Ақтөбе қалалық мәслихатының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 131 "2017-2019 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 208 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2017 жылы 30 маусымда № 5558 болып тіркелді. 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 131 "2017 - 2019 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5208 санымен тіркелген, 2017 жылғы 18 қаңтардағы "Ақтөбе" газетінде және 2017 жылғы 17 қаңтардағы "Актюбинский вестник" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1 тармақтағы:

      1) тармақшадағы:

      кірістер: "53 127 114,8" сандары "55 190 152,2" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша: "1 045 000,0" сандары "2 195 278,4" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттер түсімдері бойынша: "22 843 114,8" сандары "23 755 873,8" сандарымен ауыстырылсын;

      1) тармақшадағы:

      шығындар: "57 797 109,9" сандары "61 075 847,4" сандарымен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы:

      бюджет тапшылығы (профицитi): "-4 792 397,1" сандары "-6 008 097,2" сандарымен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы:

      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) "4 792 397,1" сандары "6 008 097,2" сандарымен ауыстырылсын.

      2) 7 тармақтағы:

      екінші абзацтағы:

      "3 738 050,0" сандары "3 673 852,0" сандарымен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы:

      "9 403 077,0" сандары "10 380 034,0" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Аталған шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы, Ақтөбе қалалық
      мәслихатының хатшысы С. Шынтасова

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
  2017 жылғы 30 маусымдағы
  № 208 шешіміне 1 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
  2016 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 131 шешіміне 1 қосымша

2017 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Кірістердің атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 190 152,2

1



Салықтық түсiмдер

28 964 361,0


01


Табыс салығы

6 785 908,0



2

Жеке табыс салығы

6 785 908,0


03


Әлеуметтік салық

4 336 084,0



1

Әлеуметтік салық

4 336 084,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 148 654,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

7 248 278,0



3

Жер салығы

452 181,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 445 725,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 470,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

7 925 670,0



2

Акциздер

6 937 658,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

201 873,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

716 208,0



5

Ойын бизнесіне салық

69 931,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

768 045,0



1

Мемлекеттік баж

768 045,0

2



Салықтық емес түсiмдер

274 639,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74 639,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74 639,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

200 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

200 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 195 278,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 195 278,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 195 278,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000 000,0



1

Жерді сату

500 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

500 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

23 755 873,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 755 873,8



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

23 755 873,8


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Шығындар атаулары





II. Шығындар

61 075 847,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

870 855,1


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

734 663,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

33 799,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 499,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

511 174,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

395 574,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

109 231,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 369,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

189 690,4




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

155 188,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 746,5




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

32 755,9


2



Қаржылық қызмет

83 461,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

83 461,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 714,1




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

14 477,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 099,1




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

171,4


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

39 896,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

39 896,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 706,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

190,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 000,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

12 834,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 834,1




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

12 834,1

02




Қорғаныс

15 036,0


1



Әскери мұқтаждар

12 698,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 698,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 698,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

2 338,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 338,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

730,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 608,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

293 846,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

293 846,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

248 821,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

248 821,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

45 025,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

44 745,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

280,0
 

04




Білім беру

30 279 762,1


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

4 791 332,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

248 534,0




004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

130 317,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

118 217,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 533 405,4




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 586 199,4




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 947 206,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 392,6




037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

9 392,6


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

23 449 042,4



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 397,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

35 397,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 974 091,8




003

Жалпы білім беру

11 139 331,9




006

Балаларға қосымша білім беру

834 759,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

86 112,8




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

86 112,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 353 440,8




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

11 353 440,8


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

2 039 387,7



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 039 387,7




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 888,6




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

462 888,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

35 798,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

307,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

105 454,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

21 852,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 354 200,1

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 502 212,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

90 753,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

64 227,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 990,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

53 446,0




025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

7 791,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

26 526,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

26 526,0


2



Әлеуметтік көмек

2 222 935,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 340,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

17 340,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 205 595,5




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

575 789,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

11 672,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

900 665,5




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

70 261,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

126 220,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

465 134,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 854,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

188 524,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

183 962,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 054,2




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

11 600,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 880,8




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

33 876,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

52 281,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 270,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 562,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

4 562,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

17 992 101,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

12 352 587,9



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

21 000,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

21 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 384 045,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 364 274,5




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 899 261,7




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

49 505,0




072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

57 408,0




074

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

7 477,5




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

6 119,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

17 915,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 866,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

49,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

929 627,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

59 394,3




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

270,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

8 000,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

859 418,9




049

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

2 544,0


2



Коммуналдық шаруашылық

862 748,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

789 801,2




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

717 835,2




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

29 382,5




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

41 212,8




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 370,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

