Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы N 10-1 "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 28 наурыздағы N 11-2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 17 сәуірде N 2240 болып тіркелді. Күші жойылды - (Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 5 маусымдағы N 6.2.1-37/102 хаты)

      Ескерту. Күші жойылды - (Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық мәслихатының 05.06.2014 N 6.2.1-37/102 хаты)

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 10-1 «Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 10 қаңтарда № 2047 тіркелген, 2013 жылғы 21 қаңтардағы № 3 «Есіл өңірі» газетінде, 2013 жылғы 21 қаңтардағы № 4 «Новости Приишимья» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
      «1. 2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджеті 1, 2 және сәйкесінше 3 қосымшаларға сәйкес бекітілсін, соның ішінде 2013 жылға арналғаны келесі көлемде:
      1) кірістер - 3 257 441,9 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер - 709 956,9 мың теңге;
      салыққа жатпайтын түсімдер - 7 372,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түскен түсім - 36 200,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі - 2 503 913,0 мың теңге;
      2) шығыстар - 3 285 357,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелеу - 82 973,1 мың теңге, соның ішінде:
      бюджет несиесі - 90 879,1 мың теңге;
      бюджет несиесін өтеу - 7 906,0 мың теңге;
      4) қаржы активтері бойынша операциялар сальдосы - 4 391,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 4 391,0 мың теңге,
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім – 0;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -115 279,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 115 279,7 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 90 878,0 мың теңге,
      қарыздарды өтеу – 13 078,0 мың теңге,
      пайдаланылатын бюджеттік қаражат қалдықтары – 37 479,7 мың теңге»;
      7-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
      «7. 2013 жылға арналған аудан бюджетінде республикалық бюджет есебінен нысаналы трансферттер келесі көлемде есепке алынсын:
      1) 36 625 мың теңге - эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу;
      2) 11 884 мың теңге - мамандарға әлеуметтік көмек көрсету шараларын енгізу үшін;
      3) 5 468 мың теңге - мұқтаж азаматтарға үйлерінде арнайы әлеуметтік көмек көрсетуге;
      4) 56 310 мың теңге - мектепке дейінгі білім мекемелерінде мемлекеттік білім тапсырысын жүзеге асыруға;
      5) 16 388 мың теңге - негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерінде физика, химия, биология  кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға;
      6) 800 мың теңге - үйде білім алатын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамсыздандырумен қамтамасыз етуге;
      7) 14 105 мың теңге – жетім баланы (балаларды), ата-анасының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) асырауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақы төлеуге;
      8) 27 532 мың теңге - білікті санаты бар мұғалімдердің және мектепке дейінгі білім мекемелерінің тәрбиешілеріне қосымша төлемдердің көлемін көтеруге;
      9) 10 372 мың теңге - үш бағаналы жүйе бойынша біліктіліктерін жоғарылатудан өткен мұғалімдерге төлем ақысын көтеруге;
      10) 34 989 мың теңге - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 шілдедегі «Аймақтың дамуы» Бағдарламасын бекіту туралы» № 862 қаулысымен "Аймақтың дамуы" бағдарламасы аясында аймақтардың экономикалық дамуын қолдау бойынша шараларды жүзеге асыруға;
      11) 81 620 мың теңге - Чистопол селосын жер асты су арқылы жергілікті сумен қамтамасыз ету жүйесін құруға;
      9-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:
      «9. 2013 жылға арналған аудан бюджетінде облыс бюджет есебінен мақсатты трансферттер келесі көлемде есепке алынсын:
      1) 8 162 мың теңге - Чистопол селосы жер астындағы су арқылы жергілікті сумен қамтамасыз ету жүйесін құруға;
      2) 3 473 мың теңге – елді мекендерде жер шаруашылығына;
      3) 3 403 мың теңге – елді мекендердің шекараларын белгілеуге;
      4) 1 000 мың теңге - білім объектілерінде өртке қарсы дабылдағыш орналастыруға;
      5) 300 мың теңге - білім мекемелерінде бейне байқау жабдықтарын сатып алу және орналастыруға;
      6) 703 мың теңге – электронды оқу құралын алуға;
      7) 18 586 мың теңге – Новоишим селосында жылу трассасының құрылысына жобалық сметалық құжат әзірлеуге.»
      Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес (қоса беріледі), көрсетілген шешімге 1-қосымша жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың                       Аудандық мәслихат
      ХІ сессиясының төрағасы                    хатшысы
      Б. Досмағамбетов                           Б. Ысқақова

