Ақтөбе қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 243 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 жылғы 25 мамырдағы № 333 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Ақтөбе қаласының Әділет басқармасында 2018 жылғы 6 маусымда № 3-1-190 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 243 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5793 санымен тіркелген, 2018 жылдың 9 қаңтарында "Ақтөбе" газетінде және 2018 жылдың 10 қаңтарында "Актюбинский вестник" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақта:

      1) тармақшадағы:

      кірістер: "62 886 217,7" сандары "66 123 265,5" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:

      салықтық түсімдер: "29 955 000" сандары "31 005 000,0" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттер түсімі: "19 831 217,7" сандары "22 018 265,5" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы:

      шығындар: "64 291 320,3" сандары "67 528 368,1" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Аталған шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Ақтөбе қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе қаласының Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы шешімді Ақтөбе қалалық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтөбе қалалық
мәслихатының сессия төрағасы
Ә. Тасимов
      Ақтөбе қалалық
мәслихатының хатшысы
С. Шынтасова

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2018 жылғы 25 мамырдағы
№ 333 шешіміне 1 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2017 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Кірістердің атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

66 123 265,5

1



Салықтық түсiмдер

31 005 000,0


01


Табыс салығы

7 692 956,0



2

Жеке табыс салығы

7 692 956,0


03


Әлеуметтік салық

4 153 831,0



1

Әлеуметтік салық

4 153 831,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 731 421,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 653 360,0



3

Жер салығы

407 845,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 667 266,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 950,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

11 253 443,0



2

Акциздер

10 231 736,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 316,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

734 969,0



5

Ойын бизнесіне салық

76 422,0


07


Басқа да салықтар

485 000,0



1

Басқа да салықтар

485 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

688 349,0



1

Мемлекеттік баж

688 349,0

2



Салықтық емес түсiмдер

310 000,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104 024,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104 024,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

205 976,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

205 976,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 790 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 590 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 590 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 200 000,0



1

Жерді сату

900 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

300 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

22 018 265,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 018 265,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

22 018 265,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Шығындар атаулары





II. Шығындар

67 528 368,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 120 534,5


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

761 804,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

42 481,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 848,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 633,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

719 322,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

589 752,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

64 678,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

64 892,0


2



Қаржылық қызмет

266 989,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

266 989,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 797,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 127,7




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 000,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 280,0




028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

176 785,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

77 254,3



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

77 254,3




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 766,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

26 938,3




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

16 550,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

14 486,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 486,5




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

14 486,5

02




Қорғаныс

20 491,0


1



Әскери мұқтаждар

17 576,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 576,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 576,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

2 915,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 915,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 194,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 721,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

877 229,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

877 229,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

831 939,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

831 939,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

45 290,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 290,0

04




Білім беру

26 782 760,2


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

4 452 775,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 446 396,5




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 157 282,5




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 289 114,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 378,7




037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

6 378,7


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

20 525 449,8



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 545 104,4




003

Жалпы білім беру

12 703 903,8




006

Балаларға қосымша білім беру

841 200,6



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

423 002,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

423 002,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 557 343,4




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

6 557 343,4


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

1 804 535,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 804 535,2




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 905,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

688 872,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 250,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

112 836,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

3 373,0




023

Әдістемелік жұмыс

29 194,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

700 948,2




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

109 157,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 481 091,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

159 626,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

133 100,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

133 100,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

26 526,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

26 526,0


2



Әлеуметтік көмек

2 135 785,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 135 785,5




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

736 749,5




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

12 489,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

728 363,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

90 675,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

128 049,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

379 508,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

59 952,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

185 679,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

185 679,5




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 137,5




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 965,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

39 039,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

65 886,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 152,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

22 450 505,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

16 286 045,1



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

21 678,8




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

21 678,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 965 062,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 836 055,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 119 706,5




074

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

9 300,3



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

19 380,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 505,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

279 924,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

145 075,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

47 000,0




006

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

288,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

8 561,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

79 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 743 119,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 689 022,3




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

990 024,3




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 983,9




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

535 014,1




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

160 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

54 097,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

45 536,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

8 561,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 421 341,4



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 421 341,4




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

941 695,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 265 920,3




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 316,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 212 410,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 302 010,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

969 338,7



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

318 181,8




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

318 181,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

651 156,9




011

Мәдениет объектілерін дамыту

651 156,9


2



Спорт

146 121,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

95 852,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 428,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

35 589,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 210,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

625,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 269,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

50 269,0


3



Ақпараттық кеңістік

112 643,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

72 149,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

69 172,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 977,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

40 494,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 494,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

73 907,3



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

33 742,3




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 893,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14 848,7



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

40 165,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 938,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

7 352,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 002 035,3


1



Отын және энергетика

2 002 035,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 002 035,3




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 002 035,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

216 175,2


1



Ауыл шаруашылығы

111 105,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

19 458,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 458,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

91 647,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 658,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 000,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

2 060,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

30 000,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

6 554,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

4 500,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

27 000,0


6



Жер қатынастары

86 639,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

86 639,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 227,2




004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

12 070,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

13 832,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 510,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

18 431,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18 431,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

18 431,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

311 847,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

311 847,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

101 386,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 386,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

210 461,5




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 165,5




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

85 371,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 125,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 800,0

12




Көлік және коммуникация

4 194 287,0


1



Автомобиль көлігі

4 132 648,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 132 648,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 510 000,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

858 807,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 763 841,0


9



Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

61 639,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

61 639,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 639,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

24 000,0

13




Басқалар

575 690,0


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 590,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 590,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 709,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

8 881,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


9



Басқалар

545 100,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

495 100,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

495 100,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

50 000,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

50 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

52 242,0


1



Борышқа қызмет көрсету

52 242,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52 242,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

52 242,0

15




Трансферттер

5 141 469,6


1



Трансферттер

5 141 469,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 141 469,6




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

6 072,1




007

Бюджеттік алып қоюлар

3 750 000,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

760 500,0




038

Субвенциялар

618 054,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

6 843,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

248 852,0





Қаржылық активтерді сатып алу

248 852,0

13




Басқалар

248 852,0


9



Басқалар

248 852,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

248 852,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

248 852,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 653 954,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 653 954,6

7




Қарыздар түсімдері

4 500 000,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 500 000,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

4 500 000,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

4 500 000,0

16




Қарыздарды өтеу

4 494 501,0


1



Қарыздарды өтеу

4 494 501,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 494 501,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

4 494 501,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 648 455,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 648 455,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 648 455,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 648 455,6

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2018 жылғы 25 мамырдағы
№ 333 шешіміне 2 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2017 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 4 қосымша

2018 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

Барлығы

10 546 281,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

1 749 957,0

оның ішінде:


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

641 623,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлемдеріне

130 730,0

жұмыспен қату орталықтарында ассистенттерді және қоғамдық жұмыстар бойынша кеңес берушілерді енгізуге

10 761,0

үкіметтік емес секторларда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

49 118,0

"Инватакси" қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 796,0

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту

84 929,0

арнайы ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге

7 129,0

техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар Тiзбесiн кеңейту

77 650,0

жалақыны ішінара субсидиялау

38 623,0

жастар практикасы

216 446,0

арнайы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарын енгізуге

20 041,0

мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялауға

1 240,0

жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге

2 160,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 108 334,0

орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге

152 978,0

тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге

39 033,0

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеуге

814 486,0

ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге

101 837,0

Нысаналы даму трансферттері

8 796 324,0

оның ішінде:


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 796 324,0

жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 650 946,0

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

4 496 955,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

582 205,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 906 218,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

160 000,0

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2018 жылғы 25 мамырдағы
№ 333 шешіміне 3 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2017 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 243 шешіміне 5 қосымша

2018 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

Барлығы

15 971 984,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер

6 181 391,0

оның ішінде:


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

64 500,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстарына

64 500,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

165 794,0

жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіби оқыту

72 042,0

халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге

61 952,0

жұмыспен қамтудың жекеше агенттіктері арқылы жұмысқа орналастыру бойынша қызмет көрсетуге

31 800,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 911 408,0

орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге

309 833,0

жалпы білім беретін мектептерді кең жолақты Интернетке қосылуын қамтамасыз етуге

89 226,0

жалпы білім беруге

150 000,0

жалпы білім беретін мектептерді интерактивті білім беретін контентке қосуға

14 250,0

жалпы білім беретін мектептердің компьютерлік техникаларын жаңалауға

217 809,0

жалпы білім беретін мектептерді техникалық инфрақұрылыммен жабдықтауға

138 112,0

білім берудің ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік ұйымдарының күрделі шығыстарына

