2020-2022 жылдарға арналған Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 58-2 шешімі. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 13 қаңтарда № 4494 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2020-2022 жылдарға арналған Б. Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1.1-1.14 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1.1 Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1) кірістер 551 897 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 44 938 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 145 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 507 584 мың теңге;

      2) шығындар – 762 192 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -226 825 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –226 825 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 219 395 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 7 430 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер 106 413 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 274 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 17 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 103 432 мың теңге;

      2) шығындар – 107 992 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -1 579 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –1 579 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 1 579 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер 207 955 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 121 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 200 832 мың теңге;

      2) шығындар – 213 776 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -6 357 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –6 357 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 5 000 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 357 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер 141 415 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 677 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 137 736 мың теңге;

      2) шығындар – 141 941 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -526 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –526 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 526 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге

      1.5 Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер 109 369 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 217 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 106 150 мың теңге;

      2) шығындар – 109 369 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге

      1.6 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер 116 277 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 272 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 112 005 мың теңге;

      2) шығындар – 117 979 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -1 702 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –1 702 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 1 702 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.7 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 139 936 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 633 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 134 303 мың теңге;

      2) шығындар – 140 890 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -954 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –954 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 954 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.8 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер 85 461 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 207 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 80 254 мың теңге;

      2) шығындар – 87 494 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -2 033 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –2 033 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 2 033 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.9 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 154 469 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 536 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 145 925 мың теңге;

      2) шығындар – 156 245 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -1 776 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –1 776 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 1 776 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.10 Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер 92 448 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 924 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 90 522 мың теңге;

      2) шығындар – 92 448 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.11 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 115 586 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 320 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 112 264 мың теңге;

      2) шығындар – 116 199 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -613 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –613 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 613 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер 75 653 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 305 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 346 мың теңге;

      2) шығындар – 76 928 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -1 275 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –1 275 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 1 275 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.13 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 136 568 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 688 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 128 878 мың теңге;

      2) шығындар – 205 611 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -264 531 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –264 531 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 262 906 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 625 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.14 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 157 730 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 964 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 152 766 мың теңге;

      2) шығындар – 168 683 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -13 229 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –13 229 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 12 036 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 193 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      Ескерту. 1– тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 №71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 18 бабының 4 тармағына сәйкес 2020 жылы аудандық бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт, ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде 25 пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.

      3. 2020 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын ауылдық жергілікті атқарушы органдарының бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві №16 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      5. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      6. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Жуалы аудандық мәслихаты
      сессиясының төрағасы К. Сыдыгалиев
      Жуалы аудандық мәслихат
      хатшысы Е. Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 1 қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

551 897

1



Салықтық түсімдер

44 168


01


Жеке табыс салығы

19 480



2

Жеке табыс салығы

19 480


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 588



1

Мүлiкке салынатын салықтар

257



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 384


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

145


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15

4



Трансферттердің түсімдері

507 584


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

507 584



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

507 584

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

762 192

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 869


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 869



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 991



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 878

04



Білім беру

320 454


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

320 454



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

320 454

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

152 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

152 008



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

28 965



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 266



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

104 636



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 941

12



Көлiк және коммуникация

247 861


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

247 861



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 547



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

241 314




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-210 295




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

210 295

7



Қарыздар түсімі

210 295




Мемлекеттік ішкі қарыздар

210 295




Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

202 865




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 430

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

392 686

1



Салықтық түсімдер

62 867


01


Жеке табыс салығы

39 331



2

Жеке табыс салығы

39 331


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 436



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 238


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

151


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21

4



Трансферттердің түсімдері

329 668


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

329 668



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

329 668


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

392 686

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 494


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 494



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 114



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

283 292


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

283 292



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

283 292

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 900



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 384



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 062



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 110



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

30 144




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

411 600

1



Салықтық түсімдер

94 804


01


Жеке табыс салығы

59 331



2

Жеке табыс салығы

59 331


04


Меншiкке салынатын салықтар

35 373



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

34 175


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

151


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21

4



Трансферттердің түсімдері

316 645


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

316 645



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

316 645


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

411 600

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 494


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 494



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 114



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

288 222


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

288 222



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

288 222

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

90 884


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 884



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 062



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 110



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 512




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

106 413

1



Салықтық түсімдер

2 955


01


Жеке табыс салығы

60



2

Жеке табыс салығы

60


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 895



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 589

2



Салықтық емес түсiмдер

26


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24



10

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің

24


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

103 432


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

103 432



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

103 432

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

107 992

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 256


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 256



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 653



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

603

04



Білім беру

60 464


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 464



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

58 210



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 254

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 293


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 293



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

150



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 312

12



Көлiк және коммуникация

16 979


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 979



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 579



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

15 400




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 579




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

1 579

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 579

Ақтөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

81 648

1



Салықтық түсімдер

3 979


01


Жеке табыс салығы

1 745



2

Жеке табыс салығы

1 745


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 234



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 000

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

77 617


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 617



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

77 617


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

81 648

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 929


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 929



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 549



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

55 888


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 888



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

53 071



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 831


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 831



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

104 354

1



Салықтық түсімдер

5 479


01


Жеке табыс салығы

2 245



2

Жеке табыс салығы

2 245


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 234



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

98 823


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 823



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

98 823


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

104 354

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 929


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 929



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 549



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

59 612


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 612



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

56 795



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 831


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 831



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

18 982


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 982



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

18 982




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

207 955

1



Салықтық түсімдер

7 121


01


Жеке табыс салығы

1 921



2

Жеке табыс салығы

1 921


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 200



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 861

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

200 832


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

200 832



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

200 832

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

213 776

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 636


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 636



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 256



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

126 904


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 904



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

126 904

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 419


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 419



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

4 548



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 074



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 569



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

18 228

12



Көлiк және коммуникация

25 817


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 817



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

972



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

24 845




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 5 821




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

5 821

7



Қарыздар түсімі

5 821




Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 821




Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

4 464




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 357

Ақсай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

149 215

1



Салықтық түсімдер

6 560


01


Жеке табыс салығы

2 921



2

Жеке табыс салығы

2 921


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 639



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

142 627


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

142 627



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

142 627


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

149 215

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 704


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 704



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 324



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

101 964


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 964



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

101 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 547



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 839



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

156 593

1



Салықтық түсімдер

8 060


01


Жеке табыс салығы

3 421



2

Жеке табыс салығы

3 421


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 639



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

148 505


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

148 505



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

148 505


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

156 593

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 090


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 090



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 710



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

105 964


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105 964



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

105 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 539


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 539



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 839



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

141 415

1



Салықтық түсімдер

3 677


01


Жеке табыс салығы

100



2

Жеке табыс салығы

100


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 577



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

137 736


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137 736



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

137 736

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

141 941

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 535


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 535



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 245



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 290

04



Білім беру

64 841


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 841



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

64 841

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 565


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 565



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 618



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 480



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 027



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

25 440




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-526




Қаржы активтерді сатып алу

526




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

526

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

526

Боралдай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

90 602

1



Салықтық түсімдер

4 827


01


Жеке табыс салығы

1 250



2

Жеке табыс салығы

1 250


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 577



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

85 717


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 717



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

85 717


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 602

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 377


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 377



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 997



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

47 733


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 733



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

47 733

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 818



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 514



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 750



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 240

12



Көлiк және коммуникация

7 674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 674



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 674




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

83 730

1



Салықтық түсімдер

6 327


01


Жеке табыс салығы

1 750



2

Жеке табыс салығы

1 750


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 577



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

77 345


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 345



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

77 345


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 730

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 377


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 377



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 997



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

49 175


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 175



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

49 175

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 504


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 504



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 514



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

750



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 240

12



Көлiк және коммуникация

7 674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 674



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 674




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 5 қосымша

Билікөл ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

109 369

1



Салықтық түсімдер

3 217


01


Жеке табыс салығы

641



2

Жеке табыс салығы

641


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 576



1

Мүлiкке салынатын салықтар

33



3

Жер салығы

185



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 358

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

106 150


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

106 150



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

106 150

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

109 369

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 901


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 901



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 521



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

33 887


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 887



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

30 499



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 388

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48 581


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 581



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

27 904



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 597



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 712



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 368




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

54 575

1



Салықтық түсімдер

3 618


01


Жеке табыс салығы

1 335



2

Жеке табыс салығы

1 335


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 283



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2000

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

50 929


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 929



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

50 929


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

54 575

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 471


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 471



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 091



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

28 027


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 027



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

23 792



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 235

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 077


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 077



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 827



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 250



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

69 950

1



Салықтық түсімдер

5 118


01


Жеке табыс салығы

1 835



2

Жеке табыс салығы

1 835


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 283



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

64 804


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 804



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

64 804


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

69 950

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 471


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 471



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 091



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

29 413


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 413



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

25 178



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 235

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 077


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 077



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 827



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 250



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 000

12



Көлiк және коммуникация

9 989


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 989



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 989




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 6 қосымша

Жетітөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

116 277

1



Салықтық түсімдер

4 272


01


Жеке табыс салығы

847



2

Жеке табыс салығы

847


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 425



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

112 005


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

112 005



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

112 005

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

117 979

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 550



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 170



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

55 633


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 633



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

52 796



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2837

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 326


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 326



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 824



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

13 052



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

750

12



Көлiк және коммуникация

16 470


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 470



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

16 470




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 702




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

1 702

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 702

Жетітөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

75 033

1



Салықтық түсімдер

4 683


01


Жеке табыс салығы

1 250



2

Жеке табыс салығы

1 250


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 433



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

70 322


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 322



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

70 322


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

75 033

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 260


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 260



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 880



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

46 169


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 169



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 352



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 467


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 467



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 767



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

2 137


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 137



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 137




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

94 544

1



Салықтық түсімдер

6 383


01


Жеке табыс салығы

1 750



2

Жеке табыс салығы

1 750


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 633



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

88 133


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

88 133



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

88 133


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 544

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 260


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 260



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 880



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

48 805


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 805



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

45 988



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 767


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 767



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 767



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 000

12



Көлiк және коммуникация

15 712


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 712



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

15 712




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 7 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

139 936

1



Салықтық түсімдер

5 633


01


Жеке табыс салығы

1 688



2

Жеке табыс салығы

1 688


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 945



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44



3

Жер салығы

281



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 620

4



Трансферттердің түсімдері

134 303


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

134 303



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

134 303

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

140 890

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 409


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 409



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 029



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

90 374


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 374



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

89 069



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 305

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 880


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 880



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

610



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 105



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 200



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 965

12



Көлiк және коммуникация

11 227


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 227



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 227




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-954




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

954

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954

Көкбастау ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

110 126

1



Салықтық түсімдер

5 631


01


Жеке табыс салығы

2 449



2

Жеке табыс салығы

2 449


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 910

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

104 443


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104 443



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

104 443


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

110 126

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 961


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 961



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 581



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

72 115


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 115



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70 470



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 645

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 805


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 805



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 105



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

10 245


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 245



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

10 245




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

148 211

1



Салықтық түсімдер

7 131


01


Жеке табыс салығы

2 949



2

Жеке табыс салығы

2 949


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 910

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

141 028


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

141 028



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

141 028


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

148 211

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 961


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 961



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 581



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

72 115


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 115



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

70 470



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 645

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 088


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 088



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 105



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15 283

12



Көлiк және коммуникация

34 047


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 047



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

34 047




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 8 қосымша

Куреңбел ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

85 461

1



Салықтық түсімдер

5 207


01


Жеке табыс салығы

2 808



2

Жеке табыс салығы

2 808


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 399



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 267

4



Трансферттердің түсімдері

80 254


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 254



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 254

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 494

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 861



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

40 299


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 299



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

38 040



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 259

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 954


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 954



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 216



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 238




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 033




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

2 033

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 033

Күреңбел ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

71 404

1



Салықтық түсімдер

5 205


01


Жеке табыс салығы

2 958



2

Жеке табыс салығы

2 958


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 247



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 000

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

66 147


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 147



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

66 147


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

71 404

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 319


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 319



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 939



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

36 658


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 658



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

34 119



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 539

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 867


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 867



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

7 560


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 560



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 560




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Күреңбел ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

