Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 1 "2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2018 жылғы 7 желтоқсандағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 13 желтоқсанда № 5074 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңы 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 1 "2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4505 болып тіркелген, 2018 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 778 821,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 12 875 166,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 85 254,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 135 665,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 682 736,2 мың теңге;

      2) шығындар – 33 747 076,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті)– - 3 968 255,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 968 255,1 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 6 831 260,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 3 533 190,3 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 670 185,4 мың теңге.";

      9-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "9. Қалалық жергілікті атқарушы органының 2018 жылға арналған резерві 193 549,6 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешiм 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық
мәслихат сессиясының
төрағасы
К. Мұқышев
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  2018 жылғы 7 желтоқсандағы қалалық мәслихаттың № 1 шешiмiне 1-қосымша
  2017 жылғы 25 желтоксандағы қалалық мәслихаттың № 1 шешiмiне 1-қосымша

2018 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты



Сома (мың теңге)


Сыныбы





Кіші сыныбы





Атауы





1)Кiрiстер

29 778 821,7

01



Салықтық түсімдер

12 875 166,0


03


Әлеуметтiк салық

6 119 980,0



1

Әлеуметтiк салық

6 119 980,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 311 632,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 503 627,0



3

Жер салығы

160 500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

647 505,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 113 039,0



2

Акциздер 

3 559 100,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

172 100,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

332 839,0



5

Ойын бизнесіне салық

49 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

330 515,0



1

Мемлекеттік баж

330 515,0

02



Салықтық емес түсiмдер

85 254,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61 411,3



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59 988,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 100,3



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

323,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

211,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

211,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 632,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 632,0

03



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 135 665,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 873 165,5



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 873 165,5


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

262 499,7



1

Жерді сату

236 699,7



2

Материалдық емес активтерді сату 

25 800,0

04



Трансферттердің түсімдері

13 682 736,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 682 736,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

13 682 736,2

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2) Шығындар

33 747 076,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

531 182,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 820,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 820,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

280 535,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

253 622,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 530,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

18 383,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 406,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

31 953,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 718,7



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 734,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

22 083,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 083,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 482,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 482,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

139 856,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 496,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

31 360,0

02



Қорғаныс

32 900,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 900,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 900,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы


03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

62 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

62 000,0

04



Бiлiм беру

8 787 074,2


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 636 471,2



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 412,2



003

Жалпы білім беру

5 393 670,5



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

359 740,0



006

Балаларға қосымша білім беру

279 956,8



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 158 911,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

66 851,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 527,0



023

Әдістемелік жұмыс

29 484,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

35 402,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

249 516,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 800,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 800,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

148 803,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

148 803,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 192 956,1


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

19 702,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

15 342,0



031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 360,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 173 254,1



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

85 658,3



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

333 711,9



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

69 778,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

22 327,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

163 288,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 042,2



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 430,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

64 830,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101 211,1



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

21 703,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

57 708,5



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

238 929,4



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 636,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 543 856,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 861 874,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 715 083,1



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 138 761,8



072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

8 029,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 500 686,2



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

549 053,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

30 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 715 537,5

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

223 800,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

564 000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

406 376,8



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 357,7



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 672 773,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

55 000,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

83 700,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

16 088,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

181 000,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

163 010,0



026

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

163 010,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 

18 286,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 286,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

401 761,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

168 248,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

168 248,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 726,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 726,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

43 106,6



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

40 985,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 121,6


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

55 238,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

55 238,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 900,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 248,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

33 652,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

66 474,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 474,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

15 000,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

11 068,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 068,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

97 292,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

38 491,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 491,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

58 801,5



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 068,8



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 076,0



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

83,2



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 513,5



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

92,0



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

139,0



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 237,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 277,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 315,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

137 451,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

36 499,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 499,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

100 952,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 115,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

70 837,0

12



Көлiк және коммуникация

2 125 635,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 125 635,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 535,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 677 100,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

8 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

438 000,0

13



Басқалар

415 705,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

193 549,6



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

193 549,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

210 873,5



026

"Бизнестің жол картасы - 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының атуы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

210 873,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 282,4



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

11 282,4

14



Борышқа қызмет көрсету

13 171,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 171,8



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

13 171,8

15



Трансферттер

406 090,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

406 090,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 258,2



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

364 649,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

29 183,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1




3) Таза бюджеттiк кредиттеу

0




Бюджеттiк кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржылық активтерді сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 968 255,1




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

3 968 255,1

Санаты



Сома (мың теңге)


Сыныбы





Кіші сыныбы





Атауы


7



Қарыздар түсімдері

6 831 260,0


1


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

6 831 260,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

6 831 260,0



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

6 831 260,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы


16



Қарыздарды өтеу

3 533 190,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 533 190,3



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

3 533 190,0



034

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,3

Санаты



Сома (мың теңге)


