Сандықтау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3 "2015-2017 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 38/1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 20 қарашада № 5060 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 ақпандағы № 42/4 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 17.02.2016 № 42/4 (қол қойылғаннан кейін күшіне енеді және қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106109 бабтарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес, Сандықтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Сандықтау аудандық мәслихатының «2015–2017 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті туралы» 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4550 тіркелген, 2015 жылдың 16 қаңтарында «Сандыктауские вести» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2015–2017 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 906 667,8 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 371 010,3 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 5 502,3 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 000,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 1 518 155,2 мың теңге;
      2) шығындар – 1 897 605,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 20 617,5 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттiк кредиттер – 26 757,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 6 139,5 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 14 000,0 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 14 000,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -25 555,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 25 555,3 мың теңге.»;
      жоғарыда аталған шешімнің 1457 қосымшалары осы шешімнің 1234 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы                       В.Эльвейн

      Аудандық мәслихат
      хатшысы                                    С.Клюшников

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Сандықтау ауданының әкімі                  А.Исмағамбетов
      2015 жылғы 17 қараша

Сандықтау аудандық мәслихатының
2015 жылғы 17 қарашадағы № 38/1
шешіміне 1 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының
2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3
шешіміне 1 қосымша       

2015 жылға арналған аудан бюджеті

Санат

Сома, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

1 906 667,8

1



Салықтық түсімдер

371 010,3


01


Табыс салығы

28 355,3



2

Жеке табыс салығы

28 355,3


03


Әлеуметтік салық

125 000,0



1

Әлеуметтік салық

125 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

102 281,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

53 989,0



3

Жер салығы

3 083,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

40 450,0



5

Бірыңғай жер салығы

4 759,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

111 870,7



2

Акциздер

1 091,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

98 481,7



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

12 288,0



5

Ойын бизнесіне салық

10,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 503,3



1

Мемлекеттік баж

3 503,3

2



Салықтық емес түсімдер

5 502,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3 218,3



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

62,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3 150,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

6,3


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 232,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 232,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

7 000,0



1

Жерді сату

7 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 518 155,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 518 155,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 518 155,2

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

1 897 605,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

251 458,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 133,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 133,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

64 736,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 628,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

108,8


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 795,7



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 150,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 645,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 747,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 747,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 861,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 414,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

765,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

682,8


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

6 184,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 184,0

02



Қорғаныс

3 996,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 996,3



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс - шаралар

2 308,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 688,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі

2 703,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 703,3



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2 703,3

04



Білім беру

1 149 050,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 149 050,9



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 498,0



003

Жалпы білім беру

923 482,2



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

1 327,2



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу - әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

13 188,6



006

Балаларға қосымша білім беру

25 166,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

34 272,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата - аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

14 171,3



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

447,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық - медициналық - педагогикалық консультациялық көмек көрсету

9 327,6



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

95 719,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

21 452,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

85 230,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

69 692,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 600,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

7 908,0



005

Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек

65,4



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

28,2



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

7 722,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

248,1



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

205,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 794,6



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 557,4



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен, және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

1 668,7



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

616,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

12 367,7



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс - шаралар жоспарын іске асыру

1 474,9



052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс - шараларды өткізу

12 436,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

15 538,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

15 538,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

37 508,2


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 715,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 680,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 005,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

39,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 991,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 792,6




Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 792,6




Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

205 756,3


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

139 425,8



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 182,6



003

Мәдени - демалыс жұмысын қолдау

100 865,0



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 382,8



07

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

5 540,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 455,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15 565,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 958,5



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 150,0



003

Жастар саясаты саласында іс - шараларды іске асыру

3 227,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

9 925,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 211,0


472

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

273,0



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 441,0

10



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 840,0


459

008

Спорт объектілерін дамыту

40 840,0



099

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

72 256,5


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 120,0



001

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

5 120,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

12 494,2



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 494,2




Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

5 651,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 651,8


473

007

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

48 990,5



008

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 163,3



011

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

476,4




Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

346,8




Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8 674,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 011,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 011,0

12



Көлік және коммуникация

59 743,5


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 572,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 572,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 171,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55 171,4

13



Басқалар

18 455,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала,кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 455,0



040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18 455,0

14



Борышқа қызмет көрсету

6,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6,3



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6,3

15



Трансферттер

3 429,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 429,0



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

3 429,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

20 617,5




Бюджеттік кредиттер

26 757,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

26 757,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

26 757,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

6 139,5


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

6 139,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6 139,5




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

14 000,0



1

Қаржы активтерін сатып алу

14 000,0

13



Басқалар

14 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

14 000,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-25 555,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану)

25 555,3

7



Қарыздар түсімі

26 757,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

26 757,0



2

Қарыз алу келісім - шарттары

26 757,0

16



Қарыздарды өтеу

6 139,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 139,5



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

6 139,5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4 937,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 937,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 937,8

Сандықтау аудандық мәслихатының
2015 жылғы 17 қарашадағы № 38/1
шешіміне 2 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3
шешіміне 4 қосымша       

2015 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

255 704,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

228 947,0

оның iшiнде:


Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай - ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

76 953,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

21 239,0

Өрлеу жобасы бойынша шартты қаржылай көмекті енгізуге

11 604,0

Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге

1 476,0

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс - шараларды өткізуге

8 161,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

127 486,0

Мектепке дейінгі білім ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

92 402,0

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыларын көтеруге

35 084,0

Ветеринария саласында жергілікті атқарушы органдардың штаттық саның көбейтуге

3 267,0

Ветеринария саласында жергілікті атқарушы органдардың штаттық саның көбейтуге

3 267,0

Бюджеттік кредиттер

26 757,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 757,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

26 757,0

Сандықтау аудандық мәслихатының
2015 жылғы 17 қарашадағы № 38/1
шешіміне 3 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3
шешіміне 5 қосымша       

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

142 160,3

Ағымдағы нысаналы трансферттер

128 160,3

оның iшiнде:


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

25 131,3

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық - медициналық - педагогикалық консультациялық көмек көрсетуге

9 083,3

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыруға

14 798,0

Мемлекеттік мекемелердегі электрондық оқулықпен жарақтандыруға берілетін

1 250,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 275,0

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс - шараларды өткізуге

4 275,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58 750,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

48 750,0

Жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың жылу беру мезгіліне дайындалу үшін

10 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

40 004,0

Эпизоотияға қарсы іс - шараларды жүргізуге

31 330,0

Бруцелезбен ауыратын санитариялық союға жіберлетін ауыл шаруашылығы малдарының (ірі қара және ұсақ малдың) құнын (50% - ға дейін) өтеуге

8 674,0

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер

14 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 000,0

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға

14 000,0

Сандықтау аудандық мәслихатының
2015 жылғы 17 қарашадағы № 38/1
шешіміне 4 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 29/3
шешіміне 7 қосымша       

2015 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

181 538,4

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

135 795,7


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 795,7



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 150,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 645,4

7



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

22 715,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 715,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 680,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 005,0



010

Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

39,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 991,0

12



Көлік және коммуникация

4 572,1


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 572,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 572,1

13



Басқалар

18 455,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 455,0



040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18 455,0

кестенің жалғасы

оның ішінде: ауылдық округтер бойынша

Балкашин

Барақпай

Белгород

Бірлік

Васильев

Веселов

Жамбыл

6

7

8

9

10

11

12

43 500,4

9 302,0

9 911,7

8 915,3

9 515,0

9 358,7

10 105,0

14 799,7

8 518,0

8 963,7

7 374,3

8 424,0

8 418,7

9 099,0

14 799,7

8 518,0

8 963,7

7 374,3

8 424,0

8 418,7

9 099,0

14 799,7

8 518,0

8 763,7

7 174,3

8 224,0

8 227,3

9 099,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

191,4

0,0

20 749,6

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

20 749,6

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

10 714,1

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

5 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 991,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

кестенің жалғасы


Каменск

Лесной

Мәдениет

Максимов

Новоникольск

Сандықтау

Широков

13

14

15

16

17

18

19

12 414,0

10 550,5

8 737,2

11 866,0

11 800,6

14 049,0

11 513,0

10 729,0

8 794,5

8 048,2

10 139,0

10 236,6

11 572,0

10 679,0

10 729,0

8 794,5

8 048,2

10 139,0

10 236,6

11 572,0

10 679,0

9 199,0

8 794,5

8 048,2

9 979,0

8 516,6

9 842,0

8 965,0

1 530,0

0,0

0,0

160,0

1 720,0

1 730,0

1 714,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0

О внесении изменений в решение Сандыктауского районного маслихата от 26 декабря 2014 года № 29/3 "О бюджете Сандыктауского района на 2015-2017 годы"

Решение Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 17 ноября 2015 года № 38/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 20 ноября 2015 года № 5060. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 17 февраля 2016 года № 42/4

      Сноска. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 17.02.2016 № 42/4 (вступает в силу и вводится в действие со дня подписания).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Сандыктауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Сандыктауского районного маслихата "О бюджете Сандыктауского района на 2015-2017 годы" от 26 декабря 2014 года № 29/3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4550, опубликовано 16 января 2015 года в газете "Сандыктауские вести") следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет Сандыктауского района на 2015 - 2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 906 667,8 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 371 010,3 тысячи тенге;
      неналоговые поступления – 5 502,3 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 12 000,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 1 518 155,2 тысяч тенге;
      2) затраты – 1 897 605,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 20 617,5 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 26 757,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 6 139,5 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 14 000,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 14 000,0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -25 555,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 555,3 тысяч тенге.";
      приложения 1, 4, 5, 7 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии
районного маслихата
В.Эльвейн
      Секретарь районного маслихата С.Клюшников

