Көкшетау қалалық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № С-32/2 "2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2015 жылғы 6 наурыздағы № С-35/3 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 20 наурызда № 4702 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Көкшетау қалалық мәслихатының «2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № С-32/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4567 тіркелген, 2015 жылғы 15 қаңтарда «Көкшетау» және «Степной Маяк» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2015–2017 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 23 844 462,6 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 15 292 905 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 72 361 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 735 450 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 7 743 746,6 мың теңге;
      2) шығындар – 23 395 737,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 12 120,2 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 18 433,2 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 6 313 мың теңге;
      4) қаржылық активтерімен операциялары бойынша сальдо – 148 617 мың теңге, соның ішінде:
      қаржылық активтерін сатып алу – 148 617 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профицит) – 287 987,6 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – -287 987,6 мың теңге.»;
      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «6. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджетінің қаражаты есебінен білім беру саласына 247 176 мың теңге сомасында нысаналы трансферттері қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) ағымдағы нысаналы трансферттер 52 676 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      10 100 мың теңге – Көкшетау қаласының № 11 орта мектебіне терезелер сатып алу және орнатуына;
      5 000 мың теңге – Көкшетау қаласы № 11 орта мектебіне химия кабинетін сатып алуына;
      5 000 мың теңге – Көкшетау қаласы № 11 орта мектебіне интерактивтік тақта сатып алуына;
      10 462 мың теңге – балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеуге және халыққа психологиялық-медикалық-педагогикалық көмек көрсетуіне;
      6 299 мың теңге – патронатты тәрбиешілерге берілген бала (балалардың) асырауына;
      14 815 мың теңге – автоматтандырылған бақылау жүйесін енгізу және әр-түрлі процесстерді басқаруына;
      1 000 мың теңге – негізгі орташа және жалпы орташа білім беру мемлекеттік мекемелерді электрондық кітаптармен жабдықтау;
      2) дамытуға нысаналы трансферттер 194 500 мың теңге сомасында, соның ішінде:
      59 600 мың теңге – Ақмола облысы Көкшетау қаласында 500 орынды № 2 орта мектебіне жапсаржай құрылысына;
      34 900 мың теңге - Көкшетау қаласының Краснояр селосы, Советская, 10 көшесі бойындағы мектепке 264 орындық жапсаржай құрылысына;
      50 000 мың теңге - Көкшетау қаласында 240 орындық мектепке дейінгі білім мекемесінің құрылысы (байлам);
      50 000 мың теңге - Ақмола облысы, Көкшетау қаласы Кирпичная, 11 А көшесіндегі 240 орындық мектепке дейінгі білім беру мекемесінің құрылысына (байлам).»;
      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «7. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз етуге ағымдағы нысаналы трансферттер 136 595 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:
      13 809 мың теңге - Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге;
      10 465 мың теңге - Көкшетау қаласында арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге;
      22 446 мың теңге – міндетті гигиеналық құралдармен мүгедектерді қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге;
      89 875 мың теңге – Ұлы Отан Соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге.»;
      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «9. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен 1 723 814 мың теңге сомасында нысаналы трансферттердің қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:
      1) 787 708 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      15 795 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға;
      765 101 мың теңге - мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын, мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге;
      662 мың теңге - мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілерін және көрсеткіштер орнатуына;
      2 290 мың теңге - мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жаяу жол жүргіншілерінің жолдан өту орындарында дыбыстық және қондырғыларды орнықтыруға;
      3 860 мың теңге - профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда);
      2) дамытуға 936 106 мың теңге сомасында жіберілген нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      406 878 мың теңге – инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруына;
      423 024 мың теңге - кезекте тұратындардың тұрғын үй құрылысына;
      106 204 мың теңге - мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға.»;
      10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «10. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен 3 663 905,6 мың теңге сомасында нысаналы трансферттердің қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:
      1) 2 844 992,6 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      6 625 мың теңге - эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      135 мың теңге - санитарлық союға жіберілетін ауылшаруашылық малдар құнының орнын толтыруға (50% дейін);
      100 000 мың теңге - «Төңкеріс күрескерлерге» саябағын абаттандыруға;
      308 945 мың теңге - аула аумағының жөндеуіне;
      214 288 мың теңге - газтаратқыш қондырғысы және сыртқы газ құбырының қалпына келтіруіне;
      210 589 мың теңге - мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн, жылжымайтын мүлiктi алып қоюына;
      176 550 мың теңге - лифт шаруашылығын қалпына келтіруіне;
      1 000 000 мың теңге - Көкшетау қаласының автомобиль жолдарының жөндеуіне;
      374 380,3 мың теңге – жылумен жабдықтау мекемелерге жылытатын мерзімін аяқтауына;
      16 653 мың теңге – облыс бюджетінен қалалық бюджетке балалар жастық мектебінің беруімен байланысты, ұстауға;
      414 627,3 мың теңге – төменгі бюджеттердің шығындарына өтемақы;
      22 200 мың теңге - жекелеген санаттарға жататын азаматтарға тұрғын үй сатып алуға;
      2) дамытуға 818 913 мың теңге сомасында жіберілген нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      104 000 мың теңге – «Төңкеріс күрескерлерге» саябағын қайта жабдықтаудың жобалық - сметалық құжаттамасын түзетуіне;
      622 000 мың теңге - Неке қию сарайы ғимаратының құрылысына, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуіне;
      15 000 мың теңге - аква саябақтың құрылысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуіне;
      5 500 мың теңге - этноауыл құрылысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуіне;
      42 413 мың теңге - "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК жарғылық капиталының үлкейтуіне;
      30 000 мың теңге - Көкшетау қаласындағы Жастар орталығына инженерлік желілерінің құрылысына.»;
      көрсетілген шешімнің 15 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының 35–ші кезекті
      сессиясының төрағасы                       А.Аузаров

