Щучинск қаласының, Бурабай кентінің, Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-53/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 10 қаңтарда № 7622 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Щучинск қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 605807,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 531103,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 668,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 74036,0 мың теңге;

      2) шығындар – 620231,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -14424,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14424,2 мың теңге.

      Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Бурабай кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 385219,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 35672,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 599,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 348948,7 мың теңге;

      2) шығындар – 448409,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -63190,2 теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 63190,2 мың теңге.

      Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. Абылайхан ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 74985,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3098,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 71887,2 мың теңге;

      2) шығындар – 76892,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1907,4 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1907,4 мың теңге.

      Ескерту. 3 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. Атамекен ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18227,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3018,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15209,0 мың теңге;

      2) шығындар – 19757,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1530,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1530,3 мың теңге.

      Ескерту. 4 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. Веденов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 13, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22428,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1739,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1260,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 19427,9 мың теңге;

      2) шығындар – 22428,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 5 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. Зеленобор ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30631,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11045,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 19586,8 мың теңге;

      2) шығындар – 35085,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -4453,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4453,3 мың теңге.

      Ескерту. 6 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. Златополье ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19357,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық емес түсімдер – 5691,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13666,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21576,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -2218,4 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2218,4 мың теңге.

      Ескерту. 7 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. Қатаркөл ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 22, 23 және 24 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23886,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13680,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 23,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 10182,0 мың теңге;

      2) шығындар – 24575,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -689,8 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 689,8 мың теңге.

      Ескерту. 8 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. Кенесары ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 25, 26 және 27 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21761,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6458,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15303,0 мың теңге;

      2) шығындар – 23414,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1652,7 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1652,7 мың теңге.

      Ескерту. 9 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10. Ұрымқай ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 28, 29 және 30 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23112,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4165,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 18947,6 мың теңге;

      2) шығындар – 24872,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1760,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1760,3 мың теңге.

      Ескерту. 10 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      11. Успеноюрьев ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 31, 32 және 33 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21679,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3324,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 231,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 18124,4 мың теңге;

      2) шығындар – 21679,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 11 - тармақ жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      12. 2020 жылға арналған бюджеттерде 131911,0 мың теңге сомасында аудандық бюджеттен Бурабай кентінің, Бурабай ауданының ауылдық округтерінің бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Абылайхан ауылдық округіне 12603,0 мың теңге;

      Атамекен ауылдық округіне 15209,0 мың теңге;

      Бурабай кентіне 6079,0 мың теңге;

      Веденов ауылдық округінің 15050,0 мың теңге;

      Зеленобор ауылдық округіне 15343,0 мың теңге;

      Златополье ауылдық округіне 13666,0 мың теңге;

      Қатаркөл ауылдық округіне 10182,0 мың теңге;

      Кенесары ауылдық округіне 15303,0 мың теңге;

      Ұрымқай ауылдық округіне 13361,0 мың теңге;

      Успеноюрьев ауылдық округінің 15115,0 мың теңге.

      13. 2020 жылға арналған бюджеттерде 151071,0 мың теңге сомасында аудандық бюджетке берілетін бюджеттік алып қоюлар қарастырылғаны, соның ішінде: Щучинск қаласы бюджетінен 151071,0 мың теңге сомада ескерілсін.

      14. 34 қосымшаға сәйкес Щучинск қаласының, Бурабай кентінің, Бурабай ауданының ауылдық округтері бюджеттерінің түсімдері құрамында аудандық бюджеттен нысаналы траснферттер ескерілсін.

      15. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бурабай аудандық мәслихаттың
LІІІ сессиясының төрағасы
Р.Кайдаулов
      Бурабай аудандық мәслихат
хатшысы
У.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының әкімдігі

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

605807,6

1



Салықтық түсімдер

531103,1


01


Табыс салығы

307819,1



2

Жеке табыс салығы

307819,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

217476,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

12481,0



3

Жер салығы

64712,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

140283,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5808,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

5808,0

2



Салықтық емес түсімдер

668,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

51,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

51,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

507,5



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

507,5

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

74036,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

74036,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

74036,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

620231,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

223839,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

223839,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103913,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

119925,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

75312,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75312,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18054,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

336,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

44545,8

12



Көлік және коммуникация

60948,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60948,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60948,6

15



Трансферттер

260131,0




Трансферттер

260131,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

260131,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

151071,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12,0



051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

109048,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14424,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14424,2


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
2 қосымша

Щучинск қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

507735,0

1



Салықтық түсімдер

503960,0

1

01


Табыс салығы

182334,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

182334,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

315528,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

13448,0

1

04

3

Жер салығы

68069,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

234011,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6098,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6098,0

2



Салықтық емес түсімдер

3775,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3717,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3717,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

507735,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41011,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41011,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41011,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11319,0

12



Көлік және коммуникация

76000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76000,0



013

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округте автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

76000,0

15



Трансферттер

349608,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

349608,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

349608,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
3 қосымша

Щучинск қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

534294,0

1



Салықтық түсімдер

530330,0

1

01


Табыс салығы

187707,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

187707,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

336220,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

14492,0

1

04

3

Жер салығы

70743,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

250985,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6403,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6403,0