101 097,0

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізуге

193 582,0

балаларға қосымша білім беруге

100 000,0

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 398 271,0

білім беру ұйымдарын интерактивті құрылғылармен жабдықтауға

46 680,0

Жазықты спорт нысандарын орнатуға

28 000,0

Білім беру нысандарын күрделі жөндеу

106 887,9

Білім беру нысандарын ағымдағы жөндеу

17 660,1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

332 586,0

балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

332 586,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

6 000,0

алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың құнын иелеріне өтеуге

6 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 031 003,0

көшелерге бейне бақылау сатып алуға

250 000,0

аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

731 003,0

Қара жолдарды ағымдағы жөндеуге

50 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

175,0

Мәдениет ұйымдарының күрделі шығыстарына

175,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

669 925,0

тротуарлар мен жиектастарды ағымдық жөндеу

100 000,0

балалар алаңдарын орнату

100 000,0

абаттандыруға және көгалдандыруға

350 000,0

қоқыс контейнерлерін орнату

50 000,0

көшелерді жарықтандыруға

69 925,0

Нысаналы даму трансферттері

9 790 593,5

оның ішінде:


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 690 593,5

коммуналдық шаруашылығын дамыту

749 090,0

жылу-энергетикалық жүйені дамыту

351 075,7

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 591 185,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 500 000,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

949 242,8

мәдениет объектілерін дамыту

350 000,0

қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

200 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 100 000,0

көлік инфрақұрылымын дамыту

1 100 000,0


О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2018-2020 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 25 мая 2018 года № 333. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актобе Департамента юстиции Актюбинской области 6 июня 2018 года № 3-1-190. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат города Актобе РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Актобе от 12 декабря 2017 года № 243 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2018–2020 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5793, опубликованное 9 января 2018 года в газете "Ақтөбе" и 10 января 2018 года в газете "Актюбинский вестник") следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы: цифры "62 886 217,7" заменить цифрами "66 123 265,5", в том числе:

      налоговые поступления: цифры "29 955 000" заменить цифрами "31 005 000,0";

      поступления трансфертов: цифры "19 831 217,7" заменить цифрами "22 018 265,5";

      в подпункте 2):

      затраты: цифры "64 291 320,3" заменить цифрами "67 528 368,1".

      2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата города Актобе" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции города Актобе;

      2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Актобе.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
маслихата города Актобе
А. Тасимов
      Секретарь маслихата
города Актобе
С. Шинтасова

  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 25 мая 2018 года № 333
  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 12 декабря 2017 года № 243

Бюджет города Актобе на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование доходов

1

2

3

4

5




I. Доходы

66 123 265,5

1



Налоговые поступления

31 005 000,0


01


Подоходный налог

7 692 956,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 692 956,0


03


Социальный налог

4 153 831,0



1

Социальный налог

4 153 831,0


04


Налоги на собственность

6 731 421,0



1

Налоги на имущество

4 653 360,0



3

Земельный налог

407 845,0



4

Налог на транспортные средства

1 667 266,0



5

Единый земельный налог

2 950,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 253 443,0



2

Акцизы

10 231 736,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

210 316,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

734 969,0



5

Налог на игорный бизнес

76 422,0


07


Прочие налоги

485 000,0



1

Прочие налоги

485 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

688 349,0



1

Государственная пошлина

688 349,0

2



Неналоговые поступления

310 000,0


01


Доходы от государственной собственности

104 024,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104 024,0


06


Прочие неналоговые поступления

205 976,0



1

Прочие неналоговые поступления

205 976,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 790 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 590 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 590 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200 000,0



1

Продажа земли

900 000,0



2

Продажа нематериальных активов

300 000,0

4



Поступления трансфертов

22 018 265,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 018 265,5



2

Трансферты из областного бюджета

22 018 265,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Бюджетная программа


Наименование расходов





II. Затраты

67 528 368,1

01




Государственные услуги общего характера

1 120 534,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

761 804,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

42 481,7




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

37 848,7




003

Капитальные расходы государственного органа

4 633,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

719 322,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

589 752,3




003

Капитальные расходы государственного органа

64 678,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

64 892,0


2



Финансовая деятельность

266 989,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

266 989,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

67 797,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 127,7




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 000,0




018

Капитальные расходы государственного органа

4 280,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

176 785,0


5



Планирование и статистическая деятельность

77 254,3



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

77 254,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

33 766,0




004

Капитальные расходы государственного органа

26 938,3




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

16 550,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

14 486,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 486,5




040

Развитие объектов государственных органов

14 486,5

02




Оборона

20 491,0


1



Военные нужды

17 576,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 576,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 576,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

