2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV "Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы N 11/61-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 11 желтоқсанда № 2760 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 04 қаңтардағы N 01-26/02 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013.01.04 N 01-26/02 хаты).
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 29 қарашадағы 7/96-V «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 2751 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV «Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 5-2-151 болып тіркелген, 2012 жылғы 3 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 21 031 299,0 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 10 256 676,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 62 531,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 290 055,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 422 037,0 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 21 770 115,5 мың теңге;»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру – 211 105,0 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 212 514,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 409,0 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-)949 921,5 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 949 921,5 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 712 135,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 228 409,0 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 466 195,5 мың теңге.»;
      10-2-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 2 496,0 мың теңге;»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 25 582,0 мың теңге, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру – 20 470,0 мың теңге;
      үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз ету – 5 112,0 мың теңге;»;
      жетінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 142 695,0 мың теңге;»;
      сегізінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      ««Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ оқу бағдарламалары бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбекақысын көтеруге – 3 151,0 мың теңге;»;
      тоғызыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «тұрғын үй көмегін көрсетуге – 590 мың теңге;»;
      оныншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды жүзеге асыруға – 193 918,0 мың теңге, соның ішінде:
      жалақыны ішінара субсидиялауға – 104 418,0 мың теңге;
      халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету – 34 771,0 мың теңге;
      жастар тәжірибесі – 52 034,0 мың теңге;
      ішінара жұмыспен қамтылған жалдамалы қызметкерлерді қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға – 2 695,0 мың теңге;»;
      10-3-тармақта:
      бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс - шараларды жүзеге асыруға – 266 970,0 мың теңге, соның ішінде:
      қызметтік тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алуға – 134 848 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға және (немесе) сатып алуға – 132 122 мың теңге;»;
      10-4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «2012 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 712 135 мың теңге сомасында несие қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 12 135 мың теңге;
      тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алу, жобалауға – 500 000 мың теңге;
      кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жұмыстарын жүргізуге – 200 000 мың теңге.»;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Сессия төрағасы,
      қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 6 желтоқсандағы
      № 11/61-V шешiмге
      1-қосымша

Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 031 299,0

1



Салықтық түсiмдер

10 256 676,0


01


Табыс салығы

4 735 737,0



2

Жеке табыс салығы

4 735 737,0


03


Әлеуметтiк салық

3 559 449,0



1

Әлеуметтік салық

3 559 449,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 497 301,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

769 660,0



3

Жер салығы

196 026,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

529 218,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

377 564,0



2

Акциздер

52 634,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

111 810,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

185 395,0



5

Ойын бизнесіне салық

27 725,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

86 625,0



1

Мемлекеттік баж

86 625,0

2



Салықтық емес түсiмдер

62 531,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26 977,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 897,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19 517,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

1 563,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 354,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 354,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 060,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 060,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

290 055,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

162 258,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

162 258,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

127 797,0



1

Жерді сату

105 307,0



2

Материалдық емес активтерді сату

22 490,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 422 037,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 422 037,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 422 037,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21 770 115,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

569 744,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

435 927,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 970,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 399,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

274,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

297,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

298 724,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

274 441,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

2 809,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 474,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

117 233,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 043,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

190,0


2



Қаржылық қызмет

95 900,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

95 900,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 296,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 312,0




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

36 108,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

713,0




018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 471,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

37 917,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 917,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 917,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02




Қорғаныс

44 569,0


1



Әскери мұқтаждықтар

37 116,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 116,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 116,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

7 453,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 453,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

7 453,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

38 558,0


1



Құқық қорғау қызметi

38 558,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 958,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

37 958,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

600,0




066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

600,0

04




Бiлiм беру

7 237 120,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

894 453,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

894 453,0




003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

620 955,0




025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

6 305,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

267 193,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

5 979 705,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 979 705,0




004

Жалпы білім беру

5 504 033,0




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

336 131,0




063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

3 151,0




064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

136 390,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

109 088,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

109 088,0




007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

109 088,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

253 874,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

103 845,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

103 845,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 029,0




008

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

11 933,0




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

57 846,0




010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0




020

Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

62 318,0




023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

5 112,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 219 930,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 108 654,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 108 654,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

288 791,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 084,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

75 920,0




006

Тұрғын үй көмегі

35 230,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

281 908,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 859,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

67 988,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

74 492,0




015

Аумақтық зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету орталығы

129 698,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

22 310,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

41 424,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

35 950,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

111 276,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

111 276,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 770,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 601,0




012

Ақпараттық жүйелер құру

1 020,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 885,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 574 328,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 454 195,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

89 733,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 436,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

5 760,0




041

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және

82 537,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 352 465,1




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

591 206,4




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

847 858,0




019

Тұрғын үй салу

542 807,1




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

370 593,6



479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 997,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 844,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 153,0


2



Коммуналдық шаруашылық

542 823,6



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

325 158,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

51 548,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

273 610,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

217 116,6




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

141 654,6




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

75 462,0


3



Елді-мекендерді абаттандыру

577 310,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 975,0




008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

3 601,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 274,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

