Бурабай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-37/9 "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің, Наурызбай батыр ауылының және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 11 сәуірдегі № 6С-41/5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 22 сәуірде № 7142 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бурабай аудандық мәслихатының "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің, Наурызбай батыр ауылының және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-37/9 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7048 болып тіркелген, 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Щучинск қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 597932,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 596181,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 1651,0 мың теңге;

      2) шығындар – 597932,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. Бурабай кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 72026,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 65782,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 736,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 5508,0 мың теңге;

      2) шығындар – 72941,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -915,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 915,2 мың теңге.";

      3 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "3. Абылайхан ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13799,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4024,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9775,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16469,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2670,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2670,0 мың теңге.";

      4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "4. Атамекен ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14453,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2368,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 12085,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16220,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1767,4 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1767,4 мың теңге.";

      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "6. Зеленобор ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 15, 16 және 17 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19147,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11992,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 7110,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25448,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6301,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6301,3 мың теңге.";

      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. Златополье ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 18, 19 және 20 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16592,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7275,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –9277,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18178,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1586,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1586,2 мың теңге.";

      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "8. Қатаркөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 21, 22 және 23 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18907,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8444,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 74,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 10389,0 мың теңге;

      2) шығындар – 24002,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5095,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5095,3 мың теңге.";

      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "9. Кенесары ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 24, 25 және 26 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16502,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4996,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11466,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18187,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1685,7 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1685,7 мың теңге.";

      11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "11. Ұрымқай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 29, 30 және 31 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 15592,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7313,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 8279,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16224,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 632,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 632,0 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 14-1 тармақпен толықтырлысын:

      "14-1. 2019 жылға арналған Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және ауылдық округтердің бюджеттері кірістерінің құрамында 34 қосымшаға сәйкес аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";

      Бурабай аудандық мәслихатының көрсетілген шешімінің 1, 4, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын;

      осы шешімнің 10 қосымшасына сәйкес көрсетілеген шешім 34 қосымшасымен толықтырлысын.

      2. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың
ХLІ (кезектен тыс)
сессиясының төрағасы
Р.Махаев
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Ө.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының
әкімі
Қ.Қарауылов

  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
1 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

597932,0

1



Салықтық түсімдер

596181,0

1

01


Табыс салығы

346234,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

346234,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

246652,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8733,0

1

04

3

Жер салығы

64882,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

173037,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3295,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3295,0

2



Салықтық емес түсімдер

100,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

57,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

57,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

1651,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1651,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

1651,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

597932,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

34137,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34137,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34137,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11319,0

12



Көлік және коммуникация

44000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

44000,0

15



Трансферттер

478679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

478679,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

478679,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
2 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

72026,0

1



Салықтық түсімдер

65782,0

1

01


Табыс салығы

45251,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

45251,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

19004,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

3500,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

14272,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1527,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1527,0

2



Салықтық емес түсімдер

736,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

256,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

256,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

5508,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5508,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

5508,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

72941,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18544,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18544,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18544,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11456,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11456,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2404,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4052,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5000,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

13



Өзгелер

11094,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11094,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11094,0

15



Трансферттер

28507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28507,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

28507,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-915,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

915,2

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
3 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
7 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13799,0

1



Салықтық түсімдер

4024,0

1

01


Табыс салығы

1260,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1260,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2764,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

450,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2282,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9775,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9775,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9775,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16469,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12381,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12381,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12281,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1322,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1322,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

690,0

12



Көлік және коммуникация

1018,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1018,0

13



Өзгелер

1748,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1748,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1748,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2670,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2670,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
4 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14453,0

1



Салықтық түсімдер

2368,0

1

01


Табыс салығы

510,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

510,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1858,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1569,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12085,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12085,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

12085,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16220,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11533,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11533,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

820,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

820,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

799,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2100,0

13



Өзгелер

1767,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1767,4



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1767,4




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1767,4




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1767,4

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
5 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
15 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19147,2

1



Салықтық түсімдер

11992,2

1

01


Табыс салығы

6109,2

1

01

2

Жеке табыс салығы

6109,2

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5883,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

160,0

1

04

3

Жер салығы

826,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4897,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

7110,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7110,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

7110,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25448,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14454,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14454,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14454,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1981,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1981,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1230,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

751,0

12



Көлік және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2000,0

13



Өзгелер

7013,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7013,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

7013,5




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6301,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6301,3

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
6 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
18 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16592,0

1



Салықтық түсімдер

7275,0

1

01


Табыс салығы

1631,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1631,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5644,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0