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Б.Бегалин

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Көкшетау қаласының әкімі                   Е.Маржықпаев

      2015 жылғы «06» наурыз

Көкшетау қалалық мәслихатының
2015 жылғы 6 наурыздағы  
№ С-35/3 шешіміне     
1 қосымша         

Көкшетау қалалық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-32/2 шешіміне     
1 қосымша         

2015 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кіріс

23844462,6

1



Салықтық түсімдер

15292905,0

1

01


Табыс салығы

950133,0



2

Жеке табыс салығы

950133,0

1

03


Әлеуметтiк салық

4549000,0



1

Әлеуметтік салық

4549000,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1270680,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

737405,0



3

Жер салығы

87238,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

445872,0



5

Бірыңғай жер салығы

165,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8210161,0



2

Акциздер

7922747,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

51619,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

212101,0



5

Ойын бизнесі салығы

23694,0

1

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

312931,0



1

Мемлекеттік баж

312931,0

2



Салықтық емес түсiмдер

72361,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25444,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсімдері

2717,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22289,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

438,0

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5050,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5050,0

2

03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

1027,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

1027,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

40240,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

40240,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

735450,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

540450,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

540450,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

195000,0



1

Жерді сату

170000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

25000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7743746,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7743746,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7743746,6

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23395737,8

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

874097,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16581,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16472,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

109,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

103638,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

101668,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1970,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

31134,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28134,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

34351,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25613,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

6089,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2228,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

421,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24398,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24180,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

218,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

41794,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41794,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

622200,9



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

622200,9

2



Қорғаныс

397320,3

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

397320,3



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17940,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

379380,3

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

92214,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

92214,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

92214,0

4



Бiлiм беру

6689857,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

1749776,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие және оқу ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1047989,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

701787,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

4239362,0



003

Жалпы білім беру

3963936,0



006

Балаларға қосымша білім беру

275426,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

21039,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

21039,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

37153,0



018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

37153,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

326640,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15917,0



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

4044,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу

109206,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы конкурстарды, мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларын өткiзу

17725,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

57415,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

6710,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

11114,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

104328,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

315887,9



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

315887,9

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

749035,8


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

6660,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

6660,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

631591,7



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

68805,7



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7433,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

8901,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

30658,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

151660,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3805,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

46511,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101305,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6873,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарымен жеке көмекшілердің қызметтерін ұсыну

77916,0



023

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1549,0



052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

126175,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

107832,1

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты халық үшін жергілікті деңгейде іске асыру қызметтері

58793,1



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2198,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5336,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

19059,0



050

Мүгедектердің өмір сапасын жақсартуына және құқықтық қамтамасыз етуіне іс-шаралар жобасын іске асыруы