557 335,0




015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

198 836,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 377,0




017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 220,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

297 902,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

705 043,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

227 156,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

175 156,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

175 156,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 000,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

52 000,0


2



Спорт

216 732,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 000,0




008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

12 000,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

204 732,0




013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 637,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

89 729,0




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

112 366,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

184 264,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 877,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 479,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 398,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 387,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 204,0




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 183,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

76 891,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

25 108,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 323,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 785,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

51 783,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 276,0




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

15 507,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 120 325,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 120 325,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 120 325,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 120 325,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

136 363,4


1



Ауыл шаруашылығы

53 241,4



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 499,4




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

2 499,4



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

50 742,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 255,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 196,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

10 291,0


6



Жер қатынастары

37 751,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

37 751,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 751,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

45 371,0



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

45 371,0




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

45 371,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

113 211,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

113 211,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 631,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 331,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

77 580,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 650,0




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

57 930,0

12




Көлiк және коммуникация

1 104 553,0


1



Автомобиль көлiгi

1 104 153,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 528,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 528,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 090 625,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 127,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 084 498,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

400,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

400,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

400,0

13




Өзгелер

623 408,2


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 899,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 899,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 899,0


9



Өзгелер

598 509,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

205 673,6




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

205 673,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 817,6




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

26 817,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

162 267,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 256,0




013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

94 401,0




020

Ақпараттық жүйелер құру

610,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

203 751,0




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

35 751,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 055,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

162 945,0

14




Борышқа қызмет көрсету

175,1


1



Борышқа қызмет көрсету

175,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

175,1




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175,1

15




Трансферттер

282 787,1


1



Трансферттер

282 787,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

282 787,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

165 671,1




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

117 116,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

211 105,0





Бюджеттік кредиттер

212 514,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 514,0


1



Ауыл шаруашылығы

12 514,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 514,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

12 514,0

13




Өзгелер

200 000,0


9



Өзгелер

200 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200 000,0




039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

200 000,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 409,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-949 921,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

949 921,5

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 6 декабря 2012 года N 11/61-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 11 декабря 2012 года за N 2760. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04 января 2013 года N 01-26/02)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
      
      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 и  статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 29 ноября 2012 года № 7/96-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2751) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 21 031 299,0 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 10 256 676,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 62 531,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 290 055,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 422 037,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 21 770 115,5 тысяч тенге;»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 211 105,0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 212 514,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1 409,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-)949 921,5 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 949 921,5 тысяч тенге:
      поступление займов – 712 135,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 228 409,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 466 195,5 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-2:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «для реализации мер социальной поддержки специалистов – 2 496,0 тысяч тенге;»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 25 582,0 тысяч тенге, в том числе:
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20 470,0 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 5 112,0 тысяч тенге;»;
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 142 695,0 тысяч тенге;»;
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      «на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» - 3 151 тысяч тенге;»;
      абзац девятый изложить в следующей редакции:
      «на оказание жилищной помощи – 590 тысяч тенге;»;
      абзац десятый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 193 918,0 тысяч тенге, в том числе:
      частичное субсидирование заработной платы – 104 418,0 тысяч тенге;
      обеспечение деятельности центров занятости населения – 34 771,0 тысяч тенге;
      молодежная практика – 52 034,0 тысяч тенге;
      переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников – 2 695,0 тысяч тенге;»;
      в пункте 10-3:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 266 970,0 тысяч тенге, в том числе:
      строительство и (или) приобретение служебного жилища – 134 848 тысяч тенге;
      на развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 132 122 тысяч тенге;»;
      пункт 10-4 изложить в следующей редакции:
      «Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 712 135 тысяч тенге, в том числе:
      для реализации мер социальной поддержки специалистов – 12 135 тысяч тенге;
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 500 000 тысяч тенге;
      на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 200 000 тысяч тенге.»;
      Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      
      Председатель сессии,
      секретарь городского маслихата                       Ж. Елюбаев

      Приложение 1
      к решению от 6 декабря 2012 года
      № 11/61-V

      Бюджет города Семей на 2012 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

21 031 299,0

1



Налоговые поступления

10 256 676,0


01


Подоходный налог

4 735 737,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 735 737,0


03


Социальный налог

3 559 449,0



1

Социальный налог

3 559 449,0


04


Налоги на собственность

1 497 301,0



1

Налоги на имущество

769 660,0



3

Земельный налог

196 026,0



4

Налог на транспортные средства

529 218,0



5

Единый земельный налог

2 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 564,0



2

Акцизы

52 634,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

111 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

185 395,0



5

Налог на игорный бизнес

27 725,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

86 625,0



1

Государственная пошлина

86 625,0

2



Неналоговые поступления

62 531,0


01


Доходы от государственной собственности

26 977,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 897,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

19 517,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 563,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 354,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 354,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 140,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 140,0


06


Прочие неналоговые поступления

31 060,0



1

Прочие неналоговые поступления

31 060,0

3



Поступления от продажи основного капитала

290 055,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

162 258,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

162 258,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

127 797,0



1

Продажа земли

105 307,0



2

Продажа нематериальных активов

22 490,0

4



Поступления трансфертов

10 422 037,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 422 037,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 422 037,0


