2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106 бабының 4-тармағына "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алакөл аудандық мәслихатының "Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2019 жылғы 09 қаңтарындағы № 46-3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5036 тіркелген, 2019 жылдың 5 ақпанында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде, жарияланған) шешімінің келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. Үшарал қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 216240 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 161379 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54861 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 49182 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 5679 мың теңге;
2) шығындар 222747 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 6507 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6507 мың теңге.";
"2. Қабанбай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 120494 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 30087 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 90407 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 57628 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 32779 мың теңге;
2) шығындар 125896 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5402 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5402 мың теңге.";
"3. Бескөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 79336 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29217 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 50119 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 25624 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 24495 мың теңге;
2) шығындар 86662 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 7326 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 7326 мың теңге.";
"4. Достық ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 141115 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 32390 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 108725 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 108725 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 0 мың теңге;
2) шығындар 153670 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 12555 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 12555 мың теңге.";
"5. Ырғайты ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 57636 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18365 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39271 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 12897 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 26374 мың теңге;
2) шығындар 63200 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5564 мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыр (профицитін пайдалану) 5564 мың теңге.";
"6. Теректі ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 22708 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5753 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 16955 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 2729 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 14226 мың теңге;
2) шығындар 23358 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 650 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 650 мың теңге.";
"7. Жағатал ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 18761 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 5089 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 13672 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 2282 мыңтеңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 11390 мың теңге;
2) шығындар 20775 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2014 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2014 мың теңге.";
"8. Көлбай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 68963 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4863 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 64100 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 48572 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 15528 мың теңге;
2) шығындар 71184 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2221 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2221 мың теңге.";
"9. Ақжар ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 60951 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4185 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 56766 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 41078 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 15688 мың теңге;
2) шығындар 62686 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1735 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1735 мың теңге.";
"10. Жанама ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 28980 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4492 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 24488 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 10252 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 14236 мың теңге;
2) шығындар 30888 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1908 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1908 мың теңге.";
"11. Жыланды ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 51793 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3285 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48508 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 33762 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 14746 мың теңге;
2) шығындар 52648 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 855 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 855 мың теңге.";
"12. Екпінді ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 38943 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3086 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35857 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 18760 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 17097 мың теңге;
2) шығындар 40112 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1169 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1169 мың теңге.";
"13. Тоқжайлау ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 40898 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3798 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 37100 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 22272 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 14828 мың теңге;
2) шығындар 43595 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2697 мыңтеңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2697 мың теңге.";
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алакөл аудандық мәслихатының "Депутаттық өкілеттік, бюджет, экономика, заңдылықты сақтау, құқықтық қорғау және қоғамдық ұйымдармен байланыс жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешiм 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Алакөл аудандық мәслихаттың сессия төрағасы | А. Слямов |
Алакөл аудандық мәслихаттың хатшысы | С. Жабжанов |
2019 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 216 240 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 161 379 | ||
01 | Табыс салығы | 91 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 91 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 70 379 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 428 | ||
3 | Жер салығы | 2 973 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 65 978 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 861 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 861 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 54 861 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 222 747 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 810 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 810 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 810 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 360 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 450 | |||
04 | Бiлiм беру | 83 961 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 83 010 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 010 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 48 421 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 34 589 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 951 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 951 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 951 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 94 808 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 7 400 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 400 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 400 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 87 408 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 408 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 28 352 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 398 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 57 658 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 9 168 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 9 168 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 168 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 168 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 507 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 507 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 507 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 507 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 507 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 120 494 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 30 087 | ||
01 | Табыс салығы | 15 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 15 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 087 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||
3 | Жер салығы | 512 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 425 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 90 407 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 90 407 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 90 407 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 125 896 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 526 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 30 526 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 526 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 111 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 415 | |||
04 | Бiлiм беру | 59 407 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 58 231 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 231 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 29 680 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 28 551 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 176 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 176 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1 176 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 33 806 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 33 806 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 806 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 514 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 410 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 30 882 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 157 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 157 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 157 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 157 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 402 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 402 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 402 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 402 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 402 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 79 336 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 29 217 | ||
01 | Табыс салығы | 11 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 217 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 190 | ||
3 | Жер салығы | 1 064 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 963 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 119 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 119 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 50 119 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 86 662 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24 907 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 24 907 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 907 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 707 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 48 478 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 47 785 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 785 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 27 997 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 19 788 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 693 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 693 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 693 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 11 335 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 335 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 335 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 246 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 784 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 305 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 942 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 942 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 942 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 942 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 326 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 326 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 7 326 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 326 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 326 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 141 115 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 32 390 | ||
01 | Табыс салығы | 13 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 890 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 177 | ||
3 | Жер салығы | 2 346 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 367 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 108 725 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 108 725 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 108 725 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 153 670 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 390 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 390 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 390 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 910 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 480 | |||
04 | Бiлiм беру | 106 065 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 106 065 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 065 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 106 065 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 13 053 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 053 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 053 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 172 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 327 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 554 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 162 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 162 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 162 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 162 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 555 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 555 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 12 555 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 555 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 555 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 57 636 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 365 | ||
01 | Табыс салығы | 10 615 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 615 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 750 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||
3 | Жер салығы | 1 553 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 047 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 271 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 271 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 39 271 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 63 200 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 037 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 037 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 037 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 837 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 33 124 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 33 124 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 124 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 25 866 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 258 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 539 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 539 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 539 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 539 | |||
