Аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 99 "2014-2016 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2014 жылғы 7 тамыздағы № 134 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 25 тамызда № 4000 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2016 жылғы 7 шілдедегі № 28 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 07.07.2016 № 28 шешімімен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет Кодексінің 106, 109 баптарына сәйкес Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 99 "2014-2016 жылдарға арналған Байғанин ауданының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3738 санымен тіркелген, 2014 жылғы 23, 30 қаңтарда № 3, 4 "Жем-Сағыз" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақта:
      1) тармақшасында
      кірістер
      "3 665 339" деген сандар "3 753 884,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      оның ішінде:
      салықтық түсімдер
      "2 646 825" деген сандар "2 698 605" деген сандармен ауыстырылсын;
      салықтық емес түсімдер
      "4 375" деген сандар "2 595" деген сандармен ауыстырылсын;
      трансферттердің түсімдері
      "1 008 339" деген сандар "1 046 884,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшасында
      шығындар
      "3 837 424,7" деген сандар "3 925 970,2" деген сандармен ауыстырылсын;
      3) тармақшасында
      таза бюджеттік кредит беру
      "18 077" деген сандар "24 479" деген сандармен ауыстырылсын;
      оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер
      "21 983" деген сандар "28 385" деген сандармен ауыстырылсын;
      5) бюджет тапшылығы (профициті)
      "-190 162,7" деген сандар "-196 564,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
      "190 162,7" деген сандар "196 564,7" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) 6 тармақта:
      екінші абзацта "55 257" деген сандар "61 091,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      3) көрсетілген шешімдегі 1, 5 қосымшалары осы шешімдегі 1, 2 қосымшаларға cәйкес редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрайымы Н.Есказиева
      Мәслихат хатшысы Б. Турлыбаев

  Байғанин аудандық мәслихатының 2014 жылғы
7 тамыздағы № 134 шешіміне 1 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
25 желтоқсандағы № 99 шешіміне 1 қосымша

2014 жылға арналған Байғанин ауданының бюджеті

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
Iшкi сыныбы
 
Атауы
 
 
 
І.КІРІСТЕР
3 753 884,5
1
 
 
Салықтық түсімдер
2 698 605
 
01
 
Табыс салығы
107 080
 
 
2
Жеке табыс салығы
107 080
 
03
 
Әлеуметтiк салық
100 200
 
 
1
Әлеуметтік салық
100 200
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
2 470 769
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
2 448 137
 
 
3
Жер салығы
1 752
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
18 900
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
1 980
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар
18 906
 
 
2
Акциздер
1 230
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
13 274
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
4 372
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
30
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер
1 650
 
 
1
Мемлекеттік баж
1 650
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
2 595
 
01
 
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
675
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
675
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 920
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 920
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
5 800
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
5 800
 
 
1
Жерді сату
5 800
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
1 046 884,5
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
1 046 884,5
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
1 046 884,5

      

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
 
 
 
 
II.ШЫҒЫНДАР
3 925 970,2
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
283 361,8
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
216 615,1
 
 
112
 
Аудан мәслихатының аппараты
15 157,0
 
 
 
001
Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 045,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
112,0
 
 
122
 
Аудан әкімінің аппараты
69 405,1
 
 
 
001
Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
65 054,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
4 351,1
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
132 053,0
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
131 544,0
 
 
 
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
509,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
21 287,7
 
 
452
 
Ауданның қаржы бөлімі
21 287,7
 
 
 
001
Ауданның бюджетін орындау және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 399,7
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
706,0
 
 
 
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
4 148,0
 
 
 
018
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
34,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
10 969,0
 
 
453
 
Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 969,0
 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 649,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
320,0
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
34 490,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
34 490,0
 
 
 
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
34 490,0
02
 
 
 
Қорғаныс
10 559,0
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
4 059,0
 
 
122
 
Аудан әкімінің аппараты
4 059,0
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
4 059,0
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
6 500,0
 
 
122
 
Аудан әкімінің аппараты
6 500,0
 
 
 
006
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою
3 000,0
 
 
 
007
Аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
3 500,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
2 218 572,3
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
240 772,3
 
 
464
 
Ауданның білім бөлімі
240 772,3
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
240 772,3
 
2
 
 
Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру
1 519 594,0
 
 
464
 
Ауданның білім бөлімі
1 519 594,0
 
 
 
