"2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі № 152-25/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 18 сәуірде № 6255 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 132-20/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2017 жылғы 26 желтоқсанда №6088 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банкінде 2018 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағының 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 1 714 844,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 705 843,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 153 267,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 92 695,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 288 439,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 168 099,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 78 955,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 56 413,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 171 132,5 мың теңге.

      салықтық түсімдер – 108 210 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 62 500,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 15 500,0 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 2 500,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 4 420,0 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 10 900,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 2 870,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 5 050,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 4 470,0 мың теңге.

      салықтық емес түсімдер – 15 991,9 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 1 860,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 6 069,7 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 290,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 3 991,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 2 919,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 356,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 255,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 250,5 мың теңге.

      трансферттер түсімі – 1 590 642,9 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 641 483,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 131 697,9 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 89 905,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 280 028,0 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 154 280,0 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 75 729,0 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 51 108,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 166 412,0 мың теңге."

      аталған шешімнің 1-тармағының 2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2) шығындар – 1 714 844,8 мың теңге, оның ішінде:

      Тасбөгет кенті 705 843,0 мың теңге;

      Белкөл кенті 153 267,6 мың теңге;

      Ақжарма ауылдық округі 92 695,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылдық округі 288 439,5 мың теңге;

      Қызылжарма ауылдық округі 168 099,1 мың теңге;

      Қарауылтөбе ауылдық округі 78 955,1 мың теңге;

      Қызылөзек ауылдық округі 56 413,0 мың теңге;

      Қосшыңырау ауылдық округі 171 132,5 мың теңге."

      аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХV сессиясының
төрайымы
Л. КОЖАНИЯЗОВА
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 1қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

705 843,0

1



Салықтық түсiмдер

62 500,0

 

01


Табыс салығы

23 500,0

 


2

Жеке табыс салығы

23 500,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

38 500,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 500,0

 


3

Жер салығы

5 630,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 370,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

500,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 860,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 800,0

4



Трансферттердің түсімдері

641 483,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

641 483,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

641 483,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

705 843,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 434,0

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 434,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 434,0

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 922,0

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

 



107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

3 850,0

04




Білім беру

285 431,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

280 913,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280 913,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

280 913,0

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4 518,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 518,0

 



005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 518,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 791,0

 

2



Әлеуметтiк көмек

14 791,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 791,0

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 791,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 397,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

68 397,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 397,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

33 401,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

31 664,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 332,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 129,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

27 992,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 992,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

261 661,0

 

1



Автомобиль көлiгi

261 661,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

261 661,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0

 



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

260 561,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер


05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу


 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 2қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 2-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

153 267,6

1



Салықтық түсiмдер

15 500,0

 

01


Табыс салығы

3 550,0

 


2

Жеке табыс салығы

3 550,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

11 950,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

115,0

 


3

Жер салығы

4 635,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 069,7

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

6 069,7

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

6 069,7

4



Трансферттердің түсімдері

131 697,9

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

131 697,9

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131 697,9

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Кіші бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

153 267,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 390,7

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 390,7

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 390,7

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 458,7

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 932,0

04




Білім беру

70 636,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

70 636,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 636,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70 636,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 417,0

 

2



Әлеуметтiк көмек

1 417,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 417,0

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 417,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 645,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

5 645,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 645,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

4 376,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

880,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

389,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 797,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 660,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 660,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

37 381,9

 

1



Автомобиль көлiгi

37 381,9

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 381,9

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200,0

 



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

37 181,9

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 


1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 3қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 3-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

92 695,0

1



Салықтық түсiмдер

2 500,0

 

01


Табыс салығы

1 200,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 200,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

1 300,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

42,0

 


3

Жер салығы

108,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 150,0

2



Салықтық емес түсiмдер

290,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

140,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

140,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

150,0

4



Трансферттердің түсімдері

89 905,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 905,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 905,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

92 695,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 194,0

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 194,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 194,0

