Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 22 қарашадағы № 14/165 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 6 желтоқсанда № 3472 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы "2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" қаулысына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 "2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3228 болып тіркелген, 2017 жылғы 7 қаңтардағы №2 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға, мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 113 024 429,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 69 934 846,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 3 395 924,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 13 049,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 39 680 609,9 мың теңге;

      2) шығындар – 104 352 169,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 640 482,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 654 006,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 013 524,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 8 377 468,1 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 8 397 087,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 19 618,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 345 690,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 345 690,1 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2017 жылға қалалар мен аудандардың бюджеттеріне кірістерді бөлу нормативтері мына мөлшерде белгіленсін:

      1) төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 26,6 пайыз;

      Қарақия ауданына – 30,1 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 65,4 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 96,7 пайыз;

      Ақтау қаласына – 16,4 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 46,4 пайыз;

      2) төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 100 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз;

      3) шетел азаматтарының кірістерінен төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 100 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз;

      4) әлеуметтік салық:

      Бейнеу ауданына – 26,5 пайыз;

      Қарақия ауданына – 30,7 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 65,5 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 96,8 пайыз;

      Ақтау қаласына – 16,3 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 46,7 пайыз.";

      13 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Облыс әкімдігінің резерві 29 470,1 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Сариев
      Облыстық мәслихат хатшысы С. Трұмов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Маңғыстау облысының экономика

      және бюджеттік жоспарлау басқармасы"

      мемлекеттік мекемесі басшысының

      міндетін атқарушы

      Х.Х. Нұрғалиева

      "22" 11 2017 жыл

  Облыстық мәслихаттың
  2017 жылғы "22" қарашадағы
  № 14/165 шешіміне
  қосымша

2017 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





1.КІРІСТЕР

113 024 429,8

1




САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

69 934 846,0


01



Табыс салығы

35 260 947,0



2


Жеке табыс салығы

35 260 947,0


03



Әлеуметтік салық

32 295 953,0



1


Әлеуметтік салық

32 295 953,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 373 941,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 373 940,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1,0


07



Басқа да салықтар

4 005,0



1


Басқа да салықтар

4 005,0




10

Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері

4 005,0

2




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

3 395 924,9


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

77 776,1



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

7 337,0



3


Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

24 523,0



4


Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 799,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

34 129,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

6 988,1


02



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 254 413,9



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 254 413,9


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 063 729,9



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 063 729,9

3




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

13 049,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 049,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 049,0

4




ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

39 680 609,9


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

3 501 888,9



2


Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

3 501 888,9


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 178 721,0



1


Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

36 178 721,0
 

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





2. ШЫҒЫНДАР

104 352 169,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

3 040 332,1


110



Облыс мәслихатының аппараты

35 738,0



001


Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 464,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

274,0


120



Облыс әкімінің аппараты

2 003 085,1



001


Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 708 698,1



007


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

149 919,5



009


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

7 060,5



013


Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

137 407,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

117 579,0



001


Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 135,0



009


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

16 855,0



013


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

1 589,0


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

182 611,0



001


Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

154 176,0



005


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

483,0



061


Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

27 952,0


269



Облыстың дін істері басқармасы

89 347,0



001


Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 597,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



004


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

676,0



005


Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

42 974,0


282



Облыстың тексеру комиссиясы

101 895,0



001


Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

100 603,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

1 292,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

498 099,0



061


Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

498 099,0


718



Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

11 978,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 312,0



013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 666,0

02




Қорғаныс

379 260,0


120



Облыс әкімінің аппараты

85 574,0



010


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 162,0



011


Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс

67 912,0



014


Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

6 500,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

6 486,0



002


Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту

6 486,0


287



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

287 200,0



002


Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

287 200,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 940 679,0


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

5 940 679,0



001


Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 576 916,0



003


Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

2 276,0



006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 139 347,0



013


Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

41 059,0



014


Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру

60 127,0



015


Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру

64 657,0



025


Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету

56 297,0

04




Білім беру

16 464 748,0


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

172 609,0



003


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

3 876,0



043


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

168 733,0


261



Облыстың білім басқармасы

8 115 600,0



001


Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 264,0



003


Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

1 072 085,0



005


Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

32 096,0



006


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

566 318,0



007


Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

280 115,0



011


Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

194 385,0



012


Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

74 940,0



013


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 905,0



024


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

4 374 611,0



029


Әдістемелік жұмыс

438 812,0



052


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

191 747,0



056


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 925,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

170 224,0



113


Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

590 173,0


285



Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

932 777,0



006


Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

932 777,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

7 243 762,0



037


Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

127 510,0



079


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi

889 486,0



086


Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

6 226 766,0

05




Денсаулық сақтау

11 493 230,8


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 221 020,0



001


Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 730,0



004


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

55 193,0



005


Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

363 391,0



006


Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

66 188,0



007


Салауатты өмір салтын насихаттау

154 264,0



008


Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

235 904,0



009


Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

2 568 162,0



011


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

1 406 305,0



013


Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу

31 128,0



014


Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

1 592 226,0



016


Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

41 484,0



018


Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

31 120,0



019


Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

147 516,0



020


Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

187 648,0



021


Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

114 003,0



022


Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

244 339,0



026


Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

352 702,0



027


Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 462 503,0



029


Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары

30 747,0



030


Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары

407,0



033


Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

916 706,0



036


Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

17 941,0



038


Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

81 476,0



039


Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

19 937,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 272 210,8



038


Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 272 210,8

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 646 303,0


256



Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

2 371 256,0



001


Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

354 163,0



002


Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

162 099,0



003


Мүгедектерге әлеуметтік қолдау

283 442,0



013


Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

270 324,0



014


Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

67 315,0



015


Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

278 254,0



018


Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

12 875,0



037


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

441 026,0



044


Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру

78 546,0



045


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

172 216,0



046


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

12 143,0



047


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

82 182,0



053


Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

40 070,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

116 601,0


261



Облыстың білім басқармасы

200 722,0



015


Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

149 631,0



037


Әлеуметтік сауықтандыру

51 091,0


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

25 033,0



077


Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

25 033,0


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

2 267,0



045


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 267,0


297



Облыстың еңбек басқармасы

47 025,0



001


Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

47 025,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 964 261,1


271



Облыстың құрылыс басқармасы

3 055 268,1



014


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 541 087,0



027


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 393 154,1



030


Коммуналдық шаруашылығын дамыту

121 027,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

5 908 993,0



001


Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 706,0



008


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 890 303,0



030


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 098 617,0



032


Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

634 151,0



045


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу және абаттандыру

5 809,0



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

186 407,0



113


Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 000,0







08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 165 403,3


262



Облыстың мәдениет басқармасы

1 299 898,3



001


Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 435,5



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

252 117,0



005


Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

315 363,5



007


Театр және музыка өнерін қолдау

504 903,0



008


Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

75 388,0



011


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

519,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

105 172,3


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

658 396,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 448,0



005


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

80,0



007


Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

550 793,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 075,0


283



Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы

182 113,0



001


Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

56 071,0



003


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

105,0



005


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

125 937,0


284



Облыстың туризм басқармасы

119 315,0



001


Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 761,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 143,0



004


Туристік қызметті реттеу

73 411,0


285



Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

2 530 776,0



001


Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 514,0



002


Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу

40 180,0



003


Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

2 406 482,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

40 600,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

116 786,0



016


Мәдениет объектiлерiн дамыту

115 876,0



017


Cпорт объектiлерiн дамыту

910,0


734



Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасы

258 119,0



001


Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 739,0



002


Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

43 155,0



003


Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

144 941,0



005


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

33 984,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

10 346,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

10 346,0



007


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10 346,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 877 503,0


251



Облыстың жер қатынастары басқармасы

104 166,0



001


Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 258,0



003


Жер қатынастарын реттеу

68 828,0



010


Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

80,0


254



Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

799 966,0



001


Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 270,0



005


Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру

103 052,0



006


Жануарлар дүниесiн қорғау

202 696,0



008


Қоршаған ортаны қорғау бойынша iс-шаралар

442 816,0



013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 392,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 740,0


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

785 751,0



001


Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 730,0



014


Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

12 000,0



047


Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау

20 000,0



048


Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру

56 800,0



050


Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

260 240,0



053


Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау

60 300,0



055


Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

274 632,0



056


Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

25 000,0



060


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

4 726,0



061


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау

7 323,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

113 593,0



022


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

113 593,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

5 247,0



027


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

5 247,0


719



Облыстың ветеринария басқармасы

34 472,0



001


Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 121,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105,0



028


Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер

1 246,0


725



Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

34 308,0



001


Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 256,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 052,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

172 553,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

63 262,0



001


Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 182,0



005


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80,0


272



Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

70 025,0



001


Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 025,0



002


Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

40 000,0


724



Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

39 266,0



001


Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 466,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0

12




Көлiк және коммуникация

7 103 987,0


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

7 103 987,0



001


Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 074,0



002


Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 853 183,0



003


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

322 948,0



005


Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

503 011,0



007


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 123 182,0



025


Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 260 589,0

13




Басқалар

2 513 152,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

29 470,0



012


Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi

29 470,0


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

217 692,0



003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

217 692,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

779 667,0



040


Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

779 667,0


278



Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

1 171 951,0



001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және сауданы дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 453,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



006


"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

1 010 328,0



007


"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

100 000,0



027


Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

24 070,0


280



Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

314 372,0



001


Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

178 272,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



005


Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру

136 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6 645,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

6 645,0



004


Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

4 938,6



016


Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 706,4

15




Трансферттер

38 573 766,4


257



Облыстың қаржы басқармасы

38 573 766,4



006


Бюджеттік алып коюлар

28 977 170,0



007


Субвенциялар

8 885 896,0



011


Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

246 312,4



017


Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

37 023,7



024


Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

167 261,0



052


Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша толық пайдалануға рұқсат етiлген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

35 932,0



053


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

224 171,3

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

6 640 482,0





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

7 654 006,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 253 835,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

4 452 338,0



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй
жобалауға және салуға кредит беру

4 452 338,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 801 497,0



046


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 450 039,0




033

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт қаражатынан кредит беру есебінен

1 450 039,0



048


Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

351 458,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 137 682,0


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

474 000,0



037


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

474 000,0


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

663 682,0



007


Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

663 682,0

13




Басқалар

262 489,0


278



Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

262 489,0



013


Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

221 930,0



069


Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

40 559,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

5




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

1 013 524,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 013 524,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

962 924,0



2


Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

50 600,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

8 377 468,1





Қаржы активтерін сатып алу

8 397 087,0

13




Басқалар

8 397 087,0


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

28 000,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

28 000,0


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

7 713 279,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

7 713 279,0


271



Облыстың құрылыс басқармасы

652 000,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

652 000,0


279



Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 808,0



065


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

3 808,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

19 618,9


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

19 618,9



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

19 618,9

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1


2

3





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-6 345 690,0





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

6 345 690,1

7




Қарыздар түсімі

7 080 618,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 080 618,0



1


Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

4 452 338,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

2 628 280,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

16




Қарыздарды өтеу

993 524,0


257



Облыстың қаржы басқармасы

993 524,0



015


Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

942 924,0



018


Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

50 600,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары

258 596,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

258 596,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

258 596,1

      Ескертпе:

      ажыратылып жазылуы:

      "ЖИТС" - жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы.

О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 14/165. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 6 декабря 2017 года № 3472

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3228, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года №2) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2017 - 2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 113 024 429,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 69 934 846,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 3 395 924,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 049,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 39 680 609,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 352 169,8 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 6 640 482,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 654 006,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 013 524,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 8 377 468,1 тысяча тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 8 397 087,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 19 618,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 345 690,1 тысяча тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Установить на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 26,6 процентов;

      Каракиянскому району - 30,1 процент;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 65,4 процента;

      Мунайлинскому району – 96,7 процентов;

      городу Актау - 16,4 процента;

      городу Жанаозен - 46,4 процента;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району - 100 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району - 100 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау - 100 процентов;

      городу Жанаозен - 100 процентов;

      4) социальный налог:

      Бейнеускому району – 26,5 процентов;

      Каракиянскому району - 30,7 процентов;

      Мангистаускому району - 100 процентов;

      Тупкараганскому району - 65,5 процентов;

      Мунайлинскому району – 96,8 процентов;

      городу Актау - 16,3 процента;

      городу Жанаозен - 46,7 процентов.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 29 470,1 тысяча тенге.";

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии А. Сариев
      Секретарь областного
      Маслихата С. Трумов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Управление экономики

      и бюджетного планирования

      Мангистауской области"      

      Нургалиева Х.Х.

      "22" 11 2017 года

  Приложение к решению областного маслихата от "22" ноября 2017 года № 14/165

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





1. ДОХОДЫ

113 024 429,8

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

69 934 846,0


01



Подоходный налог

35 260 947,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 260 947,0


03



Социальный налог

32 295 953,0



1


Социальный налог

32 295 953,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 373 941,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 373 940,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1,0


07



Прочие налоги

4 005,0



1


Прочие налоги

4 005,0

2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

3 395 924,9


01



Доходы от государственной собственности

77 776,1



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

7 337,0



3


Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

24 523,0



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

4 799,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34 129,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

6 988,1


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 254 413,9



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 254 413,9


06



Прочие неналоговые поступления

2 063 729,9



1


Прочие неналоговые поступления

2 063 729,9

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

13 049,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 049,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 049,0

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

39 680 609,9


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 501 888,9



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

3 501 888,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 178 721,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

104 352 169,8

01




Государственные услуги общего характера

3 040 332,1


110



Аппарат маслихата области

35 738,0



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

35 464,0



003


Капитальные расходы государственного органа

274,0


120



Аппарат акима области

2 003 085,1



001


Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 708 698,1



007


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

149 919,5



009


Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

7 060,5



013


Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

137 407,0


257



Управление финансов области

117 579,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

99 135,0



009


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

16 855,0



013


Капитальные расходы государственного органа

1 589,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

182 611,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

154 176,0



005


Капитальные расходы государственного органа

483,0



061


Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

27 952,0


269



Управление по делам религий области

89 347,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

45 597,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



004


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

676,0



005


Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

42 974,0


282



Ревизионная комиссия области

101 895,0



001


Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

100 603,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 292,0


271



Управление строительства области

498 099,0



061


Развитие объектов государственных органов

498 099,0


718



Управление государственных закупок области

11 978,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

9 312,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 666,0

02




Оборона

379 260,0


120



Аппарат акима области

85 574,0



010


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 162,0



011


Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

67 912,0



014


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

6 500,0


271



Управление строительства области

6 486,0



002


Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

6 486,0


287



Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

287 200,0



002


Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

287 200,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 940 679,0


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 940 679,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 576 916,0



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 276,0



006


Капитальные расходы государственного органа

1 139 347,0



013


Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

41 059,0



014


Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

60 127,0



015


Организация содержания служебных животных

64 657,0



025


Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения

56 297,0

04




Образование

16 464 748,0


253



Управление здравоохранения области

172 609,0



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

3 876,0



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

168 733,0


261



Управление образования области

8 115 600,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

94 264,0



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 072 085,0



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

32 096,0



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

566 318,0



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

280 115,0



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

194 385,0



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

74 940,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 905,0



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

4 374 611,0



029


Методическая работа

438 812,0



052


Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

191 747,0



056


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

32 925,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

170 224,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

590 173,0


285



Управление физической культуры и спорта области

932 777,0



006


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

932 777,0


271



Управление строительства области

7 243 762,0



037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

127 510,0



079


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

889 486,0



086


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

6 226 766,0

05




Здравоохранение

11 493 230,8


253



Управление здравоохранения области

10 221 020,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

99 730,0



004


Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

55 193,0



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

363 391,0



006


Услуги по охране материнства и детства

66 188,0



007


Пропаганда здорового образа жизни

154 264,0



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

235 904,0



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 568 162,0



011


Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

1 406 305,0



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

31 128,0



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 592 226,0



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

41 484,0



018


Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

31 120,0



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

147 516,0



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

187 648,0



021


Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

114 003,0



022


Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов

244 339,0



026


Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

352 702,0



027


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 462 503,0



029


Областные базы спецмедснабжения

30 747,0



030


Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

407,0



033


Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

916 706,0



036


Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

17 941,0



038


Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

81 476,0



039


Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

19 937,0


271



Управление строительства области

1 272 210,8



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 272 210,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 646 303,0


256



Управление координации занятости и социальных программ области

2 371 256,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

354 163,0



002


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

162 099,0



003


Социальная поддержка инвалидов

283 442,0



013


Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

270 324,0



014


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

67 315,0



015


Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

278 254,0



018


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 875,0



037


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

441 026,0



044


Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

78 546,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

172 216,0



046


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

12 143,0



047


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

82 182,0



053


Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

40 070,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

116 601,0


261



Управление образования области

200 722,0



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

149 631,0



037


Социальная реабилитация

51 091,0


263



Управление внутренней политики области

25 033,0



077


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

25 033,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 267,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

2 267,0


297



Управление труда области

47 025,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

47 025,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 964 261,1


271



Управление строительства области

3 055 268,1



014


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 541 087,0



027


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 393 154,1



030


Развитие коммунального хозяйства

121 027,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 908 993,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

76 706,0



008


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 890 303,0



030


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 098 617,0



032


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

634 151,0



045


Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

5 809,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 407,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

17 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 165 403,3


262



Управление культуры области

1 299 898,3



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

46 435,5



003


Поддержка культурно-досуговой работы

252 117,0



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

315 363,5



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

504 903,0



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

75 388,0



011


Капитальные расходы государственного органа

519,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

105 172,3


263



Управление внутренней политики области

658 396,0



001


Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

105 448,0



005


Капитальные расходы государственного органа

80,0



007


Услуги по проведению государственной информационной политики

550 793,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 075,0


283



Управление по вопросам молодежной политики области

182 113,0



001


Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

56 071,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



005


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

125 937,0


284



Управление туризма области

119 315,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

44 761,0



003


Капитальные расходы государственного органа

1 143,0



004


Регулирование туристической деятельности

73 411,0


285



Управление физической культуры и спорта области

2 530 776,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

43 514,0



002


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

40 180,0



003


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 406 482,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 600,0


