Мәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 136 "Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 175 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 6 мамырда № 4680 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109–бабына сәйкес Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Мәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №136 "Жангелдин ауданының 2014 – 2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4380 тіркелген, 2014 жылғы 14 және 21 қаңтарда "Біздің Торғай" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2014 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 2 044 871,0 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 169 363,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 4170,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 20000,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 1 851 338,0 мың теңге;
      2) шығындар – 2 088 247,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 17407,3 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 18181,3 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 774,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 60784,1 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 60784,1 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 2-тармағының 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға - 24287,0 мың теңге сомасында;";
      көрсетілген шешімнің 2-тармағы мынадай мазмұндағы 5), 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 5496,0 мың теңге сомасында;
      6) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге - 15118,0 мың теңге сомасында;
      7) мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге - 56045,0 мың теңге сомасында.".
      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жангелдин аудандық мәслихатының
      он бірінші сессиясының
      төрағасы, мәслихат хатшысы                 С. Нургазин

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Жангелдин ауданының экономика
      және бюджеттік жоспарлау бөлімі"
      мемлекеттік мекемесінің басшысы
      _______________ Е. Биржикенов
 

Мәслихаттың 2014 жылғы 
"25" сәуірдегі №175   
шешіміне қосымша    

Мәслихаттың 2013 жылғы 
28 желтоқсандағы №136  
шешіміне 1-қосымша   

Жангелдин ауданының 2014 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





І. КІРІСТЕР

2044871,0

1




Салықтық түсімдер

169363,0


01

2


Жеке табыс салығы

69768,0


03

1


Әлеуметтік салық

58712,0


04

1


Мүлiкке салынатын салықтар

2499,0


04

3


Жер салығы

708,0


04

4


Көлiк құралдарына салынатын салық

7939,0


04

5


Бірыңғай жер салығы

1002,0


05

2


Акциздер

405,0


05

3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

27200,0


05

4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

495,0


08

1


Мемлекеттiк баж

635,0

2




Салықтық емес түсімдер

4170,0


01

5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

1550,0


02

1


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

20,0


06

1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

2600,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20000,0


01

1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

9200,0


03

1


Жердi сату

10800,0

4




Трансферттердің түсімдері

1851338,0


02

2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1851338,0

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

2088247,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

202404,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11904,0


1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

127,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65518,0


1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10265,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

92757,0


1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3120,0


2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12250,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1188,0


2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5237,0

02




Қорғаныс

5457,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4453,0


2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

502,0


2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

502,0

04




Білім беру

1066188,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

36203,0


1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

24287,0


2

464

003

Жалпы білім беру

947031,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

17168,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11889,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

9000,0


9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

2046,0


9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

4340,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

14224,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

125470,0


2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

14721,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

11292,0


2

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

288,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

11118,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

400,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

3818,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

61218,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

1785,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19308,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

862,0


9

458

050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

660,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

317945,3


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

3060,0


2

472

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

11517,0


2

472

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

279469,0


3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5403,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2402,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13694,3


3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2400,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

172609,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

32202,0


2

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7208,0


2

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1009,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1100,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2600,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

22622,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

360,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2000,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8832,0


9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

180,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

87753,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5491,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

762,0


9

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4105,0


9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

4105,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

105715,0


1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

5723,0


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24361,0


1

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1050,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

12295,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

570,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7228,0


9

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

54288,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7826,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7826,0

12




Көлiк және коммуникация

45556,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5000,0


1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

9691,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30865,0

13




Басқалар

34654,0


9

123

040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

9046,0


9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1936,0


9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12109,0


9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120,0


9

455

040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

4000,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6616,0


9

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

827,0

15




Трансферттер

318,5


1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

318,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

17407,3





Бюджеттік кредиттер

18181,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18181,3


1

453

006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

18181,3

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

774,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

774,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-60784,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

60784,1

7




Қарыздар түсімі

18175,0


01

2

03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

18175,0

16




Қарыздарды өтеу

774,0


01

452

008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

774,0

О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"