13 | Басқалар | 10 500 | |||
Басқалар | 10 500 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 500 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 10 500 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 564 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 564 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 564 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 564 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 564 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Теректі ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 22 708 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 753 | ||
01 | Табыс салығы | 1 150 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 150 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 603 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44 | ||
3 | Жер салығы | 206 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 353 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 16 955 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 16 955 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 16 955 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 23 358 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 916 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 916 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 916 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 716 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 900 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 900 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 900 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 218 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 218 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 218 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 984 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 146 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 088 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 324 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 324 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 324 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 324 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -650 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 650 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 650 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 650 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 650 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Жағатал ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 18 761 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 089 | ||
01 | Табыс салығы | 980 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 980 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 109 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | ||
3 | Жер салығы | 142 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 931 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 13 672 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 13 672 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 13 672 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 20 775 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 808 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 808 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 808 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 308 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 643 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 643 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 643 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 332 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 159 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 152 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 324 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 324 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 324 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 324 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 014 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 014 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 014 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 014 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 014 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
анаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 68 963 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 863 | ||
01 | Табыс салығы | 580 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 580 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 283 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75 | ||
3 | Жер салығы | 477 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 731 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 100 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 64 100 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 64 100 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 71 184 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 252 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 252 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 252 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 052 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 39 429 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 38 379 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 379 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 38 379 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 050 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 050 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1 050 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 819 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 819 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 819 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1031 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 198 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 590 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 3 084 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 3 084 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 084 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 863 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2 221 | |||
13 | Басқалар | 7 600 | |||
9 | Басқалар | 7 600 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 600 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 7 600 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 221 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 221 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 221 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 221 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 221 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 60 951 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 185 | ||
01 | Табыс салығы | 250 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 250 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 935 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 47 | ||
3 | Жер салығы | 319 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 569 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 766 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 766 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 56 766 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 62 686 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 559 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 559 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 559 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 927 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 632 | |||
04 | Бiлiм беру | 38 657 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 38 657 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 657 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 38 657 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 715 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 715 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 715 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 200 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 146 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 369 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 755 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 755 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 755 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 755 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 735 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 735 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 735 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 735 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 735 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 28 980 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 492 | ||
01 | Табыс салығы | 450 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 450 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 042 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95 | ||
3 | Жер салығы | 449 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 498 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24 488 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 488 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 24 488 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 30 888 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 431 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 431 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 431 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 231 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 234 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 234 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 234 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 494 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 150 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 590 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 555 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 555 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 555 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 555 | |||
13 | Басқалар | 7 668 | |||
9 | Басқалар | 7 668 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 668 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 7 668 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 908 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 908 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 908 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 908 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 908 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Жыланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 51 793 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 285 | ||
01 | Табыс салығы | 860 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 860 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 425 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 31 | ||
3 | Жер салығы | 351 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 043 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 508 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 508 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 48 508 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 52 648 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 745 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 17 745 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 745 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 545 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 32 240 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 31 565 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 565 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 31 565 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 675 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 675 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 675 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 124 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 124 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 124 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 947 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 134 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 043 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 539 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 539 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 539 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 539 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -855 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 855 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 855 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 855 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 855 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 38 943 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 086 | ||
01 | Табыс салығы | 275 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 275 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 811 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | ||
3 | Жер салығы | 218 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 557 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 857 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 857 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 35 857 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 40 112 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 006 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 006 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 006 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 806 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 16 320 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 16 320 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 320 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 16 320 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 2 862 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 862 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 862 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 179 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 186 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 497 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 924 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 924 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 924 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 755 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 169 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 169 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 169 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 169 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 169 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 169 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Тоқжайлау ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 40 898 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 798 | ||
01 | Табыс салығы | 340 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 340 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 458 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44 | ||
3 | Жер салығы | 352 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 062 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 100 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 100 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 37 100 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 43 595 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 673 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 673 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 673 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 473 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 19 798 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 19 798 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 798 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 19 798 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 672 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 672 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 672 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 060 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 174 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 438 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 3 452 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 3 452 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 452 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 755 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2 697 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 697 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 697 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 697 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 697 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 697 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |