Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 4 тамыздағы № 11/136 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 18 тамызда № 3410 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 "2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3228 болып тіркелген, 2017 жылғы 7 қаңтардағы №2 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет қосымшаға сәйкес, тиісінше, оның ішінде 2017 жылға, мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 107 552 372,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 70 230 054,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 4 087 362,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 9 784,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 33 225 172,2 мың теңге;

      2) шығындар – 106 581 191,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 640 282,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 4 526 526,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 886 244,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –688 319,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 688 319,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 357 420,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 357 420,1 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) Төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 33,1 пайыз;

      Қарақия ауданына – 30 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 67,3 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 17,5 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 45,1 пайыз.

      2) Төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 0 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.

      3) Шетел азаматтарының кірістерінен төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 60,3 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 96 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 61,8 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.

      4) Әлеуметтік салық:

      Бейнеу ауданына – 33 пайыз;

      Қарақия ауданына – 30 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 67,3 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 17,5 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 45,2 пайыз.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Облыс әкімдігінің резерві 47 883,4 мың теңге сомасында бекітілсін.".

      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Қ. Әбдірахман
      Облыстық мәслихат
      хатшысы Б. Жүсіпов

       "КЕЛІСІЛДІ"

      "Маңғыстау облысының экономика

      және бюджеттік жоспарлау басқармасы"

      мемлекеттік мекемесі басшысының

      міндетін атқарушы

      Х.Х. Нұрғалиева

       "04" 08 2017 жыл

  Облыстық мәслихаттың
  2017 жылғы "4" тамыздағы
  № 11/136 шешіміне
  қосымша

2017 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





1.КІРІСТЕР

107 552 372,8

1




САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

70 230 054,0


01



Табыс салығы

35 471 152,0



2


Жеке табыс салығы

35 471 152,0


03



Әлеуметтік салық

32 039 466,0



1


Әлеуметтік салық

32 039 466,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 715 431,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 715 410,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

21,0


07



Басқа да салықтар

4 005,0



1


Басқа да салықтар

4 005,0

2




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

4 087 362,6


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72 928,7



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

7 254,0



3


Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

24 523,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

34 129,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

7 022,7


02



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 484 470,9



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 484 470,9


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 529 960,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 529 960,0

3




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

9 784,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 784,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 784,0







4




ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

33 225 172,2


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

3 338 569,2



2


Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

3 338 569,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

29 886 603,0



1


Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

29 886 603,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





2. ШЫҒЫНДАР

106 581 191,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

3 113 964,0


110



Облыс мәслихатының аппараты

38 687,0



001


Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 587,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

100,0


120



Облыс әкімінің аппараты

2 028 501,0



001


Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 690 291,0



007


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

186 498,0



009


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

9 695,0



013


Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

142 017,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

127 030,0



001


Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 035,0



009


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

20 655,0



013


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

2 340,0



028


Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу



258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

210 573,0



001


Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

160 278,0



005


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

500,0



061


Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

49 795,0


269



Облыстың дін істері басқармасы

89 891,0



001


Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 597,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



004


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

676,0



005


Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

43 518,0


282



Облыстың тексеру комиссиясы

103 706,0



001


Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

100 603,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

3 103,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

503 576,0



061


Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

503 576,0


718



Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

12 000,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 000,0

02




Қорғаныс

412 098,0


120



Облыс әкімінің аппараты

118 412,0



010


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 785,0



011


Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс

99 627,0



012


Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру




014


Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

10 000,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

6 486,0



002


Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту

6 486,0


287



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

287 200,0



002


Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

287 200,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 842 378,0


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

5 832 309,0



001


Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 446 391,0



003


Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

2 276,0



006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 139 797,0



013


Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

49 682,0



014


Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру

59 342,0



015


Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру

70 945,0



024


Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу

6 547,0



025


Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету

57 329,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

10 069,0



003


Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту




053


Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу

10 069,0

04




Білім беру

20 038 493,0


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

175 700,0



003


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

6 500,0



043


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

169 200,0


261



Облыстың білім басқармасы

8 353 657,0



001


Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 064,0



003


Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

1 062 144,0



005


Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

34 289,0



006


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

569 933,0



007


Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

250 408,0



011


Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

198 003,0



012


Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

77 248,0



013


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 000,0



024


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

4 495 747,0



029


Әдістемелік жұмыс

391 427,0



052


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

234 310,0



056


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

64 539,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

295 372,0



113


Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

590 173,0


285



Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

932 777,0



006


Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

932 777,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

10 576 359,0



037


Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

127 510,0



079


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi

99 837,0



082


Орта білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту

0,0



086


Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 349 012,0

05




Денсаулық сақтау

12 303 753,8


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 750 456,0



001


Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 453,0



004


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

55 193,0



005


Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

363 697,0



006


Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

61 348,0



007


Салауатты өмір салтын насихаттау

154 452,0



008


Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

236 405,0



009


Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

2 563 541,0



011


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

1 410 887,0



013


Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу

31 234,0



014


Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

1 181 519,0



016


Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

41 484,0



017


Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу




018


Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

31 300,0



019


Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

147 516,0



020


Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

181 000,0



021


Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

128 003,0



022


Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

205 695,0



026


Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

333 628,0



027


Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 737 503,0



029


Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары

30 833,0



030


Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары

407,0



033


Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 631 706,0



036


Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

20 176,0



038


Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

81 476,0



039


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

20 000,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 553 297,8



038


Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 553 297,8







06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 742 617,0


256



Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

2 469 192,0



001


Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

357 388,0



002


Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

162 811,0



003


Мүгедектерге әлеуметтік қолдау

283 442,0



013


Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

276 354,0



014


Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

71 786,0



015


Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

280 904,0



018


Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

28 085,0



037


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

460 756,0



044


Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру

66 546,0



045


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

219 478,0



046


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

12 479,0



047


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

68 854,0



053


Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

44 084,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

136 225,0


261



Облыстың білім басқармасы

198 945,0



015


Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

146 111,0



037


Әлеуметтік сауықтандыру

52 834,0


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

25 033,0



077


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

25 033,0


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

2 267,0



045


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 267,0


297



Облыстың еңбек басқармасы

47 180,0



001


Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

47 180,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 428 721,1


271



Облыстың құрылыс басқармасы

3 058 532,1



014


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 698 923,0



027


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 219 142,1



030


Коммуналдық шаруашылығын дамыту

140 467,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

6 370 189,0



001


Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 757,0



008


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 330 448,0



030


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 119 617,0



032


Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

634 151,0



045


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу және абаттандыру

5 809,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

186 407,0



113


Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер

17 000,0







08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 324 297,0


262



Облыстың мәдениет басқармасы

1 332 328,0



001


Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 524,0



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

252 510,0



005


Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

316 564,0



007


Театр және музыка өнерін қолдау

508 108,0



008


Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

75 876,0



011


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

519,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

132 227,0


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

662 038,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 894,0



007


Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

552 069,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 075,0


283



Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы

182 241,0



001


Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

56 134,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

105,0



005


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

126 002,0


284



Облыстың туризм басқармасы

126 016,0



001


Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 504,0



004


Туристік қызметті реттеу

82 512,0


285



Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

2 493 029,0



001


Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 576,0



002


Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу

40 180,0



003


Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

2 368 673,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

40 600,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

246 786,0



016


Мәдениет объектiлерiн дамыту

245 876,0



017


Cпорт объектiлерiн дамыту

910,0


734



Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасы

281 859,0



001


Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 377,0



002


Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

43 155,0



003


Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

145 295,0



005


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

54 732,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

10 346,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

10 346,0



007


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10 346,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 140 765,0


251



Облыстың жер қатынастары басқармасы

108 077,0



001


Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 824,0



003


Жер қатынастарын реттеу

71 153,0



010


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

100,0


254



Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

811 223,0



001


Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 270,0



005


Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру

103 052,0



006


Жануарлар дүниесiн қорғау

206 601,0



008


Қоршаған ортаны қорғау бойынша iс-шаралар

450 168,0



013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 392,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 740,0


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

834 768,0



001


Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 752,0



014


Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

15 000,0



019


Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер

20 000,0



047


Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау

27 000,0



048


Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру

56 800,0



050


Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

260 240,0



053


Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау

40 300,0



054


Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау

9 600,0



055


Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

274 632,0



056


Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

3 350,0



060


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

49 771,0



061


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау

7 323,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

311 562,0



022


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

311 562,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

5 247,0



027


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

5 247,0


719



Облыстың ветеринария басқармасы

34 823,0



001


Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 472,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105,0



028


Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер

1 246,0


725



Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

35 065,0



001


Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 013,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 052,0







11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

171 188,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

62 833,0



001


Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 833,0


272



Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

70 054,0



001


Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 054,0



002


Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

40 000,0


724



Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

38 301,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 501,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0







