"Семей қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 32/212-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2019 жылғы 29 мамырдағы № 38/259-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 31 мамырда № 5983 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/310-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 23.12.2019 № 47/310-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Семей қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 32/212-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-2-199 болып тіркелген, 2019 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармағы келесі редакцияда жазылсын: "2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 56 109 284,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 18 047 381,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 924,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 445 578,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36 545 400,3 мың теңге;

      2) шығындар – 57 898 271,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 011 724,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 1 018 938,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 214,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -290 500,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 290 500,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 510 210,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 510 210,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 3 350 496,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 357 214,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 516 928,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 6-қосымшасы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы Р. Хазипов
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы Б. Ақжалов

  2019 жылғы 29 мамырдағы
№ 38/259- VI шешiмге
1-қосымша
  2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 32/212-VI шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

56 109 284,3

1



Салықтық түсiмдер

18 047 381,4


01


Табыс салығы

8 009 257,0



2

Жеке табыс салығы

8 009 257,0


03


Әлеуметтiк салық

6 236 370,4



1

Әлеуметтік салық

6 236 370,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

3  083 210,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 796 398,0



3

Жер салығы

203 426,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 080 165,5



5

Бірыңғай жер салығы

3 220,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

540 760,9



2

Акциздер

63  000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

159 650,3



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

283 453,5



5

Ойын бизнесіне салық

34 657,1


07


Басқа да салықтар

470,6



1

Басқа да салықтар

470,6


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

177 312,3



1

Мемлекеттік баж

177 312,3

2



Салықтық емес түсiмдер

70 924,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

54 903,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

805,1



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

830,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

41 983,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

11 284,3


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

44,1



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

44,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

941,9



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

941,9


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 035,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 035,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 445 578,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 179 578,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 179 578,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

266 000,0



1

Жерді сату

238 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

28 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 545 400,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 545 400,3



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

36 545 400,3


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

57  898  271,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

977  833,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

651  719,6



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25  720,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25  645,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

75,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

460  195,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

421  390,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38  805,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

165  804,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

155  011,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10  793,0


2



Қаржылық қызмет

102  444,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

102  444,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84  060,9




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12  953,6




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4  224,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1  206,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

57  461,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

57  461,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54  961,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2  000,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

166  208,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

166  208,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

160  117,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4  338,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1  752,3

02




Қорғаныс

93  545,0


1



Әскери мұқтаждар

68  338,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

68  338,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

68  338,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

25  207,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

25  207,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5  387,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

19  820,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

69  203,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

69  203,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

69  203,8




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

69  203,8

04




Бiлiм беру

17  635  115,2


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1  711  265,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1  711  265,2




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

813  061,5




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

898  203,7


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

14  090  555,5



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13  914  520,5




003

Жалпы білім беру

13  128  963,5




006

Балаларға қосымша білім беру

785  557,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

174  019,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

174  019,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2  016,0




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2  016,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

278  995,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

278  995,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

278  995,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1  554  299,5



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1  554  299,5




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65  264,0




005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

721  636,0




007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

20  090,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13  785,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

92  906,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

6  831,0




023

Әдістемелік жұмыс

61  317,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

572  470,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3  048  354,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

815  357,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

35  641,6




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

35  641,6



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

779  716,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

779  716,0


2



Әлеуметтiк көмек

2  058  649,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

2  058  649,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

604  793,3




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

9  624,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

66  340,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

74  538,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

465  635,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

113  646,2




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

202  197,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

251  773,5




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

183  868,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

86  234,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

174  348,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

174  348,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3  943,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

170  405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10  754  275,1


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5  924  433,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5  689  890,2




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3  302  523,4




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1  992  466,8




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

394  900,0



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

234  543,7




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

147  672,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13  489,1




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

11  174,9




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2  207,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

60  000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2  726  399,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

