2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-V "Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 3 мамырдағы № 16/88-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 15 мамырда № 2955 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 01-26/463 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 26.12.2013 № 01-26/463 хаты).
      
      
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 11/119-V «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 2934 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-V «Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 2791 болып тіркелген, 2013 жылғы 4 қаңтардағы № 1-2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 24 067 700,9 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 170 519 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 74 139 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 375 639 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 12 447 403,9 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 24 693 169,5 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 636 236,7 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 636 236,7 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 334 547,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 2 218,0 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 303 907,7 мың теңге.»;
      10-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «10. Семей қаласының 2013 жылға арналған бюджетінде облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылсын:
      мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке – 246 346 мың теңге;
      тұрғындардың компьютер сауаттылығының жоғарылатуын қамтамасыз етуге – 17 440 мың теңге;
      қалада үздіксіз жылумен қамтуға арналған бірінші кезекті жұмыстарды жүргізуге – 200 000 мың теңге.»;
      10-1-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 621 307,2 мың теңге;»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алуға – 154 548,7 мың теңге;»;
      10-2-тармақта:
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 405 439 мың теңге;»;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                           Ә. Досқожанов
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                        Ж. Елубаев

2013 жылғы 3 мамырдағы
№ 16/88-V шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2013 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 067 700,9

1



Салықтық түсiмдер

11 170 519,0


01


Табыс салығы

5 262 272,0



2

Жеке табыс салығы

5 262 272,0


03


Әлеуметтiк салық

3 838 671,0



1

Әлеуметтік салық

3 838 671,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 589 192,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

814 000,0



3

Жер салығы

206 428,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

566 264,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

387 665,0



2

Акциздер

53 854,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

113 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

198 374,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 437,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

92 719,0



1

Мемлекеттік баж

92 719,0

2



Салықтық емес түсiмдер

74 139,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

45 036,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 222,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

16 285,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 529,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 700,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 700,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 263,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 263,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

375 639,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

229 639,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

229 639,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

146 000,0



1

Жерді сату

121 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

12 447 403,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 447 403,9



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 447 403,9


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
ла
ма

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24 693 169,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

507 792,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

398 483,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 127,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 329,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

798,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

266 972,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

243 056,0

01

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

1 100,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22 816,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

114 384,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

114 084,0

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

01

2



Қаржылық қызмет

65 956,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

65 956,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 897,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 411,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 436,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 200,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органдың күрделі шығыстары

1 335,0




033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

5 677,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

43 353,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

43 353,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 630,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 785,0




110

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы

938,0

02




Қорғаныс

53 067,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

37 222,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 222,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 222,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

15 845,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 845,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 458,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

10 387,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

47 439,8

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

47 439,8

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 439,8

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

47 439,8

04




Бiлiм беру

7 935 190,4

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

1 131 250,0

04

1

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 131 250,0

04

1

471

003

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

725 811,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

405 439,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 001 435,0

04

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 001 435,0

04

2

464

004

Жалпы білім беру

5 648 692,0

04

2

464

005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

352 743,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

112 077,0

04

4

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

112 077,0

04

4

464

007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

112 077,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

690 428,4

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

137 382,4

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

137 382,4

04

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

553 046,0

04

9

464

009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

76 090,0

04

9

464

010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

17 920,0

04

9

464

020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

73 970,0

04

9

464

023

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

10 290,0

04

9

471

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

357 336,0

04

9

471

068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 440,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 058 785,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

947 108,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

947 108,0

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

121 501,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 509,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

81 234,0




006

Тұрғын үй көмегі

37 065,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

293 688,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

52 523,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

70 663,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

91 166,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

126 562,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

23 872,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

41 057,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 268,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

111 677,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

111 677,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 254,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 853,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 448,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 121 136,7

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 634 265,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 015,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын үйымдастыру

3 665,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 350,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 610 966,0

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1 699 252,0

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

703 848,0




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

207 866,0

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14 284,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 680,0

07

1

479

002

Ақпараттық жүйе құру

102,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

502,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 847 853,6

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

367 212,4

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

67 212,4

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

300 000,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 480 054,2

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

224 675,4

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

740 649,8

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

514 729,0

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

639 018,1

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 623,0

07

3

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

528,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

637 395,1

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

245 160,6

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

42 092,8

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 704,5

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

342 437,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

694 916,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

197 703,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

197 703,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

195 703,0

08

1

455

009

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

2 000,0

08

2



Спорт

222 675,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400,0

08

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

400,0

08

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

222 275,0

08

2

465

013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

22 322,0

08

2

465

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 847,0

08

2

465

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

195 106,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

189 146,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

103 227,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

93 544,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 683,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

85 919,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

38 679,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 240,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

85 392,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

32 962,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 683,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 084,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 195,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

52 430,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 119,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

17 166,0

08

9

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 145,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 970 375,3

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 970 375,3

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 970 375,3

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 970 375,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

182 391,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

60 748,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 035,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

5 035,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

55 713,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 145,0

10

1

474

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 068,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

8 500,0

10

6



Жер қатынастары

43 428,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 428,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 957,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

471,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

78 215,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

78 215,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

78 215,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

222 527,8

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

222 527,8

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 088,8

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 982,8

11

2

467

017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 106,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

189 439,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 545,0

11

2

468

003

Ауданың қала құрлысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

170 000,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

894,0

12




Көлiк және коммуникация

1 407 468,3

12

1



Автомобиль көлiгi

1 406 588,3

12

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 000,0




045

Елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 000,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 404 588,3

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

251 651,5

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 152 936,8

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

880,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

880,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

880,0

13




Өзгелер

355 382,1

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

25 113,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

25 113,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 443,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670,0

13

9



Өзгелер

330 269,1

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

211 922,1

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

211 922,1

13

9

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

938,0

13

9

453

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

938,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

72 786,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 388,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 398,0

08

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 623,0

08

9

465

001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

39 051,0

08

9

465

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 572,0

14




Борышқа қызмет көрсету

277,0

14

1



Борышқа қызмет көрсету

277,0

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

277,0

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

277,0

15




Трансферттер

136 421,1

15

1



Трансферттер

136 421,1

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

136 421,1

15

1

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 911,1

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

130 510,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

10 768,1





Бюджеттік кредиттер

12 986,1

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 986,1


1



Ауыл шаруашылығы

12 986,1



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 986,1




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

12 986,1





Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 218,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-636 236,7





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

636 236,7

2013 жылғы 3 мамырдағы
№ 16/88-V шешiмге
2-қосымша

2013 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл(село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

011
"Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022
"Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

045
"Елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу"

1

Абыралы

7 287

7 287







2

Айнабұлақ

6 832

6 832







3

Ақбұлақ

6 027

6 027







4

Алғабас

7 200

7 200







5

Достық

6 970

6 970







6

Жазық

5 946

5 359




587



7

Жиенәлі

7 187

7 187







8

Знаменка

9 104

7 840

264


1000




9

Ертіс

7 583

7 433





150


10

Қараөлең

10 183

10 033





150


11

Новобаженово

10 296

8 296






2000

12

Озерки

8 166

8 166







13

Приречный

6 102

5 743

264

95





14

Таңат

5 818

5 818







15

Шүлбі кенті

7 640

7 640







16

Шаған кенті

6 253

6 253








Бюджет бойынша барлығы

118 594 114 084 528 95 1 000 587 300 2 000

О внесении изменений в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V "О бюджете города Семей на 2013-2015 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 3 мая 2013 года № 16/88-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 15 мая 2013 года № 2955. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2013 года № 01-26/463)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26.12.2013 № 01-26/463).
      
      
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 апреля 2013 года № 11/119-V «О внесении изменений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2934) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2012 года № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 24 067 700,9 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 170 519 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 74 139 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 375 639 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 12 447 403,9 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 24 693 169,5 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-) 636 236,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 636 236,7 тысяч тенге:
      поступление займов – 334 547,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 303 907,7 тысяч тенге.»;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые текущие трансферты из областного бюджета:
      на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 246 346 тысяч тенге;
      на обеспечение повышения компьютерной грамотности населения – 17 440 тысяч тенге;
      на проведение первоочередных работ по обеспечению теплоснабжения города – 200 000 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-1:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 621 307,2 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 154 548,7 тысяч тенге;»;
      в пункте 10-2:
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 405 439 тысяч тенге;»;
      приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                             А. Дускужанов
      
      Секретарь
      городского маслихата                                Ж. Елюбаев

Приложение 1
к решению от 3 мая 2013 года
№ 16/88-V

Бюджет города Семей на 2013 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 067 700,9

1



Налоговые поступления

11 170 519,0


01


Подоходный налог

5 262 272,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 262 272,0


03


Социальный налог

3 838 671,0



1

Социальный налог

3 838 671,0


04


Налоги на собственность

1 589 192,0



1

Налоги на имущество

814 000,0



3

Земельный налог

206 428,0



4

Налог на транспортные средства

566 264,0



5

Единый земельный налог

2 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

387 665,0



2

Акцизы

53 854,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

113 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

198 374,0



5

Налог на игорный бизнес

22 437,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

92 719,0



1

Государственная пошлина

92 719,0

2



Неналоговые поступления

74 139,0


01


Доходы от государственной собственности

45 036,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 222,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

16 285,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 529,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 700,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 700,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 140,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 140,0


06


Прочие неналоговые поступления

24 263,0



1

Прочие неналоговые поступления

24 263,0

3



Поступления от продажи основного капитала

375 639,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

229 639,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

229 639,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

146 000,0



1

Продажа земли

121 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

12 447 403,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 447 403,9



2

Трансферты из областного бюджета

12 447 403,9


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 693 169,5

01




Государственные услуги общего характера

507 792,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

398 483,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 127,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 329,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

798,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

266 972,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

243 056,0

01

1

122

002

Создание информационных систем

1 100,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

22 816,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

114 384,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

114 084,0

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

01

2



Финансовая деятельность

65 956,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 956,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 897,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 411,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 436,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 200,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