003
Жалпы білім беру
1 472 567,0
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
47 027,0
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
458 206,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
358 200,0
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
358 200,0
 
 
464
 
Ауданның білім бөлімі
100 006,0
 
 
 
001
Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 414,0
 
 
 
005
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
11 150,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткiзу
22 473,0
 
 
 
012
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
500,0
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
4 750,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
42 719,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
139 595,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
122 332,0
 
 
451
 
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
122 332,0
 
 
 
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
42 839,0
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
14 000,0
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
400,0
 
 
 
006
Тұрғын үй көмегін көрсету
200,0
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
30 098,0
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
5 761,0
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
26 669,0
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
2 365,0
 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
17 263,0
 
 
451
 
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
17 263,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 852,0
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
335,0
 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
76,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
540 977,5
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
93 019,0
 
 
458
 
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
20 923,0
 
 
 
004
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
14 398,0
 
 
 
033
Инжернерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
6 525,0
 
 
464
 
Ауданның білім бөлімі
22 271,0
 
 
 
026
Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
22 271,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
49 825,0
 
 
 
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
43 825,0
 
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
6 000,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
410 761,5
 
 
458
 
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
331 782,5
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
3 800,0
 
 
 
027
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
35 960,0
 
 
 
058
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
292 022,5
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
78 979,0
 
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
4 000,0
 
 
 
058
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
74 979,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
37 197,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
28 473,0
 
 
 
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
14 859,0
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
4 644,0
 
 
 
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу
100,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
8 870,0
 
 
458
 
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
8 724,0
 
 
 
015
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
5 350,0
 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
3 374,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
213 583,2
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
67 048,2
 
 
455
 
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
52 593,0
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
52 593,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
14 455,2
 
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
14 455,2
 
2
 
 
Спорт
43 226,0
 
 
465
 
Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі
32 576,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 909,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
485,0
 
 
 
005
Бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін дамыту
18 682,0
 
 
 
006
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
1 000,0
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
5 500,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
10 650,0
 
 
 
008
Cпорт және туризм объектілерін дамыту
10 650,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
73 982,0
 
 
455
 
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
62 209,0
 
 
 
006
Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi
61 709,0
 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
500,0
 
 
456
 
Ауданның ішкі саясат бөлімі
11 773,0
 
 
 
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
9 573,0
 
 
 
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
2 200,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
29 327,0
 
 
455
 
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
11 543,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 948,0
 
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
18,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
2 577,0
 
 
456
 
Ауданның ішкі саясат бөлімі
17 784,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 496,0
 
 
 
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
8 020,0
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
202,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
66,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
100 632,0
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
31 246,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
6 012,0
 
 
 
010
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
6 012,0
 
 
474
 
Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
18 927,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 019,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
1 250,0
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
1 358,0
 
 
453
 
Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
6 307,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
6 307,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
9 798,0
 
 
463
 
Ауданның жер қатынастары бөлімі
9 798,0
 
 
 
001
Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 498,0
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер
59 588,0
 
 
474
 
Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
59 588,0
 
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
59 588,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 156,0
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 156,0
 
 
466
 
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
11 156,0
 
 
 
001
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайлау және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
10 934,0
 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
222,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
170 887,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
170 887,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
2 000,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2 000,0
 
 
458
 
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
168 887,0
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
23 274,0
 
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
145 613,0
13
 
 
 
Басқалар
91 597,0
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
7 024,0
 
 
469
 
Ауданның кәсіпкерлік бөлімі
7 024,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 280,0
 
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
570,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
174,0
 
9
 
 
Басқалар
84 573,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
22 150,0
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
22 150,0
 
 
452
 
Ауданның қаржы бөлімі
53 140,0
 
 
 
012
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві
53 140,0
 
 
458
 
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
9 283,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 283,0
15
 
 
 
Трансферттер
145 049,4
 
1
 
 
Трансферттер
145 049,4
 
 
452
 
Ауданның қаржы бөлімі
145 049,4
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
1 226,4
 
 
 
007
Бюджеттік алулар
143 823,0
 
 
 
 
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
24 479,0
 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
28 385,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
28 385,0
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
28 385,0
 
 
453
 
Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
28 385,0
 
 
 
006
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
28 385,0
санаты
Сомасы (мың теңге)
 
сыныбы
 
ішкі сыныбы
 
АТАУЫ
5
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3 906,0
 
01
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3 906,0
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
3 906,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-196 564,7
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
196 564,7
7
 
 
 