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 762,0

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

04




Білім беру

31 936,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

29 268,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 268,0

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 668,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 668,0

 



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 668,0

05




Денсаулық сақтау

47,0

 

9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

47,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0

 



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 261,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

7 261,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 261,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

6 260,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

771,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

230,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 138,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 001,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 001,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

13




Басқалар

2 119,0

 

9



Басқалар

2 119,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 119,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 119,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 4қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 4-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

288 439,5

1



Салықтық түсiмдер

4 420,0

 

01


Табыс салығы

1 350,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 070,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

135,0

 


3

Жер салығы

435,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 991,5

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 800,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 800,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 191,5

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 191,5

4



Трансферттердің түсімдері

280 028,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

280 028,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

280 028,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

288 439,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 806,0

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 806,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 806,0

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 144,0

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

173 263,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

173 263,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 263,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

173 263,0

05




Денсаулық сақтау

48,0

 

9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

48,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48,0

 



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

48,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 695,0

 

2



Әлеуметтiк көмек

1 695,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 695,0

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 695,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 289,5

 

3



Елді-мекендерді көркейту

15 289,5

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 289,5

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

10 742,5

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

771,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 776,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 796,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

17 659,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 659,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

137,0

12




Көлiк және коммуникация

35 394,0

 

1



Автомобиль көлiгi

35 394,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 394,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

286,0

 



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

35 108,0

13




Басқалар

4 148,0

 

9



Басқалар

4 148,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 148,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 148,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 5қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 5-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

168 099,1

1



Салықтық түсiмдер

10 900,0

 

01


Табыс салығы

2 500,0

 


2

Жеке табыс салығы

2 500,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

8 400,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

220,0

 


3

Жер салығы

1 380,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 919,1

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 000,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

1 000,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

1 919,1

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 919,1

4



Трансферттердің түсімдері

154 280,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

154 280,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

154 280,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Кіші бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

168 099,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 156,0

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 156,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 156,0

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 494,0

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

97 700,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

97 700,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 700,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

97 700,0

05




Денсаулық сақтау

48,0

 

9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

48,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48,0

 



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

48,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 727,0

 

2



Әлеуметтiк көмек

1 727,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 727,0

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 727,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 050,1

 

3



Елді-мекендерді көркейту

10 050,1

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 050,1

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

6 301,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 590,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

2 159,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

19 349,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

19 213,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 213,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

532,0

 

1



Автомобиль көлiгi

532,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

532,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

532,0

13




Басқалар

6 537,0

 

9



Басқалар

6 537,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 537,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 537,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 6қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 6-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

78 955,1

1



Салықтық түсiмдер

2 870,0

 

01


Табыс салығы

350,0

 


2

Жеке табыс салығы

350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 520,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

170,0

 


3

Жер салығы

1 250,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 100,0

2



Салықтық емес түсiмдер

356,1

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

300,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

300,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

56,1

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

56,1

4



Трансферттердің түсімдері

75 729,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 729,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

75 729,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

78 955,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 924,1

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 924,1

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 924,1

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 492,1

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 428,0

 

2



Әлеуметтiк көмек

1 428,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 428,0

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 428,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 517,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

11 517,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 517,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

10 310,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

977,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

230,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 896,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 760,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 760,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

409,0

 

1



Автомобиль көлiгi

409,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

409,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

409,0

13




Басқалар

1 781,0

 

9



Басқалар

1 781,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 781,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 781,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 7қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 7-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

56 413,0

1



Салықтық түсiмдер

5 050,0

 

01


Табыс салығы

700,0

 


2

Жеке табыс салығы

700,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

4 350,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

100,0

 


3

Жер салығы

250,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

255,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

255,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

255,0

4



Трансферттердің түсімдері

51 108,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 108,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 108,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

56 413,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 352,0

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 352,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 352,0

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 690,0

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 662,0

04




Білім беру

1 615,0

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 615,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 615,0

 



005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 615,0

05




Денсаулық сақтау

45,0

 

9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

45,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45,0

 



002

Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

45,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 940,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

10 940,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 940,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

9 820,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

758,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

362,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 797,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 661,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 661,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 661,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

215,0

 

1



Автомобиль көлiгi

215,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

215,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

215,0

13




Басқалар

3 449,0

 

9



Басқалар

3 449,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 449,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 449,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі №152-25/1 шешіміне 8қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне 8-қосымша

2018 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы

1

2

3

4

5

 



1. Кірістер

171 132,5

1



Салықтық түсiмдер

4 470,0

 

01


Табыс салығы

1 350,0

 


2

Жеке табыс салығы

1 350,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 120,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

120,0

 


3

Жер салығы

765,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 235,0

2



Салықтық емес түсiмдер

250,5

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

250,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

250,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,5

 


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,5

4



Трансферттердің түсімдері

166 412,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

166 412,0

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

166 412,0

Функционалдық топ


 

Функционалдық кіші топ

 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы

 




2. Шығындар

171 132,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 847,5

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 847,5

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 847,5

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 415,5

 



022

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

15 432,0

04




Білім беру

31 432,0

 

1



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

29 268,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 268,0

 



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 268,0

 

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 164,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 164,0

 



005

Ауылдық жерлердеоқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 164,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 686,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

15 686,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 686,0

 



008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

14 607,0

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

849,0

 



011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

230,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 114,0

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

14 978,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 978,0

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136,0

 



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

136,0

12




Көлiк және коммуникация

47 100,0

 

1



Автомобиль көлiгi

47 100,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 100,0

 



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

232,0

 



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

46 868,0

13




Басқалар

2 953,0

 

9



Басқалар

2 953,0

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 953,0

 



040

Өңiрлердi дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 953,0

 




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

 




Бюджеттік кредиттер

0,0

05




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

06




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 


1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

 




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

 




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 6 апреля 2018 года № 152-25/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 18 апреля 2018 года № 6255. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 1 714 844,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 705 843,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 153 267,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 288 439,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 168 099,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 171 132,5 тысяч тенге.

      налоговые поступления – 108 210,0 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 62 500,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 2 500,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 4 420,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 2 870,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 4 470,0 тысяч тенге.

      неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 1 860,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 290,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.

      поступления трансфертов – 1 590 642,9 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 641 483,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 131 697,9 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 89 905,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 280 028,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 154 280,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 75 729,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 51 108,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 166 412,0 тысяч тенге."

      подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2) расходы – 1 714 844,8 тысяч тенге, в том числе:

      Поселок Тасбогет 705 843,0 тысяч тенге;

      Поселок Белкол 153 267,6 тысяч тенге;

      Сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Ақсуат 288 439,5 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылжарма 168 099,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Косшынырау 171 132,5 тысяч тенге."

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной
ХХV сессии Кызылординского
городского маслихата
Л. КОЖАНИЯЗОВА
      Секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год

Категория

Сумма тысяч тенге

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

705 843,0

1



Налоговые поступления

62 500,0

 

01


Подоходный налог

23 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

23 500,0

 

04


Hалоги на собственность

38 500,0

 


1

Hалоги на имущество

2 500,0

 


3

Земельный налог

5 630,0

 


4

Hалог на транспортные средства

30 370,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

500,0

2



Неналоговые поступления

1 860,0

 

01


Доходы от государственной собственности

60,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

4



Поступления трансфертов

641 483,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

641 483,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

641 483,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

705 843,0

01




Государственные услуги общего характера

47 434,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 434,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 434,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 922,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

 



107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

3 850,0

04




Образование

285 431,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

280 913,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 913,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

280 913,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 518,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 518,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 518,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 791,0

 

2



Социальная помощь

14 791,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 791,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 791,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

68 397,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

68 397,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 397,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 401,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 664,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 332,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 129,0

 

1



Деятельность в области культуры

27 992,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 992,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

