Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 412 737 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 37 950 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша - 374 787 мың теңге;
2) шығындар - 416 349 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті) – минус 3 612 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 3 612 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары – 3 612 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының 20.11.2019 № 1658/35 (01.01.2019 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.2. Шахтинск аймағындағы кенттер кірістерін келесі көздер бойынша бекітілсін:
жеке табыс салығы;
мүлiкке салынатын салықтар;
жер салығы;
көлiк құралдарына салынатын салық.
3. 2019 жылға арналған Шахтинск аймағындағы кенттер бюджетіне Шахтинск қалалық бюджеттен берілетін субвенциялардың мөлшері 361 632 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
4. 2019 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрамында Шахан кенті (4 қосымша), Долинка кенті (5 қосымша), Новодолинский кенті (6 қосымша) кенттер бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар қарастырылғаны ескерілсін.
5. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
Сессия төрағасы | А. Меллятов |
мәслихат хатшысы | Ж. Мамерханова |
Шахтинск қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XXVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған кенттер бюджеті
Ескерту. 1- қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының 20.11.2019 № 1658/35 (01.01.2019 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 412 737 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 37 950 | ||
01 | Табыс салығы | 11 401 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 401 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26 549 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 547 | ||
3 | Жер салығы | 4 547 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 455 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 374 787 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 374 787 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 374 787 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 416 349 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 125 856 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 125 856 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 125 856 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 123 343 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 513 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 150 367 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 150 367 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 367 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 348 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 697 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 93 322 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 139 014 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 139 014 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 139 014 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 139 014 | ||||
15 | Трансферттер | 1 112 | ||||
1 | Трансферттер | 1 112 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 112 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 112 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 612 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3 612 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 612 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 612 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 612 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XXVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 2 қосымша |
2020 жылға арналған кенттер бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 399582 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 37950 | ||
01 | Табыс салығы | 11401 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11401 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26549 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 547 | ||
3 | Жер салығы | 4547 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21455 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 361632 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 361632 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 361632 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 399582 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 104595 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 104595 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 104595 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 102381 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2214 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 128472 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 128472 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 128472 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 48164 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1651 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78657 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 166515 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 166515 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 166515 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 166515 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 02 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XXVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 3 қосымша |
2021 жылға арналған кенттер бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 399582 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 37950 | ||
01 | Табыс салығы | 11401 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11401 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 26549 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 547 | ||
3 | Жер салығы | 4547 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21455 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 361632 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 361632 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 361632 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 399582 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 104595 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 104595 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 104595 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 102381 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2214 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 128472 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 128472 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 128472 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 48164 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1651 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78657 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 166515 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 166515 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 166515 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 166515 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 02 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XХVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 4 қосымша |
2019 жылға арналған Шахан кенті бюджеті
Ескерту. 4- қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының 20.11.2019 № 1658/35 (01.01.2019 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 189 583 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 700 | ||
01 | Табыс салығы | 2 890 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 890 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 810 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 166 | ||
3 | Жер салығы | 567 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 077 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 176 883 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 176 883 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 176 883 |
2019 жылға арналған Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 189 583 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 103 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 103 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 103 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 191 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 912 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 75 433 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 75 433 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 433 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 937 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 49 496 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 69 047 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 69 047 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 047 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 69 047 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XХVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 5 қосымша |
2019 жылға арналған Долинка кенті бюджеті
Ескерту. 5- қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының 20.11.2019 № 1658/35 (01.01.2019 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 115 304 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 500 | ||
01 | Табыс салығы | 2 011 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 011 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 489 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 131 | ||
3 | Жер салығы | 480 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 878 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 108 804 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 108 804 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 108 804 |
2019 жылға арналған Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 118 916 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 874 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 874 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 874 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 273 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 601 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 932 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 26 932 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 932 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 108 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 698 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 126 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 55 998 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 55 998 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 998 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 55 998 | ||||
15 | Трансферттер | 1 112 | ||||
1 | Трансферттер | 1 112 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 112 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 112 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 612 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3 612 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 612 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 612 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 612 |
Шахтинск қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 26 желтоқсандағы XXVIII сессиясының № 1577/28 шешіміне 6 қосымша |
2019 жылға арналған Новодолинский кенті бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының 20.11.2019 № 1658/35 (01.01.2019 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 107 850 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 18 750 | ||
01 | Табыс салығы | 6 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 250 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 250 | ||
3 | Жер салығы | 3 500 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 500 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 100 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 89 100 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 100 |
2019 жылға арналған Новодолинский кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
ШЫҒЫСТАР | 107 850 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 682 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 879 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 879 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 879 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 002 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 002 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 002 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 303 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 999 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 700 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 13 969 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 13 969 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 969 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 13 969 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||
бюджеттік кредиттер | 0 | |||||
бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо | 0 | |||||
қаржылық активтерді алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |