Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019 - 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 36/369 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 19 желтоқсанда № 4060 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 32/379 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4054 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3778 болып тіркелген, 2019 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13 345 241,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 378 241,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 23 274,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 63 980,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 2 879 745,0 мың теңге;

      2) шығындар – 13 399 830,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 145 308,3 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 196 950,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 51 641,7 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профицит) – 199 897,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану ) – 199 897,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 196 950,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 51 641,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 54 588,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет мәселесі жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М.Аманиязова
      Қарақия аудандық мәслихатының хатшысы А.Мееров

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 36/369 шешіміне қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 8 қаңтардағы
  № 23/267 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1


2

3




1. Кірістер

13 345 241,5

1



Салықтық түсімдер

10 378 241,9


01


Табыс салығы

866 261,4



2

Жеке табыс салығы

866 261,4


03


Әлеуметтік салық

705 620,5



1

Әлеуметтік салық

705 620,5


04


Меншікке салынатын салықтар

8 707 925,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

8 652 234,0



3

Жер салығы

5 703,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

47 753,0



5

Бірынғай жер салығы

2 235,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

95 691,0



2

Акциздер

1 695,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

89 181,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 815,0


07


Басқа да салықтар

120,0



1

Басқа да салықтар

120,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 624,0



1

Мемлекеттік баж

2 624,0

2



Салықтық емес түсімдер

23 274,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 793,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 720,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

73,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар

9 207,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

9 207,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 274,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 274,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

63 980,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 468,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 468,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

56 512,0



1

Жерді сату

55 692,0



2

Материалдық емес активтерді сату

820,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 879 745,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 879 745,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 879 745,0

Функционалдықтоп

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


1


2

3




2. Шығындар

13 399 830,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

483 925,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 988,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 181,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

807,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

169 071,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

169 071,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 305,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

85 763,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 542,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 093,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 093,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 786,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 250,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

813,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 137,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

586,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

37 312,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 312,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

33 520,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 268,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 252,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

43 850,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 641,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 209,0

02



Қорғаныс

1 590,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 590,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 590,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 018,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 018,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 018,0

04



Білім беру

4 469 394,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 236 746,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 875,0



003

Жалпы білім беру

3 616 752,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

155 154,0



006

Балаларға қосымша білім беру

153 515,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

4 683,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

137 312,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

4 828,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

190,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

28 415,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

85 022,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

50 000,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

182 648,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

182 648,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

668 456,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 187,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

2 187,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

665 369,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

86 237,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

30,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 082,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

321 440,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

196 509,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 559,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманның қызметтерін ұсыну

20 952,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 055,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

27 858,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

5 647,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

900,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

100,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

800,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2 031 390,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 575,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 375,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 200,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

217 556,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

54 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

146 990,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

16 566,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 768 259,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

730 953,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

181 286,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

76 997,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

779 023,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

303 409,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

73 468,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 699,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

34 769,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

229 941,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 811,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

41 123,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

136 072,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 202,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 657,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 076,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

121 687,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

39 283,0



099

Мамандарға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

39 283,0


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

82 404,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 204,0



007

Қанғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 200,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

44 229,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

44 229,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 229,0

12



Көлік және коммуникация

557 311,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

557 311,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

155 508,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

57 158,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

344 645,0

13



Басқалар

131 507,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

131 507,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

4 300,0



026

Ауылдық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

127 207,0

14



Борышқа қызмет көрсету

73,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

73,6



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

73,6

15



Трансферттер

4 583 840,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 583 840,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

11,7



007

Бюджеттік алып қоюлар

3 722 275,0



038

Субвенциялар

861 554,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

145 308,3




Бюджеттік кредиттер

196 950,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

196 950,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

196 950,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

196 950,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

51 641,7


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

51 641,7



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

51 641,7




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

13



Басқалар

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 199 897,2




6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану) қаржыландыру

199 897,2

7



Қарыздар түсімдері

196 950,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

196 950,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

196 950,0

16



Қарыздарды өтеу

51 641,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 641,7



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

51 641,7

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

54 588,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

54 588,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

54 588,9


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 11 декабря 2019 года № 36/369. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 19 декабря 2019 года № 4060

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3778, опубликовано 19 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 345 241,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 378 241,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 23 274,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 63 980,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 879 745,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 13 399 830,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 145 308,3 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 196 950,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 51 641,7 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 199 897,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 199 897,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 196 950,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 51 641,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 54 588,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии М.Аманиязова
      Секретарь Каракиянского районного маслихата А.Мееров

  Приложение
  к решению Каракиянского районного
  маслихата от 11 декабря 2019 года № 36/369
  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного
  маслихата от 8 января 2019 года № 23/267

Бюджет района на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3




1. Доходы

13 345 241,5

1



Налоговые поступления

10 378 241,9


01


Подоходный налог

866 261,4



2

Индивидуальный подоходный налог

866 261,4


03


Социальный налог

705 620,5



1

Социальный налог

705 620,5


04


Налоги на собственность

8 707 925,0



1

Налоги на имущество

8 652 234,0



3

Земельный налог

5 703,0



4

Налог на транспортные средства

47 753,0



5

Единый земельный налог

2 235,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

95 691,0



2

Акцизы

1 695,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

89 181,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 815,0


07


Прочие налоги

120,0



1

Прочие налоги

120,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 624,0



1

Государственная пошлина

2 624,0

2



Неналоговые поступления

23 274,6


01


Доходы от государственной собственности

8 793,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 720,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

73,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

9 207,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

9 207,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 274,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 274,0

3



Поступления от продажи основного капитала

63 980,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 468,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

7 468,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

56 512,0



1

Продажа земли

55 692,0



2

Продажа нематериальных активов

820,0

4



Поступления трансфертов

2 879 745,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 879 745,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 879 745,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма тысяч тенге


1


2

3




2. Затраты

13 399 830,4

01



Государственные услуги общего характера

483 925,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 988,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 181,0



003

Капитальные расходы государственного органа

807,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

169 071,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

169 071,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

87 305,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

85 763,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 542,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 093,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

36 093,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 786,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

46 250,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

813,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 137,0



015

Капитальные расходы государственного органа

586,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

37 312,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 312,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

33 520,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 268,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 252,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

43 850,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

42 641,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 209,0

02



Оборона

1 590,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 590,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 590,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

3 018,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 018,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 018,0

04



Образование

4 469 394,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 236 746,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

50 875,0



003

Общеобразовательное обучение

3 616 752,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

155 154,0



006

Дополнительное образование для детей

153 515,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 683,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

137 312,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 828,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

190,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

28 415,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

85 022,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

50 000,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

182 648,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

182 648,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

668 456,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

2 187,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

2 187,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

665 369,0



004

Программа занятости

86 237,0



007

Оказание жилищной помощи

30,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 082,0



010

Государственная адресная социальная помощь

321 440,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

196 509,0



014

Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 559,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 952,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 055,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

27 858,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

5 647,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

900,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

100,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

800,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 031 390,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

45 575,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 375,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

217 556,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

54 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

146 990,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

16 566,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 768 259,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

730 953,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно -коммуникационной инфраструктуры

181 286,0



005

Развитие коммунального хозяйства

76 997,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

779 023,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

303 409,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

73 468,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

38 699,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

34 769,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

229 941,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

28 811,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

41 123,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

136 072,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 202,0



007

Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне

8 657,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 076,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

121 687,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 283,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

39 283,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

82 404,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

81 204,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 200,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

44 229,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

44 229,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

44 229,0

12



Транспорт и коммуникации

557 311,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

557 311,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

155 508,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

57 158,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

344 645,0

13



Прочие

131 507,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

131 507,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

4 300,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

127 207,0

14



Обслуживание долга

73,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

73,6



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

73,6

15



Трансферты

4 583 840,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 583 840,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

11,7



007

Бюджетные изъятия

3 722 275,0



038

Субвенции

861 554,1




3. Чистое бюджетное кредитование

145 308,3




Бюджетные кредиты

196 950,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

196 950,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

196 950,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

196 950,0

5



Погашение бюджетных кредитов

51 641,7


01


Погашение бюджетных кредитов

51 641,7



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

51 641,7




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

13



Прочие

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 199 897,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

199 897,2

7



Поступления займов

196 950,0


01


Внутренние государственные займы

196 950,0



2

Договоры займа

196 950,0

16



Погашение займов

51 641,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 641,7



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

51 641,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

54 588,9


01


Остатки бюджетных средств

54 588,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

54 588,9