Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 206 "2019-2021 жылдарға арналған Қызылбұлақ ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-199 тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер – "72 142,5" сандары "69 737,5" сандарымен ауыстырылсын;
трансферттердің түсімдері – "69 461,5" сандары "67 056,5" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасы келесі жаңа редакцияда жазылсын:
"2) шығындар - "69 937,5" мың теңге;
бюджет тапшылығы (профициті) – "-200,0" мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - "200,0" мың теңге.".
3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының сессия төрағасы |
К. Табынбаева |
Байғанин аудандық мәслихатының хатшысы |
Б. Турлыбаев |
Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 15 қарашадағы № 268 шешіміне қосымша | |
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 206 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І.КІРІСТЕР | 69 737,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 681,0 | ||
01 | Табыс салығы | 425,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 425,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 256,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 18,0 | ||
3 | Жер салығы | 104,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 134,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 056,5 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 056,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 056,5 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 69 937,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 987,9 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30 987,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 987,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 922,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 270,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 795,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 35 637,6 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 35 637,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 637,6 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 35 637,6 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 412,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 412,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 412,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 097,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 315,0 | |||
13 | Басқалар | 1 900,0 | |||
9 | Басқалар | 1 900,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 900,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 900,0 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -200,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 200,0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 200,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 200,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 200,0 |