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Ғабит Мүсірепов атындағы
      ауданның экономика және
      бюджеттік жоспарлау
      бөлімінің бастығы                          М. Баймолдина
      28 наурыз 2013 жыл

Аудандық мәслихаттың
2013 жылғы 28 наурыздағы № 11-2
шешіміне қосымша 1

Аудандық мәслихаттың
2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 10-1
шешіміне қосымша 1

Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 2013 жылға арналған бюджеті

Категория

Сома (мың теңге)


Класс



Подкласс




Атауы




I. Табыстар

3 257 441,9

1

0

0

Салық түсімдері

709 956,9

1

3


Әлеуметтік салық

424 540,9

1

3

1

Әлеуметтік салық

424 540,9

1

4

0

Меншік салығы

240 989,0

1

4

1

Мүлік салығы

142 129,0

1

4

3

Жер салығы

9 400,0

1

4

4

Көлік құралының салығы

76 360,0

1

4

5

Бірыңғай жер салығы

13 100,0

1

5

0

Тауарлар, жұмыс және қызметтерге iшкi салықтар

39 765,0

1

5

2

Акциздер

4 000,0

1

5

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түсімдер

26 600,0

1

5

4

Кәсіпкерлік және мамандық қызмет жүргiзу алымдары

9 165,0

1

8

0

Заңдылық маңызы бар iс-әрекеттер жасау үшiн алынатын және (немесе) уәкiлеттi мемлекеттiк органдар немесе лауазымды тұлғалармен құжаттар берудегi мiндеттi төлемдер

4 662,0

1

8

1

Мемлекеттік баж

4 662,0

2

0

0

Салықтан басқа түсімдер

7 372,0

2

1

0

Мемлекеттік меншіктен түскен табыс

865,0

2

1

5

Мемлекеттік меншіктің мүлкiн жалға беруден түскен табыс

865,0

2

2

0

Мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуді іске асырғандағы түсім

57,0

2

2

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуді іске асырғандағы түсім

57,0

2

6


Басқа салыққа жатпайтын түсімдер

6 450,0

2

6

1

Басқа салыққа жатпайтын түсімдер

6 450,0

3



Негiзгi капиталды сатудан түскен түсiм

36 200,0

3

3


Жер мен материалдық емес активтерді сату

36 200,0

3

3

1

Жер сату

36 200,0

4

0

0

Трансферттердiң түсiмi

2 503 913,0

4

2


Жоғары тұрған мемлекеттік басқармадан түскен трансферттер

2 503 913,0

4

2

2

Облыстық бюджеттен түскен трансферттер

2 503 913,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. Шығындар

3 285 357,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

306 817,1

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

275 601,5

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 978,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 448,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 530,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

71 199,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 342,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 857,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

187 423,2




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

182 805,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 618,1

01

2



Қаржылық қызмет

17 403,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

17 403,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 683,1

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

372,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, қызметті постприватизациялау және дауларды реттеу, осымен байланыс

300,0




018

Мемлекеттік мекеменің капиталдық шығындары

47,9

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

13 813,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 813,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 746,3




004

Мемлекеттік ұйымның капиталды шығындары

66,7

02




Қорғаныс

11 879,0

02

1



Әскери мұқтаждар

10 110,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

10 110,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 110,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 769,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 769,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 019,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

750,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 201,0

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

3 201,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 201,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 201,0

04




Бiлiм беру

2 373 603,4

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

138 489,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

138 489,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

82 179,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

56 310,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 162 937,4



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 162 937,4

04

2

464

003

Жалпы білім беру

2 104 344,4

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

58 593,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

72 177,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

72 177,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 835,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

13 903,0




012

Мемлекеттік ұйымның капиталды шығындары

94,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

14 105,0




020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

800,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

31 440,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

105 228,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

83 397,8

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

16 729,8

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

16 729,8

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 956,0

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

1 837,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

5 388,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 485,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

