Семей қаласы мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-V "Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/128-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 19 желтоқсанда № 3126 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 01-26/463 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 26.12.2013 № 01-26/463 хаты).
      
      
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларына109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 4 желтоқсандағы № 16/185-V «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 3111 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-IV «Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2791 болып тіркелген, 2012 жылғы 4 қаңтардағы № 1-2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 24 720 210,2 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 503 294 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 92 665 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 404 041 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 12 720 210,2 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 25 215 494,8 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-)506 052,7 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 506 052,7 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 204 363,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 2 218,0 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 303 907,7 мың теңге.»;
      10-2-тармақта:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мамандардың әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 2 965 мың теңге;»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 23 409 мың теңге, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру – 16 388 мың теңге;
      үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз ету – 7 021 мың теңге;»;
      жетінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері – 64 909 мың теңге;»;
      сегізінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 151 818 мың теңге;»;
      он бірінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыру бойынша саралаудан өткізуге – 103 583 мың теңге.»;
      10-3-тармақта:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 1 048 903 мың теңге;»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 250 000 мың теңге;»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға – 440 162 мың теңге;»;
      10-4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «10-4. 2013 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 204 363 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыруға – 12 983 мың теңге;
      тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алу, жобалауға – 191 380 мың теңге.»;
      10-5-тармақта:
      тоғызыншы абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыру бойынша саралаудан өткізуге жергілікті атқарушы органдардың міндеттері мен қызметтерін беруіне байланысты – 68 002 мың теңге.»;
      қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                           Р. Шілдебаев
      
      
      Қалалық мәслихат
      хатшысы                                         Б. Ақжалов

2013 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 25/128-V шешiмге қосымша

Семей қаласының 2013 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 720 210,2

1



Салықтық түсiмдер

11 503 294,0


01


Табыс салығы

5 452 183,8



2

Жеке табыс салығы

5 452 183,8


03


Әлеуметтiк салық

3 971 198,0



1

Әлеуметтік салық

3 971 198,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 580 050,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

808 337,0



3

Жер салығы

192 949,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

576 264,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

396 886,0



2

Акциздер

55 493,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

94 582,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

229 074,0



5

Ойын бизнесіне салық

17 737,0


07


Басқа да салықтар

1,0



1

Басқа да салықтар

1,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

102 975,2



1

Мемлекеттік баж

102 975,2

2



Салықтық емес түсiмдер

92 665,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50 702,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 221,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

16 284,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 529,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

5 666,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

4 600,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

4 600,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

66,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

66,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 804,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 804,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 493,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 493,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

404 041,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

238 041,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

238 041,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

166 000,0



1

Жерді сату

151 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

15 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

12 720 210,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 720 210,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 720 210,2


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

25 215 494,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

540 950,7

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

433 622,7

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 490,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 652,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 838,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

262 617,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

243 903,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 714,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

147 515,7

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

127 515,8

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 999,9

01

2



Қаржылық қызмет

64 913,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

64 913,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 897,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 313,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 817,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 874,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 335,0




033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

5 677,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 415,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 415,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 560,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

855,0

02




Қорғаныс

48 999,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

39 646,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 646,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 646,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 353,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 353,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 547,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

7 806,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

53 935,9

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

53 935,9

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 935,9

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

53 935,9

04




Бiлiм беру

8 094 819,8

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

1 152 603,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 152 603,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

747 164,0

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

405 439,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 136 557,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 136 557,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

5 776 542,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

360 015,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

108 967,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

108 967,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

108 967,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

696 692,8

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

533 744,4

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 177,4

04

9

464

005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

83 366,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

22 235,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 117,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

64 909,0

04

9

464

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

7 021,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

305 479,0

04

9

464

068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 440,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

162 948,4

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

162 948,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 043 648,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

924 326,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

924 326,0

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

122 001,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 275,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

57 399,0




006

Тұрғын үй көмегі

37 065,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

285 566,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

52 523,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

76 690,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

95 511,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

134 157,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

16 772,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

39 099,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 268,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

119 322,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

119 322,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 633,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 953,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 767,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

9 969,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 346 102,8

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

3 011 131,9

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 703,7

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

2 353,7

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 350,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 989 650,2

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1 482 320,4

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 299 463,8




072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу

207 866,0

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 778,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 174,0

07

1

479

002

Ақпараттық жүйе құру

60,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

544,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 425 915,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