98 223

1



Салықтық түсімдер

6 705


01


Жеке табыс салығы

3 458



2

Жеке табыс салығы

3 458


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 247



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

91 466


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 466



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 466


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

98 223

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 319


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 319



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 939



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

41 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 037



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

38 498



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 539

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 867


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 867



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

30 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 9 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

154 469

1



Салықтық түсімдер

8 536


01


Жеке табыс салығы

4 200



2

Жеке табыс салығы

4 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 336



1

Мүлiкке салынатын салықтар

61



3

Жер салығы

390



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 885

2



Салықтық емес түсiмдер

8


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

145 925


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

145 925



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

145 925

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

156 245

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 967


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 967



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 587



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

94 872


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 872



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

88 082



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6 790

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 406


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 406



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 614



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

21 292




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 776




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

1 776

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 776

Қарасаз ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

201 771

1



Салықтық түсімдер

8 524


01


Жеке табыс салығы

4 745



2

Жеке табыс салығы

4 745


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 445

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

193 177


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

193 177



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

193 177


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

201 771

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 762


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 762



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 382



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

95 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 416



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

90 423



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 993

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 593


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 593



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

79 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 462




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

156 708

1



Салықтық түсімдер

10 024


01


Жеке табыс салығы

5 245



2

Жеке табыс салығы

5 245


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 445

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

146 614


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

146 614



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

146 614


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

156 708

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 762


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 762



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 382



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

99 717


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 717



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

94 724



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 993

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 766


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 766



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 304



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 462

12



Көлiк және коммуникация

25 463


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 463



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

25 463




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 10 қосымша

Қошқарата ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

92 448

1



Салықтық түсімдер

1 924


01


Жеке табыс салығы

40



2

Жеке табыс салығы

40


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 884



1

Мүлiкке салынатын салықтар

8



3

Жер салығы

131



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 745

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

90 522


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90 522



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

90 522

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

92 448

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 485


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 485



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 805



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 680

04



Білім беру

39 157


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 157



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

35 261



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 896

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 216



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

950



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

10 834

12



Көлiк және коммуникация

5 806


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 806



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 806




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

51 762

1



Салықтық түсімдер

3 298


01


Жеке табыс салығы

1 250



2

Жеке табыс салығы

1 250


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 048



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 745

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

48 436


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 436



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

48 436


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

51 762

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 805


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 805



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 425



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

27 606


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 606



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 406



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

3 151


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 151



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 151




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

73 314

1



Салықтық түсімдер

4 798


01


Жеке табыс салығы

1 750



2

Жеке табыс салығы

1 750


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 048



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 745

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

68 488


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 488



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

68 488


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 314

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 805


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 805



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 425



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

29 082


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 082



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

25 882



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 000

12



Көлiк және коммуникация

17 227


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 227



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 227




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 11 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

115 586

1



Салықтық түсімдер

3 320


01


Жеке табыс салығы

1 018



2

Жеке табыс салығы

1 018


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 302



1

Мүлiкке салынатын салықтар

33



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 011

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

112 264


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

112 264



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

112 264

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

116 199

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 428


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 428



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 052



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

376

04



Білім беру

62 067


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 067



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

58 699



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 368

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 686


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 686



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

685



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 944



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 727



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 330

12



Көлiк және коммуникация

14 018


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 018



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

14 018




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-613




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

613

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

613

Қызыларық ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

104 089

1



Салықтық түсімдер

4 844


01


Жеке табыс салығы

2 758



2

Жеке табыс салығы

2 758


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 086



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 800

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

99 217


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99 217



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

99 217


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

104 089

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 727


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 727



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 347



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

50 173


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 173



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

47 245



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 234


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 234



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 034



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

4 955


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 955



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4 955




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

85 003

1



Салықтық түсімдер

6 344


01


Жеке табыс салығы

3 258



2

Жеке табыс салығы

3 258


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 086



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 800

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

78 631


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 631



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

78 631


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 003

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 341


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 341



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 961



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

54 428


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 428



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

51 500



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 234


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 234



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 034



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 500




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 12 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

75 653

1



Салықтық түсімдер

8 305


01


Жеке табыс салығы

3 709



2

Жеке табыс салығы

3 709


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 596



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 272

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

67 346


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 346



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

67 346

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

76 928

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 789


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 789



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 409



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

25 970


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 970



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

25 970

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 197


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 197



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

964



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 963



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 570

12



Көлiк және коммуникация

972


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

972



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

972




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 275




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

1 275

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 275

Мыңбұлақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

92 787

1



Салықтық түсімдер

8 329


01


Жеке табыс салығы

4 845



2

Жеке табыс салығы

4845


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 484



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 200

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

84 430


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

84 430



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

84 430


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

92 787

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 312


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 312



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 932



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

13 807


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 807



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

13 807

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 668


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 668



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

28 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26 868




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

94 068

1



Салықтық түсімдер

9 829


01


Жеке табыс салығы

5 345



2

Жеке табыс салығы

5 345


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 484



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 200

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

84 211


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

84 211



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

84 211


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 068

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 312


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 312



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 932



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

19 911


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 911



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

19 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 068


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 068



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26 868

12



Көлiк және коммуникация

18 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 777



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

18 777




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 13 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 12.05.2020 № 66-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы,
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