47 006,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 300,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

3 696,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

21 830,2

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

21 803,2

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 170,3

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

561,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

98,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

190 275,7

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

16 324,5

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 693,6

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

2 413,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

10 280,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 630,9

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

840,0




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

380,0




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

2 400,8

07

1

467

074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға

10,1

07

2



Коммуналдық шаруашылық

132 133,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 702,2




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 702,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 883,0




028

Коммуналды шаруашылықты дамыту

18 586,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

297,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

111 548,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

2 000,0




006

Сумен жабдықтау және су тасымал жүйесін дамыту

19 766,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі су бұру және сумен қамтамасыз ету жүйесін дамыту

89 782,0

07

3



Елді-мекендерді көркейту

41 818,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

3 990,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 990,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 828,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

31 484,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 977,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

370,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 997,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

131 903,2

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

39 667,0

08

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15 974,0

08

1

123

006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

15 974,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

23 693,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 693,0

08

2



Спорт

11 445,2

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

11 445,2

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 923,2

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 522,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

50 923,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

41 616,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

40 562,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 054,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

9 307,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 307,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

29 868,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

12 080,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 809,7




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

182,3




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 088,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

11 823,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 082,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

500,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 965,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 786,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

178,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

82 886,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

31 451,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

31 451,0

10

1

462

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 017,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

349,7




007

Қаңғырған ит пен мысықтарды аулау және жоюды ұйымдастыру

200,0

10

1

462

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

11 884,0

10

6



Жер қатынастары

14 810,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

14 810,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 863,3




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық құрылғысы

3 473,0




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

3 403,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

70,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

36 625,0



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

36 625,0




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

36 625,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 758,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 758,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 758,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 758,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

339,7

12




Көлiк және коммуникация

10 198,0

12

1



Автомобиль көлiгi

9 509,0

08

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 000,0




013

Аудандық маңызы бар, ауылдар (селолар), кенттер, ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 509,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 509,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

689,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

689,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

689,0

13




Басқалар

58 001,6


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

7 724,6

13

9

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7 724,6

13

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 543,3




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181,3


9



Басқалары

50 277,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

34 989,0




040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

34 989,0

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 700,0

13

9


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 700,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 588,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 876,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 712,0

15




Трансферттер

2 606,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 606,5




006

Пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

1 035,5




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 571,0





3. Таза бюджеттік несиелеу

82 973,1





Бюджеттік несиелер

90 879,1

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

90 879,1




009

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

90 879,1

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

5




Бюджеттік несиелерді өтеу

7 906,0



1


Бюджеттік несиелерді өтеу

7 906,0





Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

7 906,0





4. Қаржы активтерiнiң операциясының сальдосы

4 391,0





Қаржы активтерiн сатып алу

4 391,0

13




Басқалары

4 391,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 391,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

4 391,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-115 279,7





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

115 279,7

7




Қарыздардың түсімі

90 878,0



01


Ішкі мемлекеттік қарыздар

90 878,0




2

Қарыздар келісімі

90 878,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

16




Қарыздарды өтеу

13 078,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 078,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғарғы тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

13 078,0

санат

Сома (мың теңге)



сынып




кіші сынып





Атауы

8




Пайдаланылатын бюджеттік қаражат қалдықтары

37 479,7





бюджеттік қаражат қалдықтары

37 479,7





бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары

37 479,7

О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 20 декабря 2012 года N 10-1 "О бюджете района имени Габита Мусрепова на 2013-2015 годы"

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 28 марта 2013 года N 11-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 17 апреля 2013 года N 2240. Утратило силу (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 5 июня 2014 года N 6.2.1-37/102)

      Сноска. Утратило силу (письмо маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 05.06.2014 N 6.2.1-37/102)

      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области «О бюджете района имени Габита Мусрепова на 2013-2015 годы» от 20 декабря 2012 года № 10-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2047 от 10 января 2013 года, опубликовано в районных газетах от 21 января 2013 года «Есіл өңірі» № 3, от 21 января 2013 года «Новости Приишимья» № 4) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 3 257 441,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 709 956,9 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 7 372,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 36 200,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 503 913,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 3 285 357,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 82 973,1 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 90 879,1 тысяч тенге,
      погашение бюджетных кредитов – 7 906,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 4 391,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 4 391,0 тысяч тенге,
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -115 279,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 115 279,7 тысяч тенге:
      поступление займов – 90 878,0 тысяч тенге,
      погашение займов – 13 078,0 тысяч тенге,
      используемые остатки бюджетных средств – 37 479,7 тысяч тенге»;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      «7. Учесть в районном бюджете на 2013 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      1) 36 625 тыс. тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      2) 11 884 тыс. тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      3) 5 468 тыс. тенге – на предоставление специальных социальных услуг, нуждающимся гражданам на дому;
      56 310 тыс. тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      5) 16 388 тыс. тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      6) 800 тыс. тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
      7) 14 105 тыс. тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      8) 27 532 тыс. тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      9) 10 372 тыс. тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      10) 34 989 тыс. тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов»;
      11) 81 620 тыс. тенге – на реконструкцию локального водоснабжения из подземных вод в селе Чистополье.»;
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      «9. Учесть в районном бюджете на 2013 год целевые трансферты из областного бюджета в размерах:
      1) 8 162 тыс. тенге – на реконструкцию локального водоснабжения из подземных вод в селе Чистополье;
      2) 3 473 тыс. тенге – на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов;
      3) 3 403 тыс. тенге – на установление границ населенных пунктов;
      4) 1 000 тыс. тенге – на установку противопожарной сигнализации для объектов образования;
      5) 300 тыс. тенге – на приобретение и установку аппаратуры для видеонаблюдения в организациях образования;
      6) 703 тыс. тенге – на приобретение электронных учебников;
      7) 18 586 тыс. тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство теплотрассы в селе Новоишимское.»;
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению (прилагается).
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель ХI сессии                   Секретарь
      маслихата района имени                   маслихата района имени
      Габита Мусрепова                         Габита Мусрепова
      Б. Досмагамбетов                         Б. Искаков

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник отдела экономики
      и бюджетного планирования
      района имени Габита Мусрепова            М. Баймульдина
      28 марта 2013 года

Приложение 1
к решению районного маслихата
от 28 марта 2013 года № 11-2

Приложение 1
к решению районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 10-1

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2013 год

Ка-
те-
го-
рия

Кла-
сс

Под-
кла-
сс

Наименование

Сумма (тыс. тенге)




I. Доходы

3 257 441,9

1

0

0

Налоговые поступления

709 956,9

1

3


Социальный налог

424 540,9

1

3

1

Социальный налог

424 540,9

1

4

0

Налоги на собственность

240 989,0

1

4

1

Налоги на имущество

142 129,0

1

4

3

Земельный налог

9 400,0

1

4

4

Налог на транспортные средства

76 360,0

1

4

5

Единый земельный налог

13 100,0

1

5

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

39 765,0

1

5

2

Акцизы

4 000,0

1

5

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

26 600,0

1

5

4

Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности

9 165,0

1

8

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 662,0

1

8

1

Государственная пошлина

4 662,0

2

0

0

Неналоговые поступления

7 372,0

2

1

0

Доходы от государственной собственности

865,0

2

1

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

865,0

2

2

0

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

57,0

2

2

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

57,0

2

6


Прочие неналоговые поступления

6 450,0

2

6

1

Прочие неналоговые поступления

6 450,0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 200,0

3

3


Продажа земли и нематериальных активов

36 200,0

3

3

1

Продажа земли

36 200,0

4

0

0

Поступления трансфертов

2 503 913,0

4

2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 503 913,0

4

2

2

Трансферты из областного бюджета

2 503 913,0

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Учреждение




Программа





Наименование





2. Затраты

3 285 357,5

01




Государственные услуги общего характера

306 817,1

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

275 601,1

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 978,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

12 448,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 530,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

71 199,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

65 342,7




003

Капитальные расходы государственного органа

5 857,2



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

187 423,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

182 805,1




022

Капитальные расходы государственного органа

4 618,1

01

2



Финансовая деятельность

17 403,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

17 403,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района(города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

16 683,1

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

372,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

300,0




018

Капитальные расходы государственного органа

47,9

01

5



Планирование и статистическая деятельность

13 813,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 813,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

