2018-2020 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, Еркіншілік, Тайбай және Торғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-18/5-17 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 10 қаңтарда № 6325 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018-2020 жылдарға арналған Ерейментау қала бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 61 997,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 54 864,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 200,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 6 933,0 мың теңге;

      2) шығындар - 61 997,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.

      2. 2018-2020 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджетін 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 817,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 337,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 313,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер –0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 14 167,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 817,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.

      3. 2018-2020 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджетін 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 578,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 671,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 485,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер –0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 422,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 578,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.

      4. 2018-2020 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджетін 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20 543,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 186,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 185,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер –0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 16 172,0 мың теңге;

      2) шығындар – 20 543,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.

      5. 2018 жылға арналған аудандық бюджетінде 54 694,0 мың теңге сомасында қала және ауылдық округтердің бюджетіне аудандық бюджетінен берілетін субвенция көлемі қарастырылуы ескерілсін, оның ішінде:

      Ерейментау қаласына 6 933,0 мың теңге;

      Еркіншілік ауылдық округіне 14 167,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 17 422,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 16 172,0 мың теңге.

      5-1. 2018 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджетінде қала әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеуге 7 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 5-1-тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
Ю.Адайкин
      Ерейментау аудандық
мәслихатының хатшысы
Қ.Махметов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Ерейментау ауданының
әкімі
Е.Нұғыманов

      25 желтоқсан 2017 жыл

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санат

Сома
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

61 997,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

54 864,0


01


Табыс салығы

19 338,0



2

Жеке табыс салығы

19 338,0


04


Меншікке салынатын салықтар

35 526,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

843,0



3

Жер салығы

1 128,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

33 555,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

200,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

200,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

6 933,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

6 933,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 933,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

61 997,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 507,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 507,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

04



Білім беру

2 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 290,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 290,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 025,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 281,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 318,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 664,8

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

7 000,0

7



Қарыздар түсімі

7 000,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 000,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 000,0

16



Қарыздарды өтеу

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

7 000,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
2 қосымша

2019 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

62 133,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

57 666,0


01


Табыс салығы

20 305,0



2

Жеке табыс салығы

20 305,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 361,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

944,0



3

Жер салығы

1 184,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 233,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

400,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

400,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

400,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

4 067,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 067,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

4 067,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

62 133,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 643,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 643,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 643,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

2 806,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 806,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 806,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 684,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 684,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 260,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 281,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 143,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
3 қосымша

2020 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

62 260,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

60 596,0


01


Табыс салығы

21 320,0



2

Жеке табыс салығы

21 320,0


04


Меншікке салынатын салықтар

39 276,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 038,0



3

Жер салығы

1 243,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

36 995,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

400,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

400,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

400,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

1 264,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 264,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 264,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

62 260,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 770,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 770,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 770,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

2 806,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 806,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 806,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 684,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 684,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 260,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 281,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 143,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
4 қосымша

2018 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санат

Сома
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

21 817,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

7 337,0


01


Табыс салығы

1 262,0



2

Жеке табыс салығы

1 262,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 075,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

49,0



3

Жер салығы

163,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 863,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

313,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

253,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

253,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

14 167,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 167,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 167,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 817,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 450,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 150,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

04



Білім беру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 967,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 967,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

625,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 842,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
5 қосымша

2019 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

21 737,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

7 707,0


01


Табыс салығы

1 325,0



2

Жеке табыс салығы

1 325,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 382,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3

Жер салығы

171,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 156,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

325,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

265,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

265,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

13 705,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 705,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 705,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 737,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 050,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 050,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 750,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

104



Білім беру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 287,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 287,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

745,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 042,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
6 қосымша

2020 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

21 789,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

8 096,0


01


Табыс салығы

1 392,0



2

Жеке табыс салығы

1 392,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 704,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

180,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 464,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

338,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

278,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

278,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

60,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

13 355,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 355,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 355,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 789,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 050,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 050,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 750,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

104



Білім беру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 339,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 339,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

797,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 042,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
7 қосымша

2018 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санат

Сома
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

21 578,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

3 671,0


01


Табыс салығы

427,0



2

Жеке табыс салығы

427,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 244,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

21,0



3

Жер салығы

141,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 082,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

485,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

385,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

17 422,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 422,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 422,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 578,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 388,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 388,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 388,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

04



Білім беру

1 294,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 294,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 294,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 596,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 596,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

582,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

314,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
8 қосымша

2019 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

20 209,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

3 855,0


01


Табыс салығы

448,0



2

Жеке табыс салығы

448,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 407,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

23,0



3

Жер салығы

148,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 236,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

664,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

404,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

404,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

15 690,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 690,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 690,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 209,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 679,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 679,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

1 476,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 476,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 476,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 754,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 754,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

