Ақтөбе қалалық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 394 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2016 жылғы 10 маусымдағы № 54 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 1 шілдеде № 4974 болып тіркелді. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 109 бабына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 394 "2016-2018 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4693 санымен тіркелген, 2016 жылғы 27 қаңтардағы "Ақтөбе" және "Актюбинский вестник" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақтағы:
      1) тармақшадағы:
      кірістер: "49 078 986" сандары "50 267 363" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      трансферттер түсімдері бойынша: "19 578 986" сандары "20 767 363" сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы:
      шығындар: "50 740 160,8" сандары "51 928 537,8" сандарымен ауыстырылсын;
      2) 11 тармақтағы: "білім берудің ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстарына -599 532 мың теңге" сөздерін "2016 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджетіне облыстық нысаналы ағымдағы және даму трансферттері мен кредиттері түскені ескерілсін" сөздерімен ауыстырылсын;
      жетінші абзацтағы:
      "187 392" сандары "238 860,4" сандарымен ауыстырылсын;
      сегізінші абзацтағы:
      "725 000" сандары "775 000" сандарымен ауыстырылсын;
      тоғызыншы абзацтағы:
      "1 810 784" сандары "2 144 315,6" сандарымен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы:
      "84 768" сандары "109 768" сандарымен ауыстырылсын;
      он бірінші абзацтағы:
      "96 987" сандары "633 987" сандарымен ауыстырылсын;
      он екінші абзацтағы:
      "523 123" сандары "608 123" сандарымен ауыстырылсын;
      он үшінші абзацтағы:
      "889 087" сандары "964 087" сандарымен ауыстырылсын;
      он алтыншы абзацтағы:
      "499 059" сандары "470 464" сандарымен ауыстырылсын;
      және келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "балаларға қосымша білім беру – 25 482 мың теңге";
      "елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға – 20 690 мың тенге";
      "мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты іске асыруға – 1 800 мың теңге".
      2. Аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтөбе қалалық мәслихат
сессиясының төрағасы
Ақтөбе қалалық мәслихаттының хатшысы
      Р.Сағиддинов С. Шынтасова

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2016 жылғы 10 маусымдағы
№54 шешімне 1 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2015 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 394 шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Кірістердің атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

50 267 363,0

1



Салықтық түсiмдер

25 940 395,0


01


Табыс салығы

7 081 570,0



2

Жеке табыс салығы

7 081 570,0


03


Әлеуметтік салық

4 683 690,0



1

Әлеуметтік салық

4 683 690,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 462 736,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 553 017,0



3

Жер салығы

536 217,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 371 202,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 941 999,0



2

Акциздер

6 038 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 726,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

624 450,0



5

Ойын бизнесіне салық

68 823,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

770 400,0



1

Мемлекеттік баж

770 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

319 605,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69 605,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69 605,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

250 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

250 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 240 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 550 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 550 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

690 000,0



1

Жерді сату

580 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

110 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

20 767 363,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 767 363,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

20 767 363,0


Функционалдық топ

Сомасы
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Шығындар атаулары





II. Шығындар

51 928 537,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 027 439,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

682 294,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

36 591,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 591,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

478 578,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

426 606,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

20 000,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

17 972,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

167 125,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

156 267,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 738,0


2



Қаржылық қызмет

50 517,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 530,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 530,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

36 987,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 987,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

13 900,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

3 137,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 137,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

3 137,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

291 491,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

234 601,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 401,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

156 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 813,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 813,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

77,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

77,0

02




Қорғаныс

11 452,0


1



Әскери мұқтаждар

9 724,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 724,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 724,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 728,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 728,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

244,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 484,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

228 910,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

228 910,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

170 233,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

170 233,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

58 677,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 141,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 536,0

04




Білім беру

19 924 756,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

4 870 084,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

164 591,0




004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

124 799,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

39 792,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 830 963,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 174 855,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 656 108,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

874 530,0




037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

874 530,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

13 744 178,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 338,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