13 746,3




004

Капитальные расходы государственного органа

66,7

02




Оборона

11 879,0

02

1



Военные нужды

10 110,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 110,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 110,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 769,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 769,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 019,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а так же пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

750,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 201,0

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

3 201,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 201,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 201,0

04




Образование

2 373 603,4

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

138 489,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

138 489,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

82 179,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

56 310,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 162 937,4



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 162 937,4

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

2 104 344,4

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

58 593,0

04

9



Прочие услуги в области образования

72 177,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

72 177,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11 835,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

13 903,0




012

Капитальные расходы государственного органа

94,0




015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

14 105,0




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

800,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 440,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

105 228,0

06

2



Социальная помощь

83 397,8

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

83 397,8

06

2

451

002

Программа занятости

16 729,8

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

1 956,0

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

1 837,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

5 388,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 485,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

47 006,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 300,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3 696,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

21 830,2

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

21 830,2

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

21 170,3

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

561,0




021

Капитальные расходы государственного органа

98,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

190 275,7

07

1



Жилищное хозяйство

16 324,5

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)


12 693,6

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 413,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10 280,6

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 630,9

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

840,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры

380,0




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

2 400,8




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

10,1

07

2



Коммунальное хозяйство

132 133,2



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 702,2




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 702,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

189 883,0




028

Развитие коммунального хозяйства

18 586,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

297,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

111 548,0




005

Развитие коммунального хозяйства

2 000,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

19 766,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

89 782,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

41 818,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

3 990,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 990,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 828,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

31 484,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 977,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

370,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 997,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

131 903,2

08

1



Деятельность в области культуры

39 667,0

08

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 974,0

08

1

123

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 974,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

23 693,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

23 693,0

08

2



Спорт

11 445,2

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

11 445,2

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 923,2

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 522,0

08

3



Информационное пространство

50 923,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

41 616,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

40 562,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 054,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 307,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

9 307,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

29 868,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

12 080,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7 809,7




010

Капитальные расходы государственного органа

182,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 088,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

11 823,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 823,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

500,0




006

Капитальные расходы государственного органа

240,7

08

9

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 965,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 786,7




004

Капитальные расходы государственного органа

178,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82 886,0

10

1



Сельское хозяйство

31 451,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

31 451,0

10

1

462

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

19 017,3




003

Капитальные расходы государственного органа

349,7




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200,0

10

1

462

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

11 884,0

10

6



Земельные отношения

14 810,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

14 810,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)


7 863,3




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

3 473,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

3 403,0




007

Капитальные расходы государственного органа

70,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

36 325,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

36 625,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

36 625,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 758,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 758,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 758,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

8 418,3




017

Капитальные расходы государственного органа

339,7

12




Транспорт и коммуникации

10 198,0

12

1



Автомобильный транспорт

9 509,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

2 000,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 509,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

7 509,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

689,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

689,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

689,0

13




Прочие

58 001,6


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

7 724,6

13

9

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

7 724,6

13

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

7 543,3




004

Капитальные расходы государственного органа

181,3


9



Прочие

50 277,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

34 989,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

34 989,0

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 700,0

13

9


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 700,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 588,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 876,0




013

Капитальные расходы государственного органа

2 712,0

15




Трансферты

2 606,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 606,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 035,5




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

1 571,0





3. Чистое бюджетное кредитование

82 973,1





Бюджетные кредиты

90 879,1

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

90 879,1




009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

90 879,1

категория

сумма (тыс. тенге



класс




подкласс





Наименование

5




Погашение бюджетных кредитов

7 906,0



1


Погашение бюджетных кредитов

7 906,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 906,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

4 391,0





Приобретение финансовых активов

4 391,0

13




Прочие

4 391,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 391,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 391,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-115 279,7





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

115 279,7

7




Поступление займов

90 878,0



01


Внутренние государственные займы

90 878,0




2

Договоры займа

90 878,0

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функцион. подгруппа



Учреждение




Программа





Наименование

16




Погашение займов

13 078,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 078,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 078,0

категория

сумма (тыс. тенге



класс




подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

37 479,7



01


Остатки бюджетных средств

37 479,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

37 479,7