72 947,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

30 950,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

34 000,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

7 997,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 776 765,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 776 765,8




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

870 416,2




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 037 909,7




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 192,3




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 867 247,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

798 298,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

549 538,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 801,8




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

95 801,8



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

328 592,1




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

328 592,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

125 144,8




011

Мәдениет объектілерін дамыту

125 144,8


2



Спорт

87 536,2



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

83 536,2




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 524,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

117,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

19 242,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 319,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 334,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

4 000,0


3



Ақпараттық кеңістік

97 263,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

69 911,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

67 129,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 782,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

27 352,9




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

27 352,9


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

63 959,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

33 154,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 176,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 978,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

30 805,2




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 745,2




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 000,0


1



Отын және энергетика

1 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

169 294,3


1



Ауыл шаруашылығы

99 921,3



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

19 349,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 192,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

157,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

80 572,3




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 255,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

146,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 163,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 925,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

20 000,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

6 518,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

4 439,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

27 126,0


6



Жер қатынастары

59 212,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

59 212,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 588,0




004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

11 280,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

12 927,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

417,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

10 161,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

10 161,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

10 161,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

198 392,9


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

198 392,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

81 638,3




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 638,3



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

116 754,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 352,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

64 128,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

274,6

12




Көлік және коммуникация

4 072 955,0


1



Автомобиль көлігі

2 805 981,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 805 981,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

606 183,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

337 859,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 861 939,0


9



Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

1 266 974,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 266 974,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 284,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 230 440,0

13




Басқалар

664 367,0


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

32 597,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

32 597,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 194,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

8 300,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

103,0


9



Басқалар

631 770,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 350,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

48 350,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

583 420,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

583 420,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6 742,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6 742,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 742,0




005

Жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

6 742,0

15




Трансферттер

3 210 984,6


1



Трансферттер

3 210 984,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 210 984,6




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

76 818,2




007

Бюджеттік алып қоюлар

2 919 000,0




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

102 571,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

112 595,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

122 402,0





Қаржылық активтерді сатып алу

122 402,0

13




Басқалар

122 402,0


9



Басқалар

122 402,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

122 402,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

122 402,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-6 008 097,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

6 008 097,2

7




Қарыздар түсімдері

2 800 000,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 800 000,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

2 800 000,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

2 800 000,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 208 097,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3 208 097,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 208 097,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 208 097,2

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
  2017 жылғы 30 маусымдағы
  № 208 шешіміне 2 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
  2016 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 131 шешіміне 5 қосымша

123 "Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты" бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің 2017 жылға арналған сомасының бөлінісі

Реттік саны

Атауы

Благодар ауылдық округі

Сазда
ауылдық
округі

Новый
ауылдық
округі

Қурайлы
ауылдық
округі

Қарғалы
ауылдық
округі


БАРЛЫҒЫ

119 546,5

54 885,0

76 160,0

123 085,0

261 436,7

 
1

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 932,0

20 487,0

29 232,0

31 823,0

35 714,0

 
2

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

215,5

325,0

294,0

296,0

616,0

 
3

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға



 
38 898,0


 
79 319,0

 
4

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

42 834,0



 
35 370,0

52 113,0

 
5

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

10 781,0

12 559,0



 
12 057,0

 
6

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

1 180,0

1 282,0


 
2 364,0

12 514,0

 
7

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау


 
16 842,0


 
42 313,0

36 646,8

 
8

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

15 000,0

180,0


 
3 667,0

13 908,9

 
9

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 604,0

3 210,0

7 736,0

7 252,0

18 548,0


О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 26 декабря 2016 года № 131 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2017 - 2019 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 30 июня 2017 года № 208. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 30 июня 2017 года № 5558. Срок действия решения – до 1 января 2018 года

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, маслихат города Актобе РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Актобе от 26 декабря 2016 года № 131 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2017 – 2019 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5208, опубликованное 18 января 2017 года в газете "Ақтөбе" и 17 января 2017 года в газете "Актюбинский вестник") следующие изменения и дополнения:

      1) в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы: цифры "53 127 114,8" заменить цифрами "55 190 152,2", в том числе по:

      поступлениям от продажи основного капитала: цифры "1 045 000,0" заменить цифрами "2 195 278,4";

      поступлениям трансфертов: цифры "22 843 114,8" заменить цифрами "23 755 873,8";

      в подпункте 2):

      затраты: цифры "57 797 109,9" заменить цифрами "61 075 847,4";

      в подпункте 5):

      дефицит (профицит) бюджета: цифры "-4 792 397,1" заменить цифрами "-6 008 097,2";

      в подпункте 6):

      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: цифры "4 792 397,1" заменить цифрами "6 008 097,2".