1 335,0




033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

5 677,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

43 353,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

43 353,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

40 630,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 785,0




110

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

938,0

02




Оборона

53 067,0

02

1



Военные нужды

37 222,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 222,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 222,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 845,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 845,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 458,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

10 387,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 439,8

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

47 439,8

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 439,8

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

47 439,8

04




Образование

7 935 190,4

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 131 250,0

04

1

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 131 250,0

04

1

471

003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

725 811,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

405 439,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 001 435,0

04

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 001 435,0

04

2

464

004

Общеобразовательное обучение

5 648 692,0

04

2

464

005

Дополнительное образование для детей и юношества

352 743,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

112 077,0

04

4

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

112 077,0

04

4

464

007

Организация профессионального обучения

112 077,0

04

9



Прочие услуги в области образования

690 428,4

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

137 382,4

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

137 382,4

04

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 046,0

04

9

464

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

76 090,0

04

9

464

010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

17 920,0

04

9

464

020

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

73 970,0

04

9

464

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

10 290,0

04

9

471

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

357 336,0

04

9

471

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

17 440,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 058 785,0

06

2



Социальная помощь

947 108,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

947 108,0

06

2

451

002

Программа занятости

121 501,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 509,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

81 234,0




006

Оказание жилищной помощи

37 065,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

293 688,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

52 523,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

70 663,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

91 166,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

126 562,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

23 872,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

41 057,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 268,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

111 677,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

111 677,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

104 254,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 853,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

122,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 448,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 121 136,7

07

1



Жилищное хозяйство

2 634 265,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 015,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

3 665,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 350,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 610 966,0

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 699 252,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

703 848,0




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

207 866,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 284,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13 680,0

07

1

479

002

Создание информационных систем

102,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

502,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 847 853,6

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

367 212,4

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

67 212,4

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

300 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 480 054,2

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

224 675,4

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

740 649,8

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

514 729,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

639 018,1

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 623,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

528,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

637 395,1

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

245 160,6

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 092,8

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 704,5

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

342 437,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

694 916,0

08

1



Деятельность в области культуры

197 703,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

197 703,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

195 703,0

08

1

455

009

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

2 000,0

08

2



Спорт

222 675,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

400,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

400,0

08

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

222 275,0

08

2

465

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

22 322,0

08

2

465

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 847,0

08

2

465

015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

195 106,0

08

3



Информационное пространство

189 146,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

103 227,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

93 544,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 683,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 919,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

38 679,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 240,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

85 392,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

32 962,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 683,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

7 084,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 195,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

52 430,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 119,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 166,0

08

9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

4 145,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 970 375,3

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 970 375,3

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 970 375,3

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 970 375,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

182 391,0

10

1



Сельское хозяйство

60 748,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 035,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 035,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

55 713,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

30 145,0

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

17 068,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

8 500,0

10

6



Земельные отношения

43 428,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 428,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 957,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

471,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

78 215,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

78 215,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

78 215,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

222 527,8

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

222 527,8

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 088,8

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 982,8

11

2

467

017

Капитальные расходы государственного органа

1 106,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

189 439,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

18 545,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

170 000,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

894,0

12




Транспорт и коммуникации

1 407 468,3

12

1



Автомобильный транспорт

1 406 588,3

12

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

2 000,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 404 588,3

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

251 651,5

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 152 936,8

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

880,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

880,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

880,0

13




Прочие

355 382,1

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

25 113,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

25 113,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 443,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

670,0

13

9



Прочие

330 269,1

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

211 922,1

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

211 922,1

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

938,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

938,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72 786,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

69 388,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

3 398,0

08

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 623,0

08

9

465

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

39 051,0

08

9

465

018

Капитальные расходы государственного органа

5 572,0

14




Обслуживание долга

277,0

14

1



Обслуживание долга

277,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

277,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

277,0

15




Трансферты

136 421,1

15

1



Трансферты

136 421,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

136 421,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 911,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

130 510,0





III. Чистое бюджетное кредитование

10 768,1





Бюджетные кредиты

12 986,1

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 986,1


1



Сельское хозяйство

12 986,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

12 986,1




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

12 986,1





Погашение бюджетных кредитов

2 218,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-636 236,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

636 236,7

Приложение 2
к решению от 3 мая 2013 года
№ 16/88-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственного органа"

045
"Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов"

1

Абралинский

7 287

7 287







2

Айнабулакский

6 832

6 832







3

Акбулакский

6 027

6 027







4

Алгабасский

7 200

7 200







5

Достыкский

6 970

6 970







6

Жазыкский

5 946

5 359




587



7

Жиеналинский

7 187

7 187







8

Знаменский

9 104

7 840

264


1000




9

Иртышский

7 583

7 433





150


10

Караоленский

10 183

10 033





150


11

Новобаженовский

10 296

8 296






2000

12

Озерский

8 166

8 166







13

Приречный

6 102

5 743

264

95





14

Танатский

5 818

5 818







15

поселок Шульбинск

7 640

7 640







16

поселок Чаган

6 253

6 253








Всего по бюджету

118 594 114 084 528 95 1 000 587 300 2 000