Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-V "Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2014 жылғы 06 қарашадағы № 34/177-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 11 қарашада № 3537 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2015 жылғы 06 қаңтардағы № 01-26/3 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 06.01.2015 № 01-26/3 хаты).

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4 тармағына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 16 қазандағы № 22/280-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3508 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-IV «Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 3136 болып тіркелген, 2014 жылғы 10 қаңтардағы № 2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
      «1) кірістер – 24 409 750 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 379 384 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 524 931 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 498 588 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 12 006 847 мың теңге;»;
      2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 24 438 247,3 мың теңге;»;
      9-тармақта:
      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
      «мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке – 239 371 мың теңге;»;
      төртінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
      «санитарлық союға жіберілетін ауыл шаруашылық жануарлардың құнын өтеуге (50% дейін) – 0 мың теңге.»;
      9-1-тармақта:
      төртінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
      «сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 48 848 мың теңге.»;
      9-3-тармақта:
      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
      «инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға – 976 456 мың теңге;»;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                                Қ. Мирашев
      
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы м.а.                                          Қ. Мусин

2014 жылғы 6 қарашадағы
№ 34/177-V шешiмге
1 қосымша

Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 409 750,0

1



Салықтық түсiмдер

11 379 384,0


01


Табыс салығы

5 250 767,0



2

Жеке табыс салығы

5 250 767,0


03


Әлеуметтiк салық

3 792 016,0



1

Әлеуметтік салық

3 792 016,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 779 545,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

981 748,0



3

Жер салығы

165 146,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

629 826,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 825,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

417 949,0



2

Акциздер

54 378,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

114 901,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

226 498,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 172,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

139 107,0



1

Мемлекеттік баж

139 107,0

2



Салықтық емес түсiмдер

524 931,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76 146,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 110,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

23 336,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

43 700,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 317,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 317,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

150,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

150,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 885,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 885,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

426 433,0



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

426 433,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

498 588,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

281 018,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

281 018,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

217 570,0



1

Жерді сату

201 570,0



2

Материалдық емес активтерді сату

16 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

12 006 847,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 006 847,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 006 847,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24 438 247,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

533 600,4

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

428 739,5

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 030,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 963,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

67,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

243 077,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

231 558,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 519,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

168 632,5

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 800,5

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 832,0

01

2



Қаржылық қызмет

62 750,1

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

62 750,1

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 991,1

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 390,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 686,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

133,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 550,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 110,8

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 110,8

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 149,8

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

961,0

02




Қорғаныс

55 686,0

02

1



Әскери мұқтаждар

48 262,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

48 262,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

48 262,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

7 424,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 424,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

961,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

6 463,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

47 553,3

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер

47 553,3

03

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 553,3

03

9

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

47 553,3

04




Бiлiм беру

8 823 364,6

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 400 069,6

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 400 069,6

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

783 941,6

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

616 128,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 884 573,9

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 884 573,9

04

2

464

003

Жалпы білім беру

6 478 711,9

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

405 862,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

107 937,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

107 937,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

107 937,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

430 784,1

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

420 652,1

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 094,2

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

90 336,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 320,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593,1

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

69 530,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

217 778,8

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 132,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 132,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 123 644,7

06

2



Әлеуметтiк көмек

964 893,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

964 893,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

130 732,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 259,2

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

54 679,1

06

2

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

33 659,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

287 377,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

43 700,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 118,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101 759,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

150 821,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

18 172,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

56 438,2

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 179,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

158 751,2

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

158 751,2

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 173,3

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 893,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

57 684,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 651 683,5

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 133 041,7

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 920,8

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

2 660,4

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 725,0

07

1

458

033

Инжернерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 000,0

07

1

458

041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

9 535,4

07

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 512,0

07

1

464

026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

9 512,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 089 799,9

07

1

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

90 686,0

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

986 806,3

07

1

467

072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) сатып алуға және жастарға арналған жатақханаларды салуға, сатып алуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

12 307,6

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14 809,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 504,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

822 075,6

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

87 124,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

57 124,0

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

30 000,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

734 364,6

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

473 079,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

250 370,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

10 915,6

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

696 566,2

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 082,0

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 987,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

694 484,2

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

269 680,1

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

49 488,8

07

3

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 958,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

367 357,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 043 387,9

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

200 969,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

200 969,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

200 969,0

08

2



Спорт

538 874,1

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

538 874,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 015,0

08

9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 149,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

15 523,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

39 438,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

468 749,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,1

08

2

467

008

Cпорт объектілерін дамыту

0,1

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

216 448,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

115 514,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

106 547,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 967,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

100 934,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

45 387,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

55 547,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

87 096,8

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 520,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 168,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 194,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 158,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

56 576,8

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 145,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 431,8

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

8 021 104,3

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

8 021 104,3

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 021 104,3

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

8 021 104,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

170 517,9

10

1



Ауыл шаруашылығы

50 460,3

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 153,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 153,0



462

462

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

32 114,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 114,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

15 193,3




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 143,3




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 050,0

10

6



Жер қатынастары

47 337,6

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 337,6

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 276,6

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 061,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

