004

Общеобразовательное обучение

5 539 623,0

04

2

471

005

Дополнительное образование для детей и юношества

346 102,0

04

2

471

063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 065,0

04

2

471

064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа,
специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

137 735,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

109 237,0

04

4

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

109 237,0

04

4

471

007

Организация профессионального обучения

109 237,0

04

9



Прочие услуги в области образования

292 748,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

122 188,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

122 188,0

04

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

170 560,0

04

9

471

008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

14 568,0

04

9

471

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

52 846,0

04

9

471

010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0

04

9

471

020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

62 318,0

04

9

471

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

28 008,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 289 823,0

06

2



Социальная помощь

1 178 847,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 178 847,0

06

2

451

002

Программа занятости

317 776,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 282,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

86 620,0




006

Оказание жилищной помощи

53 715,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

276 122,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 859,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

67 988,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

74 228,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

129 698,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

27 510,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

41 511,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

48 538,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

110 976,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

110 976,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

101 070,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 001,0

06

9

451

012

Создание информационных систем

1 020,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

4 885,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 613 354,5

07

1



Жилищное хозяйство

2 590 095,5

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 586,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 089,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4 960,0




041

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

82 537,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 489 262,5

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

600 206,4

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

875 191,0

07

1

467

019

Строительство жилья

547 007,1




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

393 858,0




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

73 000,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

12 247,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 917,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

4 330,0

07

2



Коммунальное хозяйство

468 100,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

232 458,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

48 961,0

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

183 497,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

235 093,0

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

154 632,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

80 461,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

555 159,0

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 934,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3 560,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 274,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

535 225,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

186 811,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 373,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 358,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

289 683,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

926 752,0

08

1



Деятельность в области культуры

225 645,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

173 356,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

173 356,0

08

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 289,0

08

1

467

011

Развитие объектов культуры

52 289,0

08

2



Спорт

441 633,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

275 000,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

275 000,0

08

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

166 633,0

08

2

471

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 637,0

08

2

471

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

58 290,0

08

2

471

015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

105 706,0

08

3



Информационное пространство

183 922,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 524,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 235,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 289,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 398,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 215,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 183,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

75 552,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

24 499,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 714,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 785,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

51 053,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 546,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 507,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 122 093,0

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 122 093,0

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 122 093,0

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 122 093,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134 393,0

10

1



Сельское хозяйство

49 771,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 068,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 068,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

46 703,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

33 075,0

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

7 196,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 432,0

10

6



Земельные отношения

39 251,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

39 251,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

39 251,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 371,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

45 371,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

45 371,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

117 526,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

117 526,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 091,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 791,0

11

2

467

017

Капитальные расходы государственного органа

300,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

77 435,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 505,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 930,0

12




Транспорт и коммуникации

1 108 142,0

12

1



Автомобильный транспорт

1 107 742,0

12

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 528,0

12

1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

13 528,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 094 214,0

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 127,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 088 087,0

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

400,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

400,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

400,0

13




Прочие

561 307,9

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 899,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 899,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 899,0

13

9



Прочие

536 408,9

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

146 562,9

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

146 562,9

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 880,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

25 880,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

164 852,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

69 841,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

94 401,0

13

9

458

020

Создание информационных систем

610,0

08

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

199 114,0

08

9

471

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

36 851,0

08

9

471

018

Капитальные расходы государственного органа

3 555,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

158 708,0

14




Обслуживание долга

26,0

14

1



Обслуживание долга

26,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

26,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26,0

15




Трансферты

282 787,1

15

1



Трансферты

282 787,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

282 787,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

165 671,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

117 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

223 240,0





Бюджетные кредиты

224 649,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 649,0


1



Сельское хозяйство

24 649,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 649,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

24 649,0

13




Прочие

200 000,0

13

9



Прочие

200 000,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200 000,0

13

9

458

039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

200 000,0





Погашение бюджетных кредитов

1 409,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-962 056,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

962 056,5

   
      Секретарь
      городского маслихата                               Ж. Елюбаев

Приложение 2
к решению № 6/40 -V
от 18 июля 2012 года

Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2012 год

      тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

7 924

6 990



934




2

Айнабулакский

6 763

6 763







3

Акбулакский

6 128

6 128







4

Алгабасский

6 920

6 920







5

Достыкский

7 188

7 188







6

Жазыкский

5 934

5 385


549





7

Жиеналинский

7 309

7 249






60

8

Знаменский

24 242

8 088



2 626


13528


9

Иртышский

7 587

7 587







10

Караоленский

12 593

9 688




2905



11

Новобаженовский

21 678

8 309




13 369



12

Озерский

7 701

7 701







13

Приречный

6 008

5 908

100






14

Танатский

5 830

5 830







15

поселок Шульбинск

7 619

7 619







16

поселок Чаган

6 507

6 507








Всего по бюджету

147 931 113 860 100 549 3 560 16 274 13 528 60

      
      Секретарь
      городского маслихата                            Ж. Елюбаев