740,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

314,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
9 қосымша

2020 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

20 514,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

4 048,0


01


Табыс салығы

470,0



2

Жеке табыс салығы

470,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 578,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

25,0



3

Жер салығы

155,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 398,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

694,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

424,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

424,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

220,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

220,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

15 772,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 772,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 772,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 514,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 826,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 826,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 826,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

1 537,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 537,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 537,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

792,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

359,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
10 қосымша

2018 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

20 543,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

4 186,0


01


Табыс салығы

898,0



2

Жеке табыс салығы

898,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 289,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

24,0



3

Жер салығы

107,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 157,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

185,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

90,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

90,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

16 172,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 172,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 172,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 543,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 628,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 628,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 628,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

1 911,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 911,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 911,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 604,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 604,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

352,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

110,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 142,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
11 қосымша

2019 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

20 668,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

4 398,0


01


Табыс салығы

943,0



2

Жеке табыс салығы

943,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 455,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

27,0



3

Жер салығы

112,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 316,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

191,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

97,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

16 079,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 079,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 079,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 668,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 801,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 801,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 801,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

1 980,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 980,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 980,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 487,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 487,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

377,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

110,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 00,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

4 00,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-18/5-17 шешіміне
12 қосымша

2020 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

20 949,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

4 616,0


01


Табыс салығы

990,0



2

Жеке табыс салығы

990,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 626,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

30,0



3

Жер салығы

118,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 478,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

46,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

46,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

50,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

16 133,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 133,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 133,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20 949,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 951,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 951,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 951,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

104



Білім беру

2 085,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 085,0



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 085,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 513,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 513,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

403,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

110,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0




III. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2018-2020 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2017 года № 6С-18/5-17. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 10 января 2018 года № 6325.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 61 997,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 54 864,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 200,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 6 933,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 61 997,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 817,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 337,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 313,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 167,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 817,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 578,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 671,0 тысяча тенге;

      неналоговые поступления – 485,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 422,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 21 578,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20 543,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 186,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 185,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 172,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 20 543,0 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      5. Учесть на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам города и сельских округов в сумме 54 694,0 тысячи тенге, в том числе:

      городу Ерейментау 6 933,0 тысячи тенге;

      Еркиншиликскому сельскому округу 14 167,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 17 422,0 тысячи тенге;

      Тургайскому сельскому округу 16 172,0 тысячи тенге.

      5-1. Учесть, что в бюджете города Ерейментау на 2018 год предусмотрено погашение долга аппарата акима города перед вышестоящим бюджетом в сумме 7 000,0 тысяч тенге.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с решением Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (вводится в действие с 01.01.2018).

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
Ерейментауского районного
маслихата
Ю.Адайкин
      Секретарь Ерейментауского
районного маслихата
К.Махметов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Ерейментауского
района
Е.Нугманов

      25 декабря 2017 года

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет города Ерейментау на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

61 997,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

54 864,0


01


Подоходный налог

19 338,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 338,0


04


Налоги на собственность

35 526,0



1

Налоги на имущество

843,0



3

Земельный налог

1 128,0



4

Налог на транспортные средства

33 555,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

200,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

200,0



1

Прочие неналоговые поступления

200,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

6 933,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 933,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

6 933,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

61 997,0

01



Государственные услуги общего характера

22 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 507,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 507,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

2 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

37 290,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 290,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 025,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 281,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 318,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 664,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

7 000,0

7



Поступление займов

7 000,0


01


Внутренние государственные займы

7 000,0



2

Договоры займа

7 000,0

16



Погашение займов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

7 000,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет города Ерейментау на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

62 133,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

57 666,0


01


Подоходный налог

20 305,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20 305,0


04


Налоги на собственность

37 361,0



1

Налоги на имущество

944,0



3

Земельный налог

1 184,0



4

Налог на транспортные средства

35 233,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

400,0



1

Прочие неналоговые поступления

400,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

4 067,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 067,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4 067,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

62 133,0

01



Государственные услуги общего характера

22 643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 643,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 643,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

2 806,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 806,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 806,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 684,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 684,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 260,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 281,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 143,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет города Ерейментау на 2020 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

62 260,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

60 596,0


01


Подоходный налог

21 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 320,0


04


Налоги на собственность

39 276,0



1

Налоги на имущество

1 038,0



3

Земельный налог

1 243,0



4

Налог на транспортные средства

36 995,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

400,0



1

Прочие неналоговые поступления

400,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

1 264,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 264,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 264,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

62 260,0

01



Государственные услуги общего характера

22 770,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 770,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 770,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

2 806,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 806,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 806,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 684,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 684,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 260,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 281,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 143,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 817,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 337,0