72 720,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

72 720,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 326,2

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 326,2

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

39 371,2

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 371,2

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 955,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 825,0

11

2

468

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

29 555,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 575,0

12




Көлiк және коммуникация

1 112 664,9

12

1



Автомобиль көлiгi

1 111 904,9

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 111 904,9

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

24 843,5

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 087 061,4

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

760,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

760,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

760,0

13




Басқалар

414 077,3

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 142,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 142,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 520,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

622,0

13

9



Басқалар

383 935,3

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

235 775,9

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

235 775,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

857,0




040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

857,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

126 162,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 629,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 533,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

21 140,4




041

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

21 140,4

14




Борышқа қызмет көрсету

288,7

14

1



Борышқа қызмет көрсету

288,7

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

288,7

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

288,7

15




Трансферттер

350 347,6

15

1



Трансферттер

350 347,6

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

350 347,6

15

1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

126 426,6

15

1

452

016

Нысаналы мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

21 332,0

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

202 589,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

16 335,5





Бюджеттік кредиттер

19 419,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 419,5


1



Ауыл шаруашылығы

19 419,5



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 419,5




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

19 419,5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 084,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

-35 055,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

35 055,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 777,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 777,8

2014 жылғы 6 қарашадағы
№ 34/177-V шешiмге
2 қосымша

2014 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтердің, кенттердің
бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022
" Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абыралы

9 609,8

9 440,8




169,0

2

Айнабұлақ

9 272,8

9 052,8




220,0

3

Ақбұлақ

8 829,5

8 679,5




150,0

4

Алғабас

8 733,8

8 733,8





5

Достық

11 174,5

11 024,5




150,0

6

Жазық

9 213,5

8 446,5



587,0

180,0

7

Жиенәлі

9 548,9

9 368,9




180,0

8

Знаменка

12 449,8

11 876,8

369,0



204,0

9

Ертіс

11 405,8

11 225,8




180,0

10

Қараөлең

13 135,0

11 983,0

1 152,0




11

Новобаженово

13 148,0

13 129,0




19,0

12

Озерки

13 400,5

13 220,5




180,0

13

Приречный

11 895,8

11 154,8

466,0

95,0


180,0

14

Таңат

8 708,8

8 688,8




20,0

15

Шүлбі кенті

12 156,0

12 156,0





16

Шаған кенті

8 619,0

8 619,0






Бюджет бойынша барлығы

171 301,5

166 800,5

1 987,0

95,0

587,0

1 832,0

О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06 ноября 2014 года № 34/177-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 11 ноября 2014 года № 3537. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06 января 2015 года № 01-26/3)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.01.2015 № 01-26/3).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V «О бюджете города Семей на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2013 года № 3136, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 10 января 2014 года № 2), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 24 409 750 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 379 384 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 524 931 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 498 588 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 12 006 847 тысяч тенге;»
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «затраты – 24 438 247,3 тысяч тенге;»;
      в пункте 9:
      абзац второй изложить в новой редакции:
      «на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 239 371 тысяч тенге;»;
      абзац четвертый изложить в новой редакции:
      «на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 0 тысяч тенге.»;
      в пункте 9-1:
      абзац четвертый изложить в новой редакции:
      «на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 48 848 тысяч тенге.»;
      в пункте 9-3:
      абзац второй изложить в новой редакции:
      «на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 976 456 тысяч тенге;»;
      приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                         К. Мирашев
      
      
      И.о. секретаря
      городского маслихата                                 К. Мусин

Приложение 1 к решению
от 6 ноября 2014 года
№ 34/177-V

Бюджет города Семей на 2014 год

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 409 750,0

1



Налоговые поступления

11 379 384,0


01


Подоходный налог

5 250 767,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 250 767,0


03


Социальный налог

3 792 016,0



1

Социальный налог

3 792 016,0


04


Налоги на собственность

1 779 545,0



1

Налоги на имущество

981 748,0



3

Земельный налог

165 146,0



4

Налог на транспортные средства

629 826,0



5

Единый земельный налог

2 825,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

417 949,0



2

Акцизы

54 378,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

114 901,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

226 498,0



5

Налог на игорный бизнес

22 172,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

139 107,0



1

Государственная пошлина

139 107,0

2



Неналоговые поступления

524 931,0


01


Доходы от государственной собственности

76 146,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 110,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

23 336,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43 700,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 317,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 317,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 885,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

19 885,0


06


Прочие неналоговые поступления

426 433,0



1

Прочие неналоговые поступления

426 433,0

3



Поступления от продажи основного капитала

498 588,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

281 018,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

281 018,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

217 570,0



1

Продажа земли

201 570,0



2

Продажа нематериальных активов

16 000,0

4



Поступления трансфертов

12 006 847,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 006 847,0



2

Трансферты из областного бюджета

12 006 847,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 438 247,3

01




Государственные услуги общего характера

533 600,4

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

428 739,5

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 030,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 963,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

67,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

243 077,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

231 558,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

11 519,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

168 632,5

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

166 800,5

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

1 832,0

01

2



Финансовая деятельность

62 750,1

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

62 750,1

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 991,1

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 390,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 686,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

