Мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 211 "2019–2021 жылдарға арналған Алтынсарин ауданының Обаған және Мариям Хәкімжанова атындағы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Алтынсарин ауданы мәслихатының 2019 жылғы 25 қарашадағы № 272 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 27 қарашада № 8781 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 109-1-бабына сәйкес Алтынсарин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "2019–2021 жылдарға арналған Алтынсарин ауданының Обаған және Мариям Хәкімжанова атындағы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 211 шешіміне (2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8209 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019–2021 жылдарға арналған Алтынсарин ауданының Обаған ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 85786,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11125,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 170,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 74491,0 мың теңге;

      2) шығындар – 86343,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың тенге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -557,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 557,9 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2019-2021 жылдарға арналған Алтынсарин ауданының Мариям Хәкімжанова атындағы ауылдық округінің бюджеті тиісінше, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52029,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6135,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 23,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 45871,0 мың теңге;

      2) шығындар – 53307,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1278,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1278,8 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Лингер
      Мәслихат хатшысы Б. Есмұханов

  Мәслихаттың
2019 жылғы 25 қарашадағы
№ 272 шешіміне
1-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 211 шешіміне
1-қосымша

Алтынсарин ауданының Обаған ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

1

2

3

4

5

6





I. КІРІСТЕР

85786,0

1




Салықтық түсімдер

11125,0


01



Табыс салығы

1966,0



2


Жеке табыс салығы

1966,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9159,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

149,0



3


Жер салығы

200,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

8810,0

2




Салықтық емес түсiмдер

170,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170,0

4




Трансферттердің түсімдері

74491,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

74491,0



3


Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

74491,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бюджеттік бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

86343,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17839,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17839,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17839,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17839,0

04




Білім беру

57545,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

54393,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54393,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

54393,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3152,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3152,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7654,9


3



Елді мекендерді көркейту

7654,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7654,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2095,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5559,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1606,0


2



Спорт

1606,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1606,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1606,0

12




Көлік және коммуникация

1699,0


1



Автомобиль көлігі

1699,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1699,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1699,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операция бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-557,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

557,9

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

557,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

557,9



11


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

557,9

  Мәслихаттың
2019 жылғы 25 қарашадағы
№ 272 шешіміне
2-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 211 шешіміне
4-қосымша

Алтынсарин ауданының Мариям Хәкімжанова атындағы ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

1

2

3

4

5

6





I. КІРІСТЕР

52029,0

1




Салықтық түсімдер

6135,0


01



Табыс салығы

1959,0



2


Жеке табыс салығы

1959,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4176,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

183,0



3


Жер салығы

207,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3786,0

2




Салықтық емес түсiмдер

23,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23,0

4




Трансферттердің түсімдері

45871,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45871,0



3


Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45871,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бюджеттік бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

53307,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20407,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20407,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20407,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20407,0

04




Білім беру

25158,0


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

25158,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25158,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

25158,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6905,8


3



Елді мекендерді көркейту

6905,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6905,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1424,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5481,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

272,0


2



Спорт

272,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

272,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

272,0

12




Көлік және коммуникация

565,0


1



Автомобиль көлігі

565,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

565,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

565,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операция бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1278,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану

1278,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1278,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1278,8



11


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1278,8


О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 211 "О бюджетах сельских округов Убаганского и имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019-2021 годы"

Решение маслихата Алтынсаринского района Костанайской области от 25 ноября 2019 года № 272. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 27 ноября 2019 года № 8781. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Алтынсаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов Убаганского и имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 211 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8209) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 85786,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11125,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 74491,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 86343,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -557,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,9 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52029,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6135,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 23,0 тысячи теңге;

      поступлениям трансфертов – 45871,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 53307,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1278,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1278,8 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Лингер
      Секретарь маслихата Б. Есмуханов

  Приложение 1
к решению маслихата
от 25 ноября 2019 года
№ 272


  Приложение 1
к решению маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 211

Бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

1

2

3

4

5

6





I. ДОХОДЫ

85786,0

1




Налоговые поступления

11125,0


01



Подоходный налог

1966,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1966,0


04



Налоги на собственность

9159,0



1


Hалоги на имущество

149,0



3


Земельный налог

200,0



4


Hалог на транспортные средства

8810,0

2




Неналоговые поступления

170,0


01



Доходы от государственной собственности

170,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170,0

4




Поступления трансфертов

74491,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74491,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74491,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

86343,9

01




Государственные услуги общего характера

17839,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17839,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17839,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17839,0

04




Образование

57545,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

54393,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54393,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

54393,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3152,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3152,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7654,9


3



Благоустройство населенных пунктов

7654,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7654,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2095,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5559,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1606,0


2



Спорт

1606,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1606,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1606,0

12




Транспорт и коммуникации

1699,0


1



Автомобильный транспорт

1699,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1699,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1699,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-557,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

557,9

888




Используемые остатки бюджетных средств

557,9


01



Остатки бюджетных средств

557,9



11


Свободные остатки бюджетных средств

557,9

  Приложение 2
к решению маслихата
от 25 ноября 2019 года
№ 272


  Приложение 4
к решению маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 211

Бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

1

2

3

4

5

6





I. ДОХОДЫ

52029,0

1




Налоговые поступления

6135,0


01



Подоходный налог

1959,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1959,0


04



Налоги на собственность

4176,0



1


Hалоги на имущество

183,0



3


Земельный налог

207,0



4


Hалог на транспортные средства

3786,0

2




Неналоговые поступления

23,0


01



Доходы от государственной собственности

23,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,0

4




Поступления трансфертов

45871,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45871,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45871,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

53307,8

01




Государственные услуги общего характера

20407,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20407,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20407,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20407,0

04




Образование

25158,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

25158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25158,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25158,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6905,8


3



Благоустройство населенных пунктов

6905,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6905,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1424,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5481,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

272,0


2



Спорт

272,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

272,0

12




Транспорт и коммуникации

565,0


1



Автомобильный транспорт

565,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

565,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

565,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1278,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

1278,8

888




Используемые остатки бюджетных средств

1278,8


01



Остатки бюджетных средств

1278,8



11


Свободные остатки бюджетных средств

1278,8