27 992,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

261 661,0

 

1



Автомобильный транспорт

261 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

261 661,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 561,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты


05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов


 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

153 267,6

1



Налоговые поступления

15 500,0

 

01


Подоходный налог

3 550,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0

 

04


Hалоги на собственность

11 950,0

 


1

Hалоги на имущество

115,0

 


3

Земельный налог

4 635,0

 


4

Hалог на транспортные средства

7 200,0

2



Неналоговые поступления

6 069,7

 

06


Прочие неналоговые поступления

6 069,7

 


1

Прочие неналоговые поступления

6 069,7

4



Поступления трансфертов

131 697,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 697,9

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 697,9

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2. Расходы

153 267,6

01




Государственные услуги общего характера

28 390,7

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 390,7

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 390,7

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 458,7

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 932,0

04




Образование

70 636,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

70 636,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 636,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 636,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417,0

 

2



Социальная помощь

1 417,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 417,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 645,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

5 645,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 645,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 376,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

880,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

389,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 660,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 660,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 660,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

37 381,9

 

1



Автомобильный транспорт

37 381,9

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 381,9

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 181,9

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

92 695,0

1



Налоговые поступления

2 500,0

 

01


Подоходный налог

1 200,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0

 

04


Hалоги на собственность

1 300,0

 


1

Hалоги на имущество

42,0

 


3

Земельный налог

108,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 150,0

2



Неналоговые поступления

290,0

 

01


Доходы от государственной собственности

140,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150,0

4



Поступления трансфертов

89 905,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 905,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 905,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

92 695,0

01




Государственные услуги общего характера

42 194,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 194,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 194,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 762,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 936,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 668,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 668,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 668,0

05




Здравоохранение

47,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 261,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

7 261,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 261,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 260,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 138,0

 

1



Деятельность в области культуры

9 001,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 001,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

13




Прочие

2 119,0

 

9



Прочие

2 119,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 119,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 119,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

288 439,5

1



Налоговые поступления

4 420,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 070,0

 


1

Hалоги на имущество

135,0

 


3

Земельный налог

435,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 500,0

2



Неналоговые поступления

3 991,5

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 800,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 800,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

2 191,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

2 191,5

4



Поступления трансфертов

280 028,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

280 028,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

280 028,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2. Расходы

288 439,5

01




Государственные услуги общего характера

40 806,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 806,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 806,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 144,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

173 263,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

173 263,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 263,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

173 263,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 695,0

 

2



Социальная помощь

1 695,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 695,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 289,5

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 289,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 289,5

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 742,5

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

771,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 776,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 796,0

 

1



Деятельность в области культуры

17 659,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 659,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 659,0

 

2



Спорт

137,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

35 394,0

 

1



Автомобильный транспорт

35 394,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 394,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

286,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 108,0

13




Прочие

4 148,0

 

9



Прочие

4 148,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 148,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 148,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

168 099,1

1



Налоговые поступления

10 900,0

 

01


Подоходный налог

2 500,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

2 500,0

 

04


Hалоги на собственность

8 400,0

 


1

Hалоги на имущество

220,0

 


3

Земельный налог

1 380,0

 


4

Hалог на транспортные средства

6 800,0

2



Неналоговые поступления

2 919,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 000,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 000,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

1 919,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

1 919,1

4



Поступления трансфертов

154 280,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

154 280,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

154 280,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Подпрограмма

 




Наименование

 




 2. Расходы

168 099,1

01




Государственные услуги общего характера

32 156,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 156,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 156,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 494,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

97 700,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

97 700,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 700,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 700,0

05




Здравоохранение

48,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

48,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

48,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 727,0

 

2



Социальная помощь

1 727,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 727,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 727,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 050,1

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 050,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 050,1

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 301,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 590,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 159,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 349,0

 

1



Деятельность в области культуры

19 213,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 213,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 213,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

532,0

 

1



Автомобильный транспорт

532,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

532,0

13




Прочие

6 537,0

 