133,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

3 550,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

42 110,8

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 110,8

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 149,8

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

961,0

02




Оборона

55 686,0

02

1



Военные нужды

48 262,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

48 262,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48 262,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

7 424,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 424,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

961,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

6 463,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 553,3

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

47 553,3

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 553,3

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

47 553,3

04




Образование

8 823 364,6

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 400 069,6

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 400 069,6

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

783 941,6

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

616 128,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 884 573,9

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 884 573,9

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

6 478 711,9

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

405 862,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

107 937,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

107 937,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

107 937,0

04

9



Прочие услуги в области образования

430 784,1

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

420 652,1

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

27 094,2

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

90 336,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 320,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

593,1

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

69 530,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

217 778,8

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 132,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 132,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 123 644,7

06

2



Социальная помощь

964 893,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

964 893,5

06

2

451

002

Программа занятости

130 732,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 259,2

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

54 679,1




006

Оказание жилищной помощи

33 659,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

287 377,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

43 700,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 118,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101 759,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

150 821,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

18 172,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

56 438,2

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 179,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

158 751,2

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

158 751,2

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

98 173,3

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 893,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

57 684,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 651 683,5

07

1



Жилищное хозяйство

1 133 041,7

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 920,8

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 660,4

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 725,0

07

1

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 535,4

07

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

9 512,0

07

1

464

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 512,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 089 799,9

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

90 686,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

986 806,3




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020

12 307,6

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 809,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

14 504,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

305,0

07

2



Коммунальное хозяйство

822 075,6

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

87 124,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

57 124,0

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

734 364,6

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

473 079,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

250 370,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

10 915,6

07

3



Благоустройство населенных пунктов

696 566,2

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 082,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

1 987,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

694 484,2

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

269 680,1

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49 488,8

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 958,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

367 357,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 043 387,9

08

1



Деятельность в области культуры

200 969,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

200 969,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

200 969,0

08

2



Спорт

538 874,1

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

538 874,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 015,0

08

9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

1 149,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

15 523,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

39 438,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

468 749,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,1

08

2

467

008

Развитие объектов спорта

0,1

08

3



Информационное пространство

216 448,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

115 514,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

106 547,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 967,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

100 934,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

45 387,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

55 547,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

87 096,8

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 520,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 168,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

1 194,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 158,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

56 576,8

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 145,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 431,8

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 021 104,3

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

8 021 104,3

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 021 104,3

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

8 021 104,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

170 517,9

10

1



Сельское хозяйство

50 460,3

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 153,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 153,0

10

1

462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

32 114,0

10

1

462

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 114,0

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

15 193,3

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

4 143,3

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 050,0

10

6



Земельные отношения

47 337,6

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 337,6

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

40 276,6

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

7 061,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

72 720,0

10

9

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

72 720,0

10

9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 720,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 326,2

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 326,2

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

39 371,2

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 371,2

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 955,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 825,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

29 555,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

1 575,0

12




Транспорт и коммуникации

1 112 664,9

12

1



Автомобильный транспорт

1 111 904,9

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 111 904,9

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

24 843,5

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 087 061,4

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

760,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

760,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

760,0

13




Прочие

414 077,3

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 142,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 142,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

29 520,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

622,0

13

9



Прочие

383 935,3

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

235 775,9

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

235 775,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

857,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

857,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126 162,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

82 629,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

43 533,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

21 140,4




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

21 140,4

14




Обслуживание долга

288,7

14

1



Обслуживание долга

288,7

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

288,7

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

288,7

15




Трансферты

350 347,6

15

1



Трансферты

350 347,6

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

350 347,6

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

126 426,6

15

1

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

21 332,0

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

202 589,0





III. Чистое бюджетное кредитование

16 335,5





Бюджетные кредиты

19 419,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 419,5


1



Сельское хозяйство

19 419,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

19 419,5




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 419,5


5



Погашение бюджетных кредитов

3 084,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-35 055,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

35 055,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 777,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 777,8

Приложение 2 к решению
от 6 ноября 2014 года
№ 34/177-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на
2014 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

9 609,8

9 440,8




169,0

2

Айнабулакский

9 272,8

9 052,8




220,0

3

Акбулакский

8 829,5

8 679,5




150,0

4

Алгабасский

8 733,8

8 733,8





5

Достыкский

11 174,5

11 024,5




150,0

6

Жазыкский

9 213,5

8 446,5



587,0

180,0

7

Жиеналинский

9 548,9

9 368,9




180,0

8

Знаменский

12 449,8

11 876,8

369,0



204,0

9

Иртышский

11 405,8

11 225,8




180,0

10

Караоленский

13 135,0

11 983,0

1 152,0




11

Новобаженовский

13 148,0

13 129,0




19,0

12

Озерский

13 400,5

13 220,5




180,0

13

Приречный

11 895,8

11 154,8

466,0

95,0


180,0

14

Танатский

8 708,8

8 688,8




20,0

15

поселок Шульбинск

12 156,0

12 156,0





16

поселок Чаган

8 619,0

8 619,0






Всего по бюджету

171 301,5

166 800,5

1987,0

95,0

587,0

1 832,0