      "СОГЛАСОВАНО"
      Аким Сандыктауского района А.Исмагамбетов

      17 ноября 2015 года

  Приложение 1 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 17 ноября 2015 года № 38/1
Приложение 1 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 29/3

Бюджет района на 2015 год

Категория

Сумма, тысяч тенге

 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. Доходы

1 906 667,8

1
 
 
Налоговые поступления

371 010,3

 
01
 
Подоходный налог

28 355,3

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

28 355,3

 
03
 
Социальный налог

125 000,0

 
 
1
Социальный налог

125 000,0

 
04
 
Налоги на собственность

102 281,0

 
 
1
Налоги на имущество

53 989,0

 
 
3
Земельный налог

3 083,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

40 450,0

 
 
5
Единый земельный налог

4 759,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

111 870,7

 
 
2
Акцизы

1 091,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

98 481,7

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 288,0

 
 
5
Налог на игорный бизнес

10,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 503,3

 
 
1
Государственная пошлина

3 503,3

2
 
 
Неналоговые поступления

5 502,3

 
01
 
Доходы от государственной собственности

3 218,3

 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий

62,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 150,0

 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

6,3

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

2 232,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

2 232,0

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

12 000,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

7 000,0

 
 
1
Продажа земли

7 000,0

4
 
 
Поступления трансфертов

1 518 155,2

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 518 155,2

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

1 518 155,2

      

Функциональная группа

Сумма

 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Затраты

1 897 605,6

01
 
 
Государственные услуги общего характера

251 458,7

 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 133,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

12 133,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

64 736,8

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

64 628,0

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

108,8

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

135 795,7

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

128 150,3

 
 
022
Капитальные расходы государственного органа

7 645,4

 
458
 
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 747,4

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 747,4

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 861,8

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 414,0

 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

765,0

 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

682,8

 
493
 
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

6 184,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

6 184,0

02
 
 
Оборона

3 996,3

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

3 996,3

 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 308,0

 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 688,3

03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 703,3

 
458
 
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 703,3

 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 703,3

04
 
 
Образование

1 149 050,9

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

1 149 050,9

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

10 498,0

 
 
003
Общеобразовательное обучение

923 482,2

 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

1 327,2

 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно - методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

13 188,6

 
 
006
Дополнительное образование для детей

25 166,0

 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

34 272,0

 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей - сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

14 171,3

 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

447,0

 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого - медико - педагогической консультативной помощи населению

9 327,6

 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

95 719,0

 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 452,0

06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

85 230,6

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

69 692,6

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

16 600,6

 
 
002
Программа занятости

7 908,0

 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

65,4

 
 
006
Оказание жилищной помощи

28,2

 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

7 722,0

 
 
010
Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

248,1

 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

205,0

 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 794,6

 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

1 557,4

 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 668,7

 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения

616,0

 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

12 367,7

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

1 474,9

 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

12 436,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

15 538,0

 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 538,0

07
 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство

37 508,2

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 715,6

 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов

12 680,1

 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 005,0

 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных

39,5

 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 991,0

 
458
 
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 792,6

 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 792,6

 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

10 000,0

08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

205 756,3

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

139 425,8

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 182,6

 
 
003
Поддержка культурно - досуговой работы

100 865,0

 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

23 382,8

 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 540,4

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 455,0

 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15 565,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5 958,5

 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики

6 150,0

 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3 227,0

 
 
006
Капитальные расходы государственного органа

230,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

9 925,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 211,0

 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

273,0

 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 441,0

 
472
 
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40 840,0

 
 
008
Развитие объектов спорта

40 840,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

72 256,5

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 120,0

 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 120,0

 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

12 494,2

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

12 494,2

 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)

5 651,8

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

5 651,8

 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)

48 990,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

8 163,3

 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

476,4

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

346,8

 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8 674,0

 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий

31 330,0

11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 011,0

 
472
 
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 011,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

8 011,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

59 743,5

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 572,1

 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 572,1

 
458
 
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 171,4

 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

55 171,4

13
 
 
Прочие

18 455,0

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 455,0

 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

18 455,0

14
 
 
Обслуживание долга

6,3

 
 
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6,3

 
459
 
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6,3

 
 
021
Трансферты

3 429,0

15
 
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 429,0

 
459
 
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 429,0

 
 
