Айыртау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6-26-1 "2019-2021 жылдарға арналған Айыртау аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 9 шілдедегі № 6-32-1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 11 шілдеде № 5466 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған Айыртау аудандық бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6-26-1 шешіміне (2019 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5118 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Айыртау аудандық бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 150 385,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 764 889,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 28 415,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 17 770,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 9 339 309,9 мың теңге;

      2) шығындар – 10 131 254,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 56 353,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 121 200,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 64 847,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 20 000,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 20 000,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -57 222,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 57 222,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 121 200,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 64 847,0 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 869,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшаcы осы шешімнің қосымшаcына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау аудандық
мәслихатының
XXXII сессиясының торайымы
Р.Тілеубаева
      Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау аудандық
мәслихатының хатшысы
Б.Жанахметов

  Айыртау аудандық мәслихатының 2019 жылғы ________ № ___ шешіміне қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6-26-1 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Айыртау аудандық бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1) Кірістер

10 150 385,5

1



Салықтық түсімдер

764 889,7


01


Табыс салығы

3 200,0



2

Жеке табыс салығы

3 200,0


03


Әлеуметтiк салық

371 543,0



1

Әлеуметтік салық

371 543,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

131 157,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

111 958,0



3

Жер салығы

2 148,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 972,0



5

Бірыңғай жер салығы

6 079,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

251 522,7



2

Акциздер

4 410,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

229 844,7



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

17 220,0



5

Ойын бизнесіне салық

48,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 467,0



1

Мемлекеттік баж

7 467,0

2



Салықтық емес түсiмдер

28 415,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 790,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4 104,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

86,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

5 600,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 625,9



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 625,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

17 770,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 055,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 055,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

11 715,0



1

Жерді сату

9 345,0



2

Материалдық емес активтерді сату

2 370,0

4



Трансферттердің түсімдері

9 339 309,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 339 309,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 339 309,9

      Кестенің жалғасы

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




2) Шығындар

10 131 254,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

350 892,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 987,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 542,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 445,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

152 555,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 555,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35 000,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 146,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 151,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 995,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

61 796,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 930,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

31 866,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

38 408,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 655,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 048,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

600,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 105,0

02



Қорғаныс

13 490,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 490,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 456,9



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 659,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

375,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 430,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 430,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 430,0

04



Бiлiм беру

4 646 748,2


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 595 757,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 877,0



003

Жалпы білім беру

3 665 938,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

57 582,0



006

Балаларға қосымша білім беру

39 786,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

167 903,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

18 180,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

541,0



023

Әдістемелік жұмыс

16 845,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық – медициналық педагогикалық консультациялық көмек көрсету

17 846,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

186 616,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

408 643,3


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

50 990,9



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

50 990,9

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

507 932,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

466 605,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 354,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

151 539,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

139 805,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

427,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

19 611,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 143,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 031,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

53 865,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

38 096,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

27 734,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

41 327,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

16 169,0



031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

6 620,0



032

Уақытша отбасына берілген шалғайдағы елді мекендерде тұратын мектеп жасындағы балаларды бағып-қағу

18 538,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

611 081,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

523 718,1



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

0,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 068,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

522 650,1


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

87 363,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

84 363,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

186 161,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

126 770,8



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 121,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

66 663,8



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

45 629,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

607,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 750,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

30 607,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 209,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

8 398,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 254,9



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 605,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

964,9



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 100,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

585,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Спорт объектілерін дамыту

0,0


480


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі

10 529,0



001

Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 529,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

192 440,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 135,7



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

31 135,7


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

23 025,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 025,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

24 024,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 864,0



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2 654,3



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

7 203,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

302,5


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

114 255,0



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 511,0



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

390,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 525,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

3 040,0



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

6 576,0



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

4 474,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

80 739,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

14 101,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

14 101,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 101,0

12



Көлiк және коммуникация

2 151 786,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 151 786,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

107 000,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

2 044 786,0

13



Басқалар

1 095 870,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 183,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

2 183,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

743 695,0



061

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

743 195,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

500,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 375,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 506,0



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 370,0



066

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 499,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

298 540,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

298 540,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

10 077,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 077,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

86,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

86,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

86,0

15



Трансферттер

353 234,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

353 234,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

32 306,9



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

213 778,0



038

Субвенциялар

97 420,0



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

9 730,0




3) Таза бюджеттік кредиттеу

56 353,0




Бюджеттік кредиттер

121 200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

121 200,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

121 200,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

121 200,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 847,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

64 847,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

64 847,0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

20 000,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржылық активтерді сатып алу

20 000,0

13



Басқалар

20 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

20 000,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-57 222,2




6) Бюджеттапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

57 222,2

7



Қарыздар түсімі

121 200,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

121 200,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

121 200,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

64 847,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 847,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

64 847,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

869,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

869,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

869,2


О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 9 июля 2019 года № 6-32-1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 11 июля 2019 года № 5466

