Қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 12 желтоқсандағы № 16/152 "2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 20/192 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 11 мамырда № 2413 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына және «Облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 10 желтоқсандағы № 13/188 «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 16 сәуірдегі № 16/246 облыстық мәслихаттың шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 4 мамырдағы № 2410 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. «2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2013 жылғы 12 желтоқсандағы № 16/152 Қалалық мәслихаттың шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2327 болып тіркелген, 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 208-209 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 19 000 272,4 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 13 503 850,4 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 193 600 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 627 562 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 4 675 260 мың теңге;
      2) шығындар – 19 545 125,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 290 500 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 4 290 500 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 67 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 67 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 902 352,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 902 352,7 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 3 537 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 364 852,7 мың теңге.
      2 тармақтағы:
      2 абзацтағы «20,8» саны «23,0» санымен ауыстырылсын;
      3 абзацтағы «20,8» саны «23,0» санымен ауыстырылсын.
      келесі мазмұндағы 4 абзацпен толықтырылсын:
      «төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы - 100 пайыз»;
      4 тармақтағы:
      5 абзацтағы «5 715» саны «5 917» санымен ауыстырылсын;
      7 абзацтағы «5 209» саны «5 413» санымен ауыстырылсын;
      8 абзацтағы «18 996» саны «10 607» санымен ауыстырылсын;
      11 абзацтағы «2 746» саны «1 138» санымен ауыстырылсын;
      келесі мазмұндағы 12,13,14 абзацтармен толықтырылсын:
      «31 524 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;
      591 мың теңге – 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге;
      268 515 мың теңге – мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге».
      5 тармақтағы «2 194 161» саны «2 994 161» санымен ауыстырылсын.
      келесі мазмұндағы 5-2 тармағымен толықтырылсын:
      «5-2. 2014 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берілетін кондоминиум нысандарының жалпы мүліктерін жөндеуге 650 000 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен нысаналы трансферттері қарастырылатыны ескерілсін.
      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      4. Ақтау қалалық мәслихаты аппаратының басшысы (Д.Телегенова) Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жариялануын қамтамасыз етсін.
      5. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (С.Кутепов) жүктелсін.
      6. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2014 жылдың 1 қаңтарында пайда болған қатынастарға таралады.
 
 

      Сессия төрағасы,
      мәслихат хатшысының
      міндетін атқарушысы                     Ы. Көшербай
 
 

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің басшысы
      А. Ким
      2014 жыл 25 сәуір


