Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 8/89 "2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 шілдедегі № 12/123 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 26 шілдеде № 2283 тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабы 2 тармағының 4)5) тармақшаларына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі  басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 2 шілдедегі № 11/164 «Облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 7/77 «2013 - 2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2013 жылы 9 шілдеде № 2266 болып тіркелген), сондай-ақ Маңғыстау облысының әділет департаментінің 2013 жылғы 7 маусымдағы № 02-17-4992 ұсынысы мен Ақтау қаласы прокуратурасының 2013 жылғы 13 маусымдағы № 2-110128-13-03579 наразылығына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 8/89 «2013 - 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік  құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы  29 желтоқсанда № 2186 болып тіркелген, 2013 жылғы 1 қаңтардағы № 1-2 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2013 - 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2013 жылға  келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 261 078,8 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 8 578 243,8 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 541 891 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 629 074 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 5 511 870 мың теңге;
      2) шығындар – 15 950 343,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 147 500  мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 6 147 500  мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 836 764,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 836 764,8 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 6 147 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 689 264,8 мың теңге.
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2 тармақтағы:
      2 абзацтағы «12,0» саны «12,9» санымен ауыстырылсын;
      келесі мазмұндағы 4 абзацпен толықтырылсын: «Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз».
      3 тармақ мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «3. Бюджет қаражаты есебінен, селолық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласының азаматтық қызметшілеріне жалақыларымен және ставкалармен салыстырғанда кемінде жиырма бес процентке жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкалар белгіленсін».
      4 тармақта келесі мазмұндағы 15 абзацпен толықтырылсын:
      «1 464 мың теңге – жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын көбейтуге».
      5 тармақтағы «3 879 170» саны «4 689 307» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақтағы «8 000» саны «19 225» санымен ауыстырылсын
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
 

      Сессия төрайымы                         С. Шудабаева

      Мәслихат хатшысы                        М. Молдағұлов
 
 

      «КЕЛІСІЛДІ»

      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің басшысы
      А.Ким
      2013 жыл 12 шілде


Қалалық мәслихаттың
2013 жылғы 12 шілдедегі
№ 12/123 шешіміне
1 - қосымша

2013 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 261 078,8

1



Салықтық түсiмдер

8 578 243,8


01


Табыс салығы

2 386 353,8



2

Жеке табыс салығы

2 386 353,8


03


Әлеуметтік салық

2 305 379



1

Әлеуметтік салық

2 305 379


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 660 847



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 522 596



3

Жер салығы

270 971



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

867 195



5

Бірыңғай жер салығы

85


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

624 721



2

Акциздер

39 360



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

257 115



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

272 124



5

Ойын бизнесіне салық

56 122


07


Басқа да салықтар

601



1

Басқа да салықтар

601


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

600 342



1

Мемлекеттiк баж

600 342

2



Салықтық емес түсімдер

541 891


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

21 291



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

763



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20 528


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

488 246



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

488 246


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

28 894



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

28 894

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

629 074


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

60 064



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

60 064


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

569 010



1

Жерді сату

528 565



2

Материалдық емес активтерді сату

40 445

4



Трансферттердің түсімдері

5 511 870


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 511 870



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 511 870


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 950 343,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

157 822


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 511



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 811



002

Ақпараттық жүйелер құру

1 500



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

79 520



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 852



002

Ақпараттық жүйелер құру

1 200



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 468


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15 088



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 558



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

530


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

33 125



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 877



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 800



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 110



033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

1 338


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 578



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 543



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35

02



Қорғаныс

16 582


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

16 582



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

16 582

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі

216 124


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 204



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

20 204


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

195 920



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

195 920

04



Білім беру

7 503 650


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6 164



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

6 164


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 285 486



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 331



003

Жалпы білім беру

4 316 837



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 276



006

Балаларға қосымша білім беру

274 433



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбие  ұйымдарының қызметін  қамтамасыз ету

1 522 982



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

37 527



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 044



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

551 472



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

419 971


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

212 000



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

212 000

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

577 593


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

551



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

551


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

573 542



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді  іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 813



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

99 205



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 591



006

Тұрғын үй көмегі

22 509



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

184 413



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 750



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 795



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

51 082



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

80 442



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 997



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

31 615



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

14 830


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 500



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3 500

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 064 617


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

26 764



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 872



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 339



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 553


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 043 591



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

685 611



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 276 279



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

491



006

Сумен жабдықтау және су бұру  жүйесін дамыту

995 753



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

44 360



073

Жұмыспен қамту-2020 жол картасы  бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді салу және (немесе) реконструкциялау

41 097


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

986 320



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

50



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

130 667



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

334 463



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 639



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

501 501



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

9 000


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 942



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 942

08



Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік

346 587


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

236 313



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 878



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

194 082



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

29 853



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 500


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

84 089



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 672



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 000



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

60 282



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 135


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

26 185



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 335



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

11 671



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 799

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

239 255


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

239 255



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

239 255

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 769


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

123



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

123


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

13 636



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 186



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 500



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

121



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

829


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 010



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 010

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

54 059


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 443



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 443


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

28 616



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 437



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

14 400



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

779

12



Көлік және коммуникация

287 041


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

287 041



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

79 007



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

208 034

13



Өзгелер

2 429 944


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

13 624



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 882



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 300



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

442


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

19 225



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

19 225


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

2 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 830



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 530



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 361 265



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

2 361 265

15



Трансферттер

25 300,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 300,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)  трансферттерді қайтару

25 300,6




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

6 147 500




Бюджеттік кредиттер

6 147 500

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

6 147 500


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 147 500



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

6 147 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-6 836 764,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

6 836 764,8




Қарыздар түсімі

6 147 500




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

689 264,8

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 8/89 "О городском бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 июля 2013 года № 12/123. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 26 июля 2013 года № 2283

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктами 4)5) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 2 июля 2013 года № 11/164 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 7/77 «Об областном бюджете на 2013 - 2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2266 от 9 июля 2013 года), а также представлением Департамента юстиции Мангистауской области № 02-17-4992 от 7 июня 2013 года и протестом прокуратуры города Актау № 2-110128-13-03579 от 13 июня 2013 года, городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 8/89 «О городском бюджете на 2013 - 2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2186 от 29 декабря 2012 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 1 января 2013 года № 1-2) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2013-2015 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 261 078,8 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 8 578 243,8 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 541 891 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 629 074 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5 511 870 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 950 343,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 6 147 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 6 147 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 6 147 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 689 264,8 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «12,0» заменить цифрой «12,9»;
      дополнить абзацем 4 следующего содержания:
      «индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
      Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
      «3. Установить за счет бюджетных средств, повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельской местности, по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях».
      Пункт 4 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
      «1 464 тысяч тенге – на увеличение штатной численности местных исполнительных органов».
      В пункте 5 цифру «3 879 170» заменить цифрой «4 689 307».
      В пункте 7 цифру «8 000» заменить цифрой «19 225».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
 
 

      Председатель сессии                     С. Шудабаева

      Секретарь маслихата                     М. Молдагулов
 


      «СОГЛАСОВАНО»
      Руководитель государственного
      учреждения «Актауский городской
      отдел экономики и бюджетного
      планирования»
      А. Ким
      12 июля 2013 года
 

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 июля 2013 года № 12/123

Бюджет города Актау на 2013 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 261 078,8