2



Салықтық емес түсімдер

3964,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

61,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3903,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3903,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

534294,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41011,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41011,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41011,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11319,0

12



Көлік және коммуникация

76000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76000,0



013

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округте автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

76000,0

15



Трансферттер

376167,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

376167,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

376167,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

385219,7

1



Салықтық түсімдер

35672,0


01


Табыс салығы

17055,0



2

Жеке табыс салығы

17055,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

17682,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1332,0



3

Жер салығы

3528,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12822,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

935,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

935,0

2



Салықтық емес түсімдер

599,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

585,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

585,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

348948,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

348948,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

348948,7


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

448409,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25180,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25180,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25180,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

360190,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

360190,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3646,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8717,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

347826,4

12



Көлік және коммуникация

62917,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62917,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62917,6

15



Трансферттер

121,3




Трансферттер

121,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

121,3



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

121,3




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-63190,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

63190,2


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
5 қосымша

Бурабай кентінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38350,0

1



Салықтық түсімдер

31827,0

1

01


Табыс салығы

3000,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

3000,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

27845,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

2432,0

1

04

3

Жер салығы

5700,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

19713,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

982,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

982,0

2



Салықтық емес түсімдер

3657,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1585,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1585,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2072,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2072,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

2866,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2866,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2866,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

38350,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21922,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21922,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13088,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13088,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5103,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4052,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3933,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
6 қосымша

Бурабай кентінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38350,0

1



Салықтық түсімдер

33930,0

1

01


Табыс салығы

3500,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

3500,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

29399,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

2532,0

1

04

3

Жер салығы

5800,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

21067,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1031,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1031,0

2



Салықтық емес түсімдер

3737,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1665,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1665,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2072,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2072,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

683,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

683,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

683,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

38350,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21922,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21922,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13088,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13088,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5103,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4052,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3933,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
7 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

74985,2

1



Салықтық түсімдер

3098,0


01


Табыс салығы

346,0



2

Жеке табыс салығы

346,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2752,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

48,0



3

Жер салығы

540,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2164,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

71887,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71887,2



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

71887,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

76892,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14322,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14322,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14322,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

657,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

657,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

264,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

393,0

12



Көлік және коммуникация

4355,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4355,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4105,9



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

250,0

13



Басқалар

57555,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57555,3



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

57555,3

15



Трансферттер

1,4




Трансферттер

1,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,4



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,4




III.Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1907,4




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1907,4


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
8 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15701,0

1



Салықтық түсімдер

5701,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5701,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

69,0

1

04

3

Жер салығы

850,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4782,0

2



Салықтық емес түсімдер

278,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9722,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9722,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9722,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15701,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13943,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13943,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13943,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

705,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

705,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

73,0

12



Көлік және коммуникация

1053,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1053,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1053,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
9 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15701,0

1



Салықтық түсімдер

5977,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5977,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0

1

04

3

Жер салығы

860,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5047,0

2



Салықтық емес түсімдер

292,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9432,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9432,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9432,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15701,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13943,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13943,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13943,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

705,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

705,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

73,0

12



Көлік және коммуникация

1053,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1053,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1053,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18227,3

1



Салықтық түсімдер

3018,3


01


Табыс салығы

975,2



2

Жеке табыс салығы

975,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

2043,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

25,0



3

Жер салығы

324,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1694,1

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

15209,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15209,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

15209,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19757,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14435,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14435,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14435,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3221,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3221,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1427,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

264,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1530,0

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2100,0

15



Трансферттер

1,0




Трансферттер

1,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1530,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1530,3

     

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
11 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17238,0

1



Салықтық түсімдер

3989,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3989,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

30,0

1

04

3

Жер салығы

334,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3625,0

2



Салықтық емес түсімдер

278,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12971,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12971,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12971,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17238,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14287,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14287,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14287,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

827,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2100,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
12 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17238,0

1



Салықтық түсімдер

4214,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4214,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

35,0

1

04

3

Жер салығы

344,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3835,0

2



Салықтық емес түсімдер

292,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12732,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12732,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12732,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17238,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14287,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14287,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14287,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

827,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2100,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
13 қосымша

Веденов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22428,3

1



Салықтық түсімдер

1739,8


01


Табыс салығы

162,0



2

Жеке табыс салығы

162,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1577,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

30,0



3

Жер салығы

220,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1327,8

2



Салықтық емес түсімдер

1260,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1260,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1260,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

19427,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19427,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

19427,9


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22428,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15190,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15190,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14840,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

350,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1686,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1686,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1426,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

260,0

12



Көлік және коммуникация

5552,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5552,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттердеі, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5552,2




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
14 қосымша

Веденов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16322,0

1



Салықтық түсімдер

2655,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2655,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

31,0

1

04

3

Жер салығы

223,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2401,0

2



Салықтық емес түсімдер

138,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

138,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

138,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13529,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13529,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13529,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16322,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13796,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13796,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13796,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1526,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1526,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1426,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12



Көлік және коммуникация

1000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
15 қосымша

Веденов ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16322,0

1



Салықтық түсімдер

2782,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2782,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

