Исатай ауданы мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI "2018-2020 жылдарға арналған Исатай ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Атырау облысы Исатай ауданы мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірде № 152-VI шешімі. Атырау облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 19 сәуірде № 4130 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына сәйкес және аудан әкімдігі ұсынған 2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округтер бюджетін нақтылау туралы ұсынысын қарап, аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI "2018-2020 жылдарға арналған Исатай ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4048 санымен тіркелген, 2018 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:

      1) тармақшада:

      "61 395" сандары "62 303" сандармен ауыстырылсын;

      "1 008" сандары "1 916" сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "61 395" сандары "62 303" сандармен ауыстырылсын;

      2- тармақта:

      1) тармақшада:

      "52 493" сандары "53 168" сандарымен ауыстырылсын;

      "46 608" сандары "47 283" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "52 493" сандары "53 168" сандарымен ауыстырылсын;

      3- тармақта:

      1) тармақшада:

      "43 904" сандары "45 719" сандарымен ауыстырылсын;

      "490" сандары "1 630" сандарымен ауыстырылсын;

      "36 062" сандары "36 737" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "43 904" сандары "45 719" сандарымен ауыстырылсын;

      4- тармақта:

      1) тармақшада:

      "52 616" сандары "53 509" сандарымен ауыстырылсын;

      "234" сандары "452" сандарымен ауыстырылсын;

      "34 657" сандары "35 332" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "52 616" сандары "53 509" сандарымен ауыстырылсын;

      келесі мазмұндағы 6-1 тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. 2018 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 025 мың теңге сомасында нұсқаушы – әдіскер штат бірліктерін ұстау шығындарына аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін."

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      3. Осы шешімнің орындалысына бақылау жасау Исатай аудандық мәслихатының бюджет, қаржы, экономика, кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық және экология жөніндегі тұрақты комиссиясына (А. Рахметов) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың кезектен тыс
ХХII сессиясының төрағасы
Қ. Сахибеденова
      Аудандық мәслихат хатшысы Н. Мұханбеталиев

  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы
06 сәуірдегі № 152-VI шешіміне
1-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
  25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне
  1-қосымша

Аққыстау ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы


 



І Кірістер

62 303

1



Салықтық түсімдері

35 720

 

01


Табыс салығы

26 891

 


2

Жеке табыс салығы

26 891

 

04


Меншікке салынатын салықтар

8 829

 


3

Жер салығы

65

 


4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 764

2



Салықтық емес түсімдер

1 916

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 008

 


10

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

1 008

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

908

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

908

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

24 667

 

02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24 667

 


3

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

24 667

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

 

Кіші функционалдық топ

 


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы


 




ІІ Шығыстар

62 303

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 472

 

01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 472

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 472

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 472

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 536

 

02



Әлеуметтiк көмек

4 536

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 536

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

4 536

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 670

 

02



Коммуналдық шаруашылық

8 570

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 570

 



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 570

 

03



Елді-мекендерді көркейту

12 100

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 100

 



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 500

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600

 



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000

13




Басқалар

8 625

 

09



Басқалар

8 625

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 625

 



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

8 625

 




III.Таза бюджеттік кредиттеу

0

 




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

 




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
06 сәуірдегі № 152-VI шешіміне
2-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
  25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне
  4-қосымша

Жанбай ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы


 



І Кірістер

53 168

1



Салықтық түсімдері

5 744

 

01


Табыс салығы

1 392

 


2

Жеке табыс салығы

1 392

 

04


Меншікке салынатын салықтар

4 352

 


3

Жер салығы

64

 


4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 288

2



Салықтық емес түсімдер

141

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

141

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

141

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

47 283

 

02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

47 283

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47 283

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

 

Кіші функционалдық топ

 


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы


 




ІІ Шығыстар

53 168

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 973

 

01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 973

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 973

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 973

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 135

 

02



Әлеуметтiк көмек

3 135

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 135

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

3 135

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 343

 

02



Коммуналдық шаруашылық

8 938

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 938

 



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 938

 

03



Елді-мекендерді көркейту

1 405

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 405

 



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

735

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350

 



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

320

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 812

 

01



Мәдениет саласындағы қызмет

14 812

 


124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 812

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

14 812

13




Басқалар

2 905

 

09



Басқалар

2 905

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 905

 



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

2 905

 




III.Таза бюджеттік кредиттеу

0

 




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

 




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
06 сәуірдегі № 152-VI шешіміне
3-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
  25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне
  7-қосымша

Қамыскала ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы


 



І Кірістер

45 719

1



Салықтық түсімдері

7 352

 

01


Табыс салығы

4 600

 


2

Жеке табыс салығы

4 600

 

04


Меншікке салынатын салықтар

2 752

 


3

Жер салығы

13

 


4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 739

2



Салықтық емес түсімдер

1 630

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

490

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

490

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 140

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 140

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

36 737

 

02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 737

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 737

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

 

Кіші функционалдық топ

 


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы


 




ІІ Шығыстар

45 719

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16 425

 

01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16 425

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 425

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 425

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 800

 

02



Әлеуметтiк көмек

2 800

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 800

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

2 800

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 834

 

02



Коммуналдық шаруашылық

9 324

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 324

 



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 324

 

03



Елді-мекендерді көркейту

2 510

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 510

 



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 790

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320

 



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 000

 

01



Мәдениет саласындағы қызмет

11 000

 


124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 000

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

11 000

13




Басқалар

3 660

 

09



Басқалар

3 660

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 660

 



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

3 660

 




III.Таза бюджеттік кредиттеу

0

 




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

 




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы
06 сәуірдегі № 152-VI шешіміне
4-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы
  25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне
  10-қосымша

Тұщықұдық ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Кіші сыныбы

 



Атауы


 



І Кірістер

53 509

1



Салықтық түсімдері

17 725

 

01


Табыс салығы

12 400

 


2

Жеке табыс салығы

12 400

 

04


Меншікке салынатын салықтар

5 325

 


3

Жер салығы

25

 


4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 300

2



Салықтық емес түсімдер

452

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

234

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

234

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

218

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

218

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

35 332

 

02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

35 332

 


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 332

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

 

Кіші функционалдық топ

 


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

 



Бюджеттік бағдарлама

 




Атауы


 




ІІ Шығыстар

53 509

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 708

 

01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 708

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 708

 



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 708

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 019

 

02



Әлеуметтiк көмек

2 019

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 019

 



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

2 019

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 577

 

02



Коммуналдық шаруашылық

8 814

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 814

 



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 814

 

03



Елді-мекендерді көркейту

1 763

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 763

 



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

993

 



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

370

 



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 460

 

01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 460

 


124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 460

 



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

12 460

13




Басқалар

4 745

 

09



Басқалар

4 745

 


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 745

 



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

4 745

 




III.Таза бюджеттік кредиттеу

0

 




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

 




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


О внесении изменений и дополнения в решение Исатайского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133-VI "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2018-2020 годы"

Решение Исатайского районного маслихата Атырауской области от 6 апреля 2018 года № 152-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 апреля 2018 года № 4130. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата об уточнении бюджета сельских округов на 2018-2020 годы, районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133-VI "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4048, опубликовано 27 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "61 395" заменить цифрами "62 303";

      цифры "1 008" заменить цифрами "1 916";

      в подпункте 2):

      цифры "61 395" заменить цифрами "62 303";

      в пункте 2:

      в подпункте 1):

      цифры "52 493" заменить цифрами "53 168";

      цифры "46 608" заменить цифрами "47 283";

      в подпункте 2):

      цифры "52 493" заменить цифрами "53 168";

      в пункте 3:

      в подпункте 1):

      цифры "43 904" заменить цифрами "45 719";

      цифры "490" заменить цифрами "1 630";

      цифры "36 062" заменить цифрами "36 737";

      в подпункте 2):

      цифры "43 904" заменить цифрами "45 719";

      в пункте 4:

      в подпункте 1):

      цифры "52 616" заменить цифрами "53 509";

      цифры "234" заменить цифрами "452";

      цифры "34 657" заменить цифрами "35 332";

      в подпункте 2):

      цифры "52 616" заменить цифрами "53 509";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания;

      "6-1. Учесть, что в бюджетах сельских округов на 2018 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 2 025 тысяч тенге на содержание штатных единиц инструктора-методиста."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (А. Рахметов) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики и развитию предпринимательства, аграрии и экологии.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель внеочередной ХХII
сессии Исатайского районного маслихата
К. Сахибеденова
      Секретарь районного маслихата Н. Муханбеталиев

  Приложение 1
к решению сессии районного маслихата
от 06 апреля 2018 года № 152–VI
Приложение 1
  к решению сессии районного маслихата
  от 25 декабря 2017 года № 133–VI

Бюджет Аккистауского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

 



I.Доходы

62 303

1



Налоговые поступления

35 720

 

01


Подоходный налог

26 891

 


2

Индивидуальный подоходный налог

26 891

 

04


Hалоги на собственность

8 829

 


3

Земельный налог

65

 


4

Hалог на транспортные средства

8 764

2



Неналоговые поступления

1 916

 

01


Доходы от государственной собственности

1 008

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 008


06


Прочие неналоговые поступления

908



1

Прочие неналоговые поступления

908

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

24 667

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 667

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 667


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование


 