1



Налоговые поступления

8 578 243,8


01


Подоходный налог

2 386 353,8



2

Индивидуальный подоходный налог

2 386 353,8


03


Социальный налог

2 305 379



1

Социальный налог

2 305 379


04


Hалоги на собственность

2 660 847



1

Hалоги на имущество

1 522 596



3

Земельный налог

270 971



4

Hалог на транспортные средства

867 195



5

Единый земельный налог

85


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

624 721



2

Акцизы

39 360



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

257 115



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

272 124



5

Налог на игорный бизнес

56 122


07


Прочие налоги

601



1

Прочие налоги

601


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

600 342



1

Государственная пошлина

600 342

2



Неналоговые поступления

541 891


01


Доходы от государственной собственности

21 291



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

763



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

20 528


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

488 246



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

488 246


06


Прочие неналоговые поступления

28 894



1

Прочие неналоговые поступления

28 894

3



Поступления от продажи основного капитала

629 074


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

60 064



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

60 064


03


Продажа земли и нематериальных активов

569 010



1

Продажа земли

528 565



2

Продажа нематериальных активов

40 445

4



Поступления трансфертов

5 511 870


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 511 870



2

Трансферты из областного бюджета

5 511 870


Функциональная группа

Уточнение тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 950 343,6

01



Государственные услуги общего характера

157 822


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 511



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 811



002

Создание информационных систем

1 500



003

Капитальные расходы государственного органа

200


122


Аппарат акима района (города областного значения)

79 520



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

76 852



002

Создание информационных систем

1 200



003

Капитальные расходы государственного органа

1 468


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 088



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

14 558



022

Капитальные расходы государственного органа

530


452


Отдел финансов района (города областного значения)

33 125



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 877



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 800



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 110



033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

1 338


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 578



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 543



004

Капитальные расходы государственного органа

35

02



Оборона

16 582


122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 582



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 582

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

216 124


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 204



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

20 204


467


Отдел строительства района (города областного значения)

195 920



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

195 920

04



Образование

7 503 650


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 164



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

6 164


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 285 486



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

23 331



003

Общеобразовательное обучение

4 316 837



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 276



006

Дополнительное образование для детей

274 433



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 522 982



012

Капитальные расходы государственного органа

420



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

37 527



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 044



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

551 472



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

419 971


467


Отдел строительства района (города областного значения)

212 000



037

Строительство и реконструкция объектов образования

212 000

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

577 593


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

551



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

551


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

573 542



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

52 813



002

Программа занятости

99 205



005

Государственная адресная социальная помощь

18 591



006

Оказание жилищной помощи

22 509



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

184 413



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 750



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 795



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

51 082



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 442



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 997



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

31 615



021

Капитальные расходы государственного органа

1 500



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

14 830


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 500



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 064 617


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 764



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 872



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 339



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 553


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 043 591



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

685 611



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 276 279



005

Развитие коммунального хозяйства

491



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

995 753



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

44 360



073

Строительство и реконструкция объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

41 097


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

986 320



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

50



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 667



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

334 463



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 639



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

501 501



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

9 000


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

7 942



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 942

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

346 587


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

236 313



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 878



003

Поддержка культурно-досуговой работы

194 082



006

Функционирование районных (городских) библиотек

29 853



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 500


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

84 089



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 672



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

4 000



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

60 282



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 135


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

26 185



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 335



004

Капитальные расходы государственного органа

380



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 671



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 799

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

239 255


467


Отдел строительства района (города областного значения)

239 255



009

Развитие теплоэнергетической системы

239 255

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 769


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

123



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

123


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

13 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

10 186



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 500



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

121



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

829


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 010



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 010

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

54 059


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 443



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 443


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

28 616



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 437



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 400



004

Капитальные расходы государственного органа

779

12



Транспорт и коммуникации

287 041


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

287 041



022

Развитие транспортной инфраструктуры

79 007



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

208 034

13



Прочие

2 429 944


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

13 624



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 882



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 300



004

Капитальные расходы государственного органа

442


452


Отдел финансов района (города областного значения)

19 225



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

19 225


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

2 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 830



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 530



013

Капитальные расходы государственного органа

300


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 361 265



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

2 361 265

15



Трансферты

25 300,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 300,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

25 300,6




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

6 147 500




Бюджетные кредиты

6 147 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 147 500


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 147 500



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 147 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-6 836 764,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 836 764,8




Поступление займов

6 147 500




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

689 264,8