2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 284-54/2 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 30 желтоқсанда № 7071 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 207 791,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 17 800 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 689 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 189 302,5 мың теңге;

      2) шығындар – 429 577,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 221 786 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 221 786 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 217 421,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 364,5 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 407-72/4 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2020 жылға – 115 308 мың теңге, 2021 жылға –115 207 мың теңге, 2022 жылға – 115 718 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2020 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХІV сессиясының
төрағасы, Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №284-54/2 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 407-72/4 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

207 791,5

1



Салықтық түсімдер

17 800,0


01


Табыс салығы 

407,0



2

Жеке табыс салығы

407,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 393,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

125,0



3

Жер салығы 

8 980,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

8 288,0

2



Салықтық емес түсiмдер

689,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

689,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

689,0

4



Трансферттердің түсімдері

189 302,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

189 302,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

189 302,5

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

429 577,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

249 107,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

249 107,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

249 107,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 686,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

220 421,5

04




Бiлiм беру

104 747,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

104 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 747,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

95 626,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 121,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 102,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 102,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 102,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 102,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 396,3


3



Елді-мекендерді көркейту

24 396,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 396,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 905,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 990,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 210,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 059,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

36 014,7


1



Автомобиль көлiгi

36 014,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 014,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

220,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

35 794,7

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-221 786,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

221 786,0

7




Қарыздар түсімдері

217 421,5

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 364,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4 364,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 364,5

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 284-54/2 шешіміне 2- қосымша

2021 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

134 620,0

1



Салықтық түсiмдер

18 129,0


01


Табыс салығы

1 937,0



2

Жеке табыс салығы

1 937,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

16 192,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

129,0



3

Жер салығы

7 400,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 663,0

2



Салықтық емес түсiмдер

198,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

198,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

198,0

4



Трансферттердің түсімдері

116 293,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

116 293,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

116 293,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

134 620,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 796,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 796,0



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 796,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 796,0

4




Бiлiм беру

86 098,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

86 098,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 098,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

76 977,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 121,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 772,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 772,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 772,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 772,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 407,0


03



Елді-мекендерді көркейту

6 407,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 407,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 955,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 019,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

433,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 315,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 156,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 156,0


02



Спорт

159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

159,0

12




Көлiк және коммуникация

232,0


01



Автомобиль көлiгi

232,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

232,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

232,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 284-54/2 шешіміне 3- қосымша

2022 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

135 908,0

1



Салықтық түсiмдер

18 854,0


01


Табыс салығы

2 015,0



2

Жеке табыс салығы

2 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

16 839,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

7 700,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 009,0

2



Салықтық емес түсiмдер

206,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

206,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

206,0

4



Трансферттердің түсімдері

116 848,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

116 848,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

116 848,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





2. Шығындар

135 908,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 998,0


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 998,0



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 998,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 998,0

4




Бiлiм беру

86 727,0


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

86 727,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 727,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

77 606,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 121,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 777,0


02



Әлеуметтiк көмек

1 777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 777,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 777,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 663,0


03



Елді-мекендерді көркейту

6 663,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 663,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 153,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 059,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

451,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 502,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

12 337,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 337,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 337,0


02



Спорт

165,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

165,0

12




Көлiк және коммуникация

241,0


01



Автомобиль көлiгi

241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

241,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

241,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімдері

0,0

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 284-54/2 шешіміне 4- қосымша

2020 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


О бюджете поселка Белкол на 2020-2022 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 30 декабря 2019 года № 7071. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 207 791,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 800 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 689 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 189 302,5 тысяч тенге;

      2) расходы – 429 577,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -221 786 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 221 786 тысяч тенге;

      поступления займов – 217 421,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 364,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 407-72/4 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкол в сумме на 2020 год – 115 308 тысяч тенге, на 2021 год – 115 207 тысяч тенге, на 2022 год – 115 718 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкол на 2020 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №284-54/2

Бюджет поселка Белкол на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 407-72/4 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

207 791,5

1



Налоговые поступления

17 800,0


01


Подоходный налог

407,0



2

Индивидуальный подоходный налог

407,0


04


Hалоги на собственность

17 393,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

8 980,0



4

Hалог на транспортные средства

8 288,0

2



Неналоговые поступления

689,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

689,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

689,0

4



Поступления трансфертов

189 302,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

189 302,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

189 302,5

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование





2. Расходы

429 577,5

01




Государственные услуги общего характера

249 107,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

249 107,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

249 107,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 686,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

220 421,5

04




Образование

104 747,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

104 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 747,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

95 626,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

9 121,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 102,0


2



Социальная помощь

2 102,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 102,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 102,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 396,3


3



Благоустройство населенных пунктов

24 396,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 396,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 905,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 990,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 210,0


1



Деятельность в области культуры

13 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 059,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

36 014,7


1



Автомобильный транспорт

36 014,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 014,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

220,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 794,7

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-221 786,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

221 786,0

7




Поступления займов

217 421,5

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 364,5


01



Остатки бюджетных средств

4 364,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

4 364,5

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2

Бюджет поселка Белкол на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

134 620,0

1



Налоговые поступления

18 129,0


01


Подоходный налог

1 937,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 937,0


04


Hалоги на собственность

16 192,0



1

Hалоги на имущество

129,0



3

Земельный налог

7 400,0



4

Hалог на транспортные средства

8 663,0

2



Неналоговые поступления

198,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

198,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

198,0

4



Поступления трансфертов

116 293,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

116 293,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

116 293,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

134 620,0

1




Государственные услуги общего характера

27 796,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 796,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 796,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 796,0

4




Образование

86 098,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

86 098,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 098,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

76 977,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

9 121,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 772,0


02



Социальная помощь

1 772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 772,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 772,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 407,0


03



Благоустройство населенных пунктов

6 407,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 407,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 955,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 019,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

433,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 315,0


01



Деятельность в области культуры

12 156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 156,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 156,0


02



Спорт

159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

159,0

12




Транспорт и коммуникации

232,0


01



Автомобильный транспорт

232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

232,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2

Бюджет поселка Белкол на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

135 908,0

1



Налоговые поступления

18 854,0


01


Подоходный налог

2 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 015,0


04


Hалоги на собственность

16 839,0



1

Hалоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

7 700,0



4

Hалог на транспортные средства

9 009,0

2



Неналоговые поступления

206,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

206,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

206,0

4



Поступления трансфертов

116 848,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

116 848,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

116 848,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

135 908,0

1




Государственные услуги общего характера

27 998,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 998,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 998,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 998,0

4




Образование

86 727,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

86 727,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 727,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

77 606,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

9 121,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 777,0


02



Социальная помощь

1 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 777,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 777,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 663,0


03



Благоустройство населенных пунктов

6 663,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 663,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 153,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 059,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

451,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 502,0


01



Деятельность в области культуры

12 337,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 337,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 337,0


02



Спорт

165,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

165,0

12




Транспорт и коммуникации

241,0


01



Автомобильный транспорт

241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

241,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

241,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0 





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкол на 2020 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь