Целиноград аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 172/24-5 "2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2014 жылғы 28 сәуірдегі № 211/29-5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 30 сәуірде № 4144 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2015 жылғы 15 қаңтардағы № 01-04/1 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 15.01.2015 № 01-04/1 хатымен).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Целиноград аудандық мәслихатының «2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 172/24-5 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3942 болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қаңтарда «Вести Акмола», «Ақмол ақпараты» аудандық газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 371 911 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 700 734 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 8 507 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 91 902 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 14 570 768 мың теңге;
      2) шығындар – 15 807 509,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 50 891 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 55 560 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 669 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профицит) – -486 489,6 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 486 489,6 мың теңге:
      қарыздар түсімі – 55 560 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 4 669 мың теңге;
      бюджет қаражатының қалдықтарының қозғалысы - 435 598,6 мың теңге.»;
      5 тармақтың 1) тармақшасында:
      екінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «721 279 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;»;
      келесі мазмұндағы жетінші, сегізінші және тоғызыншы азат жолдарымен толықтырылсын:
      «740 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;
      510 мың теңге – 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;
      164 332 мың теңге – мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге;»;
      6 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) республикалық бюджеттен:
      1 348 199 мың теңге – білім беру нысандарын салу және реконструкциялауға;
      1 842 519 мың теңге - инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға;
      1 405 525 мың теңге – ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға;
      161 988 мың теңге – коммуналдық шаруашылықты дамытуға;
      2 994 028 мың теңге – ауылдық елді мекендерде жылу-энергетикалық жүйені дамытуға;
      500 000 мың теңге – көлік инфрақұрылымын дамытуға;»;
      көрсетілген шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
      мәслихаты сессиясының төрағасы             Д.Қамзебаев

      Целиноград аудандық
      мәслихатының хатшысы                       Р.Түлкібаев

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Целиноград ауданының әкімі                 Б.Мауленов

      «Целиноград ауданының экономика
      және қаржы бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің басшысы                        А.Ыбраева

Целиноград аудандық мәслихатының
2014 жылғы 28 сәуірдегі   
№ 211/29-5 шешіміне     
1-ші қосымша         

Целиноград аудандық мәслихатының
2013 жылғы 25 желтоқсандағы 
№ 172/24-5 шешіміне     
1-ші қосымша        

2014 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

15 371 911,0

1




Салықтық кірістер

700 734,0


01



Табыс салығы

36 542,0



2


Жеке табыс салығы

36 542,0


03



Әлеуметтік салық

360 184,0



1


Әлеуметтік салық

360 184,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

259 600,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

154 127,0



3


Жер салығы

40 337,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

62 500,0



5


Бірыңғай жер салығы

2 636,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

39 888,0



2


Акциздер

4 133,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 875,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

27 880,0


08



Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 520,0



1


Мемлекеттік баж

4 520,0

2




Салықтық емес түсiмдер

8 507,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 243,0



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 036,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 200,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

7,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 264,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 264,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

91 902,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

91 902,0



1


Жерді сату

91 902,0

4




Трансферттердің түсімдері

14 570 768,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 570 768,0

Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық шағын топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

15 807 509,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

301 768,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

281 041,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

15 906,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 906,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

72 830,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 830,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

192 305,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

192 305,0


2



Қаржылық қызмет

1 426,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 426,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

733,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

293,0




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

400,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

19 301,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 301,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 599,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 702,0

02




Қорғаныс

1 607,0


1



Әскери мұқтаждар

1 607,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 607,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 607,0

04




Білім беру

5 309 460,5


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

879 697,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

879 697,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

158 418,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

721 279,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 527 839,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 344,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4 344,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 523 495,0




003

Жалпы білім беру

2 523 495,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1 901 924,5



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

88 200,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 805,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

10 920,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

21 845,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

43 630,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 813 724,5




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 813 724,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

119 296,0


2



Әлеуметтiк көмек

85 137,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

85 137,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

18 044,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 156,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 500,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

9 268,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

889,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

25 733,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

11 686,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

13 172,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

689,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

34 159,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

34 075,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 978,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

366,0




021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

14 581,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84,0




050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

84,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 171 475,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 858 581,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 850 221,9




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 850 221,9



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

8 360,0




001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

8 360,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 796 307,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 700 434,3




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 075 056,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 625 378,3



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

95 873,5




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

95 873,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 586,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 586,0



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

503 000,0




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

503 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

147 390,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

76 736,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

76 736,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

76 736,0


2



Спорт

10 940,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 940,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 247,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 267,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 426,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

39 319,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

28 331,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

19 539,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 792,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

10 988,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 988,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

20 395,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10 994,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 292,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 702,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

9 401,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 201,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

3 200,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 477 363,5


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

3 477 363,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 477 363,5




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 477 363,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156 385,0


1



Ауыл шаруашылығы

33 123,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 436,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

9 436,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

10 753,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 753,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

12 934,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 333,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

907,0




007

Қанғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

200,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

3 594,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

900,0


6



Жер қатынастары

80 364,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

80 364,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 742,0




039

Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге

69 622,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

42 898,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

42 898,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

42 898,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

66 736,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

66 736,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 124,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 124,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

53 612,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 612,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

42000,0

12




Көлік және коммуникация

642 091,0


1



Автомобиль көлiгi

633 204,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

633 204,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

631 204,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

8 887,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 887,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 887,0

13




Өзгелер

62 175,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

6 092,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

6 092,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 092,0


9



Өзгелер

56 083,0



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

56 083,0




043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

56 083,0

14




Борышқа қызмет көрсету

7,0


1



Борышқа қызмет көрсету

7,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7,0

15




Трансферттер

351 754,9


1



Трансферттер

351 754,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

351 754,9




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

351 754,9





IІІ. Таза бюджеттiк кредит беру

50 891,0





Бюджеттік кредиттер

55 560,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

55 560,0


1



Ауыл шаруашылығы

55 560,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

55 560,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

55 560,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 669,0


1



Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 669,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

4 669,0





IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-486 489,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

486 489,6

7




Қарыздар түсімі

55 560,0


1



Мемлекеттік ішкі қарыздар

55 560,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

55 560,0

8




Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

435 598,6


1



Бюджет қаражатының қалдықтары

435 598,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

435 598,6

16




Қарыздарды өтеу

4 669,0


1



Қарыздарды өтеу

4 669,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 669,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

4 669,0

8




Бюджет қаражатының қалдықтарының қозғалысы

435 598,6


1



Бюджет қаражатының қалдықтары

435 598,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

435 598,6

Целиноград аудандық мәслихатының
2014 жылғы 28 сәуірдегі   
№ 211/29-5 шешіміне     
2-ші қосымша         

Целиноград аудандық мәслихатының
2013 жылғы 25 желтоқсандағы 
№ 172/24-5 шешіміне     
6-шы қосымша        

Ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

СОМА, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

210235,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

192305,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

192305,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

192305,0

4



Білім беру

4344,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4344,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4344,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