9



Прочие

6 537,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 537,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 537,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

78 955,1

1



Налоговые поступления

2 870,0

 

01


Подоходный налог

350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

350,0

 

04


Hалоги на собственность

2 520,0

 


1

Hалоги на имущество

170,0

 


3

Земельный налог

1 250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

1 100,0

2



Неналоговые поступления

356,1

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

56,1

 


1

Прочие неналоговые поступления

56,1

4



Поступления трансфертов

75 729,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 729,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 729,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




2.Расходы

78 955,1

01




Государственные услуги общего характера

54 924,1

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 924,1

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 924,1

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 492,1

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 428,0

 

2



Социальная помощь

1 428,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 428,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 517,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

11 517,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 517,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 310,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

977,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 896,0

 

1



Деятельность в области культуры

8 760,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 760,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 760,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

409,0

 

1



Автомобильный транспорт

409,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

409,0

13




Прочие

1 781,0

 

9



Прочие

1 781,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 781,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 781,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

56 413,0

1



Налоговые поступления

5 050,0

 

01


Подоходный налог

700,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

700,0

 

04


Hалоги на собственность

4 350,0

 


1

Hалоги на имущество

100,0

 


3

Земельный налог

250,0

 


4

Hалог на транспортные средства

4 000,0

2



Неналоговые поступления

255,0

 

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

255,0

 


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

255,0

4



Поступления трансфертов

51 108,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 108,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 108,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2. Расходы

56 413,0

01




Государственные услуги общего характера

27 352,0

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 352,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 352,0

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 690,0

 



022

Капитальные расходы государственного органа

5 662,0

04




Образование

1 615,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 615,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 615,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 615,0

05




Здравоохранение

45,0

 

9



Прочие услуги в области здравоохранения

45,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45,0

 



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

45,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 940,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

10 940,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 940,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 820,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

758,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

362,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 797,0

 

1



Деятельность в области культуры

12 661,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 661,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 661,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

215,0

 

1



Автомобильный транспорт

215,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

215,0

13




Прочие

3 449,0

 

9



Прочие

3 449,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 449,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0


  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 6 апреля 2018 года № 152-25/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год

Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Наименование

1

2

3

4

5

 



1. Доход

171 132,5

1



Налоговые поступления

4 470,0

 

01


Подоходный налог

1 350,0

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 350,0

 

04


Hалоги на собственность

3 120,0

 


1

Hалоги на имущество

120,0

 


3

Земельный налог

765,0

 


4

Hалог на транспортные средства

2 235,0

2



Неналоговые поступления

250,5

 

01


Доходы от государственной собственности

250,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

 

06


Прочие неналоговые поступления

0,5

 


1

Прочие неналоговые поступления

0,5

4



Поступления трансфертов

166 412,0

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 412,0

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 412,0

Функциональная группа


 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование

 




 2. Расходы

171 132,5

01




Государственные услуги общего характера

58 847,5

 

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 847,5

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 847,5

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 415,5

 



022

Капитальные расходы государственного органа

15 432,0

04




Образование

31 432,0

 

1



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0

 



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 268,0

 

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 164,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 164,0

 



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 164,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 686,0

 

3



Благоустройство населенных пунктов

15 686,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 686,0

 



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 607,0

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

849,0

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 114,0

 

1



Деятельность в области культуры

14 978,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 978,0

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 978,0

 

2



Спорт

136,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136,0

 



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

136,0

12




Транспорт и коммуникации

47 100,0

 

1



Автомобильный транспорт

47 100,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 100,0

 



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0

 



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 868,0

13




Прочие

2 953,0

 

9



Прочие

2 953,0

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 953,0

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 953,0

 




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0

 




Бюджетные кредиты

0,0

05




Погашение бюджетных кредитов

0,0

 

01



Погашение бюджетных кредитов

0,0

 




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

 




Приобретение финансовых активов

0,0

06




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 


1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

 




5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

 




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0