226,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2524,0

2



Салықтық емес түсімдер

145,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

145,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

145,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13395,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13395,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13395,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16322,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13796,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13796,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13796,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1526,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1526,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1426,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12



Көлік және коммуникация

1000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
16 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30631,8

1



Салықтық түсімдер

11045,0


01


Табыс салығы

3229,8



2

Жеке табыс салығы

3229,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

7815,2



1

Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3

Жер салығы

2872,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4711,2

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

19586,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19586,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

19586,8


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35085,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22606,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22606,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22606,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4376,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4376,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1927,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2449,0

12



Көлік және коммуникация

8102,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7802,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7802,8



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

300,0

15



Трансферттер

0,3




Трансферттер

0,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4453,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4453,3



  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
17 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24954,0

1



Салықтық түсімдер

14938,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

14938,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

236,0

1

04

3

Жер салығы

3672,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

11030,0

2



Салықтық емес түсімдер

556,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

556,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

556,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9460,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9460,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9460,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24954,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21032,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21032,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21032,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1922,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1273,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

649,0

12



Көлік және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2000,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
18 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24954,0

1



Салықтық түсімдер

15611,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

15611,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

239,0

1

04

3

Жер салығы

3772,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

11600,0

2



Салықтық емес түсімдер

584,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

584,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

584,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8759,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8759,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8759,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24954,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21032,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21032,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21032,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1922,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1273,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

649,0

12



Көлік және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2000,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
19 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19357,8

1



Салықтық түсімдер

5691,8


01


Табыс салығы

1532,0



2

Жеке табыс салығы

1532,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4159,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

48,0



3

Жер салығы

400,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3711,8

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13666,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13666,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

13666,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21576,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17487,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17487,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17487,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2181,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2181,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1920,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

261,0

12



Көлік және коммуникация

1907,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1907,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1907,0

15



Трансферттер

0,5




Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2218,4




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 218,4


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
20 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18134,0

1



Салықтық түсімдер

10155,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

10155,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

49,0

1

04

3

Жер салығы

560,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

9546,0

2



Салықтық емес түсімдер

347,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

347,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

347,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

7632,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7632,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

7632,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18134,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15086,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15086,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15086,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1441,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1441,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

1607,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1607,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1607,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
21 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18134,0

1



Салықтық түсімдер

10889,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

10889,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0

1

04

3

Жер салығы

570,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

10269,0

2



Салықтық емес түсімдер

365,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

6880,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6880,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6880,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18134,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15086,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15086,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15086,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1441,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1441,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0

12



Көлік және коммуникация

1607,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1607,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1607,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
22 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23886,0

1



Салықтық түсімдер

13680,9


01


Табыс салығы

1400,0



2

Жеке табыс салығы

1400,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

12280,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

74,0



3

Жер салығы

7638,9



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4568,0

2



Салықтық емес түсімдер

23,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23,1



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

10182,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10182,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

10182,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24575,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19179,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19179,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19179,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

676,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

676,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

476,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

12



Көлік және коммуникация

4350,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4350,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4350,0

15



Трансферттер

369,8




Трансферттер

369,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

369,8



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

369,8




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-689,8




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

689,8

     

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
23 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20949,0

1



Салықтық түсімдер

14573,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

14573,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

85,0

1

04

3

Жер салығы

4327,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

10161,0

2



Салықтық емес түсімдер

463,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

48,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

415,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

415,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

5913,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5913,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

5913,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20949,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18643,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18643,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18643,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

893,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

893,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

873,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1413,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1413,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1413,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
24 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20949,0

1



Салықтық түсімдер

15425,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

15425,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

86,0

1

04

3

Жер салығы

4370,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

10969,0

2



Салықтық емес түсімдер

485,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

435,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

435,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

5039,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5039,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

5039,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20949,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18643,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18643,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18643,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

893,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

893,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

873,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1413,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1413,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1413,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
25 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21761,9

1



Салықтық түсімдер

6458,9


01


Табыс салығы

2844,2



2

Жеке табыс салығы

2844,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

3614,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3

Жер салығы

527,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3020,7

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

15303,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15303,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

15303,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23414,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15458,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15458,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15340,4



053

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округтің коммуналдық мүлігін басқару

117,8

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

6042,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6042,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5202,5



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

840,0

12



Көлік және коммуникация

1907,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1907,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1907,8

15



Трансферттер

6,1




Трансферттер

6,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6,1




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1652,7




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1652,7

     

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
26 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18528,0

1



Салықтық түсімдер

6286,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6286,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

68,0

1

04

3

Жер салығы

533,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5685,0

2



Салықтық емес түсімдер

278,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

278,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

11964,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11964,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11964,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18528,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14576,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14576,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14576,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2322,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2322,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2122,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

12



Көлік және коммуникация

1630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1630,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
27 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18528,0

1



Салықтық түсімдер

6823,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6823,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

69,0

1

04

3

Жер салығы

540,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

6214,0

2



Салықтық емес түсімдер

292,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

292,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

11413,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11413,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11413,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18528,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14576,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14576,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14576,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2322,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2322,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2122,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

12



Көлік және коммуникация

1630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1630,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
28 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23112,6

1



Салықтық түсімдер

4165,0


01


Табыс салығы

436,7



2

Жеке табыс салығы

436,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

3283,3



1

Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3

Жер салығы

220,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3007,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

445,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

445,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

18947,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18947,6



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

18947,6


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24872,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14048,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14048,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14048,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

5131,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5131,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1371,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

260,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3500,0

12



Көлік және коммуникация

5693,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5693,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5693,8

15



Трансферттер

0,1




Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1760,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1760,3


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
29 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17526,0

1



Салықтық түсімдер

8380,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

7912,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

73,0

1

04

3

Жер салығы

223,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

7616,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

468,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

468,0

2



Салықтық емес түсімдер

320,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

320,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

320,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8826,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8826,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8826,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17526,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14274,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14274,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14274,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2600,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
30 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

17526,0

1



Салықтық түсімдер

8914,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

8422,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

74,0

1

04

3

Жер салығы

226,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

8122,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

492,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

492,0

2



Салықтық емес түсімдер

336,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

336,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

336,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8276,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8276,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8276,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17526,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14274,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14274,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14274,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2600,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
31 қосымша

Успеноюрьев ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 31 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21679,4

1



Салықтық түсімдер

3324,0


01


Табыс салығы

1658,0



2

Жеке табыс салығы

1658,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1666,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

14,0



3

Жер салығы

130,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1522,0

2



Салықтық емес түсімдер

231,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

231,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

231,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

18124,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18124,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

18124,4


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21679,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17033,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17033,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16683,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

350,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

231,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

231,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

231,0

12



Көлік және коммуникация

4415,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4415,4



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4415,4




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
32 қосымша

Успеноюрьев ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16938,0

1



Салықтық түсімдер

3392,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3392,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

31,0

1

04

3

Жер салығы

132,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3229,0

2



Салықтық емес түсімдер

208,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

208,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

208,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13338,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13338,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13338,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16938,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16042,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16042,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16042,0

12



Көлік және коммуникация

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

896,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
33 қосымша

Успеноюрьев ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16938,0

1



Салықтық түсімдер

3583,0

1

01


Табыс салығы

0,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

0,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3583,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

134,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3417,0

2



Салықтық емес түсімдер

218,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

218,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

218,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13137,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13137,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13137,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16938,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16042,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16042,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16042,0

12



Көлік және коммуникация

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

896,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-53/2 шешіміне
34 қосымша

2020 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 34 – қосымша жаңа редакцияда – Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 04.12.2020 № 6С-69/1 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома

мың теңге

1

2

Барлығы

543395,5

Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер

485861,2

соның ішінде:


Облыстық бюджет трансферттері есебінен:

347281,9

Аудан әкімінің аппараты

700,0

Бюджеттің атқарылуын есепке алудың бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге

700,0

Веденов ауылдық округі әкімінің аппараты

350,0

Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты

350,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

5755,5

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Бурабай ауданы Қызылағаш ауылының кентішілік жолдарын (4,3 км) асфальтбетон жабынымен орташа жөндеу

5755,5

Бурабай кенті әкімінің аппараты

340826,4

Бурабай кенті мен Оқжетпес ауылын абаттандыру

340826,4

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:

86779,5

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

60489,6

елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға

400,0

берілетін көше жарықтандыру объектілерін күтіп-ұстауға

400,0

арнайы техниканы сатып алуға трансферттер

60089,6

жолдарды ағымдағы ұстауға трансферттер

22789,9

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

6000,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

2043,3

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

1728,9

Веденов ауылдық округі әкімінің аппараты

4027,9

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

4243,8

Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты

2086,6

Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты

2659,4

Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты

3500,0

Қарашілік ауылында сумен жабдықтау объектілеріне ағымдағы жөндеу жасау үшін

3500,0

Республикалық бюджет трансферттері есебінен:

51799,8

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

51799,8

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Бурабай ауданы Қызылағаш ауылының кентішілік жолдарын (4,3 км) асфальтбетон жабынымен орташа жөндеу

51799,8

Облыстық бюджеттен кредиттер ішкі қарыздар қаражаты есебінен:

57534,3

Бурабай кенті әкімінің аппараты

57534,3

Бурабай кентіндегі кентішілік жолдарды ағымдағы жөндеу

57534,3


О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, сельских округов Бурабайского района на 2020-2022 годы

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2019 года № 6С-53/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 10 января 2020 года № 7622.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Щучинска на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 605807,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 531103,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 668,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 74036,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 620231,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -14424,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14424,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2020-2022 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 385219,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 35672,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 599,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 348948,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 448409,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -63190,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 63190,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 74985,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3098,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 71887,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 76892,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1907,4 тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1907,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      4. Утвердить бюджет сельского округа Атамекен на 2020-2022 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18227,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3018,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15209,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19757,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1530,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1530,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      5. Утвердить бюджет Веденовского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22428,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1739,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1260,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19427,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 22428,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      6. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30631,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11045,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19586,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 35085,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -4453,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4453,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      7. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19357,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5691,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13666,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21576,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -2218,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2218,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      8. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23886,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13680,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 23,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10182,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 24575,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -689,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 689,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      9. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21761,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6458,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15303,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 23414,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1652,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1652,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 ( вводится в действие с 01.01.2020).

      10. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23112,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4165,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18947,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 24872,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1760,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1760,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 10 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      11. Утвердить бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2020-2022 годы, согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21679,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3324,00 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 231,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18124,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 21679,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

      12. Учесть, что в бюджетах на 2020 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты поселка Бурабай, сельских округов Бурабайского района в сумме 131911,0 тысяч тенге, в том числе:

      Абылайханскому сельскому округу 12603,0 тысяч тенге;

      сельскому округу Атамекен 15209,0 тысяч тенге;

      поселку Бурабай 6079,0 тысяч тенге;

      Веденовскому сельскому округу 15050,0 тысяч тенге;

      Зеленоборскому сельскому округу 15343,0 тысяч тенге;

      Златопольскому сельскому округу 13666,0 тысяч тенге;

      Катаркольскому сельскому округу 10182,0 тысяч тенге;

      Кенесаринскому сельскому округу 15303,0 тысяч тенге;

      Урумкайскому сельскому округу 13361,0 тысяч тенге;

      Успеноюрьевскому сельскому округу 15115,0 тысяч тенге.

      13. Учесть, что в бюджетах на 2020 год предусмотрены бюджетные изъятия, передаваемые в районный бюджет в сумме 151071,0 тысяч тенге, в том числе: из бюджета города Щучинска в сумме 151071,0 тысяч тенге.

      14. Учесть в составе поступлений бюджета города Щучинска, поселка Бурабай, сельских округов Бурабайского района целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 34.

      15. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель LІІІ сессии
Бурабайского районного маслихата
Р.Кайдаулов
      Секретарь
Бурабайского районного маслихата
У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Бурабайского района

  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет города Щучинска на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

605807,6

1



Налоговые поступления

531103,1


01


Подоходный налог

307819,1



2

Индивидуальный подоходный налог

307819,1


04


Налоги на собственность

217476,0



1

Налоги на имущество

12481,0



3

Земельный налог

64712,0



4

Налог на транспортные средства

140283,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5808,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5808,0

2



Неналоговые поступления

668,5


01


Доходы от государственной собственности

51,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

51,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

110,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

110,0


06


Прочие неналоговые поступления

507,5



1

Прочие неналоговые поступления

507,5

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

74036,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74036,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74036,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

620231,8

01



Государственные услуги общего характера

223839,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

223839,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103913,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

119925,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

75312,8


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

75312,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18054,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

336,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

44545,8

12



Транспорт и коммуникации

60948,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60948,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

60948,6

15



Трансферты

260131,0




Трансферты

260131,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260131,0



043

Бюджетные изъятия

151071,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12,0



051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

109048,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-14424,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14424,2


  Приложение 2 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет города Щучинска на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

507735,0

1



Налоговые поступления

503960,0

1

01


Подоходный налог

182334,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

182334,0

1

04


Налоги на собственность

315528,0

1

04

1

Налоги на имущество

13448,0

1

04

3

Земельный налог

68069,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

234011,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6098,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6098,0

2



Неналоговые поступления

3775,0

2

01


Доходы от государственной собственности

58,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3717,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3717,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

507735,0

01



Государственные услуги общего характера

41011,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41011,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41011,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11319,0

12



Транспорт и коммуникации

76000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76000,0

15



Трансферты

349608,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

349608,0



043

Бюджетные изъятия

349608,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет города Щучинска на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

534294,0

1



Налоговые поступления

530330,0

1

01


Подоходный налог

187707,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

187707,0

1

04


Налоги на собственность

336220,0

1

04

1

Налоги на имущество

14492,0

1

04

3

Земельный налог

70743,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

250985,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6403,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6403,0

2



Неналоговые поступления

3964,0

2

01


Доходы от государственной собственности

61,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

61,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3903,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3903,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

534294,0

01



Государственные услуги общего характера

41011,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41011,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41011,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11319,0

12



Транспорт и коммуникации

76000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76000,0

15



Трансферты

376167,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

376167,0



043

Бюджетные изъятия

376167,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет поселка Бурабай на 2020 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

385219,7

1



Налоговые поступления

35672,0


01


Подоходный налог

17055,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17055,0


04


Налоги на собственность

17682,0



1

Налоги на имущество

1332,0



3

Земельный налог

3528,0



4

Налог на транспортные средства

12822,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

935,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

935,0

2



Неналоговые поступления

599,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

14,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

14,0


06


Прочие неналоговые поступления

585,0



1

Прочие неналоговые поступления

585,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

348948,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

348948,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

348948,7


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

448409,9

01



Государственные услуги общего характера

25180,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25180,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25180,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

360190,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

360190,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3646,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8717,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

347826,4

12



Транспорт и коммуникации

62917,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62917,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62917,6

15



Трансферты

121,3




Трансферты

121,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121,3



048

Возврат неиспользованных (недиспользованных) целевых трансфертов

121,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-63190,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

63190,2


  Приложение 5 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет поселка Бурабай на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38350,0

1



Налоговые поступления

31827,0

1

01


Подоходный налог

3000,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3000,0

1

04


Налоги на собственность

27845,0

1

04

1

Налоги на имущество

2432,0

1

04

3

Земельный налог

5700,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

19713,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

982,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

982,0

2



Неналоговые поступления

3657,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1585,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1585,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

2072,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

2072,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

2866,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2866,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2866,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

38350,0

01



Государственные услуги общего характера

21922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21922,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21922,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13088,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13088,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5103,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4052,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3933,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет поселка Бурабай на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38350,0

1



Налоговые поступления

33930,0

1

01


Подоходный налог

3500,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3500,0

1

04


Налоги на собственность

29399,0

1

04

1

Налоги на имущество

2532,0

1

04

3

Земельный налог

5800,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

21067,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1031,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1031,0

2



Неналоговые поступления

3737,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1665,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1665,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

2072,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

2072,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

683,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

683,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

683,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

38350,0

01



Государственные услуги общего характера

21922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21922,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21922,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13088,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13088,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5103,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4052,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3933,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

74985,2

1



Налоговые поступления

3098,0


01


Подоходный налог

346,0



2

Индивидуальный подоходный налог

346,0


04


Налоги на собственность

2752,0



1

Налоги на имущество

48,0



3

Земельный налог

540,0



4

Налог на транспортные средства

2164,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

71887,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71887,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71887,2


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

76892,6

01



Государственные услуги общего характера

14322,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14322,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14322,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

657,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

657,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

264,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

393,0

12



Транспорт и коммуникации

4355,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4355,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4105,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0

13



Прочие

57555,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57555,3



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

57555,3

15



Трансферты

1,4




Трансферты

1,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,4




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1907,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1907,4


  Приложение 8 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15701,0

1



Налоговые поступления

5701,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

5701,0

1

04

1

Налоги на имущество

69,0

1

04

3

Земельный налог

850,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4782,0

2



Неналоговые поступления

278,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

278,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

278,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9722,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9722,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9722,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15701,0

01



Государственные услуги общего характера

13943,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13943,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13943,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

705,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

705,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

73,0

12



Транспорт и коммуникации

1053,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1053,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1053,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15701,0

1



Налоговые поступления

5977,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

5977,0

1

04

1

Налоги на имущество

70,0

1

04

3

Земельный налог

860,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5047,0

2



Неналоговые поступления

292,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

292,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

292,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9432,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9432,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9432,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15701,0

01



Государственные услуги общего характера

13943,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13943,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13943,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

705,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

705,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

73,0

12



Транспорт и коммуникации

1053,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1053,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1053,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

      Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18227,3

1



Налоговые поступления

3018,3


01


Подоходный налог

975,2



2

Индивидуальный подоходный налог

975,2


04


Налоги на собственность

2043,1



1

Налоги на имущество

25,0



3

Земельный налог

324,0



4

Налог на транспортные средства

1694,1

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

15209,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15209,0



 3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15209,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19757,6

01



Государственные услуги общего характера

14435,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14435,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14435,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3221,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3221,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1427,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

264,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1530,0

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0

15



Трансферты

1,0




Трансферты

1,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1530,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1530,3


  Приложение 11 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17238,0

1



Налоговые поступления

3989,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

3989,0

1

04

1

Налоги на имущество

30,0

1

04

3

Земельный налог

334,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3625,0

2



Неналоговые поступления

278,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

278,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

278,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12971,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12971,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12971,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17238,0

01



Государственные услуги общего характера

14287,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14287,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14287,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

851,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

851,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

827,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет сельского округа Атамекен на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17238,0

1



Налоговые поступления

4214,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

4214,0

1

04

1

Налоги на имущество

35,0

1

04

3

Земельный налог

344,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3835,0

2



Неналоговые поступления

292,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

292,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

292,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12732,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12732,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12732,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17238,0

01



Государственные услуги общего характера

14287,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14287,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14287,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

851,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

851,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

827,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Веденовского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

22428,3

1



Налоговые поступления

1739,8


01


Подоходный налог

162,0



2

Индивидуальный подоходный налог

162,0


04


Налоги на собственность

1577,8



1

Налоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

220,0



4

Налог на транспортные средства

1327,8

2



Неналоговые поступления

1260,6


06


Прочие неналоговые поступления

1260,6



1

Прочие неналоговые поступления

1260,6

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

19427,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19427,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19427,9


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22428,3

01



Государственные услуги общего характера

15190,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15190,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14840,1



022

Капитальные расходы государственного органа

350,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1686,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1686,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1426,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

260,0

12



Транспорт и коммуникации

5552,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5552,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5552,2




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 14 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Веденовского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16322,0

1



Налоговые поступления

2655,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

2655,0

1

04

1

Налоги на имущество

31,0

1

04

3

Земельный налог

223,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2401,0

2



Неналоговые поступления

138,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

138,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

138,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13529,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13529,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13529,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16322,0

01



Государственные услуги общего характера

13796,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13796,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13796,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1526,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1526,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1426,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0

12



Транспорт и коммуникации

1000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Веденовского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16322,0

1



Налоговые поступления

2782,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

2782,0

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

226,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2524,0

2



Неналоговые поступления

145,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

145,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

145,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13395,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13395,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13395,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16322,0

01



Государственные услуги общего характера

13796,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13796,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13796,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1526,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1526,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1426,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0

12



Транспорт и коммуникации

1000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

30631,8

1



Налоговые поступления

11045,0


01


Подоходный налог

3229,8



2

Индивидуальный подоходный налог

3229,8


04


Налоги на собственность

7815,2



1

Налоги на имущество

232,0



3

Земельный налог

2872,0



4

Налог на транспортные средства

4711,2

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

19586,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19586,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19586,8


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35085,1

01



Государственные услуги общего характера

22606,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22606,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22606,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4376,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4376,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1927,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2449,0

12



Транспорт и коммуникации

8102,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7802,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7802,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15



Трансферты

0,3




Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-4453,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4453,3


  Приложение 17 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

24954,0

1



Налоговые поступления

14938,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

14938,0

1

04

1

Налоги на имущество

236,0

1

04

3

Земельный налог

3672,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

11030,0

2



Неналоговые поступления

556,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

556,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

556,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9460,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9460,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9460,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24954,0

01



Государственные услуги общего характера

21032,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21032,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21032,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1922,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1273,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

649,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

24954,0

1



Налоговые поступления

15611,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

15611,0

1

04

1

Налоги на имущество

239,0

1

04

3

Земельный налог

3772,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

11600,0

2



Неналоговые поступления

584,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

584,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

584,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8759,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8759,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8759,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24954,0

01



Государственные услуги общего характера

21032,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21032,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21032,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1922,0


124


Аппара акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1922,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1273,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

649,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Златопольского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19357,8

1



Налоговые поступления

5691,8


01


Подоходный налог

1532,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1532,0


04


Налоги на собственность

4159,8



1

Налоги на имущество

48,0



3

Земельный налог

400,0



4

Налог на транспортные средства

3711,8

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13666,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13666,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13666,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21576,2

01



Государственные услуги общего характера

17487,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17487,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17487,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2181,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2181,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1920,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

261,0

12



Транспорт и коммуникации

1907,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1907,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1907,0

15



Трансферты

0,5




Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2218,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2218,4


  Приложение 20 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Златопольского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18134,0

1



Налоговые поступления

10155,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

10155,0

1

04

1

Налоги на имущество

49,0

1

04

3

Земельный налог

560,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

9 546,0

2



Неналоговые поступления

347,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

347,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

347,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

7632,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7632,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

7632,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18134,0

01



Государственные услуги общего характера

15086,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15086,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15086,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1441,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1441,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

1607,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1607,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Златопольского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18134,0

1



Налоговые поступления

10889,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

10889,0

1

04

1

Налоги на имущество

50,0

1

04

3

Земельный налог

570,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

10269,0

2



Неналоговые поступления

365,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

365,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

365,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

6880,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6880,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

6880,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18134,0

01



Государственные услуги общего характера

15086,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15086,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15086,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1441,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1441,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0

12



Транспорт и коммуникации

1607,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1607,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 22 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23886,0

1



Налоговые поступления

13680,9


01


Подоходный налог

1400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1400,0


04


Налоги на собственность

12280,9



1

Налоги на имущество

74,0



3

Земельный налог

7638,9



4

Налог на транспортные средства

4568,0

2



Неналоговые поступления

23,1


01


Доходы от государственной собственности

23,1



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,1

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

10182,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10182,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10182,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24575,8

01



Государственные услуги общего характера

19179,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19179,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19179,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

676,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

676,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

476,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0

12



Транспорт и коммуникации

4350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4350,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4350,0

15



Трансферты

369,8




Трансферты

369,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

369,8



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

369,8




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-689,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

689,8


  Приложение 23 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20949,0

1



Налоговые поступления

14573,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

14573,0

1

04

1

Налоги на имущество

85,0

1

04

3

Земельный налог

4327,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

10161,0

2



Неналоговые поступления

463,0

2

01


Доходы от государственной собственности

48,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

415,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

415,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

5913,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5913,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5913,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20949,0

01



Государственные услуги общего характера

18643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18643,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18643,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

893,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

893,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

873,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1413,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1413,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1413,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20949,0

1



Налоговые поступления

15425,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

15425,0

1

04

1

Налоги на имущество

86,0

1

04

3

Земельный налог

4370,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

10969,0

2



Неналоговые поступления

485,0

2

01


Доходы от государственной собственности

50,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

435,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

435,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

5039,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5039,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5039,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20949,0

01



Государственные услуги общего характера

18643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18643,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18643,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

893,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

893,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

873,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1413,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1413,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1413,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 25 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

21761,9

1



Налоговые поступления

6458,9


01


Подоходный налог

2844,2



2

Индивидуальный подоходный налог

2844,2


04


Налоги на собственность

3614,7



1

Налоги на имущество

67,0



3

Земельный налог

527,0



4

Налог на транспортные средства

3020,7

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

15303,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15303,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15303,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23414,6

01



Государственные услуги общего характера

15458,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15458,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15340,4



053

Управление коммунальным имуществом города, районного значения, поселка, села, сельского округа

117,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6042,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6042,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5202,5



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

840,0

12



Транспорт и коммуникации

1907,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1907,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1907,8

15



Трансферты

6,1




Трансферты

6,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6,1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,1




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1652,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1652,7