136 568

1



Салықтық түсімдер

7 688


01


Жеке табыс салығы

392



2

Жеке табыс салығы

392


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 296



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 067

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

128 878


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 878



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

128 878

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

205 611

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 000



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 620



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

79 624


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 624



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

79 624

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

80 091


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 091



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

78 091

12



Көлiк және коммуникация

19 896


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 896



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 896




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 70 668




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

70 668

7



Қарыздар түсімі

70 668




Мемлекеттік ішкі қарыздар

70 668




Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

69 043




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 625

Нұрлыкент ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

147 918

1



Салықтық түсімдер

8 686


01


Жеке табыс салығы

2 742



2

Жеке табыс салығы

2 742


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 944



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 715

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

139 178


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139 178



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

139 178


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

147 918

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 816


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 816



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 436



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

79 016


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 016



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

79 016

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 086


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 086



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 175



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 911



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




КІРІСТЕР

126 305

1



Салықтық түсімдер

10 186


01


Жеке табыс салығы

3 242



2

Жеке табыс салығы

3 242


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 944



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 715

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

116 065


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

116 065



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

116 065


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы

0

1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

126 305

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 816


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 816



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 436



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

82 812


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 812



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

82 812

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 911


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 911



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 911



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 000

12



Көлiк және коммуникация

12 766


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 766



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

12 766




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 14 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 18.03.2020 № 61-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 21.04.2020 № 64-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 07.07.2020 № 68-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 11.09.2020 № 71-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 20.11.2020 № 74-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 №76-2 (01.01.2020 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

157 730

1



Салықтық түсімдер

4 964


01


Жеке табыс салығы

361



2

Жеке табыс салығы

361


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 603



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 180

4



Трансферттердің түсімдері

152 766


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

152 766



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

152 766

Функционалдық тобы

Сомасы,
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

168 683

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 818



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 448



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

370

04



Білім беру

90 483


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 483



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

86 619



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 864

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 677


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 677



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 321



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 356

12



Көлiк және коммуникация

21 705


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 705



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

21 075




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 953




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

10 953

7



Қарыздар түсімі

10 953




Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 953




Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

9 760




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 193

Шақпақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

130 065

1



Салықтық түсімдер

6 244


01


Жеке табыс салығы

1 671



2

Жеке табыс салығы

1 671


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 573



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 150

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

123 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

123 791



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

123 791


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

130 065

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 294


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 294



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 914



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

89 376


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 376



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

84 546



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 830

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 295


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 295



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 595



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

11 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 100



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 100




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

149 276

1



Салықтық түсімдер

7 744


01


Жеке табыс салығы

2 171



2

Жеке табыс салығы

2 171


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 573



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 150

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

141 502


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

141 502



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

141 502


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

149 276

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 294


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 294



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 914



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

97 262


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 262



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

92 432



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4 830

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 295


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 295



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 595



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 000

12



Көлiк және коммуникация

15 425


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 425



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

15 425




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 15 қосымша

2019 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын ауылдық бюджеттiк бағдарламалар







  Жуалы аудандық мәслихатының
2019 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 16 қосымша

Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві

Ауылдық округ атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ақтөбе аулдық округі

0

2

Ақсай ауылдық округі

0

3

Б.Момышұлы ауылы

0

4

Боралдай ауылдық округі

0

5

Билікөл ауылдық округі

0

6

Жетітөбе ауылдық округі

0

7

Көкбастау ауылдық округі

0

8

Күреңбел ауылдық округі

0

9

Қарасаз ауылдық округі

0

10

Қошқарата ауылдық округі

0

11

Қызыларық ауылдық округі

0

12

Мыңбұлақ ауылдық округі

0

13

Нұрлыкент ауылдық округі

0

14

Шақпақ ауылдық округі

0



0



О бюджетах сельских округов и села Б. Момышулы Жуалынского района на 2020-2022 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2019 года № 58-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 13 января 2020 года № 4494.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сельских бюджетов села Б. Момышулы на 2020-2022 годы согласно приложениям № 1.11.14 в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1.1 Аппарат акима села Б. Момышулы

      1) доходы – 551 897 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 44 938 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 145 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 507 584 тысяч тенге;

      2) затраты – 762 192 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -226 825 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 226 825 тысяч тенге:

      поступление займов – 219 395 тысяч тенге;

      погашение займов – 7 430 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 106 413 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 2 274 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 17 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 103 432 тысяч тенге;

      2) затраты – 107 992 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 579 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 579 тысяч тенге:

      поступление займов – 1 579 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 207 955 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 7 121 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 200 832 тысяч тенге;

      2) затраты – 213 776 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -6 357 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 6 357 тысяч тенге:

      поступление займов – 5 000 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 357 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 141 415 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 677 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 137 736 тысяч тенге;

      2) затраты – 141 941 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -526 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 526 тысяч тенге:

      поступление займов – 526 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.5 Биликульский сельский округ

      1) доходы – 109 369 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 217 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –106 150 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 369 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.6 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 116 277 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 272 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 112 005 тысяч тенге;

      2) затраты – 117 979 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 702 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 702 тысяч тенге:

      поступление займов – 1 702 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.7 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 139 936 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 633 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 134 303 тысяч тенге;

      2) затраты – 140 890 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -954 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 954 тысяч тенге:

      поступление займов – 954 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.8 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 85 461 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 207 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 80 254 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 494 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2 033 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 033 тысяч тенге:

      поступление займов – 2 033 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.9 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 154 469 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 536 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 145 925 тысяч тенге;

      2) затраты – 156 245 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 776 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 776 тысяч тенге:

      поступление займов – 1 776 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.10 Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 92 448 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 1 924 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 90 522 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 448 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.11 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 115 586 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 320 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 112 264 тысяч тенге;

      2) затраты – 116 199 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -613 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 613 тысяч тенге:

      поступление займов – 613 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.12 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 75 653 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 305 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 346 тысяч тенге;

      2) затраты – 76 928 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 275 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 275 тысяч тенге:

      поступление займов – 1 275 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.13 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 136 568 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 7 688 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 128 878 тысяч тенге;

      2) затраты – 205 611 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -264 531 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 264 531 тысяч тенге:

      поступление займов – 262 906 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 625 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.14 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 157 730 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 964 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 152 766 тысяч тенге;

      2) затраты – 168 683 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -13 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 264 531 тысяч тенге:

      поступление займов – 262 906 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 625 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" предусмотреть средства на выплату надбавки в размере 25 процентов работающим в сельских населенных пунктах, финансируемых из бюджета в 2020 году специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта и тарифной ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2020 год в сельских местных исполнительных органов согласно приложению №15.

