Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106, 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Петропавл қалалық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2019 жылғы 22 қаңтар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5188 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 28 397 722,1 мың теңге:
салықтық түсімдер – 13 048 074,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 68 617 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 566 017 мың теңге;
трансферттер түсімі – 12 237 688,6 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 477 325 мың теңге;
2) шығындар – 30 633 831 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу– 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу– 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 49 000 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 49 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 285 108,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 2 285 108,9 мың теңге:
қарыздар түсімі – 4 786 018 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 2 677 325,3 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 176 416,2 мың теңге.";
аталған шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің 1- қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2019 жылдағы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Петропавл қалалық мәслихат сессиясының төрағасы |
Г. Семенова |
Петропавл қалалық мәслихат хатшысы |
А. Бердағұлов |
Қалалық мәслихаттың 2019 жылғы сәуірдегі № 1 шешiмiне 1-қосымша | |
Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 1-қосымша |
2019 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1) Кiрiстер | 28 397 722,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13 048 074,5 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 6 173 671,0 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 6 173 671,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 439 823,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 588 743,0 | ||
3 | Жер салығы | 146 500,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 704 580,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 225 093,5 | ||
2 | Акциздер | 3 665 525,5 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 176 000,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 326 568,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 57 000,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 209 487,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 209 487,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 68 617,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 68 617,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 68 617,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 566 017,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 355 017,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 355 017,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 211 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 200 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 11 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 12 237 688,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 12 237 688,6 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 12 237 688,6 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 477 325,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 477 325,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 477 325,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
2) Шығындар | 30 633 831,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 539 951,0 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19 615,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 615,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 328 165,8 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 270 827,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 33 338,8 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 24 000,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 49 255,0 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 845,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 9 719,0 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 3 191,0 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 500,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 20 944,0 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 944,0 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 29 931,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 931,0 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 92 040,2 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 650,2 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 390,0 | ||
02 | Қорғаныс | 56 619,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 56 619,0 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 56 619,0 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 81 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 81 000,0 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 81 000,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 10 705 823,1 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 10 524 004,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 975,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 6 156 206,2 | ||
005 | Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 303 249,0 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 256 960,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 435 701,0 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 70 684,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 2 657,0 | ||
023 | Әдістемелік жұмыс | 56 575,0 | ||
029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 39 121,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 142 875,8 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 162 926,0 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 162 926,0 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 18 893,1 | ||
022 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 16 925,5 | ||
037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 1 967,6 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 391 984,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 28 113,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 23 528,0 | ||
031 | Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау | 4 585,0 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 363 871,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 158,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 503 394,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 70 186,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 23 110,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 168 311,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 7 155,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 500,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 70 122,0 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 103 786,0 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 30 863,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 39 013,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 265 273,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 350 062,1 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 10 930 033,4 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 7 019 732,9 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 3 910 300,5 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 373 290,9 | ||
002 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 192 230,9 | ||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 522 480,0 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 204 000,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 371 880,0 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 525 800,0 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 440,0 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 082 698,0 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 26 500,0 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 72 795,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 367 467,0 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 46 737,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 737,8 | ||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 15 000,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 442 833,0 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 172 605,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 172 605,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 7 601,0 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 7 601,0 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 53 064,0 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 50 414,0 | ||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 2 650,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 65 880,0 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 65 880,0 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 34 337,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 607,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 17 730,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 97 162,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 199,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 15 963,0 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 000,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 12 184,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 184,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 90 018,0 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 38 591,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 103,0 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 488,0 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 51 427,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 909,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 353,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 441,0 | ||
006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 131,0 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 13 243,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 466,0 | ||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 182,0 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 1 311,0 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 2 391,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 115 639,7 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 115 639,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 639,7 | ||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 35 000,0 | ||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 000,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 455 278,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 455 278,9 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 250 100,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 009 500,0 | ||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 16 000,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 179 678,9 | ||
13 | Басқалар | 917 114,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 264 690,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 264 690,0 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 317 241,4 | ||
026 | "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 317 241,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 335 183,0 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 335 183,0 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 30 517,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 30 517,0 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 30 517,0 | ||
15 | Трансферттер | 456 990,5 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 456 990,5 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 35 503,5 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 421 487,0 | ||
3) Таза бюджеттiк кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттiк кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 49 000,0 | |||
Қаржылық активтерді сатып алу | 49 000,0 | |||
13 | Басқалар | 49 000,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 40 000,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 40 000,0 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 9 000,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 9 000,0 | ||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 285 108,9 | |||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) | 2 285 108,9 | |||
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 4 786 018,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 4 786 018,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 4 786 018,0 | ||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 4 786 018,0 | ||
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 2 677 325,3 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 677 325,3 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 2 677 325,3 | ||
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 176 416,2 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 176 416,2 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 176 416,2 |