747,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

747,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

416 042,6

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

117 256,7

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

298 785,9

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 009 125,4

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

224 675,5

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

283 864,8

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

500 585,1

07

3



Елді-мекендерді көркейту

909 055,9

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 831,0

07

3

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

736,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

907 224,9

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

486 195,2

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

55 842,8

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 386,6

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

357 800,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

729 628,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

195 869,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

195 869,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

193 869,0

08

1

455

009

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

2 000,0

08

2



Спорт

246 007,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

245 607,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

16 322,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 037,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

223 248,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400,0

08

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

400,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

188 090,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

102 171,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 445,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 726,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

85 919,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

38 679,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 240,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

99 662,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

34 583,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 763,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 954,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

7 866,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

52 430,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 919,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

17 166,0

08

9

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 345,0

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 649,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 835,0

08

9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 435,0

08

9

465

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 379,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 970 363,5

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 970 363,5

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 970 363,5

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 970 363,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

172 392,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

64 513,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 975,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

2 975,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

61 538,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 231,5

10

1

474

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 099,5

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 207,0

10

6



Жер қатынастары

36 723,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

36 723,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 252,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

471,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

71 156,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

71 156,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

71 156,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

223 547,8

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

223 547,8

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

33 671,8

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 485,8

11

2

467

017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 186,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

189 876,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 098,0

11

2

468

003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

170 000,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 778,0

12




Көлiк және коммуникация

1 447 303,3

12

1



Автомобиль көлiгi

1 446 589,4

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 446 589,4

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

247 845,2

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 198 744,2

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

713,9

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

713,9

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

713,9

13




Өзгелер

339 093,2

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 569,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

26 569,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 839,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730,0

13

9



Өзгелер

312 524,2

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

240 000,0

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

240 000,0

13

9

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

938,0

13

9

453

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

938,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

71 586,2

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 927,5

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 658,7

14




Борышқа қызмет көрсету

287,7

14

1



Борышқа қызмет көрсету

287,7

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

287,7

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

287,7

15




Трансферттер

204 423,1

15

1



Трансферттер

204 423,1

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

204 423,1

15

1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

5 911,1

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

198 512,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

10 768,1





Бюджеттік кредиттер

12 986,1

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 986,1


1



Ауыл шаруашылығы

12 986,1



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 986,1




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

12 986,1





Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 218,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-506 052,7





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

506 052,7

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2012 года № 12/65-V "О бюджете города Семей на 2013-2015 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 13 декабря 2013 года № 25/128-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 19 декабря 2013 года № 3126. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2013 года № 01-26/463)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26.12.2013 № 01-26/463).
      
      
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 декабря 2013 года № 16/185-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3111) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 24 720 210,2 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 503 294 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 92 665 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 404 041 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 12 720 210,2 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 25 215 494,8 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-)506 052,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 506 052,7 тысяч тенге:
      поступление займов – 204 363,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 303 907,7 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-2:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 2 965 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 23 409 тысяч тенге, в том числе:
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16 388 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 7 021 тысяч тенге;»;
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 64 909 тысяч тенге;»;
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      «на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 154 718 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем одиннадцатым в следующей редакции:
      «на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 103 583 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-3:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 048 903 тысяч тенге;»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 250 000 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 440 162 тысяч тенге;»;
      пункт 10-4 изложить в следующей редакции:
      «10-4. Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2013 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 204 363 тысяч тенге, в том числе:
      на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 12 983 тысяч тенге;
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 191 380 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-5:
      дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
      «передачей функций и полномочий местных исполнительных органов на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 68 002 тысяч тенге.»;
      Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                      Р. Шельдебаев
      
      
      Секретарь
      городского маслихата                              Б. Акжалов

Приложение
к решению от 13 декабря 2013 года
№ 25/128-V

Бюджет города Семей на 2013 год

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 720 210,2

1



Налоговые поступления

11 503 294,0


01


Подоходный налог

5 452 183,8



2

Индивидуальный подоходный налог

5 452 183,8


03


Социальный налог

3 971 198,0



1

Социальный налог

3 971 198,0


04


Налоги на собственность

1 580 050,0



1

Налоги на имущество

808 337,0



3

Земельный налог

192 949,0



4

Налог на транспортные средства

576 264,0



5

Единый земельный налог

2 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

396 886,0



2

Акцизы

55 493,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

94 582,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

229 074,0



5

Налог на игорный бизнес

17 737,0


07


Прочие налоги

1,0



1

Прочие налоги

1,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

102 975,2



1

Государственная пошлина

102 975,2

2



Неналоговые поступления

92 665,0


01


Доходы от государственной собственности

50 702,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 221,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

16 284,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 529,0



7

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 666,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 600,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 600,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

66,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

66,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 804,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