006
III. Чистое бюджетное кредитование

20 617,5

 
 
 
Бюджетные кредиты

26 757,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

26 757,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 757,0

 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

26 757,0

5
01
 
Погашение бюджетных кредитов

6 139,5

 
 
 
Погашение бюджетных кредитов

6 139,5

 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

6 139,5

 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

14 000,0

 
 
 
Приобретение финансовых активов

14 000,0

13
 
 
Прочие

14 000,0

 
458
 
Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 000,0

 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

14 000,0

 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-25 555,3

 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

25 555,3

7
 
 
Поступления займов

26 757,0

 
01
 
Внутренние государственные займы

26 757,0

 
 
2
Договоры займа

26 757,0

16
 
 
Погашение займов

6 139,5

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 139,5

 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

6 139,5

 8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств

4 937,8

 
 01
 
Остатки бюджетных средств

4 937,8

 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств

4 937,8

  Приложение 2 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 17 ноября 2015 года № 38/1
Приложение 4 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 29/3

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2015 год

Наименование

Сумма

1

2

Всего

255 704,0

Целевые текущие трансферты

228 947,0

в том числе:
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

76 953,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

21 241,0

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

11 604,0

На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

1 476,0

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

8 161,0

Отдел образования района (города областного значения)

127 486,0

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

92 402,0

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

35 084,0

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

3 267,0

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов в области ветеринарии

3 267,0

Бюджетные кредиты

26 757,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 757,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

26 757,0

  Приложение 3 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 17 ноября 2015 года № 38/1
Приложение 5 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 29/3

Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год

Наименование

Сумма

1

2

Всего

142 160,3

Целевые текущие трансферты

128 160,3

в том числе:
Отдел образования района (города областного значения)

25 131,3

На обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого - медико - педагогической консультативной помощи населению

9 083,3

На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14 798,0

На оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях образования

1 250,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 275,0

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

4 275,0

Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 750,0

На ремонт автомобильных дорог

48 750,0

На подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям

10 000,0

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

40 004,0

На проведение противоэпизоотических мероприятий

31 330,0

Возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой

8 674,0

Целевые трансферты на развитие

14 000,0

Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 000,0

На увеличение уставного капитала юридических лиц

14 000,0

  Приложение 4 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 17 ноября 2015 года № 38/1
Приложение 7 к решению
Сандыктауского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 29/3

Перечень бюджетных программ сельских округов на 2015 год

Функциональная группа

Сумма

 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Затраты

181 538,4

1
 
 
Государственные услуги общего характера

135 795,7

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

135 795,7

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

128 150,3

 
 
022
Капитальные расходы государственного органа

7 645,4

7
 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство

22 715,6

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 715,6

 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов

12 680,1

 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 005,0

 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных

39,5

 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 991,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

4 572,1

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 572,1

 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 572,1

13
 
 
Прочие

18 455,0

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 455,0

 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

18 455,0

      
      продолжение таблицы

в том числе: по сельским округам

Балкашинский

Баракпайский

Белгородский

Берликский

Васильевский

Веселовский

Жамбылский

6

7

8

9

10

11

12

43 500,4

9 302,0

9 911,7

8 915,3

9 515,0

9 358,7

10 105,0

14 799,7

8 518,0

8 963,7

7 374,3

8 424,0

8 418,7

9 099,0

14 799,7

8 518,0

8 963,7

7 374,3

8 424,0

8 418,7

9 099,0

14 799,7

8 518,0

8 763,7

7 174,3

8 224,0

8 227,3

9 099,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

191,4

0,0

20 749,6

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

20 749,6

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

10 714,1

0,0

0,0

471,0

0,0

0,0

0,0

5 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 991,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

2 922,1

300,0

200,0

100,0

150,0

0,0

80,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

5 029,0

484,0

748,0

970,0

941,0

940,0

926,0

      
      продолжение таблицы

Каменский

Лесной

Мадениет

Максимовский

Новоникольский

Сандыктауский

Широковский

13

14

15

16

17

18

19

12 414,0

10 550,5

8 737,2

11 866,0

11 800,6

14 049,0

11 513,0

10 729,0

8 794,5

8 048,2

10 139,0

10 236,6

11 572,0

10 679,0

10 729,0

8 794,5

8 048,2

10 139,0

10 236,6

11 572,0

10 679,0

9 199,0

8 794,5

8 048,2

9 979,0

8 516,6

9 842,0

8 965,0

1 530,0

0,0

0,0

160,0

1 720,0

1 730,0

1 714,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

247,0

298,0

0,0

0,0

197,0

753,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0

1 358,0

1 358,0

539,0

1 677,0

1 157,0

1 644,0

684,0