12




Көлiк және коммуникация

4 549 468,0


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

4 549 468,0



001


Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 682,0



002


Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 287 183,0



003


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

322 948,0



005


Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

511 511,0



007


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 123 555,0



025


Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 260 589,0







13




Басқалар

2 554 851,4


257



Облыстың қаржы басқармасы

47 883,4



012


Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi

47 883,4


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

233 467,0



003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

233 467,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

818 200,0



040


Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

818 200,0


278



Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

1 129 377,0



001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және сауданы дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 512,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



006


"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

955 765,0



007


"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

100 000,0



027


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

36 000,0


280



Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

325 924,0



001


Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

189 824,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



005


Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру

136 000,0







14




Борышқа қызмет көрсету

6 516,8


257



Облыстың қаржы басқармасы

6 516,8



004


Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

4 938,6



016


Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 578,2







15




Трансферттер

37 941 734,8


257



Облыстың қаржы басқармасы

37 941 734,8



006


Бюджеттік алып коюлар

28 977 170,0



007


Субвенциялар

8 568 886,0



011


Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

225 205,4



053


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

170 473,4

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

3 640 282,0





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

4 526 526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 138 285,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 336 788,0



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй
жобалауға және салуға кредит беру

1 336 788,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 801 497,0



046


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 450 039,0



048


Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

351 458,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 137 682,0


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

474 000,0



037


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

474 000,0


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

663 682,0



007


Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

663 682,0

13




Басқалар

250 559,0


278



Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

250 559,0



013


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

210 000,0



069


Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

40 559,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

5




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

886 244,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

886 244,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

886 244,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

688 319,0





Қаржы активтерін сатып алу

688 319,0

13




Басқалар

688 319,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

684 511,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

684 511,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 808,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

3 808,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1


2

3











5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-3 357 420,1





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

3 357 420,1

7




Қарыздар түсімі

3 965 068,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 965 068,0



1


Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

1 336 788,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

2 628 280,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

16




Қарыздарды өтеу

866 244,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

866 244,0



015


Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

866 244,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары

258 596,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

258 596,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

258 596,1

      Ескертпе:

      ажыратылып жазылуы:

      "ЖИТС" - жұқтырылғын иммун тапшылығы синдромы.

О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 4 августа 2017 года № 11/136. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 августа 2017 года № 3410

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3228 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года №2) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 107 552 372,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 70 230 054,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 4 087 362,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 9 784,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 225 172,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 581 191,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 3 640 282,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 526 526,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 886 244,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 688 319,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 688 319,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 357 420,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 357 420,1 тысяча тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 33,1 процента;

      Каракиянскому району – 30 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 67,3 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 17,5 процента;

      городу Жанаозен – 45,1 процента.

      2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 0 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов.

      3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 60,3 процента;

      Мангистаускому району – 96 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 61,8 процента;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов.

      4) Социальный налог:

      Бейнеускому району – 33 процента;

      Каракиянскому району – 30 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 67,3 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 17,5 процента;

      городу Жанаозен – 45,2 процентов.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 47 883,4 тысяч тенге.".

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии К. Абдирахман
      Секретарь областного маслихата Б. Жусупов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Управление экономики

      и бюджетного планирования

      Мангистауской области"

      Нургалиева Х.Х.

      "04" 08 2017 года

  приложение
  к решению областного маслихата
  от "4" августа 2017 года № 11/136

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





1. ДОХОДЫ

107 552 372,8

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

70 230 054,0


01



Подоходный налог

35 471 152,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 471 152,0


03



Социальный налог

32 039 466,0



1


Социальный налог

32 039 466,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 715 431,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 715 410,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

21,0


07



Прочие налоги

4 005,0



1


Прочие налоги

4 005,0







2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

4 087 362,6


01



Доходы от государственной собственности

72 928,7



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

7 254,0



3


Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

24 523,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34 129,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7 022,7


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 484 470,9



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 484 470,9


06



Прочие неналоговые поступления

2 529 960,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 529 960,0

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

9 784,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 784,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 784,0