7 804,0


06


Прочие неналоговые поступления

29 493,0



1

Прочие неналоговые поступления

29 493,0

3



Поступления от продажи основного капитала

404 041,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

238 041,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

238 041,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

166 000,0



1

Продажа земли

151 000,0



2

Продажа нематериальных активов

15 000,0

4



Поступления трансфертов

12 720 210,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 720 210,2



2

Трансферты из областного бюджета

12 720 210,2


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

25 215 494,8

01




Государственные услуги общего характера

540 950,7

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

433 622,7

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 490,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 652,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

6 838,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

262 617,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

243 903,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

18 714,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

147 515,7

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

127 515,8

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

19 999,9

01

2



Финансовая деятельность

64 913,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

64 913,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

50 897,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 313,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 817,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 874,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

1 335,0




033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

5 677,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

42 415,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 415,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 560,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

855,0

02




Оборона

48 999,0

02

1



Военные нужды

39 646,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 646,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

39 646,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 353,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 353,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 547,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

7 806,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

53 935,9

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

53 935,9

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 935,9

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

53 935,9

04




Образование

8 094 819,8

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 152 603,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 152 603,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

747 164,0

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

405 439,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 136 557,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 136 557,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

5 776 542,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

360 015,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

108 967,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

108 967,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

108 967,0

04

9



Прочие услуги в области образования

696 692,8

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

533 744,4

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

31 177,4

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

83 366,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

22 235,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

2 117,0

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

64 909,0

04

9

464

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

7 021,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 479,0

04

9

464

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

17 440,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

162 948,4

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

162 948,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 043 648,0

06

2



Социальная помощь

924 326,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

924 326,0

06

2

451

002

Программа занятости

122 001,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 275,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

57 399,0




006

Оказание жилищной помощи

37 065,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

285 566,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

52 523,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

76 690,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

95 511,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

134 157,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

16 772,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

39 099,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 268,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

119 322,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

119 322,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

103 633,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 953,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

2 767,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 969,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 346 102,8

07

1



Жилищное хозяйство

3 011 131,9

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 703,7

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 353,7

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 350,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 989 650,2

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 482 320,4

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 299 463,8




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

207 866,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 778,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13 174,0

07

1

479

002

Создание информационных систем

60,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

544,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 425 915,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

747,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

747,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

416 042,6

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

117 256,7

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

298 785,9

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 009 125,4

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

224 675,5

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

283 864,8

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

500 585,1

07

3



Благоустройство населенных пунктов

909 055,9

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 831,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

736,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

907 224,9

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

486 195,2

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 842,8

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 386,6

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

357 800,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

729 628,0

08

1



Деятельность в области культуры

195 869,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

195 869,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

193 869,0

08

1

455

009

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

2 000,0

08

2



Спорт

246 007,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

245 607,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

16 322,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 037,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

223 248,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

400,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

400,0

08

3



Информационное пространство

188 090,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

102 171,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 445,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 726,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 919,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

38 679,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 240,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

99 662,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

34 583,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 763,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

7 954,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 866,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

52 430,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 919,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 166,0

08

9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

4 345,0

08

9

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 649,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 835,0

08

9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

3 435,0

08

9

465

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 379,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 970 363,5

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 970 363,5

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 970 363,5

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 970 363,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

172 392,0

10

1



Сельское хозяйство

64 513,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 975,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2 975,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

61 538,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

32 231,5

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

17 099,5

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 207,0

10

6



Земельные отношения

36 723,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

36 723,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

36 252,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

471,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

71 156,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

71 156,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

71 156,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

223 547,8

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

223 547,8

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

33 671,8

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

32 485,8

11

2

467

017

Капитальные расходы государственного органа

1 186,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

189 876,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

18 098,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

170 000,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

1 778,0

12




Транспорт и коммуникации

1 447 303,3

12

1



Автомобильный транспорт

1 446 589,4

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 446 589,4

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

247 845,2

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 198 744,2

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

713,9

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

713,9

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

713,9

13




Прочие

339 093,2

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 569,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

26 569,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 839,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

730,0

13

9



Прочие

312 524,2

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

240 000,0

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

240 000,0

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

938,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

938,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

71 586,2

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

68 927,5

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

2 658,7

14




Обслуживание долга

287,7

14

1



Обслуживание долга

287,7

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

287,7

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

287,7

15




Трансферты

204 423,1

15

1



Трансферты

204 423,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

204 423,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 911,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

198 512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

10 768,1





Бюджетные кредиты

12 986,1

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 986,1


1



Сельское хозяйство

12 986,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

12 986,1




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

12 986,1





Погашение бюджетных кредитов

2 218,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-506 052,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

506 052,7