      2) в пункте 7:

      в абзаце втором:

      цифры "3 738 050,0" заменить цифрами "3 673 852,0";

      в абзаце третьем:

      цифры "9 403 077,0" заменить цифрами "10 380 034,0".

      2. Приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии, секретарь
      маслихата города Актобе С. Шинтасова

  Приложение 1
  к решению маслихата города Актобе
  от 30 июня 2017 года № 208
  Приложение 1
  к решению маслихата города Актобе
  от 26 декабря 2016 года №131

Бюджет города Актобе на 2017 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование доходов

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 190 152,2

1



Налоговые поступления

28 964 361,0


01


Подоходный налог

6 785 908,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 785 908,0


03


Социальный налог

4 336 084,0



1

Социальный налог

4 336 084,0


04


Налоги на собственность

9 148 654,0



1

Налоги на имущество

7 248 278,0



3

Земельный налог

452 181,0



4

Налог на транспортные средства

1 445 725,0



5

Единый земельный налог

2 470,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 925 670,0



2

Акцизы

6 937 658,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

201 873,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

716 208,0



5

Налог на игорный бизнес

69 931,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

768 045,0



1

Государственная пошлина

768 045,0

2



Неналоговые поступления

274 639,0


01


Доходы от государственной собственности

74 639,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74 639,0


06


Прочие неналоговые поступления

200 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

200 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 195 278,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 195 278,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 195 278,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000 000,0



1

Продажа земли

500 000,0



2

Продажа нематериальных активов

500 000,0

4



Поступления трансфертов

23 755 873,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 755 873,8



2

Трансферты из областного бюджета

23 755 873,8


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Бюджетная программа


Наименование расходов





II. Затраты

61 075 847,4

01




Государственные услуги общего характера

870 855,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

734 663,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

33 799,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

33 499,0




003

Капитальные расходы государственного органа

300,0
 



122


Аппарат акима района (города областного значения)

511 174,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

395 574,0




003

Капитальные расходы государственного органа

109 231,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций

6 369,0
 



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

189 690,4
 




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

155 188,0
 




022

Капитальные расходы государственного органа

1 746,5
 




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций

32 755,9
 


2



Финансовая деятельность

83 461,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

83 461,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

66 714,1




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

14 477,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
 

2 099,1




018

Капитальные расходы государственного органа

171,4


5



Планирование и статистическая деятельность

39 896,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

39 896,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

34 706,0




004

Капитальные расходы государственного органа

190,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и
государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5000,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

12 834,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 834,1




040

Развитие объектов государственных органов

12 834,1

02




Оборона

15 036,0


1



Военные нужды

12 698,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 698,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 698,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

2 338,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 338,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

730,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 608,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

293 846,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

293 846,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

248 821,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

248 821,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

45 025,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

44 745,0




003

Капитальные расходы государственного органа

280,0

04




Образование

30 279 762,1


1



Дошкольное воспитание и обучение

4 791 332,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

248 534,0




004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

130 317,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

118 217,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

4 533 405,4




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 586 199,4




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 947 206,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 392,6




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

9 392,6


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

23 449 042,4



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

35 397,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

35 397,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

11 974 091,8




003

Общеобразовательное обучение

11 139 331,9




006

Дополнительное образование для детей

834 759,9



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

86 112,8




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

86 112,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 353 440,8




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

11 353 440,8


9



Прочие услуги в области образования

2 039 387,7



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 039 387,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

58 888,6




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

462 888,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

35 798,0




012

Капитальные расходы государственного органа

307,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

105 454,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

21 852,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 354 200,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 502 212,5


1



Социальное обеспечение

90 753,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

64 227,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 990,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

53 446,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

7 791,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

26 526,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

26 526,0


2



Социальная помощь

2 222 935,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

17 340,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

17 340,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 205 595,5




002

Программа занятости

575 789,0




006

Оказание жилищной помощи

11 672,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

900 665,5




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

70 261,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

126 220,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

465 134,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 854,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

188 524,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

183 962,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

78 054,2




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

11 600,0




021

Капитальные расходы государственного органа

2 880,8




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

33 876,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

52 281,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 270,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 562,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

4 562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 992 101,9


1



Жилищное хозяйство

12 352 587,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

21 000,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

21 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 384 045,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 364 274,5




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 899 261,7




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

49 505,0




072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

57 408,0




074

Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 477,5




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 119,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