Қалалық мәслихаттың
2014 жылғы 25 сәуірдегі
№ 20/192 шешіміне
1-қосымша


2014 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
 

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

19 000 272,4

1



Салықтық түсiмдер

13 503 850,4


01


Табыс салығы

4 630 363,4



2

Жеке табыс салығы

4 630 363,4


03


Әлеуметтік салық

4 543 956



1

Әлеуметтік салық

4 543 956


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 227 380



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 024 447



3

Жер салығы

266 221



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

936 571



5

Бірыңғай жер салығы

141


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

647 931



2

Акциздер

46 488



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

300 923



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

248 984



5

Ойын бизнесіне салық

51 536


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

454 220



1

Мемлекеттiк баж

454 220

2



Салықтық емес түсімдер

193 600


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

21 969



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

4



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

21 965


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 211



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 211


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

16



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

16


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

157 104



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

157 104


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

13 300



1

Өзге де салықтық емес түсімдер

13 300

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

627 562


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

72 613



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

72 613


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

554 949



1

Жерді сату

523 409



2

Материалдық емес активтерді сату

31 540

4



Трансферттердің түсімдері

4 675 260


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 675 260



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 675 260


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

19 545 125,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

168 603


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21 158



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 158


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

84 528



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83 752



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

776


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 166



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 166


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

32 372



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 338



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

5 136



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 538



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

360


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 379



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 029



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350

02



Қорғаныс

23 407


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 407



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

23 407

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

58 240


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 226



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

37 226


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 014



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

21 014

04



Білім беру

8 936 593


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 085



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

18 085


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 745 133



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 821



003

Жалпы білім беру

4 515 634



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

130 835



006

Балаларға қосымша білім беру

294 766



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

16 257



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 647 705



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

57 580



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

669 121



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 388 414


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

173 375



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

173 375

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

689 636


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

581



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

581


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

673 172



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 962



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

88 319



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

49 038



006

Тұрғын үй көмегі

26 640



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

265 947



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 750



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 030



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

49 368



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

86 719



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 577



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

26 476



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 346


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

14 745



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

14 745


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 138



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 138

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 674 957


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 638



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 213



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 203



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 222



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 000



027

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

1 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 958 087



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

439 757



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 407 620



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

18 000



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 063 908



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

28 802


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі

1 682 232



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

51 019



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақталуын ұйымдастыру

54



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

157 196



010

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

13 366



017

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

343 648



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

157 286



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

40 000



030

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

845 058



031

Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

14 411



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

59 494

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

776 212


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

1 500



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

1 000


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

619 508



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 358



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

204 057



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

31 010



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 000



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

355 083


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

114 181



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 879



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 280



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

74 765



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

12 257


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

34 023



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 918



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

13 970



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 135


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 000



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

6 000

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 122 833


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 122 833



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

944 962



036

Газ көлігі жүйесін дамыту

177 871

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

30 683


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

260



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

260


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

6 223



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 144



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

130



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

949


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

24 200



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 200



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 270


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 389



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 989



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

64 881



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 196



002

Ақпараттық жүйелер құру

7 000



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

43 685

12



Көлік және коммуникация

769 392


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

769 392



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 337



002

Ақпараттық жүйелер құру

962



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

994



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

395 846



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

303 678



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

55 575

13



Басқалар

1 054 696


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 100



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

17 100


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

23 596



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 656



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 940


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

20 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

20 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

4 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

340 000



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

340 000


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі

650 000



060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

650 000

15



Трансферттер

149 603,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

149 603,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

149 603,1




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 290 500




Бюджеттік кредиттер

4 290 500

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 290 500


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 290 500



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

4 290 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

67 000




Қаржы активтерін сатып алу

67 000

13



Басқалар

67 000


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі

67 000



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

67 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 902 352,7




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 902 352,7




Қарыздар түсімі

3 537 500




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 364 852,7


2014 жылғы 25 сәуірдегі № 20/192
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша


БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
 

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

04



Білім беру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



036

Газ көлігі жүйесін дамыту

12



Көлік және коммуникация


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі



060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Инвестициялық бағдарламалар

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

12



Көлік және коммуникация


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

13



Басқалар


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2013 года № 16/152 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 апреля 2014 года № 20/192. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 11 мая 2014 года № 2413

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан и решением областного маслихата от 16 апреля 2014 года №16/246 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 13/188 «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2410 от 4 мая 2014 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2013 года № 16/152 «О городском бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2327, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 31 декабря 2013 года № 208-209) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2014-2016 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 19 000 272,4 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 13 503 850,4 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 193 600 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 627 562 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 4 675 260 тысяч тенге;
      2) затраты – 19 545 125,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 290 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 290 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –67 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 67 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 902 352,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 902 352,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 364 852,7 тысяч тенге.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «20,8» заменить цифрой «23,0»;
      в абзаце 3 цифру «20,8» заменить цифрой «23,0»;
      дополнить абзацем 4 следующего содержания:
      «индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
      В пункте 4:
      в абзаце 5 цифру «5715» заменить цифрой «5917»;
      в абзаце 7 цифру «5209» заменить цифрой «5413»;
      в абзаце 8 цифру «18996» заменить цифрой «10607»;
      в абзаце 11 цифру «2746» заменить цифрой «1138»;
      дополнить абзацами 12,13,14 следующего содержания:
      «31524 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
      591 тыс. тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
      268 515 тысяч тенге – на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов».
      В пункте 5 цифру «2 194 161» заменить цифрой «2 994 161»;
      дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
      «5-2. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на увеличение уставного капитала специализированной уполномоченной организации на ремонт общего имущества объектов кондоминиума в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 650 000 тысяч тенге.
      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
      4. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе «Әділет».
      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (С.Кутепов).
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.
 
 

      Председатель сессии,
      исполняющий обязанности
      секретаря маслихата                     Ы. Кошербай
 
 

      «СОГЛАСОВАНО»
      Руководитель государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      25 апреля 2014 года


Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 апреля 2014 года № 20/192
 

Бюджет города Актау на 2014 год
 

категория


Сумма тыс. тенге


класс




подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

19 000 272,4

1



Налоговые поступления

13 503 850,4


01


Подоходный налог

4 630 363,4



2

Индивидуальный подоходный налог

4 630 363,4


03


Социальный налог

4 543 956



1

Социальный налог

4 543 956


04


Hалоги на собственность

3 227 380



1

Hалоги на имущество

2 024 447



3

Земельный налог

266 221



4

Hалог на транспортные средства

936 571



5

Единый земельный налог

141


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

647 931



2

Акцизы

46 488



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

300 923



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

248 984



5

Налог на игорный бизнес

51 536


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

454 220



1

Государственная пошлина

454 220

2



Неналоговые поступления

193 600


01


Доходы от государственной собственности

21 969



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21 965


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 211



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 211


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

16



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

16


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

157 104



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

157 104


06


Прочие неналоговые поступления

13 300



1

Прочие неналоговые поступления

13 300

3



Поступления от продажи основного капитала

627 562


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

72 613



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

72 613


03


Продажа земли и нематериальных активов

554 949



1

Продажа земли

523 409



2

Продажа нематериальных активов

31 540

4



Поступления трансфертов

4 675 260


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 675 260



2

Трансферты из областного бюджета

4 675 260


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

19 545 125,1

01



Государственные услуги общего характера

168 603


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 158



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 158


122


Аппарат акима района (города областного значения)

84 528



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

83 752



003

Капитальные расходы государственного органа

776


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 166



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 166


452


Отдел финансов района (города областного значения)

32 372



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 338



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

5 136



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 538



018

Капитальные расходы государственного органа

360


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

12 379



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

12 029



004

Капитальные расходы государственного органа

350

02



Оборона

23 407


122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 407



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 407

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58 240


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 226



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37 226


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 014



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

21 014

04



Образование

8 936 593


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 085



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

18 085


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 745 133



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 821



003

Общеобразовательное обучение

4 515 634



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

130 835



006

Дополнительное образование для детей

294 766



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

16 257



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 647 705



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

57 580



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

669 121



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 388 414


467


Отдел строительства района (города областного значения)

173 375



037

Строительство и реконструкция объектов образования

173 375

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

689 636


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

581



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

581


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

673 172



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

59 962



002

Программа занятости

88 319



005

Государственная адресная социальная помощь

49 038



006

Оказание жилищной помощи

26 640



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

265 947



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 750



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 030



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

49 368



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

86 719



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 577



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 476



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 346


464


Отдел образования района (города областного значения)

14 745



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 745


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 138



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

1 138

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 674 957


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

34 638



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 213



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 203



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 222



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 000



027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

1 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 958 087



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

439 757



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 407 620



005

Развитие коммунального хозяйства

18 000



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 063 908



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

28 802


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 682 232



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

51 019



003

Капитальные расходы государственного органа

700



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

54



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

157 196



010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

13 366



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

343 648



025

Освещение улиц в населенных пунктах

157 286



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

40 000



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

845 058



031

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 411



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

59 494

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

776 212


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 500



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

619 508



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

24 358



003

Поддержка культурно-досуговой работы

204 057



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 010



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 000



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

355 083


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

114 181



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

22 879



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

4 280



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

74 765



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

12 257


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 023



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 918



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

13 970



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 135


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 000



008

Развитие объектов спорта и туризма

6 000

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 122 833


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 122 833



009

Развитие теплоэнергетической системы

944 962



036

Развитие газотранспортной системы

177 871

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

30 683


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

260



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

260


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

6 223



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 144



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

130



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

949


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

24 200



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 200



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 270


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 389



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 989



017

Капитальные расходы государственного органа

400


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

64 881



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 196



002

Создание информационных систем

7 000



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

43 685

12



Транспорт и коммуникации

769 392


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

769 392



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 337



002

Создание информационных систем

962



003

Капитальные расходы государственного органа

994



022

Развитие транспортной инфраструктуры

395 846



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

303 678



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

55 575

13



Прочие

1 054 696


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

17 100



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

17 100


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

23 596



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

18 656



014

Поддержка предпринимательской деятельности

4 940


452


Отдел финансов района (города областного значения)

20 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

20 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

4 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

340 000



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

340 000


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

650 000



060

Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

650 000

15



Трансферты

149 603,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

149 603,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

149 603,1




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 290 500




Бюджетные кредиты

4 290 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 290 500


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 290 500



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

4 290 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

67 000




Приобретение финансовых активов

67 000

13



Прочие

67 000


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

67 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

67 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 902 352,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 902 352,7




Поступление займов

3 537 500




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 364 852,7


Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 апреля 2014 года № 20/192
 

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
 

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


467


Отдел строительства района (города областного значения)



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

04



Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



008

Развитие объектов спорта и туризма

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



009

Развитие теплоэнергетической системы



036

Развитие газотранспортной инфраструктуры

12



Транспорт и коммуникации


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства района (города областного значения)



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)



060

Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

Инвестиционные программы

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

12



Транспорт и коммуникации


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

13



Прочие


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц