Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 204 "2019-2021 жылдарға арналған Қарауылкелді ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 15 қарашадағы № 266 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 18 қарашада № 6466 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 204 "2019-2021 жылдарға арналған Қарауылкелді ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-197, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер – "261 468,8" сандары "273 357,8" сандарымен ауыстырылсын;

      трансферттердің түсімдері – "231 136,8" сандары "243 025,8" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар – "263 168,8" сандары "275 057,8" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.

      3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Байғанин аудандық мәслихатының интернет ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Байғанин аудандық
мәслихатының сессия төрағасы
К. Табынбаева
      Байғанин аудандық
мәслихатының хатшысы
Б. Турлыбаев

  Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 15 қарашадағы № 266 шешіміне қосымша
  Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 204 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Қарауылкелді ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Атауы




І. КІРІСТЕР

273 357,8

1



Салықтық түсімдер

30 332,0


01


Табыс салығы

16 700,0



2

Жеке табыс салығы

16 700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 632,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

580,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 152,0

4



Трансферттердің түсімдері

243 025,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

243 025,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

243 025,8


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

275 057,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 817,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 817,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 817,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 732,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

797,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 288,0

04




Бiлiм беру

198 930,6


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

198 930,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

198 930,6




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

198 930,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 321,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 321,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 321,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 084,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 740,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 497,0

12




Көлiк және коммуникация

7 338,7


1



Автомобиль көлiгi

7 338,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 338,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 338,7

13




Басқалар

8 650,0


9



Басқалар

8 650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 650,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

8 650,0





ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 700,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 700,0


Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Атауы

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 700,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 700,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 700,0


О внесении изменений в решение Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 204 "Об утверждении бюджета Карауылкелдинского сельского округа на 2019-2021 годы"

Решение Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 15 ноября 2019 года № 266. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 18 ноября 2019 года № 6466. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Байганинского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 204 "Об утверждении бюджета Карауылкелдинского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-4-197, опубликованное 16 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы – цифры "261 468,8" заменить цифрами "273 357,8";

      поступления трансфертов - цифры "231 136,8" заменить цифрами "243 025,8";

      в подпункте 2):

      затраты – цифры "263 168,8" заменить цифрами "275 057,8".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Байганинского районного маслихата после его официального опубликования.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Байганинского районного маслихата
К. Табынбаева
      Секретарь Байганинского
районного маслихата
Б. Турлыбаев

  Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 15 ноября 2019 года № 266
  Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 204

Бюджет Карауылкелдинского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I.ДОХОДЫ

273 357,8

1



Налоговые поступления

30 332,0


01


Подоходный налог

16 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 700,0


04


Налоги на собственность

13 632,0



1

Hалоги на имущество

580,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

12 152,0

4



Поступления трансфертов

243 025,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

243 025,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

243 025,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

275 057,8

01




Государственные услуги общего характера

43 817,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 817,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 817,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 732,5




022

Капитальные расходы государственного органа

797,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 288,0

04




Образование

198 930,6


1



Дошкольное воспитание и обучение

198 930,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

198 930,6




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

198 930,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 321,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 321,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 321,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 084,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 740,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 497,0

12




Транспорт и коммуникации

7 338,7


1



Автомобильный транспорт

7 338,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 338,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 338,7

13




Прочие

8 650,0


9



Прочие

8 650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 650,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 650,0





ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (профицит)

-1 700,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1 700,0


Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 700,0


01


Остатки бюджетных средств

1 700,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 700,0