"Өскемен қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 16 қазандағы N 42/2-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 22 қазанда № 4186 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 44/2-V шешімімен

       Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2015 N 44/2-V шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 7 қазандағы № 32/379-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4173 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Өскемен қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/2-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3597 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 8 қаңтарда № 2 "Өскемен" және № 2 "Усть-Каменогорск" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Қаланың 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2015 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 26 172 648,1 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 788 783,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 367 380,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 857 304,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 11 159 181,1 мың теңге;
      2) шығындар – 25 646 902,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 286 832,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 286 832,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 27 631,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 27 631,0 мың теңге;
      5) бюджет профициті – 266 544,9 мың теңге;
      6) бюджет профицитін пайдалану – - 266 544,9 мың теңге.";
      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "3. 2015 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 3 613,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы М. Кикина
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Абакумов

  Өскемен қалалық мәслихатының
2015 жылғы 16 қазандағы
№ 42/2-V шешіміне қосымша

2015 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)

 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы

    

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
I. КІРІСТЕР

26 172 648,1

1
 
 
Салықтық түсімдер

11 788 783,0

 
01
 
Табыс салығы

3 849 824,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

3 849 824,0

 
03
 
Әлеуметтік салық

1 888 882,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

1 888 882,0

 
04
 
Меншікке салынатын салықтар

4 517 749,0

 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар

2 881 540,0

 
 
3
Жер салығы

562 659,0

 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық

1 073 000,0

 
 
5
Бірыңғай жер салығы

550,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

960 261,0

 
 
2
Акциздер

272 600,0

 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

140 000,0

 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

522 561,0

 
 
5
Ойын бизнесіне салық

25 100,0

 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

572 067,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

572 067,0

2
 
 
Салықтық емес түсімдер

367 380,0

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

262 100,0

 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

165 000,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97 100,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 000,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 000,0

 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер

100 280,0

 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер

100 280,0

3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 857 304,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 500 000,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 500 000,0

 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату

357 304,0

 
 
1
Жерді сату

274 304,0

 
 
2
Материалдық емес активтерді сату

83 000,0

4
 
 
Трансферттердің түсімдері

11 159 181,1

 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 159 181,1

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

11 159 181,1

      

Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бюджеттік бағдарлама
     
     
     

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР

25 646 902,2

01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

327 947,2

 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21 693,0

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 693,0

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

154 319,0

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

154 319,0

 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52 584,2

 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 773,8

 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 430,4

 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 380,0

 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

41 303,0

 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 177,0

 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

188,0

 
 
061
Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

938,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58 048,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 048,0

02
 
 
Қорғаныс

30 145,0

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 145,0

 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 145,0

03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

116 393,4

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

102 619,0

 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

102 619,0

 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

13 774,4

 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 130,3

 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644,1

04
 
 
Бiлiм беру

9 374 918,5

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 344 498,3

 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 522,0

 
 
003
Жалпы білім беру

5 763 544,0

 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

197 903,3

 
 
006
Балаларға қосымша білім беру

541 258,0

 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

877 529,0

 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

99 871,0

 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 636,0

 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулғын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

23 687,0

 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 728 593,0

 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

81 955,0

 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

30 420,2

 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

30 420,2

06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 361 887,0

 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 333 160,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 735,0

 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы

111 712,0

 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

1 132,0

 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 830,0

 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету

18 500,0

 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

379 127,0

 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 930,0

 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

60 376,0

 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

228 532,0

 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 820,0

 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

72 954,0

 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 882,0

 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

26 118,0

 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

18 520,0

 
 
052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

326 992,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 726,0

 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

5 726,0

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

23 001,0

 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

15 971,0

 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

7 030,0

07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 538 531,5

 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 155,0

 
 
024
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

2 155,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 831 753,0

 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

79 489,0

 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің қызмет етуі

3 207,0

 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

407 778,0

 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

48 668,0

 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

22 720,0

 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 115 176,0

 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту

6 071,0

 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

877 139,0

 
 
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

253 505,0

 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

18 000,0

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 277,0

 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

3 277,0

 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 689 542,0

 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 341 145,3

 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 339 959,7

 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жастарға арналған жатақханаларды салуға, салып бітіру

