Бұланды аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-34/1 "2019-2021 жылдарға арналған Макинск қаласының, Бұланды ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 6С-46/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 қарашада № 7519 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексiнiң 106 бабының 4 тармағына, 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағына сәйкес, Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Бұланды ауданының Макинск қаласының және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-34/1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7051 болып тіркелген, 2019 жылғы 24 каңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1) кірістер – 111665,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 97040,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 37,9 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 14587,3 мың теңге;

      2) шығындар – 112972,0 мың теңге;";

      2 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1) кірістер – 17147,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2266,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 27,8 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 14853,4 мың теңге;";

      5-1) тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5-1. 2019 жылға Макинск қаласының бюджеттінде 14587,3 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылсын, соның ішінде:

      1) республикалық бюджеттен 3287,3 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      1896,3 мың теңге азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      1391,0 мың теңге мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге;

      2) облыстық бюджеттен 300,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      300,0 мың теңге бюджеттік атқару есебінің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге;

      3) аудандық бюджеттен 11000,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      6000,0 мың теңге "Жеңіс" саябағын жайластыруға;

      5000,0 мың теңге кәріз су ағызарды және көпірлерді жөндеуге, қалпына келтіруге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7 қосымшалары, осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Кезектен тыс 46-сессияның
төрағасы
А.Есентұров
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Ш.Құсайынов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бұланды ауданының әкімдігі

  Бұланды аудандық мәслихатының
2019 жылғы 12 қарашадағы
№ 6С-46/2 шешіміне
1 қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/1 шешіміне
1 қосымша

2019 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

111665,3

1



Салықтық түсімдер

97040,1


01


Табыс салығы

50938,0



2

Жеке табыс салығы

50938,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

45265,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

448,9



3

Жер салығы

13454,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

31362,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

836,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

836,4

2



Салықтық емес түсiмдер

37,9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

37,9



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

37,9

4



Трансферттер түсімдері

14587,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14587,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14587,3


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

112972,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37320,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37320,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36005,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1315,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

13705,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13705,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

13705,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38403,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38403,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8786,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5339,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24278,0

12



Көлiк және коммуникация

8291,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8291,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8291,0

15



Трансферттер

15251,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15251,0



043

Бюджеттік алып коюлар

15251,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1306,7




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1306,7




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1306,7

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1306,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1306,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1306,7

  Бұланды аудандық мәслихатының
2019 жылғы 12 қарашадағы
№ 6С-46/2 шешіміне
2 қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/1 шешіміне
4 қосымша

2019 жылға арналған Вознесенка ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17147,4

1



Салықтық түсімдер

2266,2


01


Табыс салығы

743,0



2

Жеке табыс салығы

743,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1523,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

182,0



3

Жер салығы

235,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1106,2

2



Салықтық емес түсiмдер

27,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27,8

4



Трансферттер түсімдері

14853,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14853,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14853,4


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18592,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14749,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14749,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14449,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1140,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1140,3



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1140,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2703,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2703,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

872,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1326,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

505,1




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1445,2




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1445,2




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1445,2

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1445,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1445,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1445,2

  Бұланды аудандық мәслихатының
2019 жылғы 12 қарашадағы
№ 6С-46/2 шешіміне
3 қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/1 шешіміне
7 қосымша

2019 жылға арналған Қараөзек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

12710,9

1



Салықтық түсімдер

2122,0


01


Табыс салығы

529,0



2

Жеке табыс салығы

529,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1297,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32,2



3

Жер салығы

161,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1104,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

295,8



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

295,8

4



Трансферттер түсімдері

10588,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10588,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10588,9


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

12710,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11096,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11096,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10796,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

496,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400,0

12



Көлiк және коммуникация

718,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

718,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

718,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 12 ноября 2019 года № 6С-46/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 28 ноября 2019 года № 7519

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджетах города Макинск, сельских округов Буландынского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7051, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 111665,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 97040,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 37,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14587,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 112972,0 тысячи тенге;";

      подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 17147,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2266,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 27,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14853,4 тысячи тенге;";

      пункт 5-1) изложить в новой редакции:

      "5-1. Предусмотреть в бюджете города Макинск на 2019 год целевые трансферты в сумме 14587,3 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета в сумме 3287,3 тысяч тенге, в том числе:

      1896,3 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      1391,0 тысяча тенге на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      2) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 300,0 тысяч тенге, в том числе:

      300,0 тысяч тенге на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета;

      3) целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11000,0 тысяч тенге, в том числе:

      6000,0 тысяч тенге на обустройство парка "Победы";

      5000,0 тысяч тенге на восстановление, ремонт ливневых канализаций и мостов.";

      приложения 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель
46 внеочередной сессии
А.Есентуров
      Секретарь
районного маслихата
Ш.Кусаинов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Буландынского района

  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 12 ноября
2019 года № 6С-46/2
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет города Макинск на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

111665,3

1



Налоговые поступления

97040,1


01


Подоходный налог

50938,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50938,0


04


Hалоги на собственность

45265,7



1

Hалоги на имущество

448,9



3

Земельный налог

13454,0



4

Hалог на транспортные средства

31362,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

836,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

836,4

2



Неналоговые поступления

37,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

37,9



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

37,9

4



Поступления трансфертов

14587,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14587,3



3

Трансферты из районного бюджета

14587,3


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

112972,0

01



Государственные услуги общего характера

37320,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37320,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36005,6



022

Капитальные расходы государственного органа

1315,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

13705,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13705,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13705,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38403,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38403,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8786,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5339,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24278,0

12



Транспорт и коммуникации

8291,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8291,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8291,0

15



Трансферты

15251,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15251,0



043

Бюджетные изъятия

15251,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1306,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1306,7




Используемые остатки бюджетных средств

1306,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

1306,7


01


Остатки бюджетных средств

1306,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

1306,7

  Приложение 2 к решению
Буландынского районного
маслихата от 12 ноября
2019 года № 6С-46/2
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Вознесенского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17147,4

1



Налоговые поступления

2266,2


01


Подоходный налог

743,0



2

Индивидуальный подоходный налог

743,0


04


Hалоги на собственность

1523,2



1

Hалоги на имущество

182,0



3

Земельный налог

235,0



4

Hалог на транспортные средства

1106,2

2



Неналоговые поступления

27,8


01


Доходы от государственной собственности

27,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27,8

4



Поступления трансфертов

14853,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14853,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14853,4


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18592,6

01



Государственные услуги общего характера

14749,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14749,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14449,2



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1140,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1140,3



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1140,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2703,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2703,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

872,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1326,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

505,1




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1445,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1445,2




Используемые остатки бюджетных средств

1445,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

1445,2


01


Остатки бюджетных средств

1445,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1445,2

  Приложение 3 к решению
Буландынского районного
маслихата от 12 ноября
2019 года № 6С-46/2
  Приложение 7 к решению
Буландынского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-34/1

Бюджет Караозекского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

12710,9

1



Налоговые поступления

2122,0


01


Подоходный налог

529,0



2

Индивидуальный подоходный налог

529,0


04


Hалоги на собственность

1297,2



1

Hалоги на имущество

32,2



3

Земельный налог

161,0



4

Hалог на транспортные средства

1104,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

295,8

4



Поступления трансфертов

10588,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10588,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10588,9


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

12710,9

01



Государственные услуги общего характера

11096,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11096,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10796,9



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

496,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

12



Транспорт и коммуникации

718,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

718,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

718,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0