271



Управление строительства области

116 786,0



016


Развитие объектов культуры

115 876,0



017


Развитие объектов спорта

910,0


734



Управление по развитию языков, архивов и документации области

258 119,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

35 739,0



002


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

43 155,0



003


Обеспечение сохранности архивного фонда

144 941,0



005


Капитальные расходы государственного органа

300,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 984,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 346,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

10 346,0



007


Развитие теплоэнергетической системы

10 346,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 877 503,0


251



Управление земельных отношений области

104 166,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

35 258,0



003


Регулирование земельных отношений

68 828,0



010


Капитальные расходы государственного органа

80,0


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

799 966,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

41 270,0



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

103 052,0



006


Охрана животного мира

202 696,0



008


Мероприятия по охране окружающей среды

442 816,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 392,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 740,0


255



Управление сельского хозяйства области

785 751,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

64 730,0



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

12 000,0



047


Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

20 000,0



048


Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

56 800,0



050


Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

260 240,0



053


Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

60 300,0



055


Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

274 632,0



056


Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

25 000,0



060


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

4 726,0



061


Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 323,0


271



Управление строительства области

113 593,0



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

113 593,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 247,0



027


Развитие объектов охраны окружающей среды

5 247,0


719



Управление ветеринарии области

34 472,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33 121,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



028


Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

1 246,0


725



Управление по контролю за использованием и охраной земель области

34 308,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

32 256,0



003


Капитальные расходы государственного органа

2 052,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

172 553,0


271



Управление строительства области

63 262,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

63 182,0



005


Капитальные расходы государственного органа

80,0


272



Управление архитектуры и градостроительства области

70 025,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 025,0



002


Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

40 000,0


724



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

39 266,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

38 466,0



003


Капитальные расходы государственного органа

800,0

12




Транспорт и коммуникации

7 103 987,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

7 103 987,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

41 074,0



002


Развитие транспортной инфраструктуры

3 853 183,0



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

322 948,0



005


Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

503 011,0



007


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

1 123 182,0



025


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 260 589,0

13




Прочие

2 513 152,1


257



Управление финансов области

29 470,1



012


Резерв местного исполнительного органа области

29 470,1


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

217 692,0



003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно - частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно - частного партнерства и концессионных проектов

217 692,0


271



Управление строительства области

779 667,0



040


Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

779 667,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 171 951,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

37 453,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



006


Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

1 010 328,0



007


Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

100 000,0



027


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

24 070,0


280



Управление индустриально-инновационного развития области

314 372,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

178 272,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



005


Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

136 000,0







14




Обслуживание долга

6 645,0


257



Управление финансов области

6 645,0



004


Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 938,6



016


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 706,4

15




Трансферты

38 573 766,4


257



Управление финансов области

38 573 766,4



006


Бюджетные изъятия

28 977 170,0



007


Субвенции

8 885 896,0



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

246 312,4



017


Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

37 023,7



024


Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

167 261,0



052


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

35 932,0



053


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

224 171,3

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

6 640 482,0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

7 654 006,0







07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 253 835,0


271



Управление строительства области

4 452 338,0



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья

4 452 338,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 801 497,0



046


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 450 039,0



048


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

351 458,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 137 682,0


255



Управление сельского хозяйства области

474 000,0



037


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

474 000,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

663 682,0



007


Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

663 682,0

13




Прочие

262 489,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

262 489,0



013


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

221 930,0



069


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

1 013 524,0


01



Погашение бюджетных кредитов

1 013 524,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

962 924,0



2


Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов

50 600,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

8 377 468,1





Приобретение финансовых активов

8 397 087,0

13




Прочие

8 397 087,0


255



Управление сельского хозяйства области

28 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

28 000,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

7 713 279,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

7 713 279,0


271



Управление строительства области

652 000,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

652 000,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 808,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 808,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

19 618,9


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

19 618,9



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

19 618,9

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-6 345 690,1





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 345 690,1

7




Поступление займов

7 080 618,0


01



Внутренние государственные займы

7 080 618,0



1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

4 452 338,0



2


Договоры займа

2 628 280,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

16




Погашение займов

993 524,0


257



Управление финансов области

993 524,0



015


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

942 924,0



018


Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета

50 600,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

258 596,1


01



Остатки бюджетных средств

258 596,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

258 596,1

      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      "СПИД" - синдром приобретенного иммунодефицита.