  Приложение 26 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18528,0

1



Налоговые поступления

6286,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

6286,0

1

04

1

Налоги на имущество

68,0

1

04

3

Земельный налог

533,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5685,0

2



Неналоговые поступления

278,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

278,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

278,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

11964,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11964,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11964,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18528,0

01



Государственные услуги общего характера

14576,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14576,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14576,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2322,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2322,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2122,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0

12



Транспорт и коммуникации

1630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1630,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18528,0

1



Налоговые поступления

6823,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

6823,0

1

04

1

Налоги на имущество

69,0

1

04

3

Земельный налог

540,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

6214,0

2



Неналоговые поступления

292,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

292,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

292,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

11413,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11413,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11413,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18528,0

01



Государственные услуги общего характера

14576,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14576,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14576,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2322,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2322,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2122,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0

12



Транспорт и коммуникации

1630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1630,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 28 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23112,6

1



Налоговые поступления

4165,0


01


Подоходный налог

436,7



2

Индивидуальный подоходный налог

436,7


04


Налоги на собственность

3283,3



1

Налоги на имущество

56,0



3

Земельный налог

220,0



4

Налог на транспортные средства

3007,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

445,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

445,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

18947,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18947,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18947,6


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24872,9

01



Государственные услуги общего характера

14048,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14048,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14048,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5131,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5131,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1371,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

260,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3500,0

12



Транспорт и коммуникации

5693,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5693,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5693,8

15



Трансферты

0,1




Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1760,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1760,3


  Приложение 29 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17526,0

1



Налоговые поступления

8380,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

7912,0

1

04

1

Налоги на имущество

73,0

1

04

3

Земельный налог

223,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

7616,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

468,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

468,0

2



Неналоговые поступления

320,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

320,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

320,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8826,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8826,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8826,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17526,0

01



Государственные услуги общего характера

14274,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14274,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14274,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17526,0

1



Налоговые поступления

8914,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

8422,0

1

04

1

Налоги на имущество

74,0

1

04

3

Земельный налог

226,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

8122,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

492,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

492,0

2



Неналоговые поступления

336,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

336,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

336,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8276,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8276,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8276,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17526,0

01



Государственные услуги общего характера

14274,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14274,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14274,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 31 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

21679,4

1



Налоговые поступления

3324,0


01


Подоходный налог

1658,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1658,0


04


Налоги на собственность

1666,0



1

Налоги на имущество

14,0



3

Земельный налог

130,0



4

Налог на транспортные средства

1522,0

2



Неналоговые поступления

231,0


06


Прочие неналоговые поступления

231,0



1

Прочие неналоговые поступления

231,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

18124,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18124,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18124,4


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21679,4

01



Государственные услуги общего характера

17033,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17033,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16683,0



022

Капитальные расходы государственного органа

350,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

231,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

231,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

231,0

12



Транспорт и коммуникации

4415,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4415,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4415,4




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 32 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16938,0

1



Налоговые поступления

3392,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

3392,0

1

04

1

Налоги на имущество

31,0

1

04

3

Земельный налог

132,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3229,0

2



Неналоговые поступления

208,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

208,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

208,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13338,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13338,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13338,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16938,0

01



Государственные услуги общего характера

16042,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16042,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16042,0

12



Транспорт и коммуникации

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

896,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2022 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16938,0

1



Налоговые поступления

3583,0

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Налоги на собственность

3583,0

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

134,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3417,0

2



Неналоговые поступления

218,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

218,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

218,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13137,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13137,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13137,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16938,0

01



Государственные услуги общего характера

16042,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16042,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16042,0

12



Транспорт и коммуникации

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

896,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2019 года № 6С-53/2

Целевые трансферты из районного бюджета на 2020 год

      Сноска. Приложение 34 - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 04.12.2020 № 6С-69/1 (вводится в действие с 01.01.2020).

Наименование

Сумма
тысяч тенге

1

2

Всего

543395,5

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

485861,2

в том числе:


За счет трансфертов областного бюджета:

347281,9

Аппарат акима района

700,0

На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета

700,0

Аппарат акима Веденовского сельского округа

350,0

Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа

350,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

5755,5

средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог (4,3 км) села Кызылагаш Бурабайского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

5755,5

Аппарат акима поселка Бурабай

340826,4

Благоустройство поселка Бурабай и села Окжетпес

340826,4

За счет средств местного бюджета:

86779,5

Аппарат акима города Щучинска

60489,6

на освещение улиц в населенных пунктах

400,0

на содержание передаваемых объектов уличного освещения

400,0

трансферты на приобретение спецтехники

60089,6

трансферты на текущее содержание дорог

22789,9

Аппарат акима города Щучинска

6000,0

Аппарат акима поселка Бурабай

2043,3

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

1728,9

Аппарат акима Веденовского сельского округа

4027,9

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

4243,8

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

2086,6

Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа

2659,4

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

3500,0

для проведения текущего ремонта объектов водоснабжения в селе Карашилик

3500,0

За счет трансфертов республиканского бюджета:

51799,8

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

51799,8

средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог (4,3 км) села Кызылагаш Бурабайского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

51799,8

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов:

57534,3

Аппарат акима поселка Бурабай

57534,3

текущий ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Бурабай

57534,3