31 338,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 105 933,0




003

Жалпы білім беру

10 369 531,0




006

Балаларға қосымша білім беру

736 402,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

64 831,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

64 831,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 542 076,0




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 542 076,0


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

1 310 494,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 310 494,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 808,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

432 605,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

33 280,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

98 555,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

20 423,0




029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

79 029,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

605 794,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 824 011,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

82 002,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

60 371,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 799,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

49 967,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

7 605,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

21 631,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

21 631,0


2



Әлеуметтік көмек

1 617 595,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 702,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

16 702,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 600 893,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

314 103,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

7 502,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

918 863,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

74 968,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

119 740,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

165 717,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

124 414,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

115 878,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 534,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 752,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 230,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

18 362,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

16 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 536,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

8 536,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

10 534 194,1


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6 679 656,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 505,0




004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

500,0




049

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

14 005,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 570,0




026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

7 570,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 635 209,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 064 041,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 565 678,0




074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

5 490,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 372,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 372,0


2



Коммуналдық шаруашылық

804 577,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 638,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

11 164,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

7 474,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 000,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

30 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

753 939,7




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

489 144,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

21 803,7




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

222 302,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

20 690,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 049 960,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 049 960,4




015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 151 497,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

734 166,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 910,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 161 387,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

990 383,6


1



Мәдениет саласындағы қызмет

630 735,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 826,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

54 826,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

414 995,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

414 995,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

160 913,6




011

Мәдениет объектілерін дамыту

160 913,6


2



Спорт

79 850,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 850,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 853,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

26 381,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

38 616,0


3



Ақпараттық кеңістік

87 671,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

62 892,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

60 564,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

2 328,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

24 779,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

24 779,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

192 127,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

25 617,1




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 371,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 446,1



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

166 510,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 746,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

61 592,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

86 172,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

150 810,1


1



Ауыл шаруашылығы

70 041,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 029,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

5 029,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

20 719,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 719,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

44 293,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 257,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 196,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 925,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

15 000,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8 120,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3 795,0


6



Жер қатынастары

60 745,1



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

60 745,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 647,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

28 544,1




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 554,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

20 024,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

20 024,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

20 024,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

177 104,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

177 104,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

37 564,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 564,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

139 540,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 589,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

70 201,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 750,0

12




Көлік және коммуникация

3 498 819,6


1



Автомобиль көлігі

3 498 819,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 498 819,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

82 495,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

747 009,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 669 315,6

13




Басқалар

156 397,0


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 117,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 117,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 991,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

8 299,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

827,0


9



Басқалар

126 280,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 188,0




040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

45 188,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

81 092,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

81 092,0

15




Трансферттер

13 404 261,4


1



Трансферттер

13 404 261,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 404 261,4




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

15 879,6




007

Бюджеттік алып қоюлар

13 150 557,0




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

93 283,0




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

144 503,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

38,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

942 536,0





Бюджеттік кредиттер

942 536,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

942 536,0


01



Тұрғын үй шаруашылығы

942 536,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

942 536,0




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

942 536,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

141 148,0





Қаржылық активтерді сатып алу

141 148,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

141 148,0


01



Тұрғын үй шаруашылығы

141 148,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

141 148,0




054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

141 148,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 744 858,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

2 744 858,8

7




Қарыздар түсімдері

2 870 045,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 870 045,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

2 870 045,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздары

2 870 045,0

16




Қарыздарды өтеу

2 500 000,8


1



Қарыздарды өтеу

2 500 000,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 500 000,8




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 500 000,0




022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 374 814,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 374 814,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 374 814,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 374 814,6


О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 25 декабря 2015 года № 394 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2016 – 2018 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 10 июня 2016 года № 54. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 1 июля 2016 года № 4974. Срок действия решения - до 1 января 2017 года