22446,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2952,0



050

Мүгедектердің өмір сапасын жақсартуына және құқықтық қамтамасыз етуіне іс-шаралар жобасын іске асыруы

2952,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3745923,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

603427,0



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен шығару

210589,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру

390838,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

2000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1510378,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

873270,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

614907,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

22200,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10113,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9652,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

461,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

47803,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

15297,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15134,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17372,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1574202,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

168032,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

566706,0



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

3610,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

835854,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

481727,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25964,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

25964,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

105987,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

105987,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

124500,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

124500,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

29698,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9793,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6999,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

12873,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

91452,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

64651,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

26801,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

42453,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

42453,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

23668,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14109,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

9559,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

38005,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25037,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

12968,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

12550,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12550,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12550,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

63523,5


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

20725,4



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9530,4



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

186,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

11009,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

13654,1



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6390,6



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

353,5



007

Қаңғыған иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6775,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

135,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

22519,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19291,0



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

2176,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1052,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

6625,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

6625,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

99650,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

32957,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31857,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1100,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

66693,6



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21248,6



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

42962,8



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2482,2

12



Көлік және коммуникация

1130037,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

31056,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

31056,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1098981,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

148185,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

950796,0

13



Басқалар

220721,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

11015,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9906,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

871,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

238,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

9706,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

200000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

200000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

438,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

438,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

438,0

15



Трансферттер

8838641,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8838641,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

31332,6



007

Бюджеттік алулар

8151313,0



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

655996,0




III. Таза бюджеттік кредит беру:

12120,2




Бюджеттік кредиттер

18433,2

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18433,2


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

18433,2



008

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

18433,2

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

6313,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

6313,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6313,0




IV. Қаржылық активтерімен операциялары бойынша сальдо

148617,0




қаржылық активтерін сатып алу

148617,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

106204,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

106204,0



060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

106204,0

13



Басқалар

42413,0


122


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

42413,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

42413,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

287987,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

-287987,6

Көкшетау қалалық мәслихатының
2015 жылғы 6 наурыздағы  
№ С-35/3 шешіміне     
2 қосымша         

Көкшетау қалалық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-32/2 шешіміне     
5 қосымша         

2015 жылға арналған қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық селолық округінің бюджеттік бағдарламалар

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




Краснояр селолық округі әкімінің аппараты

127407

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20662


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

20662



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17662



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3000

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42618


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

42618



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

13583



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13462



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15573

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25964


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25964



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

25964

12



Көлiк және коммуникация

28457


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28457



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

28457

13



Басқалар

9706


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

9706




Станционный поселкесі әкімінің аппараты

18256

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10472

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

10472



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10472

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5185


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

5185



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1714



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1672



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1799

12



Көлiк және коммуникация

2599


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2599



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2599

О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2014 года № С-32/2 "О городском бюджете на 2015-2017 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 6 марта 2015 года № С-35/3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 20 марта 2015 года № 4702

