"2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 6 наурыздағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 29 наурызда № 4118 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №1 шешіміне (2017 жылғы 11 қаңтардағы № 4017 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2017 жылғы 20 қантардағы № 3 "Қызылжар Нұры", № 3 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
       1-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      1. 2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2017 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 24 270 559,7 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
      салықтық түсімдер – 11 456 702,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 65 158 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 833 297,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері – 10 915 402,7 мың теңге;
      2) шығындар – 25 167 656,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 683 931 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 683 931 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:
      қаржылық активтерді сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 579 453,1 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 579 453,1 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздардың түсуі – 683 931 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 149 826 мың теңге;
      бюджеттік құралдардың қолданылатын қалдығы – 1 046 923,0 мың теңге.";
      мынадай мазмұндағы 7-1 тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. 2017 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстарын 3-1 қосымшаға сәйкес қарастыру.";
      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын;
      жоғарыда аталған шешімнің 3-1 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сай толықтырылсын.
      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Петропавл қалалық мәслихат
сессиясының төрағасы
Л. Каиржанова
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 6 наурыздағы № 1 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 20 желтоксандағы № 1 шешiмiне 1 қосымша

2017 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
I.Кiрiстер
24 270 559,7
1
 
 
Салықтық түсімдер
11 456 702,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
5 199 585,0
 
 
1
Әлеуметтiк салық
5 199 585,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
2 195 015,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 410 365,0
 
 
3
Жер салығы
148 000,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
636 650,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
3 650 166,0
 
 
2
Акциздер 
3 011 450,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
175 000,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
431 369,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
32 347,0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
411 936,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
411 936,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
65 158,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
65 158,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
65 158,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
1 833 297,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
1 711 797,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
1 711 797,0
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
121 500,0
 
 
1
Жерді сату
110 000,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату 
11 500,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
10 915 402,7
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
10 915 402,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
10 915 402,7
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
II. Шығындар
25 167 656,7
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 
1 189 614,9
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
18 034,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
18 034,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
333 846,2
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
201 908,5
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
 
 
009
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
131 637,7
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
315 211,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
27 437,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
3 774,0
 
 
028
Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
284 000,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
25 689,1
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 739,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 950,1
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
21 286,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 286,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
430 247,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
65 142,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
365 105,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
45 301,6
 
 
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
45 301,6
2
 
 
Қорғаныс
38 056,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
38 056,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
38 056,0
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
56 000,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
56 000,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
56 000,0
4
 
 
Бiлiм беру
9 102 056,5
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 958 125,8
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 743,0
 
 
003
Жалпы білім беру
5 238 520,0
 
 
004
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беружүйесін ақпараттандыру
10 000,0
 
 
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
299 950,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
370 435,5
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 045 904,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
60 072,0
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 705,0
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
40 000,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
865 796,3
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
141 918,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
141 918,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
2 012,7
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
2 012,7
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 081 893,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
18 639,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 
14 422,0
 
 
031
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау
4 217,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 063 254,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
74 348,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
301 458,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
34 508,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
34 931,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
189 500,0
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 900,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
963,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
62 935,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
97 203,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
8 738,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
200 862,0
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
30 950,0
 
 
025
"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
10 141,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
6 529,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
4 288,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
10 486 958,8
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
26 104,0
 
 
024
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу
26 104,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
7 552,0
 
 
024
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу
7 552,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7 871 053,7
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
4 836 193,4
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 764 860,3
 
 
025
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
270 000,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 549 735,1
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
105 000,0
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру
20 000,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
004
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
220 000,0
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
247 000,0
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
314 000,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
339 000,0
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
20 000,0
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
1 224 601,1
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
31 000,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
15 120,0
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
14 014,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
17 914,0
 
 
026
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу
17 914,0
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 
14 600,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 600,0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
347 422,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
118 364,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
118 364,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
9 226,0
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
6 526,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
2 700,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
37 954,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
35 588,0
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
2 366,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
35 602,0
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
35 602,0
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
42 430,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 430,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
28 000,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
75 985,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
55 985,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
20 000,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
11 861,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11 861,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
16 000,0
 
 
008
Cпорт объектілерін дамыту
16 000,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
85 647,0
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
42 195,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 195,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 000,0
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
43 452,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 898,0
 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
5 732,0
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
73,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
11 093,0
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
220,0
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
141,0
 
 
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
1 167,0
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
2 128,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
55 069,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
30 266,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 266,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
24 803,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 003,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
6 800,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
2 389 200,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 389 200,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
121 200,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 212 500,0
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
18 000,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
1 037 500,0
13
 
 
Басқалар
277 046,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
227 046,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
227 046,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 000,0
 
 
043
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
50 000,0
15
 
 
Трансферттер
58 693,5
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
58 693,5
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
23 256,2
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
35 433,0
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
4,3
 
 
 
III. Таза бюджеттiк кредиттеу
683 931,0
 
 
 
Бюджеттiк кредиттер
683 931,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
683 931,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
683 931,0
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
683 931,0
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-1 581 028,0
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)
1 581 028,0
Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
7
 
 
Қарыздар түсімдері
683 931,0
 
1
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар 
683 931,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
683 931,0
 
 
03
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
683 931,0
Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
16
 
 
Қарыздарды өтеу
149 826,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
149 826,0
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
149 826,0
Санаты
Сома (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 
Атауы
 
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
1 046 923,0
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
1 046 923,0
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1 046 923,0

 
  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 6 наурыздағы № 1 шешiмiне 2 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 3-1 қосымша

2017 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстары

Функционалдық топ
Сома (мың теңге)
 
Әкiмшiсi
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Кiшi бағдарлама
 
 
 
Атауы
7
467
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
1 022 087,6
7
467
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
1 574,9
15
452
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
23 256,2
15
452
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
4,3
 
 
 
Барлығы
1 046 923,0

      

О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 6 марта 2017 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 29 марта 2017 года № 4118

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
       1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 8/1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения и дополнения:
       пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
       1) доходы – 24 270 559,7 тысячи тенге, в том числе по:
       налоговым поступлениям – 11 456 702,0 тысячи тенге;
       неналоговым поступлениям – 65 158,0 тысячи тенге;
       поступлениям от продажи основного капитала – 1 833 297,0 тысяч тенге;
       поступления трансфертов – 10 915 402,7 тысячи тенге;
       2) затраты – 25 167 656,7 тысячи тенге;
       3) чистое бюджетное кредитование – 683 931,0 тысяч тенге, в том числе:
       бюджетные кредиты – 683 931,0 тысяч тенге;
       погашение бюджетных кредитов – 0;
       4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
       приобретение финансовых активов – 0;      
       поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
       5) дефицит бюджета – -1 579 453,1 тысяч тенге;
       6) финансирование дефицита бюджета – 1 579 453,1 тысяч тенге, в том числе:
       поступление займов – 683 931,0 тысяч тенге;
       погашение займов – 149 826,0 тысяч тенге;
       используемые остатки бюджетных средств – 1 046 923,0 тысяч тенге.";
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
       "7-1. Предусмотреть расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2017 года, согласно приложению 3-1.";
       приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;
      дополнить приложением 3-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
Л. Каиржанова
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 6 марта 2017 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 20 декабря 2016 года

Бюджет города Петропавловска на 2017 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
I. Доходы
24 270 559,7
1
 
 
Налоговые поступления
11 456 702,0
 
03
 
Социальный налог
5 199 585,0
 
 
1
Социальный налог
5 199 585,0
 
04
 
Hалоги на собственность
2 195 015,0
 
 
1
Hалоги на имущество
1 410 365,0
 
 
3
Земельный налог
148 000,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
636 650,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 650 166,0
 
 
2
Акцизы
3 011 450,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
175 000,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
431 369,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
32 347,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
411 936,0
 
 
1
Государственная пошлина
411 936,0
2
 
 
Неналоговые поступления
65 158,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
65 158,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
65 158,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
1 833 297,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 711 797,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 711 797,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
121 500,0
 
 
1
Продажа земли
110 000,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
11 500,0
4
 
 
Поступления трансфертов
10 915 402,7
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 915 402,7
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
10 915 402,7
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
II.Затраты
25 167 656,7
1
 
 
Государственные услуги общего характера
1 189 614,9
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
18 034,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
18 034,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
333 846,2
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
201 908,5
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
300,0
 
 
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
131 637,7
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
315 211,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
27 437,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 774,0
 
 
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
284 000,0
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
25 689,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
20 739,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
4 950,1
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
21 286,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
21 286,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
430 247,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
65 142,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
365 105,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
45 301,6
 
 
040
Развитие объектов государственных органов
45 301,6
2
 
 
Оборона
38 056,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
38 056,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
38 056,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
56 000,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
56 000,0
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
56 000,0
4
 
 
Образование
9 102 056,5
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 958 125,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25 743,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 238 520,0
 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
10 000,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
299 950,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
370 435,5
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 045 904,0
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
60 072,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 705,0
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
40 000,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
865 796,3
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
141 918,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
141 918,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 012,7
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
2 012,7
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 081 893,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
18 639,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
14 422,0
 
 
031
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
4 217,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 063 254,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
74 348,0
 
 
002
Программа занятости
301 458,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
34 508,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
34 931,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
189 500,0
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 900,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
963,0
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
62 935,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
97 203,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 738,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
200 862,0
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
30 950,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"
10 141,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
6 529,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 288,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 486 958,8
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
26 104,0
 
 
024
Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
26 104,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
7 552,0
 
 
024
Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
7 552,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
7 871 053,7
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 836 193,4
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 764 860,3
 
 
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
270 000,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 549 735,1
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
105 000,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 000,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
220 000,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
247 000,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
314 000,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
339 000,0
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 000,0
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 224 601,1
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
31 000,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
15 120,0
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
14 014,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
17 914,0
 
 
026
Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
17 914,0
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
14 600,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
14 600,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
347 422,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
118 364,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
118 364,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
9 226,0
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 526,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 700,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
37 954,0
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
35 588,0
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 366,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
35 602,0
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
35 602,0
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
42 430,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
14 430,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
28 000,0
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
75 985,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
55 985,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 000,0
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
11 861,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
11 861,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
16 000,0
 
 
008
Развитие объектов спорта
16 000,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
85 647,0
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
42 195,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
37 195,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
5 000,0
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
43 452,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
22 898,0
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
5 732,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
73,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
11 093,0
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
220,0
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
141,0
 
 
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1 167,0
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
2 128,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
55 069,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
30 266,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
30 266,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
24 803,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 003,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
6 800,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 389 200,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 389 200,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
121 200,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 212 500,0
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
18 000,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 037 500,0
13
 
 
Прочие
277 046,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
227 046,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
227 046,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 000,0
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
50 000,0
15
 
 
Трансферты
58 693,5
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
58 693,5
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
23 256,2
 
 
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
35 433,0
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
4,3
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
683 931,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
683 931,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
683 931,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
683 931,0
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
683 931,0
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 581 028,0
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 581 028,0
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
7
 
 
Поступления займов
683 931,0
 
1
 
Внутренние государственные займы
683 931,0
 
 
2
Договоры займа
683 931,0
 
 
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
683 931,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
16
 
 
Погашение займов
149 826,0
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
149 826,0
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
149 826,0
Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
1 046 923,0
 
01
 
Остатки бюджетных средств
1 046 923,0
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 046 923,0

 
  Приложение 2 к решению городского маслихата № 1 от 6 марта 2017 года
  Приложение 3-1 к решению городского маслихата №1 от 20 декабря 2016 года

Расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2017 года

Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
 
Администратор
 
 
 
 
Программа
 
 
 
 
 
 
 
Наименование
7
467
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 022 087,6
7
467
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
1 574,9
15
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
23 256,2
15
452
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
4,3
 
 
 
Всего
1 046 923,0