      В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 (опубликовано 11 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5118) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить Айыртауский районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 150 385,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 764 889,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 28 415,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 17 770,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 339 309,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 131 254,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 56 353,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 121 200,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 64 847,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 20 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 20 000,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -57 222,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 222,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 121 200,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 64 847,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 869,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель XXXII сессии
Айыртауского районного
маслихата
Северо-Казахстанской области
Р.Тлеубаева
      Секретарь Айыртауского
районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Б.Жанахметов

  Приложение к решению Айыртауского районного маслихата от ___________ 2019 года № ___
  Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1

Айыртауский районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1) Доходы

10 150 385,5

1



Налоговые поступления

764 889,7


01


Подоходный налог

3 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 200,0


03


Социальный налог

371 543,0



1

Социальный налог

371 543,0


04


Налоги на собственность

131 157,0



1

Налоги на имущество

111 958,0



3

Земельный налог

2 148,0



4

Налог на транспортные средства

10 972,0



5

Единый земельный налог

6 079,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

251 522,7



2

Акцизы

4 410,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

229 844,7



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 220,0



5

Налог на игорный бизнес

48,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 467,0



1

Государственная пошлина

7 467,0

2



Неналоговые поступления

28 415,9


01


Доходы от государственной собственности

9 790,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 104,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

86,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 600,0


06


Прочие неналоговые поступления

18 625,9



1

Прочие неналоговые поступления

18 625,9

3



Поступления от продажи основного капитала

17 770,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 055,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 055,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

11 715,0



1

Продажа земли

9 345,0



2

Продажа нематериальных активов

2 370,0

4



Поступления трансфертов

9 339 309,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 339 309,9



2

Трансферты из областного бюджета

9 339 309,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2) Затраты

10 131 254,7

01



Государственные услуги общего характера

350 892,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 987,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 542,0



003

Капитальные расходы государственного органа

7 445,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

152 555,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

117 555,8



003

Капитальные расходы государственного органа

35 000,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

73 146,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

69 151,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 995,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

61 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 930,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

31 866,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

38 408,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

32 655,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 048,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

600,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

3 105,0

02



Оборона

13 490,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 490,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 456,9



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 659,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

375,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 430,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 430,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 430,0

04



Образование

4 646 748,2


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 595 757,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15 877,0



003

Общеобразовательное обучение

3 665 938,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

57 582,0



006

Дополнительное образование для детей

39 786,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

167 903,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

18 180,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

541,0



023

Методическая работа

16 845,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого – медико - педагогической консультативной помощи населению

17 846,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

186 616,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

408 643,3


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

50 990,9



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

50 990,9

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

507 932,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

466 605,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

33 354,0



002

Программа занятости

151 539,0



005

Государственная адресная социальная помощь

139 805,0



006

Оказание жилищной помощи

427,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

19 611,0



010

Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 031,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

53 865,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 096,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

27 734,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

41 327,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16 169,0



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

6 620,0



032

Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье

18 538,0

07



Жилищно - коммунальное хозяйство

611 081,1


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

523 718,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

1 068,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

522 650,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

87 363,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

84 363,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

186 161,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

126 770,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 121,0



003

Поддержка культурно - досуговой работы

66 663,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

45 629,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

607,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 750,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30 607,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

14 209,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8 398,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

18 254,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 605,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

964,9



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

585,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0


480


Отдел туризма района (города областного значения)

10 529,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

10 529,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

192 440,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 135,7



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

31 135,7


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

23 025,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23 025,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

24 024,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

13 864,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 654,3



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

7 203,6



007

Капитальные расходы государственного органа

302,5


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

114 255,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 511,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

390,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 525,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

3 040,0



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

6 576,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

4 474,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

80 739,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

14 101,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

14 101,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 101,0

12



Транспорт и коммуникации

2 151 786,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 151 786,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

107 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 044 786,0

13



Прочие

1 095 870,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 183,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 183,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

743 695,0



061

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

743 195,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

500,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 375,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 506,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

14 370,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

10 499,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

298 540,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

298 540,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

10 077,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

10 077,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 000,0

14



Обслуживание долга

86,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

86,0

15



Трансферты

353 234,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

353 234,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

32 306,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

213 778,0



038

Субвенции

97 420,0



051

Трансферты органам местного самоуправления

9 730,0




3) Чистое бюджетное кредитование

56 353,0




Бюджетные кредиты

121 200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

121 200,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

121 200,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

121 200,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс






5



Погашение бюджетных кредитов

64 847,0


01


Погашение бюджетных кредитов

64 847,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

64 847,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

20 000,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Приобретение финансовых активов

20 000,0

13



Прочие

20 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

20 000,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-57 222,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

57 222,2

7



Поступления займов

121 200,0


01


Внутренние государственные займы

121 200,0



2

Договоры займа

121 200,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

64 847,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 847,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

64 847,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

869,2


01


Остатки бюджетных средств

869,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

869,2