8 437,0

 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 804,5

 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 804,5

08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 067 289,0

 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

362 810,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 766,0

 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

187 438,0

 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

110 258,0

 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

28 358,0

 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

17 990,0

 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

110 750,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 369,0

 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

66 340,0

 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

21 041,0

 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

593 729,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 666,0

 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

166 150,0

 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

17 100,0

 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

395 813,0

09
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

10 000,0

 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 000,0

 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10 000,0

10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

102 752,8

 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

13 729,3

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 529,3

 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 200,0

 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

38 691,9

 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 436,4

 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 850,0

 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

713,0

 
 
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 986,0

 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

13 706,5

 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14 082,5

 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 186,0

 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 650,0

 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

246,5

 
498
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

36 249,1

 
 
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 187,7

 
 
010
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 061,4

11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

68 956,0

 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 765,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 765,0

 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

39 191,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 191,0

 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

3 000,0

12
 
 
Көлiк және коммуникация

1 086 143,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 086 143,0

 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту

66 896,0

 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

715 591,0

 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

303 656,0

13
 
 
Басқалар

1 542 676,5

 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 613,0

 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 613,0

 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

28 114,5

 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 876,5

 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 094,1

 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

143,9

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 510 949,0

 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

10 700,0

 
 
043
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 500 249,0

14
 
 
Борышқа қызмет көрсету

877,8

 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

877,8

 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

877,8

15
 
 
Трансферттер

18 384,5

 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

18 384,5

 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

1 572,5

 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 812,0

 
 
 
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

286 832,0

 
 
 
Бюджеттік кредиттер

286 832,0

07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

286 832,0

 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

286 832,0

 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

286 832,0

 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 
 
 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-27 631,0

 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

27 631,0

6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

27 631,0

 
1
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

27 631,0

 
 
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

27 631,0

 
 
 
V. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІ

266 544,9

 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ

-266 544,9

      

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 34/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2015-2017 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 октября 2015 года N 42/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 22 октября 2015 года N 4186. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года N 44/2-V

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 44/2-V (вводится в действие с 01.01.2016).
       Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 октября 2015 года № 32/379-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4173) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2015-2017 годы" от 23 декабря 2014 года № 34/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3597, опубликовано 8 января 2015 года в газетах "Өскемен" № 2 и "Усть-Каменогорск" № 2) следующие изменения:
       пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы – 26 172 648,1 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 788 783,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 367 380,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 857 304,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 11 159 181,1 тысяч тенге;
      2) затраты – 25 646 902,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 286 832,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 286 832,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0,0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 27 631,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 27 631,0 тысяч тенге;
      5) профицит бюджета – 266 544,9 тысяч тенге;
      6) использование профицита бюджета – - 266 544,9 тысяч тенге.";
      пункт 3 изложить в новой редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2015 год в сумме 3 613,0 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии М. Кикина
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 16 октября 2015 года
№ 42/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2015 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс
    
    
    

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. ДОХОДЫ

26 172 648,1

1
 
 
Налоговые поступления

11 788 783,0

 
01
 
Подоходный налог

3 849 824,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

3 849 824,0

 
03
 
Социальный налог

1 888 882,0

 
 
1
Социальный налог

1 888 882,0

 
04
 
Налоги на собственность

4 517 749,0

 
 
1
Налоги на имущество

2 881 540,0

 
 
3
Земельный налог

562 659,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

1 073 000,0

 
 
5
Единый земельный налог

550,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

960 261,0

 
 
2
Акцизы

272 600,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

140 000,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

522 561,0

 
 
5
Налог на игорный бизнес

25 100,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

572 067,0

 
 
1
Государственная пошлина

572 067,0

2
 
 
Неналоговые поступления

367 380,0

 
01
 
Доходы от государственной собственности

262 100,0

 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

165 000,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97 100,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 000,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5 000,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

100 280,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

100 280,0

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

2 857 304,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 500 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

357 304,0

 
 
1
Продажа земли

274 304,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

83 000,0

4
 
 
Поступления трансфертов

11 159 181,1

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 159 181,1

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

11 159 181,1

      

Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)

 
Администратор бюджетных программ
 
 
Бюджетная программа
    
     
      

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. ЗАТРАТЫ

25 646 902,2

01
 
 
Государственные услуги общего характера

327 947,2

 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 693,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 693,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

154 319,0

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

154 319,0

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

52 584,2

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

35 773,8

 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 430,4

 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 380,0

 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

41 303,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

40 177,0

 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

188,0

 
 
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

938,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 048,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

58 048,0

02
 
 
Оборона

30 145,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

30 145,0

 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 145,0

03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

116 393,4

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

102 619,0

 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

102 619,0

 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

13 774,4

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

13 130,3

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

644,1

04
 
 
Образование

9 374 918,5

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

9 344 498,3

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 522,0

 
 
003
Общеобразовательное обучение

5 763 544,0

 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

197 903,3

 
 
006
Дополнительное образование для детей

541 258,0

 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

877 529,0

 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

99 871,0

 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 636,0

 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

23 687,0

 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 728 593,0

 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 955,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

30 420,2

 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

30 420,2

06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

1 361 887,0

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 333 160,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

70 735,0

 
 
002
Программа занятости

111 712,0

 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 132,0

 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

2 830,0

 
 
006
Оказание жилищной помощи

18 500,0

 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

379 127,0

 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 930,0

 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

60 376,0

 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

228 532,0

 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

6 820,0

 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

72 954,0

 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

3 882,0

 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

26 118,0

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

18 520,0

 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

326 992,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 726,0

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

5 726,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

23 001,0

 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

15 971,0

 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

7 030,0

07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

10 538 531,5

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 155,0

 
 
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

2 155,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 831 753,0

 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда

79 489,0

 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3 207,0

 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах

407 778,0

 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 668,0

 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных

22 720,0

 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 115 176,0

 
 
028
Развитие коммунального хозяйства

6 071,0

 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

877 139,0

 
 
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

253 505,0

 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

18 000,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

3 277,0

 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

3 277,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

7 689 542,0

 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 341 145,3

 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 339 959,7

 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020

8 437,0

 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 804,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

11 804,5

08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 067 289,0

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

362 810,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 766,0

 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

187 438,0

 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

110 258,0

 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

28 358,0

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 990,0

 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

110 750,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

23 369,0

 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики

66 340,0

 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 041,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

593 729,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 666,0

 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта

166 150,0

 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

17 100,0

 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

395 813,0

09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 000,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

10 000,0

 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы

10 000,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

102 752,8

 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)

13 729,3

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

12 529,3

 
 
004
Организация работ по зонированию земель

1 200,0

 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)

38 691,9

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 436,4

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

4 850,0

 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

713,0

 
 
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 986,0

 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий

13 706,5

 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14 082,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

9 186,0

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

4 650,0

 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий

246,5

 
498
 
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

36 249,1

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

28 187,7

 
 
010
Организация работ по зонированию земель

8 061,4

11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 956,0

 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

29 765,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

29 765,0

 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

39 191,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 191,0

 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

3 000,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

1 086 143,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 086 143,0

 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры

66 896,0

 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

715 591,0

 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

303 656,0

13
 
 
Прочие

1 542 676,5

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

3 613,0

 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 613,0

 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)

28 114,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

24 876,5

 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности

3 094,1

 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

143,9

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 510 949,0

 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

10 700,0

 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 500 249,0

14
 
 
Обслуживание долга

877,8

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

877,8

 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

877,8

15
 
 
Трансферты

18 384,5

 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

18 384,5

 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 572,5

 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

16 812,0

 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

286 832,0

 
 
 
Бюджетные кредиты

286 832,0

07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

286 832,0

 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

286 832,0

 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

286 832,0

 
 
 
Погашение бюджетных кредитов

0,0

 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-27 631,0

 
 
 
Приобретение финансовых активов

0,0

 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

27 631,0

6
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

27 631,0

 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

27 631,0

 
 
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

27 631,0

 
 
 
V. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

266 544,9

 
 
 
VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА

-266 544,9