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2015-2017 годы» от 24 декабря 2014 года № С-32/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4567, опубликовано 15 января 2015 года в газетах «Көкшетау» и «Степной маяк») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2015–2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы – 23 844 462,6 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 15 292 905 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 72 361 тысяча тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 735 450 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 7 743 746,6 тысяч тенге;
      2) затраты – 23 395 737,8 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 12 120,2 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 18 433,2 тысячи тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 6 313 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 148 617 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 148 617 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 287 987,6 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -287 987,6 тысяч тенге.»;
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      «6. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на образование в сумме 247 176 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 52 676 тысяч тенге, в том числе:
      10 100 тысяч тенге – на приобретение и установку окон в средней школе № 11 города Кокшетау;
      5 000 тысяч тенге – на приобретение кабинета химии для средней школы № 11 города Кокшетау;
      5 000 тысяч тенге – на приобретение интерактивных досок для средней школы № 11 города Кокшетау;
      10 462 тысячи тенге - на обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению;
      6 299 тысяч тенге - на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям;
      14 815 тысяч тенге – на внедрение автоматизированной системы контроля и управления различными процессами;
      1 000 тысяч тенге – на оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 194 500 тысяч тенге, в том числе:
      59 600 тысяч тенге – на строительство пристройки на 500 мест к средней школе № 2 в городе Кокшетау Акмолинской области;
      34 900 тысяч тенге – на строительство пристройки школы на 264 места по улице Советской, 10 в селе Красный яр города Кокшетау Акмолинской области;
      50 000 тысяч тенге – на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в городе Кокшетау (привязка);
      50 000 тысяч тенге – на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (привязка) по улице Кирпичная, 11 А в городе Кокшетау Акмолинской области.»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 136 595 тысяч тенге, в том числе:
      13 809 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу;
      10 465 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг в городе Кокшетау;
      22 446 тысяч тенге – на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами;
      89 875 тысяч тенге – на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.»;
      пункт 9 изложить в новой редакции:
      «9. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 1 723 814 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 787 708 тысячи тенге, в том числе:
      15 795 тысяч тенге - на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих;
      765 101 тысяча тенге - на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
      662 тысячи тенге – на установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов;
      2 290 тысяч тенге – на обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов;
      3 860 тысяч тенге - на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний);
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 936 106 тысяч тенге, в том числе:
      406 878 тысяч тенге – на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      423 024 тысячи тенге – на строительство жилья для очередников;
      106 204 тысячи тенге – на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций.»;
      пункт 10 изложить в новой редакции:
      «10. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 3 663 905,6 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 2 844 992,6 тысяч тенге, в том числе:
      6 625 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      135 тысяч тенге – на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой;
      100 000 тысяч тенге – на благоустройство парка «Борцам революции»;
      308 945 тысяч тенге – на ремонт дворовых территорий;
      214 288 тысяч тенге – на восстановление газораспределительных установок и наружных газопроводов;
      210 589 тысяч тенге – на изъятие земельных участков и недвижимого имущества для государственных надобностей;
      176 550 тысяч тенге - на восстановление лифтового хозяйства;
      1 000 000 тысяч тенге – на ремонт автомобильных дорог города Кокшетау;
      374 380,3 тысячи тенге – на завершение отопительного сезона теплоснабжающим предприятиям;
      16 653 тысячи тенге – в связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета в городской;
      414 627,3 тысячи тенге – на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов;
      22 200 тысяч тенге – на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 818 913 тысяч тенге, в том числе:
      104 000 тысячи тенге – на корректировку проектно-сметной документации, реконструкцию парка «Борцам революции»;
      622 000 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации, строительство здания Дворца бракосочетания;
      15 000 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство аква-парка;
      5 500 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство этноаула;
      42 413 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»;
      30 000 тысяч тенге – на строительство инженерных сетей к зданию Досуговый центр молодежи в городе Кокшетау.»;
      приложения 15 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.

      Председатель
      35-ой очередной сессии
      Кокшетауского городского
      маслихата пятого созыва                    А.Аузаров

      Секретарь Кокшетауского
      городского маслихата
      пятого созыва                              Б.Бегалин

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким города Кокшетау                       Е.Маржикпаев

      «06» марта 2015 года

Приложение 1    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 6 марта 2015 года
№ С-35/3      

Приложение 1    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ С-32/2      

Городской бюджет на 2015 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23844462,6

1



Налоговые поступления

15292905,0

1

01


Подоходный налог

950133,0



2

Индивидуальный подоходный налог

950133,0

1

03


Социальный налог

4549000,0



1

Социальный налог

4549000,0

1

04


Hалоги на собственность

1270680,0



1

Hалоги на имущество

737405,0



3

Земельный налог

87238,0



4

Hалог на транспортные средства

445872,0



5

Единый земельный налог

165,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8210161,0



2

Акцизы

7922747,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

51619,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

212101,0



5

Налог на игорный бизнес

23694,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

312931,0



1

Государственная пошлина

312931,0

2



Неналоговые поступления

72361,0

2

01


Доходы от государственной собственности

25444,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2717,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22289,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

438,0

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5050,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5050,0

2

03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1027,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1027,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

600,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

40240,0



1

Прочие неналоговые поступления

40240,0

3



Поступления от продажи основного капитала

735450,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

540450,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

540450,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

195000,0



1

Продажа земли

170000,0



2

Продажа нематериальных активов

25000,0

4



Поступления трансфертов

7743746,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7743746,6



2

Трансферты из областного бюджета

7743746,6

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23395737,8

1



Государственные услуги общего характера

874097,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16581,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16472,0



003

Капитальные расходы государственного органа

109,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

103638,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

101668,4



003

Капитальные расходы государственного органа

1970,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

31134,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28134,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

34351,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

25613,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

6089,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2228,0



018

Капитальные расходы государственного органа

421,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24398,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

24180,0



004

Капитальные расходы государственного органа

218,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41794,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

41794,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

622200,9



040

Развитие объектов государственных органов

622200,9

2



Оборона

397320,3

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

397320,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17940,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

379380,3

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

92214,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

92214,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

92214,0

4



Образование

6689857,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

1749776,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1047989,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

701787,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4239362,0



003

Общеобразовательное обучение

3963936,0



006

Дополнительное образование для детей

275426,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

21039,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

21039,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

37153,0



018

Организация профессионального обучения

37153,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

326640,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15917,0



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4044,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

109206,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

17725,0



012

Капитальные расходы государственного органа

181,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

57415,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6710,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

11114,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

104328,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

315887,9



037

Строительство и реконструкция объектов образования

315887,9

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

749035,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

6660,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

6660,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

631591,7



002

Программа занятости

68805,7



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7433,0



005

Государственная адресная социальная помощь

8901,0



006

Оказание жилищной помощи

30658,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

151660,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3805,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

46511,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101305,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6873,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

77916,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1549,0



052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

126175,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

107832,1

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

58793,1



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2198,0



021

Капитальные расходы государственного органа

5336,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

19059,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

22446,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2952,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

2952,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

3745923,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

603427,0



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

210589,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

390838,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1510378,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

873270,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

614907,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

22200,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

10113,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

9652,0



005

Капитальные расходы государственного органа

461,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

47803,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

15297,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15134,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17372,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1574202,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



015

Освещение улиц в населенных пунктах

168032,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

566706,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3610,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

835854,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

481727,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25964,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

25964,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

105987,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

105987,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

124500,0



011

Развитие объектов культуры

124500,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

29698,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9793,0



004

Капитальные расходы государственного органа

33,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

6999,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12873,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

91452,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

64651,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26801,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

42453,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

42453,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

23668,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14109,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9559,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

38005,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

25037,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

12968,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

12550,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12550,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

12550,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

63523,5


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

20725,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

9530,4



006

Капитальные расходы государственного органа

186,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

11009,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

13654,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6390,6



003

Капитальные расходы государственного органа

353,5



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6775,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

135,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

22519,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19291,0



004

Организация работ по зонированию земель

2176,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1052,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

6625,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

6625,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99650,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

32957,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31857,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1100,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

66693,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21248,6



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

42962,8



004

Капитальные расходы государственного органа

2482,2

12



Транспорт и коммуникации

1130037,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

31056,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

31056,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1098981,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

148185,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

950796,0

13



Прочие

220721,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

11015,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

9906,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

871,0



004

Капитальные расходы государственного органа

238,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9706,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

9706,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

200000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

200000,0

14



Обслуживание долга

438,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

438,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

438,0

15



Трансферты

8838641,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8838641,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31332,6



007

Бюджетные изъятия

8151313,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

655996,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

12120,2




Бюджетные кредиты

18433,2

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18433,2


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

18433,2



008

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

18433,2

5



Погашение бюджетных кредитов

6313,0


01


Погашение бюджетных кредитов

6313,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

6313,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

148617,0




приобретение финансовых активов

148617,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

106204,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

106204,0



060

Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

106204,0

13



Прочие

42413,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

42413,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

42413,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

287987,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-287987,6

Приложение 2    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 6 марта 2015 года
№ С-35/3      

Приложение 5    
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ С-32/2      

Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа на 2015 год

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




Аппарат акима Красноярского сельского округа

127407

1



Государственные услуги общего характера

20662


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

20662



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

17662



022

Капитальные расходы государственных органов

3000

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

42618


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

42618



008

Освещение улиц населенных пунктов

13583



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13462



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15573

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25964


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25964



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

25964

12



Транспорт и коммуникации

28457


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28457



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

28457

13



Прочие

9706


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9706



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

9706




Аппарат акима поселка Станционный

18256

1



Государственные услуги общего характера

10472


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

10472

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

10472

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

5185


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5185



008

Освещение улиц населенных пунктов

1714



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1672



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1799

12



Транспорт и коммуникации

2599


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2599



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2599