      4. Утвердить резерв сельских местных исполнительных органов согласно приложению №16.

      5. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Жуалынского
      районного маслихата К. Сыдыгалиев
      Секретарь Жуалынского
      районного маслихата Е. Тлеубеков

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

551 897

1



Налоговые поступления

44 168


01


Подоходный налог

19 480



2

Индивидуальный подоходный налог

19 480


04


Hалоги на собственность

24 588



1

Hалоги на имущество

257



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

23 384


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

145


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

130



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

130


06


Прочие неналоговые поступления

15



1

Прочие неналоговые поступления

15

4



Поступления трансфертов

507 584


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

507 584



3

Трансферты районов (городов областного значения)

507 584

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

762 192

01



Государственные услуги общего характера

41 869


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 869



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 991



022

Капитальные расходы государственного органа

5 878

04



Образование

320 454


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

320 454



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

320 454

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

152 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

152 008



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 965



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 266



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

104 636



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 941

12



Транспорт и коммуникации

247 861


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

247 861



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

6 547



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

241 314




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-210 295




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

210 295

7



Поступление займов

210 295




Внутренние государственные займы

210 295




Государственных эмиссионных ценных бумаг

202 865




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

7 430

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

392 686

1



Налоговые поступления

62 867


01


Подоходный налог

39 331



2

Индивидуальный подоходный налог

39 331


04


Hалоги на собственность

23 436



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

22 238


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

151


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

130



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

130


06


Прочие неналоговые поступления

21



1

Прочие неналоговые поступления

21

4



Поступления трансфертов

329 668


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

329 668



3

Трансферты районов (городов областного значения)

329 668


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

392 686

01



Государственные услуги общего характера

32 494


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 494



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 114



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

283 292


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

283 292



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

283 292

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 900



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 384



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 062



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 110



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 144




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

411 600

1



Налоговые поступления

94 804


01


Подоходный налог

59 331



2

Индивидуальный подоходный налог

59 331


04


Hалоги на собственность

35 373



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

34 175


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

151


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

130



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

130


06


Прочие неналоговые поступления

21



1

Прочие неналоговые поступления

21

4



Поступления трансфертов

316 645


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

316 645



3

Трансферты районов (городов областного значения)

316 645


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

411 600

01



Государственные услуги общего характера

32 494


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 494



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 114



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

288 222


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

288 222



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

288 222

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

90 884


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 884



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 062



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 110



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 512




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

106 413

1



Налоговые поступления

2 955


01


Подоходный налог

60



2

Индивидуальный подоходный налог

60


04


Hалоги на собственность

2 895



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

2 589

2



Неналоговые поступления

26


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

103 432


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103 432



3

Трансферты районов (городов областного значения)

103 432

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

107 992

01



Государственные услуги общего характера

23 256


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 256



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 653



022

Капитальные расходы государственного органа

603

04



Образование

60 464


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 464



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

58 210



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 254

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 293


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 293



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

150



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 312

12



Транспорт и коммуникации

16 979


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 979



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 579



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 400




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 579




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 579

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 579

      Бюджет Актюбинского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

81 648

1



Налоговые поступления

3 979


01


Подоходный налог

1 745



2

Индивидуальный подоходный налог

1 745


04


Hалоги на собственность

2 234



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

2 000

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

77 617


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 617



3

Трансферты районов (городов областного значения)

77 617


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

81 648

01



Государственные услуги общего характера

20 929


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 929



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 549



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

55 888


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 888



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

53 071



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 831


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 831



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование





Бюджетные кредиты


5



Погашение бюджетных кредитов





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

104 354

1



Налоговые поступления

5 479


01


Подоходный налог

2 245



2

Индивидуальный подоходный налог

2 245


04


Hалоги на собственность

3 234



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

3 000

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

98 823


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 823



3

Трансферты районов (городов областного значения)

98 823


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

104 354

01



Государственные услуги общего характера

20 929


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 929



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 549



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

59 612


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 612



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

56 795



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 831


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 831



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

18 982


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 982



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

18 982




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

207 955

1



Налоговые поступления

7 121


01


Подоходный налог

1 921



2

Индивидуальный подоходный налог

1 921


04


Hалоги на собственность

5 200



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

4 861

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

200 832


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 832



3

Трансферты районов (городов областного значения)

200 832

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

213 776

01



Государственные услуги общего характера

24 636


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 636



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 256



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

126 904


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 904



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

126 904

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 419


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 419



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 548



008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 074



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 569



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 228

12



Транспорт и коммуникации

25 817


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 817



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

972



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24 845




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 821




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 821

7



Поступление займов

5 821




Внутренние государственные займы

5 821




Государственных эмиссионных ценных бумаг

4 464




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 357

Бюджет Аксайского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

149 215

1



Налоговые поступления

6 560


01


Подоходный налог

2 921



2

Индивидуальный подоходный налог

2 921


04


Hалоги на собственность

3 639



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

142 627


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 627



3

Трансферты районов (городов областного значения)

142 627


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

149 215

01



Государственные услуги общего характера

22 704


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 324



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

101 964


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 964



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

101 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 547



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 008



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 839



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

1 000




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

156 593

1



Налоговые поступления

8 060


01


Подоходный налог

3 421



2

Индивидуальный подоходный налог

3 421


04


Hалоги на собственность

4 639



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

4 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

148 505


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 505



3

Трансферты районов (городов областного значения)

148 505


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

156 593

01



Государственные услуги общего характера

46 090


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 090



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 710



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

105 964


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105 964



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

105 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 539


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 539



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 839



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

141 415

1



Налоговые поступления

3 677


01


Подоходный налог

100



2

Индивидуальный подоходный налог

100


04


Hалоги на собственность

3 577



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

137 736


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 736



3

Трансферты районов (городов областного значения)