Қарыздар түсімі
28 385,0
 
01
 
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
28 385,0
 
 
2
 
Қарыз алу келісім-шарттары
28 385,0
Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
4 199,5
 
1
 
 
Қарыздарды өтеу
4 199,5
 
 
452
 
Ауданның қаржы бөлімі
4 199,5
 
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
3 974,5
 
 
 
021
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
225,0
санаты
Сомасы (мың теңге)
 
сыныбы
 
ішкі сыныбы
 
АТАУЫ
8
 
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
172 379,2
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
172 379,2
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
172 379,2

  Байғанин аудандық мәслихатының 2014 жылғы
7 тамыздағы № 134 шешіміне 2 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының 2013 жылғы
25 желтоқсандағы № 99 шешіміне 5 қосымша

2014 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер әкімі аппараттарының бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ
Қарауылкелді ауылдық округі
Ащы ауылдық округі
Жаңажол ауылдық округі
Жарқамыс ауылдық округі
Көлтабан ауылдық округі
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
 
 
 
 
II.ШЫҒЫНДАР
54 892
15 950
14 344
16 445
18 634
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
24 800
12 050
11 724
13 986
14 884
 
 
 
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
 
 
70
59
 
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
 
 
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
10 692
500
450
500
750
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2 500
300
350
200
250
 
 
 
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу
100
 
 
 
 
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
6 950
300
250
200
250
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
2 000
 
 
 
 
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
2 000
 
 
 
 
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
2 000
 
 
 
 
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2 000
 
 
 
 
13
 
 
 
Басқалар
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
9
 
 
Басқалар
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500

      кестенің жалғасы

Функционалдық топ
Қопа ауылдық округі
Қызылбұлақ ауылдық округі
Миялы ауылдық округі
Сартоғай ауылдық округі
Барлығы
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
 
 
 
 
II.ШЫҒЫНДАР
14 612
18 578
15 714
15 507
184 676
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
12 040
16 178
12 845
13 037
131 544,0
 
 
 
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
90
 
220
70
509
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
982
900
1 149
900
28 473
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
982
900
1 149
900
28 473
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
982
900
1 149
900
28 473
 
 
 
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
432
500
635
400
14 859
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
330
200
214
300
4 644
 
 
 
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу
 
 
 
 
100
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
220
200
300
200
8 870
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
 
 
 
 
2 000
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
 
 
 
 
2 000
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 
 
 
 
2 000
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 
 
 
 
2 000
13
 
 
 
Басқалар
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
9
 
 
Басқалар
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150

      

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 99 "О бюджете Байганинского района на 2014-2016 годы"

Решение маслихата Байганинского района Актюбинской области от 7 августа 2014 года № 134. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 25 августа 2014 года № 4000. Утратило силу решением маслихата Байганинского района Актюбинской области от 7 июля 2016 года № 28

      Сноска. Утратило силу решением маслихата Байганинского района Актюбинской области от 07.07.2016 № 28.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 99 "О бюджете Байганинского района на 2014-2016 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3738, опубликованное 23, 30 января 2014 года в газете № 3, 4 "Жем-Сағыз") следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1)
      доходы
      цифры "3 665 339" заменить цифрами "3 753 884,5";
      в том числе:
      налоговые поступления
      цифры "2 646 825" заменить цифрами "2 698 605";
      неналоговые поступления
      цифры "4 375" заменить цифрами "2 595";
      поступление трансфертов
      цифры "1 008 339" заменить цифрами "1 046 884,5";
      в подпункте 2)
      затраты
      цифры "3 837 424,7" заменить цифрами "3 925 970,2";
      в подпункте 3)
      чистое бюджетное кредитование
      цифры "18 077" заменить цифрами "24 479";
      в том числе:
      бюджетные кредиты
      цифры "21 983" заменить цифрами "28 385";
      5) дефицит бюджета (профицит)
      цифры "-190 162,7" заменить цифрами "-196 564,7";
      6)финансирование дефицита бюджета
      (использование профицита)
      цифры "190 162,7" заменить цифрами "196 534,7";
      2) в пунтке 6:
      в абзаце втором
      цифры "55 257" заменить цифрами "61 091,5"
      3) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      Председатель сессии Н.Есказиева
      Секретарь маслихата Б.Турлыбаев

  Приложение 1 к решению
№ 134 Байганинского
районного маслихата
от 7 августа 2014 года
Приложение 1 к решению
№ 99 Байганинского
районного маслихата
от 25 декабря 2013 года