Решение маслихата Джангельдинского района Костанайской области от 25 апреля 2014 года № 175. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 6 мая 2014 года № 4680

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года №136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4380, опубликовано 14 и 21 января 2014 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Джангельдинского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 2 044 871,0 тысяча тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 169 363,0 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 4170,0 тысяча тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала- 20000,0 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 851 338,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 2 088 247,8 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 17407,3 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 18181,3 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 774,0 тысячи тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -60784,1 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 60784,1 тысячи тенге.";
      подпункт 1) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 24287,0 тысяч тенге;";
      пункт 2 указанного решение дополнить подпунктами 5), 6) и 7) следующего содержания:
      "5) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме - 5496,0 тысяч тенге;
      6) на выплату государственной пособий на детей до 18 лет в сумме – 15118,0 тысяч тенге;
      7) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в сумме - 56045,0 тысяч тенге.".
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель одиннадцатой сессии
      Джангельдинского районного
      маслихата, секретарь маслихата             С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного
      учреждения "Отдел экономики и
      бюджетного планирования
      Джангельдинского района"
      ____________ Е. Биржикенов

Приложение к решению  
маслихата от "25" апреля 
2014 года №175      

Приложение 1 к решению  
маслихата от 28 декабря 
2013 года №136    

Районный бюджет Жангельдинского района на 2014 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование





І. ДОХОДЫ

2044871,0

1




Налоговые поступления

169363,0


01

2


Индивидуальный подоходный налог

69768,0


03

1


Социальный налог

58712,0


04

1


Hалоги на имущество

2499,0


04

3


Земельный налог

708,0


04

4


Hалог на транспортные средства

7939,0


04

5


Единый земельный налог

1002,0


05

2


Акцизы

405,0


05

3


Поступления за использование природных и других ресурсов

27200,0


05

4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

495,0


08

1


Государственная пошлина

635,0

2




Неналоговые поступления

4170,0


01

5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1550,0


02

1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,0


06

1


Прочие неналоговые поступления

2600,0

3




Поступления от продажи основного капитала

20000,0


01

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9200,0


03

1


Продажа земли

10800,0

4




Поступление трансфертов

1851338,0


02

2


Трансферты из областного бюджета

1851338,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

2088247,8

01




Государственные услуги общего характера

202404,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11904,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

127,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

65518,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

10265,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

92757,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

3120,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12250,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1188,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

38,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

5237,0

02




Оборона

5457,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4453,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

502,0


2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

502,0

04




Образование

1066188,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

36203,0


1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

24287,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

947031,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

17168,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11889,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

9000,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2046,0


9

464

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4340,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14224,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

125470,0


2

451

002

Программа занятости

14721,0


2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

11292,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

288,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11118,0


2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

400,0


2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3818,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

61218,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1785,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19308,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

862,0


9

458

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

660,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

317945,3


2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3060,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

11517,0


2

472

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

279469,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

5403,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2402,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13694,3


3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2400,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

172609,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

32202,0


2

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7208,0


2

465

004

Капитальные расходы государственного органа

240,0


2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1009,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1100,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2600,0


3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

22622,0


3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

360,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

2000,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8832,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

180,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

87753,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5491,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

762,0


9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

250,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4105,0


9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

4105,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

105715,0


1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5723,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

24361,0


1

473

003

Капитальные расходы государственного органа

200,0


1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1050,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

12295,0


1

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

570,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7228,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

54288,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7826,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7826,0

12




Транспорт и коммуникации

45556,0


1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

5000,0


1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

9691,0


1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

30865,0

13




Прочие

34654,0


9

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

9046,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1936,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

12109,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

120,0


9

455

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

4000,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6616,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

827,0

15




Трансферты

318,5


1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

318,5





III. Чистое бюджетное кредитование

17407,3





Бюджетные кредиты

18181,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18181,3


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

18181,3

5




Погашение бюджетных кредитов

774,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

774,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-60784,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

60784,1

7




Поступление займов

18175,0


01

2

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

18175,0

16




Погашение займов

774,0


1

452

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

774,0