2 915,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 915,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 194,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 721,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

877 229,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

877 229,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

831 939,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

831 939,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

45 290,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

45 290,0

04




Образование

26 782 760,2


1



Дошкольное воспитание и обучение

4 452 775,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

4 446 396,5




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 157 282,5




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 289 114,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 378,7




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

6 378,7


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

20 525 449,8



464


Отдел образования района (города областного значения)

13 545 104,4




003

Общеобразовательное обучение

12 703 903,8




006

Дополнительное образование для детей

841 200,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

423 002,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

423 002,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 557 343,4




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

6 557 343,4


9



Прочие услуги в области образования

1 804 535,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 804 535,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

157 905,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

688 872,0




012

Капитальные расходы государственного органа

2 250,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

112 836,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 373,0




023

Методическая работа

29 194,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

700 948,2




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

109 157,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 481 091,0


1



Социальное обеспечение

159 626,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

133 100,0




005

Государственная адресная социальная помощь

133 100,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

26 526,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

26 526,0


2



Социальная помощь

2 135 785,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 135 785,5




002

Программа занятости

736 749,5




006

Оказание жилищной помощи

12 489,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

728 363,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

90 675,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

128 049,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

379 508,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

59 952,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

185 679,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

185 679,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

72 137,5




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 965,0




021

Капитальные расходы государственного органа

500,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

39 039,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

65 886,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 152,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 450 505,8


1



Жилищное хозяйство

16 286 045,1



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

21 678,8




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

21 678,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 965 062,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 836 055,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 119 706,5




074

Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

9 300,3



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

19 380,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

18 505,0




005

Капитальные расходы государственного органа

875,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

279 924,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

145 075,3




003

Капитальные расходы государственного органа

47 000,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

288,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

8 561,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

79 000,0


2



Коммунальное хозяйство

1 743 119,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 689 022,3




005

Развитие коммунального хозяйства

990 024,3




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 983,9




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

535 014,1




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

160 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

54 097,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

45 536,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

8 561,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 421 341,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 421 341,4




025

Освещение улиц в населенных пунктах

941 695,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 265 920,3




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 316,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 212 410,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 302 010,0


1



Деятельность в области культуры

969 338,7



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

318 181,8




003

Поддержка культурно-досуговой работы

318 181,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

651 156,9




011

Развитие объектов культуры

651 156,9


2



Спорт

146 121,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

95 852,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 428,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

35 589,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 210,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

625,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 269,0




008

Развитие объектов спорта

50 269,0


3



Информационное пространство

112 643,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

72 149,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

69 172,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 977,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

40 494,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

40 494,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

73 907,3



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

33 742,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 893,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 848,7



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

40 165,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 938,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

7 352,0




006

Капитальные расходы государственного органа

875,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 002 035,3


1



Топливо и энергетика

2 002 035,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 002 035,3




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 002 035,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

216 175,2


1



Сельское хозяйство

111 105,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

19 458,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

18 458,0




006

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

91 647,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 658,0




003

Капитальные расходы государственного органа

875,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 000,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

2 060,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

30 000,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

6 554,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

4 500,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

27 000,0


6



Земельные отношения

86 639,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

86 639,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

56 227,2




004

Организация работ по зонированию земель

12 070,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

13 832,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 510,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 431,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 431,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

18 431,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

311 847,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

311 847,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

101 386,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

101 386,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

210 461,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

108 165,5




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

85 371,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 125,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 800,0

12




Транспорт и коммуникации

4 194 287,0


1



Автомобильный транспорт

4 132 648,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 132 648,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 510 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

858 807,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 763 841,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

61 639,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

61 639,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

37 639,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

24 000,0

13




Прочие

575 690,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 590,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 590,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

20 709,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

8 881,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


9



Прочие

545 100,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

495 100,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

495 100,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

50 000,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

50 000,0

14




Обслуживание долга

52 242,0


1



Обслуживание долга

52 242,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

52 242,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

52 242,0

15




Трансферты

5 141 469,6


1



Трансферты

5 141 469,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 141 469,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 072,1




007

Бюджетные изъятия

3 750 000,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

760 500,0




038

Субвенции

618 054,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

6 843,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

248 852,0





Приобретение финансовых активов

248 852,0

13




Прочие

248 852,0


9



Прочие

248 852,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

248 852,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

248 852,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 653 954,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 653 954,6

7




Поступления займов

4 500 000,0


01



Внутренние государственные займы

4 500 000,0



2


Договоры займа

4 500 000,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

4 500 000,0

16




Погашение займов

4 494 501,0


1



Погашение займов

4 494 501,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 494 501,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 494 501,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 648 455,6


01



Остатки бюджетных средств

1 648 455,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 648 455,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 648 455,6

  Приложение 2 к решению
маслихата города Актобе
от 25 мая 2018 года № 333
  Приложение 4 к решению
маслихата города Актобе
от 12 декабря 2017 года № 243

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2018 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

10 546 281,0

Целевые текущие трансферты

1 749 957,0

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

641 623,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

130 730,0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения

10 761,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

49 118,0

размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси"

2 796,0

увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

84 929,0

оказание услуг специального специалиста жестового языка

7 129,0

расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

77 650,0

частичное субсидирование заработной платы

38 623,0

молодежная практика

216 446,0

на введение стандартов оказания специальных социальных услуг

20 041,0

на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

1 240,0

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей

2 160,0

Отдел образования района (города областного значения)

1 108 334,0

апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

152 978,0

на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

39 033,0

на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов

814 486,0

на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

101 837,0

Целевые трансферты на развитие

8 796 324,0

в том числе:


Отдел строительства района (города областного значения)

8 796 324,0

Развитие теплоэнергетической системы

1 650 946,0

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

4 496 955,0

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

582 205,0

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 906 218,0

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

160 000,0

  Приложение 3 к решению
маслихата города Актобе
от 25 мая 2018 года № 333
  Приложение 5 к решению
маслихата города Актобе
от 12 декабря 2017 года № 243

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2018 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

15 971 984,5

Целевые текущие трансферты

6 181 391,0

в том числе:


Аппарат акима района (города областного значения)

64 500,0

На капитальные расходы государственных органов

64 500,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

165 794,0

на краткосрочное профессиональное обучение рабочим кадрам

72 042,0

на содействие занятости населения

61 952,0

на оказание услуг по трудоустройству через частные агентства занятости

31 800,0

Отдел образования района (города областного значения)

3 911 408,0

апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

309 833,0

на обеспечение доступа общеобразовательных школ к Широкополосному интернету

89 226,0

на общеобразовательное обучение

150 000,0

на подключение общеобразовательных школ к интерактивному образовательному контенту

14 250,0

на обновление компьютерной техники общеобразовательных школ

217 809,0

на оснащение общеобразовательных школ технической инфраструктурой

138 112,0

на капитальные расходы подведомственных государственных организаций образования

101 097,0

на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования

193 582,0

на дополнительное образование для детей

100 000,0

реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 398 271,0

на оснащение интерактивным оборудованием организаций образования

46 680,0

на установку плоскостных спортивных сооружений

28 000,0

капитальный ремонт объектов образования

106 887,9

текущий ремонт объектов образования

17 660,1

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

332 586,0

дополнительное образование для детей и юношества по спорту

332 586,0

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

6 000,0

на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных

6 000,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 031 003,0

Приобретение видеокамер для улиц

250 000,0

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

731 003,0

На текущий ремонт грунтовых дорог

50 000,0

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

175,0

на капитальные расходы организаций культуры

175,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

669 925,0

Текущий ремонт тротуарных плиток и бордюр

100 000,0

Установка детских площадок

100 000,0

На благоустройство и озеленение

350 000,0

Установка мусорных контейнеров

50 000,0

На освещение улиц

69 925,0

Целевые трансферты на развитие

9 790 593,5

в том числе:


Отдел строительства района (города областного значения)

8 690 593,5

Развитие коммунального хозяйства

749 090,0

Развитие теплоэнергетической системы

351 075,7

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 591 185,0

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 500 000,0

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

949 242,8

Развитие объектов культуры

350 000,0

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

200 000,0

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 100 000,0

Развитие транспортной инфраструктуры

1 100 000,0