17 915,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17 866,0




005

Капитальные расходы государственного органа

49,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

929 627,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

59 394,3




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

270,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

8 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

859 418,9




049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

2 544,0


2



Коммунальное хозяйство

862 748,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

789 801,2




005

Развитие коммунального хозяйства

717 835,2




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

29 382,5




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

41 212,8




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 370,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

72 947,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

30 950,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной
собственности районов (городов областного значения)

34 000,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

7 997,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 776 765,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 776 765,8




025

Освещение улиц в населенных пунктах

870 416,2




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 037 909,7




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 192,3




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 867 247,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

798 298,0


1



Деятельность в области культуры

549 538,7



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

95 801,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

95 801,8



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

328 592,1




003

Поддержка культурно-досуговой работы

328 592,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

125 144,8




011

Развитие объектов культуры

125 144,8


2



Спорт

87 536,2



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

83 536,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 524,0




004

Капитальные расходы государственного органа

117,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 242,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 319,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 334,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4000,0




008

Развитие объектов спорта

4000,0


3



Информационное пространство

97 263,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

69 911,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

67 129,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 782,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

27 352,9




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

27 352,9


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

63 959,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

33 154,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

20 176,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 978,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30 805,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 745,2




006

Капитальные расходы государственного органа

60,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 000,0


1



Топливо и энергетика

1 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

169 294,3


1



Сельское хозяйство

99 921,3



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

19 349,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

19 192,0




006

Капитальные расходы государственного органа

157,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

80 572,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 255,3




003

Капитальные расходы государственного органа

146,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 163,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

1 925,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

20 000,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

6 518,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

4 439,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

27 126,0


6



Земельные отношения

59 212,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

59 212,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

34 588,0




004

Организация работ по зонированию земель

11 280,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

12 927,0




007

Капитальные расходы государственного органа

417,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

10 161,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

10 161,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

10 161,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

198 392,9


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

198 392,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

81 638,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

81 638,3



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

116 754,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

52 352,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

64 128,0




004

Капитальные расходы государственного органа

274,6

12




Транспорт и коммуникации

4 072 955,0


1



Автомобильный транспорт

2 805 981,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 805 981,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

606 183,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

337 859,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 861 939,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 266 974,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 266 974,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

36 284,0




003

Капитальные расходы государственного органа

250,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций

1 230 440,0

13




Прочие

664 367,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

32 597,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

32 597,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

24 194,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

8 300,0




004

Капитальные расходы государственного органа

103,0


9



Прочие

631 770,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

48 350,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

48 350,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

583 420,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

583 420,0

14




Обслуживание долга

6 742,0


1



Обслуживание долга

6 742,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 742,0




005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

6 742,0

15




Трансферты

3 210 984,6


1



Трансферты

3 210 984,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 210 984,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

76 818,2




007

Бюджетные изъятия

2 919 000,0




051

Трансферты органам местного самоуправления

102 571,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

112 595,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

122 402,0





Приобретение финансовых активов

122 402,0

13




Прочие

122 402,0


9



Прочие

122 402,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

122 402,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

122 402,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 008 097,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 008 097,2

7




Поступления займов

2 800 000,0


01



Внутренние государственные займы

2 800 000,0



2


Договоры займа

2 800 000,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2 800 000,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 208 097,2


01



Остатки бюджетных средств

3 208 097,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 208 097,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 208 097,2

  Приложение 2
  к решению маслихата города Актобе от 30 июня 2017 года
  № 208
  Приложение 5
  к решению маслихата города Актобе от 26 декабря 2016 года № 131

Распределение сумм администраторов бюджетных программ 123 "Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" на 2017 год

Порядковый номер

Наименование

Благодар-ный сельский округ

Саздинс-кий сельский округ

Новый сельский округ

Курайлинс-кий сельский округ

Каргалис-
кий сельский округ


ВСЕГО

119 546,5

54 885,0

76 160 ,0

123 085,0

261 436,7

 
1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

37 932,0

20 487,0

29 232,0

31 823,0

35 714,0

 
2

Капитальные расходы государственного органа

215,5

325,0

294,0

296,0

616,0

 
3

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования



 
38 898,0


 
79 319,0

 
4

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

42 834,0



 
35 370,0

52 113,0

 
5

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

10 781,0

12 559,0



 
12 057,0

 
6

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 180,0

1 282,0


 
2 364,0

12 514,0

 
7

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне


 
16 842,0


 
42 313,0

36 646,8

 
8

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0

180,0


 
3 667,0

13 908,9

 
9

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 604,0

3 210,0

7 736,0

7 252,0

18 548,0