13586,0




Елді мекендерді абаттандыру

13586,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

13586,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

13586,0

кестенің жалғасы

Мәншүк селолық округі әкімінің аппараты

Талапкер селолық округі әкімінің аппараты

Приречный селолық округі әкімінің аппараты

Қараөткел селолық округі әкімінің аппараты

Родина ауылдық округі әкімінің аппараты

Новоишимка селолық округі әкімінің аппараты

6912,0

13153,0

8979,0

12271,0

10912,0

12655,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

кестенің жалғасы

Софиевка селолық округі әкімінің аппараты

Краснояр селолық округі әкімінің аппараты

Рахымжан Қошкарбаев ауылдық округі әкімінің аппараты

Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты

Қосшы ауылдық округі әкімінің аппараты

Қабанбай батыр селолық округі әкімінің аппараты

10007,8

10088,7

9306,1

9339,0

21400,9

14216,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

кестенің жалғасы

Оразақ селолық округі әкімінің аппараты

Шалқар ауылдық округі әкімінің аппараты

Ақмол ауылдық округі әкімінің аппараты

Максимовка селолық округі әкімінің аппараты

Воздвиженка селолық округі әкімінің аппараты

Қоянды селолық округі әкімінің аппараты

9036,0

7801,0

20446,3

12600,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

О внесении изменений и дополнений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 28 апреля 2014 года № 211/29-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 30 апреля 2014 года № 4144. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 15 января 2015 года № 01-04/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 15.01.2015 № 01-04/1).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2014-2016 годы» от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3942, опубликовано 17 января 2014 года в районных газетах «Вести Акмола», «Ақмол ақпараты») следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 371 911 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 700 734 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 8 507 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 91 902 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 14 570 768 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 807 509,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 50 891 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 55 560 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 4 669 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -486 489,6 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 486 489,6 тысяч тенге:
      поступления займов – 55 560 тысяч тенге;
      погашение займов – 4 669 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 435 598,6 тысяч тенге.»;
      в подпункте 1) пункта 5:
      абзац второй изложить в новой редакции:
      «721 279 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;»;
      дополнить абзацами седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:
      «740 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
      510 тысяч тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
      164 332 тысяч тенге – на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;»;
      подпункт 1) пункта 6 изложить в новой редакции:
      «1) из республиканского бюджета:
      1 348 199 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
      1 842 519 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      1 405 525 тысяч тенге – на развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
      161 988 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
      2 994 028 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;
      500 000 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;»;
      приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель сессии
      Целиноградского
      районного маслихата                        Д.Камзебаев

      Секретарь Целиноградского
      районного маслихата                        Р.Тулькубаев

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким Целиноградского района                Б.Мауленов

      Руководитель
      государственного учреждения
      «Отдел экономики и финансов
      Целиноградского района»                    А.Ибраева

Приложение 1     
к решению Целиноградского
районного маслихата  
от 28 апреля 2014   
года № 211/29-5    

Приложение 1     
к решению Целиноградского
районного маслихата  
от 25 декабря 2013  
года № 172/24-5   

Районный бюджет на 2014 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

15 371 911,0

1




Налоговые поступления

700 734,0


01



Подоходный налог

36 542,0



2


Индивидуальный подоходный налог

36 542,0


03



Социальный налог

360 184,0



1


Социальный налог

360 184,0


04



Налоги на собственность

259 600,0



1


Налоги на имущество

154 127,0



3


Земельный налог

40 337,0



4


Налог на транспортные средства

62 500,0



5


Единый земельный налог

2 636,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

39 888,0



2


Акцизы

4 133,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7 875,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

27 880,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 520,0



1


Государственная пошлина

4 520,0

2




Неналоговые поступления

8 507,0


01



Доходы от государственной собственности

4 243,0



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 036,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 200,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,0


06



Прочие неналоговые поступления

4 264,0



1


Прочие неналоговые поступления

4 264,0

3




Поступления от продажи основного капитала

91 902,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

91 902,0



1


Продажа земли

91 902,0

4




Поступления трансфертов

14 570 768,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 570 768,0



2


Трансферты из областного бюджета

14 570 768,0

Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

15 807 509,6

01




Государственные услуги общего характера

301 768,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

281 041,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 906,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 906,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

72 830,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

72 830,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

192 305,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

192 305,0


2



Финансовая деятельность

1 426,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 426,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

733,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

293,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

400,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

19 301,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 301,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

15 599,0




015

Капитальные расходы государственного органа

3 702,0

02




Оборона

1 607,0


1



Военные нужды

1 607,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 607,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 607,0

04




Образование

5 309 460,5


1



Дошкольное воспитание и обучение

879 697,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

879 697,0




009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

158 418,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

721 279,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 527 839,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 344,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

4 344,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 523 495,0




003

Общеобразовательное обучение

2 523 495,0


9



Прочие услуги в области образования

1 901 924,5



464


Отдел образования района (города областного значения)

88 200,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11 805,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

10 920,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

21 845,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

43 630,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 813 724,5




037

Строительство и реконструкция объектов образования

1 813 724,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

119 296,0


2



Социальная помощь

85 137,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

85 137,0




002

Программа занятости

18 044,0




005

Государственная адресная социальная помощь

3 156,0




006

Оказание жилищной помощи

2 500,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

9 268,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

889,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

25 733,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

11 686,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

13 172,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

689,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

34 159,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

34 075,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

18 978,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

366,0




021

Капитальные расходы государственных органов

150,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

14 581,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

84,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

84,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 171 475,7


1



Жилищное хозяйство

1 858 581,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 850 221,9




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 850 221,9



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 360,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

8 360,0


2



Коммунальное хозяйство

2 796 307,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 700 434,3




005

Развитие коммунального хозяйства

1 075 056,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 625 378,3



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

95 873,5




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

95 873,5


3



Благоустройство населенных пунктов

516 586,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13 586,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

13 586,0



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

503 000,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

503 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

147 390,0


1



Деятельность в области культуры

76 736,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

76 736,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

76 736,0


2



Спорт

10 940,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 940,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 247,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 267,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 426,0


3



Информационное пространство

39 319,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

28 331,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

19 539,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 792,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

10 988,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

10 988,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

20 395,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10 994,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7 292,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 702,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 401,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 201,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3 200,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 477 363,5


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 477 363,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 477 363,5




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 477 363,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

156 385,0


1



Сельское хозяйство

33 123,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 436,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 436,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

10 753,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

10 753,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

12 934,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

7 333,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

907,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

3 594,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

900,0


6



Земельные отношения

80 364,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

80 364,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

10 742,0




039

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны

69 622,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

42 898,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

42 898,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

42 898,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

66 736,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

66 736,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 124,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

13 124,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 612,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

11 612,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

42000,0

12




Транспорт и коммуникации

642 091,0


1



Автомобильный транспорт

633 204,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

633 204,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

631 204,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

8 887,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 887,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

8 887,0

13




Прочие

62 175,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

6 092,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

6 092,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

6 092,0


9



Прочие

56 083,0



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

56 083,0




043

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

56 083,0

14




Обслуживание долга

7,0


1



Обслуживание долга

7,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7,0

15




Трансферты

351 754,9


1



Трансферты

351 754,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

351 754,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

351 754,9





III. Чистое бюджетное кредитование

50 891,0





Бюджетные кредиты

55 560,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

55 560,0


1



Сельское хозяйство

55 560,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

55 560,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

55 560,0

5




Погашение бюджетных кредитов

4 669,0


1



Погашение бюджетных кредитов

4 669,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

4 669,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-486 489,6





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

486 489,6

7




Поступления займов

55 560,0


1



Внутренние государственные займы

55 560,0



2


Договоры займа

55 560,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

435 598,6


1



Остатки бюджетных средств

435 598,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

435 598,6





Свободные остатки бюджетных средств

435 598,6

16




Погашение займов

4 669,0


1



Погашение займов

4 669,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 669,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 669,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

435 598,6


1



Остатки бюджетных средств

435 598,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

435 598,6

Приложение 2     
к решению Целиноградского
районного маслихата  
от 28 апреля 2014   
года № 211/29-5    

Приложение 6     
к решению Целиноградского
районного маслихата  
от 25 декабря 2013  
года № 172/24-5   

Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов сельских округов

Функциональная группа

СУММА, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

210235,0

1



Государственные услуги общего характера

192305,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

192305,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

192305,0

4



Образование

4344,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4344,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

4344,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

13586,0




Благоустройство населенных пунктов

13586,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13586,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

13586,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Маншукского сельского округа

Аппарат акима Талапкерского сельского округа

Аппарат акима Приреченского сельского округа

Аппарат акима Караоткельского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Родина

Аппарат акима Новоишимского сельского округа

6912,0

13153,0

8979,0

12271,0

10912,0

12655,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

6751,0

13153,0

8119,0

12271,0

9044,0

11583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1868,0

540,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

161,0

0,0

860,0

0,0

0,0

532,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Софиевского сельского округа

Аппарат акима Красноярского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева

Аппарат акима аульного округа Тасты

Аппарат акима Косшынского аульного округа

Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра

10007,8

10088,7

9306,1

9339,0

21400,9

14216,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

9787,8

10088,7

9306,1

8938,0

16169,1

12733,2

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,0

0,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

220,0

0,0

0,0

401,0

4688,8

1483,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Оразакского сельского округа

Аппарат акима Шалкарского аульного округа

Аппарат акима аульного округа Акмол

Аппарат акима Максимовского сельского округа

Аппарат акима Воздвиженского сельского округа

Аппарат акима Кояндинского сельского округа

9036,0

7801,0

20446,3

12600,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

9036,0

7801,0

14306,1

12107,0

8994,0

12117,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4747,2

493,0

0,0

0,0