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

33 225 172,2


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 338 569,2



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

3 338 569,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 886 603,0



1


Трансферты из республиканского бюджета

29 886 603,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

106 581 191,9

01




Государственные услуги общего характера

3 113 964,0


110



Аппарат маслихата области

38 687,0



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

38 587,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0


120



Аппарат акима области

2 028 501,0



001


Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 690 291,0



007


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 498,0



009


Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

9 695,0



013


Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

142 017,0


257



Управление финансов области

127 030,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

104 035,0



009


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

20 655,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 340,0



028


Приобретение имущества в коммунальную собственность



258



Управление экономики и бюджетного планирования области

210 573,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

160 278,0



005


Капитальные расходы государственного органа

500,0



061


Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

49 795,0


269



Управление по делам религий области

89 891,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

45 597,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



004


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

676,0



005


Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

43 518,0


282



Ревизионная комиссия области

103 706,0



001


Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

100 603,0



003


Капитальные расходы государственного органа

3 103,0


271



Управление строительства области

503 576,0



061


Развитие объектов государственных органов

503 576,0


718



Управление государственных закупок области

12 000,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

12 000,0

02




Оборона

412 098,0


120



Аппарат акима области

118 412,0



010


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 785,0



011


Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

99 627,0



014


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

10 000,0


271



Управление строительства области

6 486,0



002


Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

6 486,0


287



Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

287 200,0



002


Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

287 200,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 842 378,0


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 832 309,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 446 391,0



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 276,0



006


Капитальные расходы государственного органа

1 139 797,0



013


Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

49 682,0



014


Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

59 342,0



015


Организация содержания служебных животных

70 945,0



024


Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации

6 547,0



025


Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения

57 329,0


271



Управление строительства области

10 069,0



053


Строительство объектов общественного порядка и безопасности

10 069,0

04




Образование

20 038 493,0


253



Управление здравоохранения области

175 700,0



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

6 500,0



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

169 200,0


261



Управление образования области

8 353 657,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

87 064,0



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 062 144,0



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

34 289,0



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

569 933,0



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

250 408,0



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

198 003,0



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

77 248,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

4 495 747,0



029


Методическая работа

391 427,0



052


Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

234 310,0



056


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

64 539,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

295 372,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

590 173,0


285



Управление физической культуры и спорта области

932 777,0



006


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

932 777,0


271



Управление строительства области

10 576 359,0



037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

127 510,0



079


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

99 837,0



086


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

10 349 012,0

05




Здравоохранение

12 303 753,8


253



Управление здравоохранения области

10 750 456,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

101 453,0



004


Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

55 193,0



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

363 697,0



006


Услуги по охране материнства и детства

61 348,0



007


Пропаганда здорового образа жизни

154 452,0



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

236 405,0



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 563 541,0



011


Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

1 410 887,0



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

31 234,0



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 181 519,0



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

41 484,0



018


Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

31 300,0



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

147 516,0



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

181 000,0



021


Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

128 003,0



022


Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов

205 695,0



026


Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

333 628,0



027


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 737 503,0



029


Областные базы спецмедснабжения

30 833,0



030


Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

407,0



033


Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 631 706,0



036


Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

20 176,0



038


Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

81 476,0



039


Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

20 000,0


271



Управление строительства области

1 553 297,8



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 553 297,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 742 617,0


256



Управление координации занятости и социальных программ области

2 469 192,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

357 388,0



002


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

162 811,0



003


Социальная поддержка инвалидов

283 442,0



013


Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

276 354,0



014


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

71 786,0



015


Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

280 904,0



018


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

28 085,0



037


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

460 756,0



044


Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

66 546,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

219 478,0



046


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

12 479,0



047


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

68 854,0



053


Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

44 084,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

136 225,0


261



Управление образования области

198 945,0



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

146 111,0



037


Социальная реабилитация

52 834,0


263



Управление внутренней политики области

25 033,0



077


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

25 033,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 267,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

2 267,0


297



Управление труда области

47 180,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

47 180,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 428 721,1


271



Управление строительства области

3 058 532,1



014


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 698 923,0



027


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 219 142,1



030


Развитие коммунального хозяйства

140 467,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

6 370 189,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

76 757,0



008


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 330 448,0



030


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 119 617,0



032


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

634 151,0



045


Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

5 809,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 407,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

17 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 324 297,0


262



Управление культуры области

1 332 328,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

46 524,0



003


Поддержка культурно-досуговой работы

252 510,0



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

316 564,0



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

508 108,0



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

75 876,0



011


Капитальные расходы государственного органа

519,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

132 227,0


263



Управление внутренней политики области

662 038,0



001


Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

107 894,0



007


Услуги по проведению государственной информационной политики

552 069,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 075,0


283



Управление по вопросам молодежной политики области

182 241,0



001


Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

56 134,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



005


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

126 002,0


284



Управление туризма области

126 016,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

43 504,0



004


Регулирование туристической деятельности

82 512,0


285



Управление физической культуры и спорта области

2 493 029,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

43 576,0



002


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

40 180,0



003


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 368 673,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 600,0