01


Подоходный налог

1 262,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 262,0


04


Налоги на собственность

6 075,0



1

Налоги на имущество

49,0



3

Земельный налог

163,0



4

Налог на транспортные средства

5 863,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

313,0


01


Доходы от государственной собственности

253,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

253,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

60,0



1

Прочие неналоговые поступления

60,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 167,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 167,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 167,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 817,0

01



Государственные услуги общего характера

15 450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 450,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 150,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 967,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 967,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

625,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 842,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


 
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 737,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 707,0


01


Подоходный налог

1 325,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 325,0


04


Налоги на собственность

6 382,0



1

Налоги на имущество

55,0



3

Земельный налог

171,0



4

Налог на транспортные средства

6 156,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

325,0


01


Доходы от государственной собственности

265,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

265,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

60,0



1

Прочие неналоговые поступления

60,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 705,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 705,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 705,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 737,0

01



Государственные услуги общего характера

15 050,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 050,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 750,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 287,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 287,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

745,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 042,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ     

21 789,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 096,0


01


Подоходный налог

1 392,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 392,0


04


Налоги на собственность

6 704,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

180,0



4

Налог на транспортные средства

6 464,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

338,0


01


Доходы от государственной собственности

278,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

278,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

60,0



1

Прочие неналоговые поступления

60,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 355,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 355,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 355,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 789,0

01



Государственные услуги общего характера

15 050,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 050,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 750,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 339,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 339,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

797,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 042,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 03.08.2018 № 6С-28/3-18 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 578,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 671,0


01


Подоходный налог

427,0



2

Индивидуальный подоходный налог

427,0


04


Налоги на собственность

3 244,0



1

Налоги на имущество

21,0



3

Земельный налог

141,0



4

Налог на транспортные средства

3 082,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

485,0


01


Доходы от государственной собственности

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

385,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 422,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 422,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 422,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 578,0

01



Государственные услуги общего характера

15 388,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 388,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 388,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 294,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 294,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 294,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 596,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 596,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

582,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

314,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 8
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 209,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 855,0


01


Подоходный налог

448,0



2

Индивидуальный подоходный налог

448,0


04


Налоги на собственность

3 407,0



1

Налоги на имущество

23,0



3

Земельный налог

148,0



4

Налог на транспортные средства

3 236,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

664,0


01


Доходы от государственной собственности

404,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

404,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

210,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 690,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 690,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 690,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 209,0

01



Государственные услуги общего характера

13 679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 679,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 679,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 476,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 476,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 476,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 754,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 754,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

314,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 9
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 514,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 048,0


01


Подоходный налог

470,0



2

Индивидуальный подоходный налог

470,0


04


Налоги на собственность

3 578,0



1

Налоги на имущество

25,0



3

Земельный налог

155,0



4

Налог на транспортные средства

3 398,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

694,0


01


Доходы от государственной собственности

424,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

424,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

220,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

220,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 772,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 772,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 772,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 514,0

01



Государственные услуги общего характера

13 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 826,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 826,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 537,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 537,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 537,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 851,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 851,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

792,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

359,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тургайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 543,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 186,0


01


Подоходный налог

898,0



2

Индивидуальный подоходный налог

898,0


04


Налоги на собственность

3 289,0



1

Налоги на имущество

24,0



3

Земельный налог

107,0



4

Налог на транспортные средства

3 157,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

185,0


01


Доходы от государственной собственности

90,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

45,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 172,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 172,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 172,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 543,0

01



Государственные услуги общего характера

13 628,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 628,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 628,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 911,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 911,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 911,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 604,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 604,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

352,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

110,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 142,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 11
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тургайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 668,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 398,0


01


Подоходный налог

943,0



2

Индивидуальный подоходный налог

943,0


04


Налоги на собственность

3 455,0



1

Налоги на имущество

27,0



3

Земельный налог

112,0



4

Налог на транспортные средства

3 316,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

191,0


01


Доходы от государственной собственности

97,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

44,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

44,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 079,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 079,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 079,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа 




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 668,0

01



Государственные услуги общего характера

13 801,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 801,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 801,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 980,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 980,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 980,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 487,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 487,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

377,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

110,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 00,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

4 00,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 12
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 6С-18/5-17

Бюджет Тургайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

20 949,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 616,0


01


Подоходный налог

990,0



2

Индивидуальный подоходный налог

990,0


04


Налоги на собственность

3 626,0



1

Налоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

118,0



4

Налог на транспортные средства

3 478,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

200,0


01


Доходы от государственной собственности

104,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

46,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

46,0


06


Прочие неналоговые поступления

50,0



1

Прочие неналоговые поступления

50,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 133,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 133,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 133,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20 949,0

01



Государственные услуги общего характера

13 951,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 951,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 951,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

2 085,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 085,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

2 085,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 513,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 513,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

403,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

110,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0