Функ
цио
наль
ная
группа

Функ
цио
наль
ная
под
группа

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21 770 115,5

01




Государственные услуги общего характера

569 744,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

435 927,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 970,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 399,0




002

Создание информационных систем

274,0




003

Капитальные расходы государственного органа

297,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

298 724,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

274 441,0




002

Создание информационных систем

2 809,0




003

Капитальные расходы государственного органа

21 474,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

117 233,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

117 043,0




022

Капитальные расходы государственного органа

190,0


2



Финансовая деятельность

95 900,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

95 900,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 296,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 312,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

36 108,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

713,0




018

Капитальные расходы государственного органа

4 471,0


5



Планирование и статистическая деятельность

37 917,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 917,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

33 917,0




004

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0

02




Оборона

44 569,0


1



Военные нужды

37 116,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 116,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 116,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

7 453,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 453,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

7 453,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

38 558,0


1



Правоохранительная деятельность

38 558,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 958,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37 958,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

600,0




066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

600,0

04




Образование

7 237 120,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

894 453,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

894 453,0




003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

620 955,0




025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

6 305,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

267 193,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5 979 705,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 979 705,0




004

Общеобразовательное обучение

5 504 033,0




005

Дополнительное образование для детей и юношества

336 131,0




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 151,0




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа,
специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

136 390,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

109 088,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

109 088,0




007

Организация профессионального обучения

109 088,0


9



Прочие услуги в области образования

253 874,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

103 845,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

103 845,0




037

За счет средств местного бюджета

103 845,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 029,0




008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

11 933,0




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

57 846,0




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

62 318,0




023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

5 112,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 219 930,0


2



Социальная помощь

1 108 654,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 108 654,0




002

Программа занятости

288 791,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 084,0




005

Государственная адресная социальная помощь

75 920,0




006

Оказание жилищной помощи

35 230,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

281 908,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 859,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

67 988,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

74 492,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

129 698,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

22 310,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

41 424,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

35 950,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

111 276,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

111 276,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

101 770,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 601,0




012

Создание информационных систем

1 020,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 885,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 574 328,7


1



Жилищное хозяйство

2 454 195,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

89 733,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 436,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 760,0




041

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

82 537,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 352 465,1




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

591 206,4




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

847 858,0




019

Строительство жилья

542 807,1




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

370 593,6



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 997,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 844,0




005

Капитальные расходы государственного органа

4 153,0


2



Коммунальное хозяйство

542 823,6



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

325 158,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

51 548,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

273 610,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

217 116,6




005

Развитие коммунального хозяйства

141 654,6




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

75 462,0


3



Благоустройство населенных пунктов

577 310,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 975,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 601,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 274,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

557 335,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

198 836,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 377,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 220,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

297 902,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

705 043,0


1



Деятельность в области культуры

227 156,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

175 156,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

175 156,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 000,0




011

Развитие объектов культуры

52 000,0


2



Спорт

216 732,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 000,0




008

Развитие объектов спорта и туризма

12 000,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

204 732,0




013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 637,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

89 729,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

112 366,0


3



Информационное пространство

184 264,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 877,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 479,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 398,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 387,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 204,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 183,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

76 891,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

25 108,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

20 323,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 785,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

51 783,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 276,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 507,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 120 325,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 120 325,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 120 325,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

6 120 325,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 363,4


1



Сельское хозяйство

53 241,4



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 499,4




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2 499,4



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

50 742,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

33 255,0




003

Капитальные расходы государственного органа

7 196,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 291,0


6



Земельные отношения

37 751,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

37 751,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 751,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 371,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

45 371,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

45 371,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

113 211,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

113 211,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 631,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 331,0




017

Капитальные расходы государственного органа

300,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

77 580,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 650,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 930,0

12




Транспорт и коммуникации

1 104 553,0


1



Автомобильный транспорт

1 104 153,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 528,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

13 528,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 090 625,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 127,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 084 498,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

400,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

400,0

13




Прочие

623 408,2


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 899,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 899,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 899,0


9



Прочие

598 509,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

205 673,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

205 673,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 817,6




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

26 817,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

162 267,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

67 256,0




013

Капитальные расходы государственного органа

94 401,0




020

Создание информационных систем

610,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

203 751,0




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

35 751,0




018

Капитальные расходы государственного органа

5 055,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

162 945,0

14




Обслуживание долга

175,1


1



Обслуживание долга

175,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

175,1




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175,1

15




Трансферты

282 787,1


1



Трансферты

282 787,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

282 787,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

165 671,1




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

117 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

211 105,0





Бюджетные кредиты

212 514,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 514,0


1



Сельское хозяйство

12 514,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

12 514,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

12 514,0

13




Прочие

200 000,0


9



Прочие

200 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200 000,0




039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

200 000,0





Погашение бюджетных кредитов

1 409,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-949 921,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

949 921,5

   
 
      Секретарь городского маслихата                      Ж. Елюбаев