271



Управление строительства области

246 786,0



016


Развитие объектов культуры

245 876,0



017


Развитие объектов спорта

910,0


734



Управление по развитию языков, архивов и документации области

281 859,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

38 377,0



002


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

43 155,0



003


Обеспечение сохранности архивного фонда

145 295,0



005


Капитальные расходы государственного органа

300,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 732,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 346,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

10 346,0



007


Развитие теплоэнергетической системы

10 346,0







10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 140 765,0


251



Управление земельных отношений области

108 077,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

36 824,0



003


Регулирование земельных отношений

71 153,0



010


Капитальные расходы государственного органа

100,0


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

811 223,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

41 270,0



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

103 052,0



006


Охрана животного мира

206 601,0



008


Мероприятия по охране окружающей среды

450 168,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 392,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 740,0


255



Управление сельского хозяйства области

834 768,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

70 752,0



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

15 000,0



019


Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

20 000,0



047


Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

27 000,0



048


Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

56 800,0



050


Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

260 240,0



053


Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

40 300,0



054


Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость

9 600,0



055


Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

274 632,0



056


Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

3 350,0



060


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

49 771,0



061


Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 323,0


271



Управление строительства области

311 562,0



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

311 562,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 247,0



027


Развитие объектов охраны окружающей среды

5 247,0


719



Управление ветеринарии области

34 823,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33 472,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



028


Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

1 246,0


725



Управление по контролю за использованием и охраной земель области

35 065,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

33 013,0



003


Капитальные расходы государственного органа

2 052,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

171 188,0


271



Управление строительства области

62 833,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

62 833,0


272



Управление архитектуры и градостроительства области

70 054,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 054,0



002


Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

40 000,0


724



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

38 301,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

37 501,0



003


Капитальные расходы государственного органа

800,0







12




Транспорт и коммуникации

4 549 468,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

4 549 468,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

43 682,0



002


Развитие транспортной инфраструктуры

1 287 183,0



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

322 948,0



005


Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

511 511,0



007


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

1 123 555,0



025


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 260 589,0







13




Прочие

2 554 851,4


257



Управление финансов области

47 883,4



012


Резерв местного исполнительного органа области

47 883,4


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

233 467,0



003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

233 467,0


271



Управление строительства области

818 200,0



040


Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

818 200,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 129 377,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

37 512,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



006


Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

955 765,0



007


Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

100 000,0



027


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

36 000,0


280



Управление индустриально-инновационного развития области

325 924,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

189 824,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



005


Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

136 000,0







14




Обслуживание долга

6 516,8


257



Управление финансов области

6 516,8



004


Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 938,6



016


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 578,2







15




Трансферты

37 941 734,8


257



Управление финансов области

37 941 734,8



006


Бюджетные изъятия

28 977 170,0



007


Субвенции

8 568 886,0



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 205,4



053


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

170 473,4

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 640 282,0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

4 526 526,0







07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 138 285,0


271



Управление строительства области

1 336 788,0



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья

1 336 788,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 801 497,0



046


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 450 039,0



048


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

351 458,0







10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 137 682,0


255



Управление сельского хозяйства области

474 000,0



037


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

474 000,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

663 682,0



007


Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

663 682,0







13




Прочие

250 559,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

250 559,0



013


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

210 000,0



069


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

886 244,0


01



Погашение бюджетных кредитов

886 244,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

886 244,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

688 319,0





Приобретение финансовых активов

688 319,0

13




Прочие

688 319,0


271



Управление строительства области

684 511,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

684 511,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 808,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 808,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 357 420,1





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 357 420,1

7




Поступление займов

3 965 068,0


01



Внутренние государственные займы

3 965 068,0



1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

1 336 788,0



2


Договоры займа

2 628 280,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

16




Погашение займов

866 244,0


257



Управление финансов области

866 244,0



015


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

866 244,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

258 596,1


01



Остатки бюджетных средств

258 596,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

258 596,1


      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      "СПИД" - синдром приобретенного иммунного дефицита.