137 736

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

141 941

01



Государственные услуги общего характера

25 535


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 535



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 245



022

Капитальные расходы государственного органа

1 290

04



Образование

64 841


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 841



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

64 841

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

51 565


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 565



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 618



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 480



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 027



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 440




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-526




Приобретение финансовых активов

526




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

526

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

526

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

90 602

1



Налоговые поступления

4 827


01


Подоходный налог

1 250



2

Индивидуальный подоходный налог

1 250


04


Hалоги на собственность

3 577



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

85 717


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 717



3

Трансферты районов (городов областного значения)

85 717


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 602

01



Государственные услуги общего характера

22 377


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 377



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 997



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

47 733


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 733



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47 733

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 818


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 818



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 514



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 750



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 240

12



Транспорт и коммуникации

7 674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 674



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 674




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

83 730

1



Налоговые поступления

6 327


01


Подоходный налог

1 750



2

Индивидуальный подоходный налог

1 750


04


Hалоги на собственность

4 577



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

4 300

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

77 345


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 345



3

Трансферты районов (городов областного значения)

77 345


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 730

01



Государственные услуги общего характера

22 377


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 377



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 997



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

49 175


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 175



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

49 175

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 504


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 504



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 514



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

750



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 240

12



Транспорт и коммуникации

7 674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 674



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 674




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Биликульского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020) ); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

109 369

1



Налоговые поступления

3 217


01


Подоходный налог

641



2

Индивидуальный подоходный налог

641


04


Hалоги на собственность

2 576



1

Hалоги на имущество

33



3

Земельный налог

185



4

Налог на транспортные средства

2 358

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

106 150


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106 150



3

Трансферты районов (городов областного значения)

106 150

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1


2


3




II. ЗАТРАТЫ

109 369

01



Государственные услуги общего характера

26 901


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 901



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 521



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

33 887


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 887



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

30 499



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 388

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48 581


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 581



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

27 904



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 597



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 712



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 368




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

54 575

1



Налоговые поступления

3 618


01


Подоходный налог

1 335



2

Индивидуальный подоходный налог

1 335


04


Hалоги на собственность

2 283



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

2000

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

50 929


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 929



3

Трансферты районов (городов областного значения)

50 929


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

54 575

01



Государственные услуги общего характера

22 471


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 471



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 091



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

28 027


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 027



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

23 792



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 235

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 077


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 077



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 827



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

69 950

1



Налоговые поступления

5 118


01


Подоходный налог

1 835



2

Индивидуальный подоходный налог

1 835


04


Hалоги на собственность

3 283



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

3 000

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

64 804


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 804



3

Трансферты районов (городов областного значения)

64 804


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

69 950

01



Государственные услуги общего характера

22 471


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 471



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 091



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

29 413


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 413



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25 178



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 235

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 077


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 077



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 827



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000

12



Транспорт и коммуникации

9 989


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 989



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 989




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

116 277

1



Налоговые поступления

4 272


01


Подоходный налог

847



2

Индивидуальный подоходный налог

847


04


Hалоги на собственность

3 425



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

3 000

4



Поступления трансфертов

112 005


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

112 005



3

Трансферты районов (городов областного значения)

112 005

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

117 979

01



Государственные услуги общего характера

23 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 550



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 170



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

55 633


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 633



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

52 796



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2837

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 326


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 326



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 824



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 052



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

750

12



Транспорт и коммуникации

16 470


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 470



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 470




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 702




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 702

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 702

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

75 033

1



Налоговые поступления

4 683


01


Подоходный налог

1 250



2

Индивидуальный подоходный налог

1 250


04


Hалоги на собственность

3 433



1

Hалоги на имущество

42



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

3 000

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

70 322


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 322



3

Трансферты районов (городов областного значения)

70 322


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

75 033

01



Государственные услуги общего характера

22 260


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 260



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 880



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

46 169


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 169



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 352



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 467


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 467



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 767



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

2 137


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 137



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 137




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

94 544

1



Налоговые поступления

6 383


01


Подоходный налог

1 750



2

Индивидуальный подоходный налог

1 750


04


Hалоги на собственность

4 633



1

Hалоги на имущество

42



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

4 200

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

88 133


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 133



3

Трансферты районов (городов областного значения)

88 133


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

64 602

01



Государственные услуги общего характера

18 349


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 349



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 969



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

38 817


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 817



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

36 000



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800

13



Прочие

2 756


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 756




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

139 936

1



Налоговые поступления

5 633


01


Подоходный налог

1 688



2

Индивидуальный подоходный налог

1 688


04


Hалоги на собственность

3 945



1

Hалоги на имущество

44



3

Земельный налог

281



4

Налог на транспортные средства

3 620

4



Поступления трансфертов

134 303


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 303



3

Трансферты районов (городов областного значения)

134 303

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1


2

3




II. ЗАТРАТЫ

140 890

01



Государственные услуги общего характера

26 409


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 409



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 029



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

90 374


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 374



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

89 069



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 305

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 880


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 880



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

610



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 105



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 965

12



Транспорт и коммуникации

11 227


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 227



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 227




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-954




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

954

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

110 126

1



Налоговые поступления

5 631


01


Подоходный налог

2 449



2

Индивидуальный подоходный налог

2 449


04


Hалоги на собственность

3 182



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

2 910

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

104 443


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 443



3

Трансферты районов (городов областного значения)

104 443


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

110 126

01



Государственные услуги общего характера

22 961


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 961



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 581



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

72 115


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 115



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 470



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 645

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 805


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 805



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 105



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

10 245


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 245



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 245




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

148 211

1



Налоговые поступления

7 131


01


Подоходный налог

2 949



2

Индивидуальный подоходный налог

2 949


04


Hалоги на собственность

4 182



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

3 910

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

141 028


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

141 028



3

Трансферты районов (городов областного значения)

141 028


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

148 211

01



Государственные услуги общего характера

22 961


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 961



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 581



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

72 115


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 115



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

70 470



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 645

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 088


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 088



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 105



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 283

12



Транспорт и коммуникации

34 047


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 047



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34 047




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 461

1



Налоговые поступления

5 207


01


Подоходный налог

2 808



2

Индивидуальный подоходный налог

2 808


04


Hалоги на собственность

2 399



1

Hалоги на имущество

2



3

Земельный налог

130



4

Налог на транспортные средства

2 267

4



Поступления трансфертов

80 254


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 254



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 254

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 494

01



Государственные услуги общего характера

23 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 861



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

40 299


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 299



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

38 040



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 259

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 954


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 954



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 216



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 238




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 033




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 033

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

2 033

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

71 404

1



Налоговые поступления

5 205


01


Подоходный налог

2 958



2

Индивидуальный подоходный налог

2 958


04


Hалоги на собственность

2 247



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

2 000

2



Неналоговые поступления

52


01



24



5


24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

66 147


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 147



3

Трансферты районов (городов областного значения)

66 147


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

71 404

01



Государственные услуги общего характера

21 319


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 319



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 939



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

36 658


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 658



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

34 119



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 867


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 867



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

7 560


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 560



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 560




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

98 223

1



Налоговые поступления

6 705


01


Подоходный налог

3 458



2

Индивидуальный подоходный налог

3 458


04


Hалоги на собственность

3 247



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

3 000

2



Неналоговые поступления

52


01



24



5


24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

91 466


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 466



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 466


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

98 223

01



Государственные услуги общего характера

21 319


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 319



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 939



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

41 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 037



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

38 498



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 867


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 867



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

30 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

154 469

1



Налоговые поступления

8 536


01


Подоходный налог

4 200



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200


04


Hалоги на собственность

4 336



1

Hалоги на имущество

61



3

Земельный налог

390



4

Налог на транспортные средства

3 885

2



Неналоговые поступления

8


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

145 925


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

145 925



3

Трансферты районов (городов областного значения)

145 925

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

156 245

01



Государственные услуги общего характера

33 967


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 967



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 587



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

94 872


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 872



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

88 082



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 790

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 406


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 406



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 614



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 292




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 776




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 776

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 776

Бюджет Карасазского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

201 771

1



Налоговые поступления

8 524


01


Подоходный налог

4 745



2

Индивидуальный подоходный налог

4 745


04


Hалоги на собственность

3 779



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

3 445

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

193 177


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193 177



3

Трансферты районов (городов областного значения)

193 177


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

201 771

01



Государственные услуги общего характера

24 762


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 762



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 382



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

95 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 416



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

90 423



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 993

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 593


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 593



008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 462




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

156 708

1



Налоговые поступления

10 024


01


Подоходный налог

5 245



2

Индивидуальный подоходный налог

5 245


04


Hалоги на собственность

4 779



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

4 445

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

146 614


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

146 614



3

Трансферты районов (городов областного значения)

146 614


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

156 708

01



Государственные услуги общего характера

24 762


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 762



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 382



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

99 717


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 717



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 724



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 993

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 766


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 766



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 304



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 462

12



Транспорт и коммуникации

25 463


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 463



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 463




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

92 448

1



Налоговые поступления

1 924


01


Подоходный налог

40



2

Индивидуальный подоходный налог

40


04


Hалоги на собственность

1 884



1

Hалоги на имущество

8



3

Земельный налог

131



4

Налог на транспортные средства

1 745

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

90 522


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90 522



3

Трансферты районов (городов областного значения)

90 522

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

92 448

01



Государственные услуги общего характера

25 485


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 485



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 805



022

Капитальные расходы государственного органа

4 680

04



Образование

39 157


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 157



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

35 261



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 896

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 216



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

950



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 834

12



Транспорт и коммуникации

5 806


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 806



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

5 806




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

51 762

1



Налоговые поступления

3 298


01


Подоходный налог

1 250



2

Индивидуальный подоходный налог

1 250


04


Hалоги на собственность

2 048



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

1 745

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

48 436


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 436



3

Трансферты районов (городов областного значения)

48 436


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

51 762

01



Государственные услуги общего характера

18 805


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 805



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 425



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

27 606


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 606



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 406



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

3 151


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 151



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 151




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

73 314

1



Налоговые поступления

4 798


01


Подоходный налог

1 750



2

Индивидуальный подоходный налог

1 750


04


Hалоги на собственность

3 048



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

2 745

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

68 488


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 488



3

Трансферты районов (городов областного значения)

68 488


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 314

01



Государственные услуги общего характера

18 805


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 805



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 425



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

29 082


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 082



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25 882



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000

12



Транспорт и коммуникации

17 227


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 227



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 227




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

115 586

1



Налоговые поступления

3 320


01


Подоходный налог

1 018



2

Индивидуальный подоходный налог

1 018


04


Hалоги на собственность

2 302



1

Hалоги на имущество

33



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

2 011

4



Поступления трансфертов

112 264


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

112 264



3

Трансферты районов (городов областного значения)

112 264

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1


2


3




II. ЗАТРАТЫ

116 199

01



Государственные услуги общего характера

22 428


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 428



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 052



022

Капитальные расходы государственного органа

376

04



Образование

62 067


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 067



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

58 699



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

3 368

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 686


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 686



014

Водоснабжение населенных пунктов

685



008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 944



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 727



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 330

12



Транспорт и коммуникации

14 018


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 018



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 018




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

613

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

104 089

1



Налоговые поступления

4 844


01


Подоходный налог

2 758



2

Индивидуальный подоходный налог

2 758


04


Hалоги на собственность

2 086



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

1 800

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

99 217


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 217



3

Трансферты районов (городов областного значения)

99 217


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

104 089

01



Государственные услуги общего характера

41 727


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 727



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 347



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 173


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 173



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47 245



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 234


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 234



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 034



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникации

4 955


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 955



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 955




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

85 003

1



Налоговые поступления

6 344


01


Подоходный налог

3 258



2

Индивидуальный подоходный налог

3 258


04


Hалоги на собственность

3 086



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

2 800

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

78 631


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 631



3

Трансферты районов (городов областного значения)

78 631


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 003

01



Государственные услуги общего характера

18 341


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 341



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 961



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

54 428


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 428



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

51 500



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 234


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 234



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 034



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 500




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

75 653

1



Налоговые поступления

8 305


01


Подоходный налог

3 709



2

Индивидуальный подоходный налог

3 709


04


Hалоги на собственность

4 596



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

4 272

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

67 346


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 346



3

Трансферты районов (городов областного значения)

67 346

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

76 928

01



Государственные услуги общего характера

31 789


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 789



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 409



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

25 970


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 970



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25 970

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 197


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 197



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

964



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 963



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 570

12



Транспорт и коммуникации

972


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

972



013

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

972




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 275




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 275

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 275

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

92 787

1



Налоговые поступления

8 329


01


Подоходный налог

4 845



2

Индивидуальный подоходный налог

4845


04


Hалоги на собственность

3 484



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

3 200

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

84 430


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 430



3

Трансферты районов (городов областного значения)

84 430


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

92 787

01



Государственные услуги общего характера

22 312


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 312



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 932



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

13 807


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 807



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

13 807

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

56 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 668



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

28 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 868




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

94 068

1



Налоговые поступления

9 829


01


Подоходный налог

5 345



2

Индивидуальный подоходный налог

5 345


04


Hалоги на собственность

4 484



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

4 200

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

84 211


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

84 211



3

Трансферты районов (городов областного значения)

84 211


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

94 068

01



Государственные услуги общего характера

22 312


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 312



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 932



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

19 911


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 911



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

19 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 068


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 068



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 868

12



Транспорт и коммуникации

18 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 777



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

18 777




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 12.05.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

136 568

1



Налоговые поступления

7 688


01


Подоходный налог

392



2

Индивидуальный подоходный налог

392


04


Hалоги на собственность

7 296



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

7 067

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

128 878


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 878



3

Трансферты районов (городов областного значения)

128 878

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

205 611

01



Государственные услуги общего характера

26 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 000



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 620



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

79 624


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 624



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

79 624

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

80 091


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 091



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

78 091

12



Транспорт и коммуникации

19 896


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 896



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 896




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 70 668




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

70 668

7



Поступление займов

70 668




Внутренние государственные займы

70 668




Государственных эмиссионных ценных бумаг

69 043




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 625

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

147 918

1



Налоговые поступления

8 686


01


Подоходный налог

2 742



2

Индивидуальный подоходный налог

2 742


04


Hалоги на собственность

5 944



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

5 715

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

139 178


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139 178



3

Трансферты районов (городов областного значения)

139 178


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

147 918

01



Государственные услуги общего характера

22 816


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 816



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 436



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

79 016


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 016



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

79 016

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 086


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 086



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 175



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 911



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

126 305

1



Налоговые поступления

10 186


01


Подоходный налог

3 242



2

Индивидуальный подоходный налог

3 242


04


Hалоги на собственность

6 944



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

6 715

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

116 065


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

116 065



3

Трансферты районов (городов областного значения)

116 065


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

126 305

01



Государственные услуги общего характера

22 816


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 816



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 436



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

82 812


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 812



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

82 812

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 911


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 911



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 911



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000

12



Транспорт и коммуникации

12 766


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 766



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 766




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 14 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 14 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 18.03.2020 № 61-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 21.04.2020 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 07.07.2020 № 68-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.09.2020 № 71-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 20.11.2020 № 74-2 (вводится в действие с 01.01.2020); от 15.12.2020 № 76-2 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

157 730

1



Налоговые поступления

4 964


01


Подоходный налог

361



2

Индивидуальный подоходный налог

361


04


Hалоги на собственность

4 603



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

4 180

4



Поступления трансфертов

152 766


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

152 766



3

Трансферты районов (городов областного значения)

152 766

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

168 683

01



Государственные услуги общего характера

28 818


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 818



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 448



022

Капитальные расходы государственного органа

370

04



Образование

90 483


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 483



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

86 619



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

3 864

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 677


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 677



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 321



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 356

12



Транспорт и коммуникации

21 705


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 705



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 075




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-10 953




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

10 953

7



Поступление займов

10 953




Внутренние государственные займы

10 953




Государственных эмиссионных ценных бумаг

9 760




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

1 193

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

130 065

1



Налоговые поступления

6 244


01


Подоходный налог

1 671



2

Индивидуальный подоходный налог

1 671


04


Hалоги на собственность

4 573



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

4 150

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

123 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

123 791



3

Трансферты районов (городов областного значения)

123 791


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

130 065

01



Государственные услуги общего характера

24 294


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 294



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 914



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

89 376


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 376



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

84 546



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 295


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 295



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 595



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

11 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 100



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 100




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

149 276

1



Налоговые поступления

7 744


01


Подоходный налог

2 171



2

Индивидуальный подоходный налог

2 171


04


Hалоги на собственность

5 573



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

5 150

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

141 502


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

141 502



3

Трансферты районов (городов областного значения)

141 502


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

149 276

01



Государственные услуги общего характера

24 294


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 294



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 914



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

97 262


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 262



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

92 432



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 295


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 295



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 595



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 000

12



Транспорт и коммуникации

15 425


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 425



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 425




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 15 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Перечень сельских бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2019 год







  Приложение 16 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 58-2 от 30 декабря
2019 года

Резерв сельского местного исполнительного органа

Сельские округа

Сумма (тыс. тенге)

1

Актюбинский сельский округ

0

2

Аксайский сельский округ

0

3

Аппарат акима село Б.Момышулы

0

4

Боралдайский сельский округ

0

5

Биликулский сельский округ

0

6

Жетитюбинский сельский округ

0

7

Кокбастауский сельский округ

0

8

Куренбельский сельский округ

0

9

Карасазский сельский округ

0

10

Кошкаратинский сельский округ

0

11

Кызыларыкский сельский округ

0

12

Мыңбулакский сельский округ

0

13

Нурлыкентский сельский округ

0

14

Шакпакский сельский округ

0