"Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы 9/52-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 16 қазандағы № 16/119-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 24 қазанда № 5246 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 06 қазандағы № 14/155-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5230 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9/52-VI "Курчатов қаласының 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4805 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 25 қаңтарда, облыстық "Мой край" газетінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 3 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:      

       1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Курчатов қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2017 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 606 129,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 984 811,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15 443,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 436,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 602 437,8 мың теңге;

      2) шығындар – 1 699 233,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 93 103,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 93 103,9 мың теңге.";

       6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 181 306,8 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

       7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 191,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Р. Халилов
      Курчатов
      қалалық мәслихатының хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов
қалалық мәслихатының
2017 жылғы 16 қазандағы
№ 16/119-VІ шешіміне қосымша
  Курчатов
қалалық мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 9/52-VІ шешіміне 1 қосымша

Курчатов қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты



Барлық кірістер
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




Кірістер

1 606 129,4

1



Салықтық түсімдер

984 811,9


01


Табыс салығы

421 711,9



2

Жеке табыс салығы

421 711,9


03


Әлеуметтік салық

375 388,0



1

Әлеуметтік салық

375 388,0


04


Меншікке салынатын салықтар

160 155,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

97 400,0



3

Жер салығы

34 927,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 828,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

23 984,0



2

Акциздер

788,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

15 700,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

7 496,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 573,0



1

Мемлекеттік баж

3 573,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15 443,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 560,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 400,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

160,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

9 883,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 436,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

321,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

321,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 115,0



1

Жерді сату

1 500,0



2

Материалдық емес активтердi сату

1 615,0

4



Трансферттердің түсімдері

602 437,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

602 437,8



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

602 437,8


Функционалдық топ

Барлық шығындар
(мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік багдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

1 699 233,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

252 317,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

167 475,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 600,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 132,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

468,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

149 875,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 126,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 749,0


2



Қаржылық қызмет

200,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

200,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

200,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

84 642,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 553,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 361,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

192,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

28 132,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 445,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

687,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 212,0




001

Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 776,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

436,0



493


Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

14 745,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 111,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

634,0

02




Қорғаныс

7 212,0


1



Әскери мұқтаждар

7 212,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 212,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7 212,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500,0

04




Бiлiм беру

759 238,5


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

161 440,2



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

159 440,2




003

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

69 116,2




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

90 324,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 000,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

2 000,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

557 950,6



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

557 950,6




004

Жалпы білім беру

468 696,6




005

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

56 915,0




028

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

32 339,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

39 847,7



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 847,7




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

22 022,7




020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

5 310,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 515,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

143 856,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

8 130,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 909,7




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

161,8




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 007,9




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

2 740,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 221,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 221,0


2



Әлеуметтік көмек

104 715,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

104 715,7




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

53 736,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

721,7




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

29 093,0




010

Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

397,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 535,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

700,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 533,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

31 010,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

31 010,1




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 085,1




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

163,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

522,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 263,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 977,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

221 165,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

8 450,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 250,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

8 250,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

200,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

100,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

100,0


2



Коммуналдық шаруашылық

96 907,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 007,8




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

16 900,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

29 107,8




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

50 000,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

900,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

900,0


3



Елді-мекендерді көркейту

115 807,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

115 807,4




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

22 633,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

13 218,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

902,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

79 054,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

132 953,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

65 465,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

65 465,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

65 465,0


2



Спорт

529,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

529,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

529,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

21 239,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

18 887,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

10 040,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

8 847,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 352,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 352,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

45 720,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

15 359,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 005,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 204,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

30 361,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 407,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 917,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 687,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 350,0

10




Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

27 890,3


1



Ауыл шаруашылығы

27 890,3



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

200,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

200,0



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

12 873,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 562,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

311,0



800


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

14 817,3




001

Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 885,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

544,5




006

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

884,0




008

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

379,0




009

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

294,8




010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 830,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26 397,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26 397,8



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

26 397,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 769,8




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

11 088,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540,0

12




Көлiк және коммуникация

82 088,1


1



Автомобиль көлiгi

82 088,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

82 088,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

82 088,1

13




Басқалар

44 890,3


9



Басқалар

44 890,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 370,3




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 370,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

22 980,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

22 980,0



800


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

3 540,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

3 540,0

14




Борышқа қызмет көрсету

10,0


1



Борышқа қызмет көрсету

10,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10,0

15




Трансферттер

714,1


1



Трансферттер

714,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

714,1




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

709,1




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-93 103,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

93 103,9


8



Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдығы

93 103,9



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

93 103,9




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

93 103,9


О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 октября 2017 года № 16/119-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 24 октября 2017 года № 5246

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 06 октября 2017 года № 14/155-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5230) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4805, опубликовано 25 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 18 января 2017 года в газете "Мой край" № 3) следующие изменения:      

       пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 606 129,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 984 811,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15 443,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 436,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –602 437,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 699 233,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 93 103,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 93 103,9 тысяч тенге.";

       пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 181 306,8 тысяч тенге.";

       пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 191,0 тысяч тенге.";

       приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии Р. Халилов
      Секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 16 октября 2017 года
№ 16/119-VІ
  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 9/52-VІ

Бюджет города Курчатов на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

1 606 129,4

1



Налоговые поступления

984 811,9


01


Подоходный налог

421 711,9



2

Индивидуальный подоходный налог

421 711,9


03


Социальный налог

375 388,0



1

Социальный налог

375 388,0


04


Налоги на собственность

160 155,0



1

Налоги на имущество

97 400,0



3

Земельный налог

34 927,0



4

Налог на транспортные средства

27 828,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

23 984,0



2

Акцизы

788,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 496,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 573,0



1

Государственная пошлина

3 573,0

2



Неналоговые поступления

15 443,7


01


Доходы от государственной собственности

5 560,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 400,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

160,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 883,7



1

Прочие неналоговые поступления

9 883,7

3



Поступления от продажи основного капитала

3 436,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

321,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

321,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 115,0



1

Продажа земли

1 500,0



2

Продажа нематериальных активов

1 615,0

4



Поступления трансфертов

602 437,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

602 437,8



2

Трансферты из областного бюджета

602 437,8


Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

1 699 233,3

01




Государственные услуги общего характера

252 317,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

167 475,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 600,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 132,0




003

Капитальные расходы государственного органа

468,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

149 875,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

142 126,0




003

Капитальные расходы государственного органа

7 749,0


2



Финансовая деятельность

200,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

200,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

200,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

84 642,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 553,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 361,0




013

Капитальные расходы государственного органа

192,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 132,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

27 445,5




015

Капитальные расходы государственного органа

687,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 212,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

23 776,0




018

Капитальные расходы государственного органа

436,0



493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

14 745,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

14 111,0




003

Капитальные расходы государственного органа

634,0

02




Оборона

7 212,0


1



Военные нужды

7 212,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 212,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 212,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

500,0

04




Образование

759 238,5


1



Дошкольное воспитание и обучение

161 440,2



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 440,2




003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

69 116,2




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

90 324,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 000,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

2 000,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

557 950,6



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

557 950,6




004

Общеобразовательное обучение

468 696,6




005

Дополнительное образование для детей и юношества

56 915,0




028

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

32 339,0


9



Прочие услуги в области образования

39 847,7



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

39 847,7




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

22 022,7




020

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 310,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 515,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

143 856,5


1



Социальное обеспечение

8 130,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 909,7




005

Государственная адресная социальная помощь

161,8




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

1 007,9




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

2 740,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 221,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 221,0


2



Социальная помощь

104 715,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

104 715,7




002

Программа занятости

53 736,0




006

Оказание жилищной помощи

721,7




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

29 093,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

397,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 535,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

700,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 533,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

31 010,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

31 010,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

25 085,1




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

163,0




021

Капитальные расходы государственного органа

522,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

1 263,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 977,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

221 165,2


1



Жилищное хозяйство

8 450,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 250,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 250,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

200,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

100,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

100,0


2



Коммунальное хозяйство

96 907,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 007,8




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

16 900,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

29 107,8




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

50 000,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

900,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

900,0


3



Благоустройство населенных пунктов

115 807,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

115 807,4




015

Освещение улиц в населенных пунктах

22 633,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 218,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

902,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

79 054,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

132 953,0


1



Деятельность в области культуры

65 465,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

65 465,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

65 465,0


2



Спорт

529,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

529,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

529,0


3



Информационное пространство

21 239,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

18 887,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

10 040,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 847,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 352,0




002
 

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 352,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

45 720,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

15 359,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14 005,0




010

Капитальные расходы государственного органа

150,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 204,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30 361,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 407,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 917,0




006

Капитальные расходы государственного органа

1 687,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 350,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

27 890,3


1



Сельское хозяйство

27 890,3



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

200,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

200,0



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

12 873,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

12 562,0




003

Капитальные расходы государственного органа

311,0



800


Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

14 817,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

9 885,0




003

Капитальные расходы государственного органа

544,5




006

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

884,0




008

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

379,0




009

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

294,8




010

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 830,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 397,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 397,8



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 397,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 769,8




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

11 088,0




015

Капитальные расходы государственного органа

540,0

12




Транспорт и коммуникации

82 088,1


1



Автомобильный транспорт

82 088,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

82 088,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

82 088,1

13




Прочие

44 890,3


9



Прочие

44 890,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 370,3




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 370,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 980,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

22 980,0



800


Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

3 540,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 540,0

14




Обслуживание долга

10,0


1



Обслуживание долга

10,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10,0

15




Трансферты

714,1


1



Трансферты

714,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

714,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

709,1




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0



01


Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-93 103,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

93 103,9


8



Используемые остатки бюджетных средств

93 103,9



01


Остатки бюджетных средств

93 103,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

93 103,9