"Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 сәуірдегі N 17/5-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 13 мамырда № 2948 болып тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 06 қаңтардағы № 04-05/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 06.01.2014 № 04-05/1 хаты).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 17 сәуірдегі №  11/119-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2934 нөмірімен тіркелген) Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V «Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2789 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 10 қаңтарда № 1 «Өскемен» және № 1 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қаланың 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2013 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 22 403 227,1 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдер – 11 350 526 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 95 282 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 266 150 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 691 269,1 мың теңге;
      2) шығындар – 24 242 955,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 3 765 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 765 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -1 835 963,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 835 963,5 мың теңге.»;
      1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы                            Қ. Рахимбердин

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                А. Абакумов

Өскемен қалалық мәслихатының
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 17/5-V шешіміне қосымша

2013 жылға арналған Өскемен қаласының
Бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

22 403 227,1

1



Салықтық түсімдер

11 350 526


01


Табыс салығы

4 222 226



2

Жеке табыс салығы

4 222 226


03


Әлеуметтік салық

2 563 557



1

Әлеуметтік салық

2 563 557


04


Меншікке салынатын салықтар

3 501 530



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 128 539



3

Жер салығы

542 644



4

Көлік құралдарына салынатын салық

830 000



5

Бірыңғай жер салығы

347


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

663 558



2

Акциздер

271 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

95 108



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

259 410



5

Ойын бизнесіне салық

37 500


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

399 655



1

Мемлекеттік баж

399 655

2



Салықтық емес түсімдер

95 282


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64 368



3

Мемлекеттік меншікте тұрған, мемлекеттік акциялар пакетіне үлесақы

29 126



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35 242


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

30 914



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

30 914

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 266 150


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 107 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 107 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

159 150



1

Жерді сату

134 150



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 691 269,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 691 269,1



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 691 269,1

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

24 242 955,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

341 936


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 932



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 932



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

196 244



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

182 262



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 982


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

25 213



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 213


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

50 653



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 686



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 080



033

Бір жолғы талондарды жүзеге асырудан сомалар түсімінің толықтығын қамтамасыз ету және бір жолғы талондарды беру бойынша жұмыстарды өткізетін, мемлекеттік мекемені жою бойынша шараларды өткізу

600


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 894



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 192



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 702



110

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы

2 000

02



Қорғаныс

32 068


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 068



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 068

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

141 690


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

141 690



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

141 690

04



Бiлiм беру

8 112 429,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 112 429,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 921



003

Жалпы білім беру

5 198 472



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

76 366



006

Балаларға қосымша білім беру

571 327,7



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

801 198



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

89 708



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 172 246



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

159 482



068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 709

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

933 735


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

915 735



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 411



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

93 045



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

748



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

10 000



006

Тұрғын үй көмегі

13 800



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

285 168



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 847



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

71 333



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

202 247



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 700



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

40 000



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

112 299



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 137


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 275 990,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 314 685,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

79 291



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

337 898



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

177 504



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

19 399,6



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

496 947



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

222 815,6



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 963 830,2



033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

17 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 949 827,8



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

4 446 455,2



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 314 413,4



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 500,1



072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

186 559,7



074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру

899,4


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция бөлімі

11 477



001

Тұрғын үй қоры шеңберінде жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

11 477

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 302 837


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

10 742



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

10 742


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

239 200



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 078



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

108 157



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

98 228



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 606



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

300



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 831


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

99 462



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 526



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

31 880



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 740



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 266



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 050


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

675 046



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 185



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 265



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

170 097



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 705



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

471 794


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

278 387



008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

269 517



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 870

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

29 126


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 126



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

29 126

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

92 815


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 568



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 256



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

8 312


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 939



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

29 939


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

19 308



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9 000



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

10 308

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

149 211


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 098



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 393



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 705


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

115 113



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 403



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

77 300



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

410

12



Көлiк және коммуникация

1 410 913,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 410 913,5



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

165 000



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 245 913,5

13



Басқалар

1 360 392,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

11 000


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

33 622



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 822



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 800


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 315 770,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 480



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 229,4



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

1 260 061

14



Борышқа қызмет көрсету

700


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

700



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

700

15



Трансферттер

59 111,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 111,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 949,8



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 162




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-3 765




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1 835 963,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 835 963,5

О внесении изменений в решение от 21 декабря 2012 года № 13/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 30 апреля 2013 года N 17/5-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 13 мая 2013 года N 2948. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06 января 2014 года № 04-05/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06.01.2014 № 04-05/1).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 апреля 2013 года № 11/119-V «О внесении изменений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2934), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 13/2-V «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2789, опубликовано 10 января 2013 года в газетах «Өскемен» № 1 и «Усть-Каменогорск» № 1) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2013-2015 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 22 403 227,1 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 350 526 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 95 282 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 266 150 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 691 269,1 тысяч тенге;
      2) затраты – 24 242 955,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0:
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -3 765 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 765 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 835 963,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 835 963,5 тысяч тенге.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.


      Председатель сессии                        К. Рахимбердин

      Секретарь городского маслихата             А. Абакумов

Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 30 апреля 2013 года № 17/5-V

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2013 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

22 403 227,1

1



Налоговые поступления

11 350 526


01


Подоходный налог

4 222 226



2

Индивидуальный подоходный налог

4 222 226


03


Социальный налог

2 563 557



1

Социальный налог

2 563 557


04


Налоги на собственность

3 501 530



1

Налоги на имущество

2 128 539



3

Земельный налог

542 644



4

Налог на транспортные средства

830 000



5

Единый земельный налог

347


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

663 558



2

Акцизы

271 540



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

95 108



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

259 410



5

Налог на игорный бизнес

37 500


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

399 655



1

Государственная пошлина

399 655

2



Неналоговые поступления

95 282


01


Доходы от государственной собственности

64 368



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

29 126



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35 242


06


Прочие неналоговые поступления

30 914



1

Прочие неналоговые поступления

30 914

3



Поступления от продажи основного капитала

1 266 150


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 107 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 107 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

159 150



1

Продажа земли

134 150



2

Продажа нематериальных активов

25 000

4



Поступления трансфертов

9 691 269,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 691 269,1



2

Трансферты из областного бюджета

9 691 269,1

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

24 242 955,6

01



Государственные услуги общего характера

341 936


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 932



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 932



003

Капитальные расходы государственного органа

1 000


122


Аппарат акима района (города областного значения)

196 244



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

182 262



003

Капитальные расходы государственного органа

13 982


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25 213



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25 213


452


Отдел финансов района (города областного значения)

50 653



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

39 686



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 080



033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

600


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 894



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

38 192



004

Капитальные расходы государственного органа

5 702



110

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2 000

02



Оборона

32 068


122


Аппарат акима района (города областного значения)

32 068



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

32 068

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

141 690


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

141 690



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

141 690

04



Образование

8 112 429,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 112 429,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 921



003

Общеобразовательное обучение

5 198 472



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

76 366



006

Дополнительное образование для детей

571 327,7



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

801 198



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

89 708



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 172 246



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

159 482



068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

17 709

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

933 735


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

915 735



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

76 411



002

Программа занятости

93 045



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

748



005

Государственная адресная социальная помощь

10 000



006

Оказание жилищной помощи

13 800



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

285 168



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 847



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

71 333



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

202 247



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 700



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

40 000



021

Капитальные расходы государственного органа

112 299



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 137


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 275 990,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 314 685,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

79 291



015

Освещение улиц в населенных пунктах

337 898



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

177 504



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 399,6



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

496 947



028

Развитие коммунального хозяйства

222 815,6



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 963 830,2



033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

17 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 949 827,8



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

4 446 455,2



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 314 413,4



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 500,1



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

186 559,7



074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

899,4


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 477



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

11 477

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 302 837


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

10 742



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 742


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

239 200



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 078



003

Поддержка культурно-досуговой работы

108 157



006

Функционирование районных (городских) библиотек

98 228



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

8 606



010

Капитальные расходы государственного органа

300



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 831


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

99 462



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

21 526



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

31 880



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 740



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

17 266



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 050


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

675 046



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 185



004

Капитальные расходы государственного органа

4 265



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

170 097



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

15 705



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

471 794


467


Отдел строительства района (города областного значения)

278 387



008

Развитие объектов спорта и туризма

269 517



011

Развитие объектов культуры

8 870

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

29 126


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 126



009

Развитие теплоэнергетической системы

29 126

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

92 815


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 568



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 256



007

Капитальные расходы государственного органа

8 312


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 939



010

Развитие объектов сельского хозяйства

29 939


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

19 308



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 000



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

10 308

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

149 211


467


Отдел строительства района (города областного значения)

34 098



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 393



017

Капитальные расходы государственного органа

6 705


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

115 113



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 403



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

77 300



004

Капитальные расходы государственного органа

410

12



Транспорт и коммуникации

1 410 913,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 410 913,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

165 000



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 245 913,5

13



Прочие

1 360 392,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

33 622



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

27 822



014

Поддержка предпринимательской деятельности

5 800


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 315 770,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 480



013

Капитальные расходы государственного органа

2 229,4



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

1 260 061

14



Обслуживание долга

700


452


Отдел финансов района (города областного значения)

700



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

700

15



Трансферты

59 111,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 111,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

56 949,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 162




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-3 765




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-1 835 963,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 835 963,5