1

04

3

Жер салығы

361,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5243,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9277,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9277,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9277,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18178,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13120,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13120,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13120,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1441,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1441,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

2190,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2190,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2190,0

13



Өзгелер

1427,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1427,0



40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1427,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1586,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1586,2

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
7 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
21 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18907,0

1



Салықтық түсімдер

8444,0

1

01


Табыс салығы

2314,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2314,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6130,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

1247,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4820,0

2



Салықтық емес түсімдер

74,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

10389,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10389,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

10389,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24002,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16649,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16649,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16003,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

646,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

503,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

483,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1221,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1221,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1221,5

13



Өзгелер

5628,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5628,8



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5628,8




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5095,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5095,3

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
8 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
24 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16502,0

1



Салықтық түсімдер

4996,0

1

01


Табыс салығы

1270,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1270,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3726,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

392,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3271,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

11466,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11466,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11466,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18187,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12299,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12299,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12299,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1710,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1710,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1685,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25,0

12



Көлік және коммуникация

1575,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1575,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1575,0

13



Өзгелер

2603,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2603,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2603,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1685,7




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1685,7

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
9 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
29 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15592,0

1



Салықтық түсімдер

7313,0

1

01


Табыс салығы

795,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

795,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6094,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

71,0

1

04

3

Жер салығы

211,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5812,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

424,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

424,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8279,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8279,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8279,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16224,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12340,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12340,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2600,0

13



Өзгелер

632,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

632,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

632,0




IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-632,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

632,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 11 сәуірдегі
№ 6С-41/5 шешіміне
10 қосымша
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
34 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

сома мың теңге

1

2

Барлығы

11358,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

11358,0

соның iшiнде:


Ең төменгі еңбекақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға

6358,0

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

1651,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

508,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

650,0

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

542,0

Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты

785,0

Қатаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты

834,0

Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты

552,0

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

437,0

Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты

399,0

Елді мекендерді абаттандыруға, соның iшiнде:

5000,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

5000,0


О внесении изменений и дополнений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 "О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, села Наурызбай батыра и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы"

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 11 апреля 2019 года № 6С-41/5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 22 апреля 2019 года № 7142

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата "О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, села Наурызбай батыра и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7048, опубликовано 17 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Щучинска на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 597932,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 596181,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1651,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 597932,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 72026,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 65782,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 736,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5508,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 72941,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 915,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 915,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13799,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4024,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9775,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16469,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2670,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2670,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет сельского округа Атамекен на 2019-2021 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14453,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2368,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12085,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16220,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1767,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1767,4 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 15, 16 и 17 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19147,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11992,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7110,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25448,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 6301,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6301,3 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 18, 19 и 20 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16592,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7275,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9277,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18178,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1586,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1586,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 21, 22 и 23 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18907,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8444,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 74,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10389,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 24002,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5095,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5095,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 24, 25 и 26 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16502,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4996,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11466,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18187,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1685,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1685,7 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 29, 30 и 31 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15592,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7313,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8279,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16224,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 632,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 632,0 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

      "14-1. Учесть, что в составе доходов бюджетов города Щучинска, поселка Бурабай и сельских округов на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 34.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению;

      дополнить приложением 34 к указанному решению, согласно приложению 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель ХLІ
(внеочередной) сессии
районного маслихата
Р.Махаев
      Секретарь районного
маслихата
У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Бурабайского
района
К.Караулов

  Приложение 1
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 1
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет города Щучинска на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

597932,0

1



Налоговые поступления

596181,0

1

01


Подоходный налог

346234,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

346234,0

1

04


Налоги на собственность

246652,0

1

04

1

Налоги на имущество

8733,0

1

04

3

Земельный налог

64882,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

173037,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3295,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3295,0

2



Неналоговые поступления

100,0

2

01


Доходы от государственной собственности

57,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

57,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

43,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

1651,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1651,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1651,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

597932,0

01



Государственные услуги общего характера

34137,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34137,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34137,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11319,0

12



Транспорт и коммуникации

44000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

44000,0

15



Трансферты

478679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

478679,0



043

Бюджетные изъятия

478679,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 4
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет поселка Бурабай на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

72026,0

1



Налоговые поступления

65782,0

1

01


Подоходный налог

45251,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

45251,0

1

04


Налоги на собственность

19004,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

3500,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

14272,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1527,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1527,0

2



Неналоговые поступления

736,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

480,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

256,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

256,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

5508,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5508,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5508,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