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и маслихат города Актобе РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Актобе от 25 декабря 2015 года № 394 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2016 – 2018 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4693, опубликованное 27 января 2016 года в газетах "Ақтөбе" и "Актюбинский вестник") следующие изменения и дополнения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1):
      доходы: цифры "49 078 986" заменить цифрами "50 267 363", в том числе:
      по поступлениям трансфертов: цифры "19 578 986" заменить цифрами "20 767 363";
      в подпункте 2):
      затраты: цифры "50 740 160,8" заменить цифрами "51 928 537,8";
      2) в пункте 11: "599 532 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных государственных организаций образования" слова заменить словами "учесть в городском бюджете на 2016 год поступление целевых трансфертов на развитие и кредитов из областного бюджета";
      в абзаце седьмом:
      цифры "187 392" заменить цифрами "238 860,4";
      в абзаце восьмом:
      цифры "725 000" заменить цифрами "775 000";
      в абзаце девятом:
      цифры "1 810 784" заменить цифрами "2 144 315,6";
      в абзаце десятом:
      цифры "84 768" заменить цифрами "109 768";
      в абзаце одиннадцатом:
      цифры "96 987" заменить цифрами "633 987";
      в абзаце двенадцатом:
      цифры "523 123" заменить цифрами "608 123";
      в абзаце тринадцатом:
      цифры "889 087" заменить цифрами "964 087";
      в абзаце шестнадцатом:
      цифры "499 059" заменить цифрами "470 464";
      и дополнить абзацами следующего содержания:
      "дополнительное образование для детей – 25 482 тысяч тенге";
      "развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах – 20 690 тысяч тенге";
      "на реализацию государственного социального заказа – 1 800 тысяч тенге".
      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии
маслихата города Актобе
Секретарь маслихата города Актобе
      Р.Сагиддинов С.Шинтасова

  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 10 июня 2016 года № 54
  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 25 декбря 2015 года № 394

Бюджет города Актобе на 2016 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование доходов

1

2

3

4

5




I. Доходы

50 267 363,0

1



Налоговые поступления

25 940 395,0


01


Подоходный налог

7 081 570,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 081 570,0


03


Социальный налог

4 683 690,0



1

Социальный налог

4 683 690,0


04


Налоги на собственность

6 462 736,0



1

Налоги на имущество

4 553 017,0



3

Земельный налог

536 217,0



4

Налог на транспортные средства

1 371 202,0



5

Единый земельный налог

2 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 941 999,0



2

Акцизы

6 038 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

210 726,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

624 450,0



5

Налог на игорный бизнес

68 823,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

770 400,0



1

Государственная пошлина

770 400,0

2



Неналоговые поступления

319 605,0


01


Доходы от государственной собственности

69 605,0



5

Доходы от аренды имущества, находяшегося в государстенной собственности

69 605,0


06


Прочие неналоговые поступления

250 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

250 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 240 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 550 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 550 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

690 000,0



1

Продажа земли

580 000,0



2

Продажа нематериальных активов

110 000,0

4



Поступления трансфертов

20 767 363,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 767 363,0



2

Трансферты из областного бюджета

20 767 363,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Бюджетная программа


Наименование расходов





II. Затраты

51 928 537,8

01




Государственные услуги общего характера

1 027 439,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

682 294,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

36 591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

36 591,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

478 578,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

426 606,0




002

Создание информационных систем

20 000,0




003

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 972,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

167 125,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

156 267,0




022

Капитальные расходы государственного органа

120,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 738,0


2



Финансовая деятельность

50 517,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 530,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 530,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

36 987,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

21 987,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 100,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

13 900,0


5



Планирование и статистическая деятельность

3 137,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 137,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

3 137,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

291 491,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

234 601,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 401,0




013

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

156 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 813,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

56 813,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

77,0




040

Развитие объектов государственных органов

77,0

02




Оборона

11 452,0


1



Военные нужды

9 724,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 724,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 724,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 728,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 728,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

244,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 484,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

228 910,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

228 910,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

170 233,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

170 233,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

58 677,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

49 141,0




003

Капитальные расходы государственного органа

9 536,0

04




Образование

19 924 756,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

4 870 084,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

164 591,0




004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

124 799,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 792,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 830 963,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 174 855,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 656 108,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

