Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 219 "Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2019 жылғы 28 маусымдағы № 253 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 2 шілдеде № 8565 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106-бабына сәйкес Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қамысты аудандық мәслихатының "Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті" 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 219 шешіміне (2019 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8219 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қамысты ауданы Қамысты ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 118716,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18878,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 967,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 98871,4 мың теңге;

      2) шығындар – 120954,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге, оның ішінде қаржы активтерін сатып алу – 0,0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -2238,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2238,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2019 жылғы 28 маусымдағы
№ 253 шешіміне қосымша
  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 219 шешіміне 1-қосымша

Қамысты ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

118716,4

 1



Салықтық түсімдер

18878,0


01 


Табыс салығы

10000,0



2

Жеке табыс салығы

10000,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

8878,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

223,0



3

Жер салығы

487,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салык

8168,0

 2



Салықтық емес түсімдер

967,0


 01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

967,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

967,0

 4



Трансферттердің түсімдері

98871,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

98871,4



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98871,4


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

120954,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31299,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

31299,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31299,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31299,5

04




Бiлiм беру

378,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

378,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

378,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47632,3


2



Коммуналдық шаруашылық

907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

907,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

907,0


3



Елді-мекендерді көркейту

46725,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46725,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9576,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1260,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

177,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

35712,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20838,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

14811,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14811,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14811,0


2



Спорт

6027,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6027,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

6027,0

12




Көлiк және коммуникация

20807,0


1



Автомобиль көлiгi

20807,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20807,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20807,0





ІІІ. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2238,4





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2238,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2238,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2238,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2238,4


О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2018 года № 219 "О бюджете Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2019-2021 годы"

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 28 июня 2019 года № 253. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 2 июля 2019 года № 8565. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Камыстинского районного маслихата "О бюджете Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2019-2021 годы" от 28 декабря 2018 года № 219 (опубликовано 10 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8219) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 118716,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18878,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 967,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 98871,4 тысяча тенге;

      2) затраты – 120954,8 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -2238,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2238,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение
к решению маслихата
от 28 июня 2019 года № 253
  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года № 219

Бюджет Камыстинского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

118716,4

1



Налоговые поступления

18878,0


01


Подоходный налог

10000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10000,0


04


Налоги на собственность

8878,0



1

Налоги на имущество

223,0



3

Земельный налог

487,0



4

Налог на транспортные средства

8168,0

2



Неналоговые поступления

967,0


01


Доходы от государственной собственности

967,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

967,0

4



Поступления трансфертов

98871,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98871,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98871,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

120954,8

01




Государственные услуги общего характера

31299,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31299,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31299,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31299,5

04




Образование

378,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

378,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

378,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47632,3


2



Коммунальное хозяйство

907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

907,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

907,0


3



Благоустройство населенных пунктов

46725,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46725,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9576,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1260,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

177,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35712,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20838,0


1



Деятельность в области культуры

14811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14811,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14811,0


2



Спорт

6027,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6027,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

6027,0

12




Транспорт и коммуникации

20807,0


1



Автомобильный транспорт

20807,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20807,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20807,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





IV. Дефицит (Профицит) бюджета

-2238,4





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2238,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

2238,4


01



Остатки бюджетных средств

2238,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2238,4