Бюджет Байганинского района на 2014 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
Подкласс
 
Наименование
 
 
 
I.ДОХОДЫ
3 753 884,5
1
 
 
Налоговые поступления
2 698 605
 
01
 
Подоходный налог
107 080
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
107 080
 
03
 
Социальный налог
100 200
 
 
1
Социальный налог
100 200
 
04
 
Налоги на собственность
2 470 769
 
 
1
Hалоги на имущество
2 448 137
 
 
3
Земельный налог
1 752
 
 
4
Hалог на транспортные средства
18 900
 
 
5
Единый земельный налог
1 980
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
18 906
 
 
2
Акцизы
1 230
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
13 274
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4 372
 
 
5
Налог на игорный бизнес
30
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 650
 
 
1
Государственная пошлина
1 650
2
 
 
Неналоговые поступления
2 595
 
01
 
Доходы от государственной собственности
675
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
675
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
1 920
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
1 920
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
5 800
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
5 800
 
 
1
Продажа земли
5 800
4
 
 
Поступления трансфертов
1 046 884,5
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 046 884,5
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
1 046 884,5

      

Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
II.ЗАТРАТЫ
3 925 970,2
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
283 361,8
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
216 615,1
 
 
112
 
Аппарат маслихата района
15 157,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района
15 045,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
112,0
 
 
122
 
Аппарат акима района
69 405,1
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
65 054,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
4 351,1
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
132 053,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
131 544,0
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
509,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
21 287,7
 
 
452
 
Отдел финансов района
21 287,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района
16 399,7
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
706,0
 
 
 
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
4 148,0
 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
34,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
10 969,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района
10 969,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района
10 649,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
320,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
34 490,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
34 490,0
 
 
 
040
Развитие объектов государственных органов
34 490,0
02
 
 
 
Оборона
10 559,0
 
1
 
 
Военные нужды
4 059,0
 
 
122
 
Аппарат акима района
4 059,0
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4 059,0
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
6 500,0
 
 
122
 
Аппарат акима района
6 500,0
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района
3 000,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
3 500,0
04
 
 
 
Образование
2 218 572,3
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
240 772,3
 
 
464
 
Отдел образования района
240 772,3
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
240 772,3
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 519 594,0
 
 
464
 
Отдел образования района
1 519 594,0
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
1 472 567,0
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
47 027,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
458 206,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
358 200,0
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
358 200,0
 
 
464
 
Отдел образования района
100 006,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
18 414,0
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района
11 150,0
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
22 473,0
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4 750,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
42 719,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
139 595,0
 
2
 
 
Социальная помощь
122 332,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района
122 332,0
 
 
 
002
Программа занятости
42 839,0
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
14 000,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
400,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
200,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
30 098,0
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
5 761,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
26 669,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2 365,0
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
17 263,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района
17 263,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
16 852,0
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
335,0
 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
76,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
540 977,5
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
93 019,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
20 923,0
 
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
14 398,0
 
 
 
033
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 525,0
 
 
464
 
Отдел образования района
22 271,0
 
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
22 271,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
49 825,0
 
 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
43 825,0
 
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 000,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
410 761,5
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
331 782,5
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
3 800,0
 
 
 
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
35 960,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
292 022,5
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
78 979,0
 
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
4 000,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
74 979,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
37 197,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
28 473,0
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 859,0
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 644,0
 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
100,0
 
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 870,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
8 724,0
 
 
 
015
Освещение улиц населенных пунктов
5 350,0
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 374,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
213 583,2
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
67 048,2
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района
52 593,0
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
52 593,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
14 455,2
 
 
 
011
Развитие объектов культуры
14 455,2
 
2
 
 
Спорт
43 226,0
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района
32 576,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 909,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
485,0
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
18 682,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном уровне
1 000,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 500,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
10 650,0
 
 
 
008
Развитие объектов спорта и туризма
10 650,0
 
3
 
 
Информационное пространство
73 982,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района
62 209,0
 
 
 
006
Функционирование районных библиотек
61 709,0
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
500,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района
11 773,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
9 573,0
 
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
2 200,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
29 327,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района
11 543,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 948,0
 
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
18,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 577,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района
17 784,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
9 496,0
 
 
 
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
8 020,0
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
202,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
66,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
100 632,0
 
1
 
 
Сельское хозяйство
31 246,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
6 012,0
 
 
 
010
Развитие объектов сельского хозяйства
6 012,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района
18 927,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
16 019,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
300,0
 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 250,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
1 358,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района
6 307,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
6 307,0
 
6
 
 
Земельные отношения
9 798,0
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района
9 798,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района
9 498,0
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
300,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
59 588,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района
59 588,0
 
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
59 588,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 156,0
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 156,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
11 156,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района
10 934,0
 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
222,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникация
170 887,0
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
170 887,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 000,0
 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах
2 000,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
168 887,0
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
23 274,0
 
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
145 613,0
13
 
 
 
Прочие
91 597,0
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
7 024,0
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района
7 024,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
6 280,0
 
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
570,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
174,0
 
9
 
 
Прочие
84 573,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 150,0
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
22 150,0
 
 
452
 
Отдел финансов района
53 140,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района
53 140,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
9 283,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
9 283,0
15
 
 
 
Трансферты
145 049,4
 
1
 
 
Трансферты
145 049,4
 
 
452
 
Отдел финансов района
145 049,4
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 226,4
 
 
 
007
Бюджетные изъятия
143 823,0
 
 
 
 
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
24 479,0
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
28 385,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
28 385,0
 
1
 
 
Сельское хозяйство
28 385,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района
28 385,0
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
28 385,0
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
класс
 
подкласс
 
Наименование
5
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
3 906,0
 
01
 
 
Погашение бюджетных кредитов
3 906,0
 
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета
3 906,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит бюджета (профицит)
-196 564,7
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
196 564,7
7
 
 
 
Поступление кредитов
28 385,0
 
01
 
 
Внутренние государственные кредиты
28 385,0
 
 
2
 
Договора на получение кредитов
28 385,0
 
 
 
 
 
 
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Функциональная подгруппа
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
16
 
 
 
Погашение кредитов
4 199,5
 
1
 
 
Погашение кредитов
4 199,5
 
 
452
 
Отдел финансов района
4 199,5
 
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
3 974,5
 
 
 
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
225,0
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
класс
 
подкласс
 
Наименование
8
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
172 379,2
 
01
 
 
Остатки бюджетных средств
172 379,2
 
 
1
 
Свободные остатки бюджетных средств
172 379,2

  Приложение 2 к решению
№ 134 Байганинского
районного маслихата
от 7 августа 2014 года
Приложение 5 к решению
№ 99 Байганинского
районного маслихата
от 25 декабря 2013 года

Бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2014год

Функциональная группа
Караулкельдинский сельский округ
Ащинский сельский округ
Жанажолский сельский округ
Жаркамысский сельский округ
Культабанский сельский округ
 
Функциональная подгруппа
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
 
 
 
 
II.ЗАТРАТЫ
54 892
15 950
14 344
16 445
18 634
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
24 800
12 050
11 794
14 045
14 884
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
24 800
12 050
11 724
13 986
14 884
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
 
 
70
59
 
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
20 242
1 100
1 050
900
1 250
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
10 692
500
450
500
750
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 500
300
350
200
250
 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
100
 
 
 
 
 
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 950
300
250
200
250
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
2 000
 
 
 
 
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
2 000
 
 
 
 
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 000
 
 
 
 
 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах
2 000
 
 
 
 
13
 
 
 
Прочие
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
9
 
 
Прочие
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
7 850
2 800
1 500
1 500
2 500

      продолжение таблицы

Функциональная группа
Копинский сельский округ
Кзылбулакский сельский округ
Миялинский сельский округ
Сартугайский сельский округ
Всего
 
Функциональная подгруппа
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
 
 
 
 
II.ЗАТРАТЫ
14 612
18 578
15 714
15 507
184 676
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
12 130
16 178
13 065
13 107
132 053
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
12 040
16 178
12 845
13 037
131 544
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
90
 
220
70
509
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
982
900
1 149
900
28 473
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
982
900
1 149
900
28 473
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
982
900
1 149
900
28 473
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
432
500
635
400
14 859
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
330
200
214
300
4 644
 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
 
 
 
 
100
 
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
220
200
300
200
8 870
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
 
 
 
 
2 000
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
 
 
 
 
2 000
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 
 
 
 
2 000
 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах, аульных округах
 
 
 
 
2 000
13
 
 
 
Прочие
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
9
 
 
Прочие
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
1 500
1 500
1 500
1 500
22 150