72941,2

01



Государственные услуги общего характера

18544,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18544,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18544,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11456,2


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

11456,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2404,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4052,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5000,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

13



Прочие

11094,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11094,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11094,0

15



Трансферты

28507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28507,0



043

Бюджетные изъятия

28507,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

-915,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

915,2

 
  Приложение 3
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 7
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13799,0

1



Налоговые поступления

4024,0

1

01


Подоходный налог

1260,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1260,0

1

04


Налоги на собственность

2764,0

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

450,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2282,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9775,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9775,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9775,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16469,0

01



Государственные услуги общего характера

12381,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12381,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12281,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1322,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1322,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0

12



Транспорт и коммуникации

1018,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1018,0

13



Прочие

1748,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1748,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1748,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета

-2670,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2670,0

 
  Приложение 4
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 10
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14453,0

1



Налоговые поступления

2368,0

1

01


Подоходный налог

510,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

510,0

1

04


Налоги на собственность

1858,0

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1569,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12085,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12085,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12085,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16220,4

01



Государственные услуги общего характера

11533,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11533,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

820,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

820,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

799,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0

13



Прочие

1767,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1767,4



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1767,4




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1767,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1767,4

 
  Приложение 5
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 15
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19147,2

1



Налоговые поступления

11992,2

1

01


Подоходный налог

6109,2

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

6109,2

1

04


Налоги на собственность

5883,0

1

04

1

Налоги на имущество

160,0

1

04

3

Земельный налог

826,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4897,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

45,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

7110,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7110,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

7110,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25448,5

01



Государственные услуги общего характера

14454,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14454,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1981,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1981,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1230,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

751,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

13



Прочие

7013,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7013,5



40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

7013,5




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета

-6301,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6301,3

 
  Приложение 6
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 18
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Златопольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16592,0

1



Налоговые поступления

7275,0

1

01


Подоходный налог

1631,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1631,0

1

04


Налоги на собственность

5644,0

1

04

1

Налоги на имущество

40,0

1

04

3

Земельный налог

361,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5243,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9277,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9277,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9277,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18178,2

01



Государственные услуги общего характера

13120,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13120,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13120,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1441,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1441,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

2190,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2190,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2190,0

13



Прочие

1427,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1427,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1427,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1586,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1586,2

 
  Приложение 7
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 21
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18907,0

1



Налоговые поступления

8444,0

1

01


Подоходный налог

2314,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2314,0

1

04


Налоги на собственность

6130,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

1247,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4820,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

10389,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10389,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10389,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24002,3

01



Государственные услуги общего характера

16649,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16649,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16003,0



022

Капитальные расходы государственного органа

646,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

503,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

503,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

483,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1221,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1221,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1221,5

13



Прочие

5628,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5628,8



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5628,8




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета

-5095,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5095,3

 
  Приложение 8
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 24
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16502,0

1



Налоговые поступления

4996,0

1

01


Подоходный налог

1270,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1270,0

1

04


Налоги на собственность

3726,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

392,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3271,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

11466,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11466,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11466,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18187,7

01



Государственные услуги общего характера

12299,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12299,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12299,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1710,7


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1710,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1685,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25,0

12



Транспорт и коммуникации

1575,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1575,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1575,0

13



Прочие

2603,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2603,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2603,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета

-1685,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1685,7

 
  Приложение 9
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 29
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2019 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15592,0

1



Налоговые поступления

7313,0

1

01


Подоходный налог

795,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

795,0

1

04


Налоги на собственность

6094,0

1

04

1

Налоги на имущество

71,0

1

04

3

Земельный налог

211,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5812,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

424,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

424,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8279,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8279,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8279,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16224,0

01



Государственные услуги общего характера

12340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12340,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12340,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0

13



Прочие

632,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

632,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

632,0




IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




ІV. Дефицит (профицит) бюджета

-632,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

632,0

 
  Приложение 10
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 11 апреля 2019 года
№ 6С-41/5
  Приложение 34
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

Всего

11358,0

Целевые текущие трансферты

11358,0

в том числе:


На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы, в том числе:

6358,0

Аппарат акима города

1651,0

Аппарат акима поселка Бурабай

508,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

650,0

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

542,0

Аппарат акима Златопольского сельского округа

785,0

Аппарат акима Катаркольского сельского округа

834,0

Аппарат акима Кенесаринского сельского округа

552,0

Аппарат акима сельского округа Атамекен

437,0

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

399,0

На благоустройство населенных пунктов, в том числе:

5000,0

Аппарат акима поселка Бурабай

5000,0