874 530,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

874 530,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

13 744 178,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

31 338,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

31 338,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

11 105 933,0




003

Общеобразовательное обучение

10 369 531,0




006

Дополнительное образование для детей

736 402,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

64 831,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

64 831,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 542 076,0




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 542 076,0


9



Прочие услуги в области образования

1 310 494,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 310 494,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

39 808,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

432 605,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

33 280,0




012

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

98 555,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

20 423,0




029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

79 029,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

605 794,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 824 011,0


1



Социальное обеспечение

82 002,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

60 371,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 799,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

49 967,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

7 605,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

21 631,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

21 631,0


2



Социальная помощь

1 617 595,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

16 702,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 702,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 600 893,0




002

Программа занятости

314 103,0




006

Оказание жилищной помощи

7 502,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

918 863,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

74 968,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 740,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

165 717,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

124 414,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

115 878,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

73 534,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 752,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 230,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

18 362,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

16 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 536,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

8 536,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 534 194,1


1



Жилищное хозяйство

6 679 656,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 505,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

500,0




049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

14 005,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

7 570,0




026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

7 570,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 635 209,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 064 041,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 565 678,0




074

Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

5 490,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 372,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

22 372,0


2



Коммунальное хозяйство

804 577,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 638,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 164,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

7 474,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 000,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

30 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

753 939,7




005

Развитие коммунального хозяйства

489 144,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

21 803,7




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

222 302,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

20 690,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 049 960,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 049 960,4




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 151 497,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

734 166,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 910,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 161 387,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

990 383,6


1



Деятельность в области культуры

630 735,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

54 826,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

54 826,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

414 995,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

414 995,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

160 913,6




011

Развитие объектов культуры

160 913,6


2



Спорт

79 850,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 850,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 853,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

26 381,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

38 616,0


3



Информационное пространство

87 671,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

62 892,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 564,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 328,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

24 779,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

24 779,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

192 127,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

25 617,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

20 371,0




010

Капитальные расходы государственного органа

800,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 446,1



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

166 510,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

18 746,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 592,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

86 172,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

150 810,1


1



Сельское хозяйство

70 041,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 029,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 029,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

20 719,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

20 719,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

44 293,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

13 257,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 196,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

1 925,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

15 000,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8 120,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

3 795,0


6



Земельные отношения

60 745,1



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

60 745,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

27 647,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

28 544,1




007

Капитальные расходы государственного органа

4 554,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

20 024,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

20 024,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

20 024,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

177 104,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

177 104,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

37 564,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

37 564,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

139 540,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

58 589,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

70 201,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 750,0

12




Транспорт и коммуникации

3 498 819,6


1



Автомобильный транспорт

3 498 819,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 498 819,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

82 495,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

747 009,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 669 315,6

13




Прочие

156 397,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 117,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 117,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

20 991,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

8 299,0




004

Капитальные расходы государственного органа

827,0


9



Прочие

126 280,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

45 188,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

45 188,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

81 092,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

81 092,0

15




Трансферты

13 404 261,4


1



Трансферты

13 404 261,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 404 261,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15 879,6




007

Бюджетные изъятия

13 150 557,0




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

93 283,0




051

Трансферты органам местного самоуправления

144 503,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

38,8





III. Чистое бюджетное кредитование

942 536,0





Бюджетные кредиты

942 536,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

942 536,0


1



Жилищное хозяйство

942 536,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

942 536,0




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

942 536,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

141 148,0





Приобретение финансовых активов

141 148,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

141 148,0


1



Жилищное хозяйство

141 148,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

141 148,0




054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

141 148,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 744 858,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 744 858,8

7




Поступления займов

2 870 045,0


01



Внутренние государственные займы

2 870 045,0



2


Договоры займа

2 870 045,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 870 045,0

16




Погашение займов

2 500 000,8


1



Погашение займов

2 500 000,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 500 000,8




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 500 000,0




022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 374 814,6


01



Остатки бюджетных средств

2 374 814,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 374 814,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

2 374 814,6