ІІ Расходы

62 303

1




Государственные услуги общего характера

28 472

 

01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 472

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 472

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 472

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 536

 

02



Социальная помощь

4 536

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 536

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 536

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 670

 

02



Коммунальное хозяйство

8 570

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 570

 



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 570

 

03



Благоустройство населенных пунктов

12 100

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 100

 



008

Освещение улиц населенных пунктов

9 500

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13




Прочие

8 625

 

09



Прочие

8 625

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 625

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 625

 




III. Чистое бюджетное кредитование

0

 




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




V. Дефицит (профицит) бюджета;

0

 




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 2
к решению сессии районного маслихата
от 06 апреля 2018 года № 152–VI
Приложение 4
  к решению сессии районного маслихата
  от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Жанбайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

 



I.Доходы

53 168

1



Налоговые поступления

5 744

 

01


Подоходный налог

1 392

 


2

Индивидуальный подоходный налог

1 392

 

04


Hалоги на собственность

4 352

 


3

Земельный налог

64

 


4

Hалог на транспортные средства

4 288

2



Неналоговые поступления

141

 

01


Доходы от государственной собственности

141

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

141

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

47 283

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 283

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 283


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование


 




ІІ Расходы

53 168

1




Государственные услуги общего характера

21 973

 

01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 973

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 973

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 973

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 135

 

02



Социальная помощь

3 135

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 135

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 135

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 343

 

02



Коммунальное хозяйство

8 938

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 938

 



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 938

 

03



Благоустройство населенных пунктов

1 405

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 405

 



008

Освещение улиц населенных пунктов

735

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

320

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 812

 

01



Деятельность в области культуры

14 812

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 812

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 812

13




Прочие

2 905

 

09



Прочие

2 905

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 905

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 905

 




III. Чистое бюджетное кредитование

0

 




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




V. Дефицит (профицит) бюджета;

0

 




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 3
к решению сессии районного маслихата
от 06 апреля 2018 года № 152–VI
Приложение 7
  к решению сессии районного маслихата
  от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

 



I.Доходы

45 719

1



Налоговые поступления

7 352

 

01


Подоходный налог

4 600

 


2

Индивидуальный подоходный налог

4 600

 

04


Hалоги на собственность

2 752

 


3

Земельный налог

13

 


4

Hалог на транспортные средства

2 739

2



Неналоговые поступления

1 630

 

01


Доходы от государственной собственности

490

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

490


06


Прочие неналоговые поступления

1 140



1

Прочие неналоговые поступления

1 140

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

36 737

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 737

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 737


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование


 




ІІ Расходы

45 719

1




Государственные услуги общего характера

16 425

 

01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16 425

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 425

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 425

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 800

 

02



Социальная помощь

2 800

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 800

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 800

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 834

 

02



Коммунальное хозяйство

9 324

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 324

 



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 324

 

03



Благоустройство населенных пунктов

2 510

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 510

 



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 790

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 000

 

01



Деятельность в области культуры

11 000

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 000

13




Прочие

3 660

 

09



Прочие

3 660

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 660

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 660

 




III. Чистое бюджетное кредитование

0

 




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




V. Дефицит (профицит) бюджета;

0

 




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 4
к решению сессии районного маслихата
от 06 апреля 2018 года № 152–VI
Приложение 10
  к решению сессии районного маслихата
  от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Тущыкудыкского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

 



I.Доходы

53 509

1



Налоговые поступления

17 725

 

01


Подоходный налог

12 400

 


2

Индивидуальный подоходный налог

12 400

 

04


Hалоги на собственность

5 325

 


3

Земельный налог

25

 


4

Hалог на транспортные средства

5 300

2



Неналоговые поступления

452

 

01


Доходы от государственной собственности

234

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

234


06


Прочие неналоговые поступления

218



1

Прочие неналоговые поступления

218

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

35 332

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 332

 


3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 332


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)

 

Функциональная подгруппа

 


Администратор бюджетных программ

 



Бюджетная программа

 




Наименование


 




ІІ Расходы

53 509

1




Государственные услуги общего характера

23 708

 

01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 708

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 708

 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 708

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 019

 

02



Социальная помощь

2 019

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 019

 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 019

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 577

 

02



Коммунальное хозяйство

8 814

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 814

 



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 814

 

03



Благоустройство населенных пунктов

1 763

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 763

 



008

Освещение улиц населенных пунктов

993

 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370

 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 460

 

01



Деятельность в области культуры

12 460

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 460

 



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 460

13




Прочие

4 745

 

09



Прочие

4 745

 


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 745

 



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 745

 




III. Чистое бюджетное кредитование

0

 




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 




V. Дефицит (профицит) бюджета;

0

 




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0