Сыныбы





Кіші сыныбы





Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

670 185,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

670 185,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

670 185,4


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2018 - 2020 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 7 декабря 2018 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 13 декабря 2018 года № 5074

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4505, опубликовано 26 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 778 821,7 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 12 875 166,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 85 254,3 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 135 665,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 682 736,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 33 747 076,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 968 255,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета дефицита – 3 968 255,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 6 831 260,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 533 190,3 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 670 185,4 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2018 год в сумме 193 549,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
К. Мукушев
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата от 7 декабря 2018 года № 1
  Приложение 1 к решению городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 1

Бюджет города Петропавловска на 2018 год

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс





Подкласс





Наименование





1) Доходы

29 778 821,7

01



Налоговые поступления

12 875 166,0


03


Социальный налог

6 119 980,0



1

Социальный налог

6 119 980,0


04


Hалоги на собственность

2 311 632,0



1

Hалоги на имущество

1 503 627,0



3

Земельный налог

160 500,0



4

Hалог на транспортные средства

647 505,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 113 039,0



2

Акцизы

3 559 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

172 100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

332 839,0



5

Налог на игорный бизнес

49 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

330 515,0



1

Государственная пошлина

330 515,0

02



Неналоговые поступления

85 254,3


01


Доходы от государственной собственности

61 411,3



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59 988,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 100,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

323,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

211,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

211,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

18 632,0



1

Прочие неналоговые поступления

18 632,0

03



Поступления от продажи основного капитала

3 135 665,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 873 165,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 873 165,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

262 499,7



1

Продажа земли

236 699,7



2

Продажа нематериальных активов

25 800,0

04



Поступления трансфертов

13 682 736,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 682 736,2



2

Трансферты из областного бюджета

13 682 736,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

33 747 076,8

01



Государственные услуги общего характера

531 182,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 820,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 820,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

280 535,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

253 622,4



003

Капитальные расходы государственного органа

8 530,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

18 383,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 406,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 953,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 718,7



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 734,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

22 083,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

22 083,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 482,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

24 482,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

139 856,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

108 496,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 360,0

02



Оборона

32 900,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

32 900,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

32 900,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор




Программа





Наименование


03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

62 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

62 000,0

04



Образование

8 787 074,2


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 636 471,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

60 412,2



003

Общеобразовательное обучение

5 393 670,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

359 740,0



006

Дополнительное образование для детей

279 956,8



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 158 911,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

66 851,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 527,0



023

Методическая работа

29 484,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

35 402,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

249 516,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 800,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 800,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

148 803,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

148 803,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 192 956,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

19 702,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 342,0



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 360,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор




Программа





Наименование



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 173 254,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

85 658,3



002

Программа занятости

333 711,9



005

Государственная адресная социальная помощь

69 778,0



006

Оказание жилищной помощи

22 327,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

163 288,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 042,2



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 430,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

64 830,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101 211,1



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

21 703,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

57 708,5



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

238 929,4



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 636,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 543 856,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 861 874,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 715 083,1



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 138 761,8



072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

8 029,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 500 686,2



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

549 053,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

30 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 715 537,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор




Программа





Наименование




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

223 800,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

564 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

406 376,8



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3 357,7



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672 773,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

55 000,0



028

Развитие коммунального хозяйства

83 700,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

16 088,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

181 000,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

163 010,0



026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

163 010,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

18 286,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

18 286,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

401 761,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

168 248,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

168 248,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 726,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 726,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

43 106,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

40 985,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 121,6


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

55 238,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

55 238,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 900,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

17 248,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 652,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор




Программа





Наименование



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

66 474,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

51 474,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 000,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

11 068,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 068,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

97 292,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 491,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

38 491,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

58 801,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

28 068,8



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 076,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

83,2



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 513,5



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

92,0



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

139,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 237,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 277,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 315,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

137 451,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 499,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

36 499,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор




Программа





Наименование



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

100 952,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 115,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

70 837,0

12



Транспорт и коммуникации

2 125 635,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 125 635,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 535,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 677 100,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

8 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

438 000,0

13



Прочие

415 705,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

193 549,6



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

193 549,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

210 873,5



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

210 873,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 282,4



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 282,4

14



Обслуживание долга

13 171,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 171,8



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

13 171,8

15



Трансферты

406 090,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

406 090,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 258,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

364 649,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

29 183,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




3) Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-3 968 255,1




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 968 255,1

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс





Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

6 831 260,0


01


Внутренние государственные займы

6 831 260,0



2

Договоры займа

6 831 260,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6 831 260,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

3 533 190,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 533 190,3



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

3 533 190,0



034

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3

Категория


Сумма (тысяч тенге)


Класс





Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

670 185,4


01


Остатки бюджетных средств

670 185,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

670 185,4