94  036,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

100,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

93  936,0



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2  632  363,4




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

186  120,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

125  996,8




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

12  886,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2  307  360,6


3



Елді-мекендерді көркейту

2  103  441,8



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1  599,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1  599,0



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2  101  842,8




017

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

166  105,8




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

257  700,0




030

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1  673  017,1




031

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

5  019,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18  905  343,5


1



Мәдениет саласындағы қызмет

283  498,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

283  498,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

283  498,0


2



Спорт

18  167  890,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

145  448,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27  661,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

13  495,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

62  692,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41  480,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

18  022  442,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

18  022  442,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

316  907,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

195  197,5




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

180  116,5




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

15  081,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

121  710,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

121  710,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

137  048,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

46  273,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28  104,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11  064,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7  105,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

90  775,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63  345,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

26  057,0

08

9

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

73,0

08

9

456

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1  300,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1  568  285,4


1



Отын және энергетика

1  568  285,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1  531  438,8




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1  531  438,8



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

36  846,6




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

36  846,6

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

321  245,8


1



Ауыл шаруашылығы

229  303,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

46  208,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46  208,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8  637,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

8  637,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

174  458,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37  016,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

299,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

14  486,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5  669,0




009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1  540,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

115  448,0


6



Жер қатынастары

86  993,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

86  993,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58  027,3




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8  966,5




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

20  000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4  949,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4  949,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

4  949,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

197  353,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

197  353,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

98  461,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97  979,9




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

482,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

98  891,3




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37  814,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

54  077,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7  000,0

12




Көлiк және коммуникация

2  921  217,2


1



Автомобиль көлiгi

2  849  127,3



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

8  916,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8  916,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2  840  211,3




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

38  864,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2  801  347,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

72  089,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

72  089,9




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70  190,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1  899,0

13




Басқалар

584  791,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

45  266,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

45  266,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45  266,0


9



Басқалар

539  525,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

350  846,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

332  924,0




026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8  273,0




066

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9  649,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2  000,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2  000,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

186  679,0




041

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

19  785,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

166  894,0

14




Борышқа қызмет көрсету

15  047,0


1



Борышқа қызмет көрсету

15  047,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15  047,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

15  047,0

15




Трансферттер

806  661,1


1



Трансферттер

806  661,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

806  661,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1  062,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

648  246,0




038

Субвенциялар

148  430,0




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

8  922,9





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

1  011  724,0





Бюджеттік кредиттер

1  018  938,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1  000  000,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1  000  000,0



487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1  000  000,0




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1  000  000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18  938,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

18  938,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18  938,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

18  938,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

7  214,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

-290  500,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

290  500,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2  510  210,7





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2  510  210,7





Қарыздар түсімі

3  350  496,0





Қарыздарды өтеу

1  357  214,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

516  928,7

  2019 жылғы 29 мамырдағы
№ 38/259-VI шешiмге
2-қосымша
  2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 32/212-VI шешiмге
6-қосымша

2019 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

  мың теңге

    №

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты "

008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абралы

17  498,0

15  041,0

69,0

1  070,0

1  318,0

2

Айнабұлақ

26  292,0

23  766,0


1  070,0

1  456,0

3

Ақбұлақ

22  361,0

19  914,0


1  070,0

1  377,0

4

Алғабас

19  197,0

16  574,0


1  332,0

1  291,0

5

Достық

25  021,0

20  015,0


882,0

4  124,0

6

Жиенәлі

19  606,0

18  101,0


1  260,0

245,0

7

Қараөлең

24  833,0

21  971,0

1  530,0

1  332,0


8

Шаған кенті

21  511,0

19  629,0


900,0

982,0


Барлығы

176  319,0

155  011,0

1  599,0

8  916,0

10  793,0


О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI "О бюджете города Семей на 2019-2021 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 мая 2019 года № 38/259-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 31 мая 2019 года № 5983. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 47/310-VI

      Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 47/310-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI "О бюджете города Семей на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-2-199, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 14 января 2019 года), следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 56 109 284,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 18 047 381,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 924,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 445 578,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 545 400,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 57 898 271,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 1 011 724,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 1 018 938,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7 214,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -290 500,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 290 500,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 510 210,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 510 210,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 3 350 496,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 357 214,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 516 928,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель
      сессии городского маслихата Р. Хазипов
      Секретарь
      городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1 к решению
от 29 мая 2019 года
№ 38/259-VI
  Приложение 1 к решению
от 21 декабря 2018 года
№ 32/212-VI

Бюджет города Семей на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

56 109 284,3

1



Налоговые поступления

18 047 381,4


01


Подоходный налог

8 009 257,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 009 257,0


03


Социальный налог

6 236 370,4



1

Социальный налог

6 236 370,4


04


Налоги на собственность

3 083 210,2



1

Налоги на имущество

1 796 398,0



3

Земельный налог

203 426,0



4

Налог на транспортные средства

1 080 165,5



5

Единый земельный налог

3 220,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

540 760,9



2

Акцизы

63 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

159 650,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

283 453,5



5

Налог на игорный бизнес

34 657,1


07


Прочие налоги

470,6



1

Прочие налоги

470,6


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

177 312,3



1

Государственная пошлина

177 312,3

2



Неналоговые поступления

70 924,6


01


Доходы от государственной собственности

54 903,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

805,1



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

830,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41 983,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

11 284,3


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

44,1



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

44,1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

941,9



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

941,9


06


Прочие неналоговые поступления

15 035,6



1

Прочие неналоговые поступления

15 035,6

3



Поступления от продажи основного капитала

1 445 578,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 179 578,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 179 578,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

266 000,0



1

Продажа земли

238 000,0



2

Продажа нематериальных активов

28 000,0

4



Поступления трансфертов

36 545 400,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 545 400,3



2

Трансферты из областного бюджета

36 545 400,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

57 898 271,0

01




Государственные услуги общего характера

977 833,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

651 719,6



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 720,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 645,0




003

Капитальные расходы государственного органа

75,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

460 195,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

421 390,6




003

Капитальные расходы государственного органа

38 805,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

165 804,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

155 011,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 793,0


2



Финансовая деятельность

102 444,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

102 444,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

84 060,9




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 953,6




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 224,0




018

Капитальные расходы государственного органа

1 206,0


5



Планирование и статистическая деятельность

57 461,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

57 461,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

54 961,0




004

Капитальные расходы государственного органа

500,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 000,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

166 208,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

166 208,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

160 117,7




003

Капитальные расходы государственного органа

4 338,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 752,3

02




Оборона

93 545,0


1



Военные нужды

68 338,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

68 338,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

68 338,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

25 207,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 207,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 387,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

19 820,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

69 203,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

69 203,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

69 203,8




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

69 203,8

04




Образование

17 635 115,2


1



Дошкольное воспитание и обучение

1 711 265,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 711 265,2




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

813 061,5




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

898 203,7


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

14 090 555,5



464


Отдел образования района (города областного значения)

13 914 520,5




003

Общеобразовательное обучение

13 128 963,5




006

Дополнительное образование для детей

785 557,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

174 019,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

174 019,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 016,0




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 016,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

278 995,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

278 995,0




018

Организация профессионального обучения

278 995,0


9



Прочие услуги в области образования

1 554 299,5



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 554 299,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

65 264,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

721 636,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

20 090,0




012

Капитальные расходы государственного органа

13 785,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

92 906,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 831,0




023

Методическая работа

61 317,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

572 470,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 048 354,6


1



Социальное обеспечение

815 357,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

35 641,6




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

35 641,6



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

779 716,0




010

Государственная адресная социальная помощь

779 716,0


2



Социальная помощь

2 058 649,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

2 058 649,0




004

Программа занятости

604 793,3




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

9 624,0




007

Оказание жилищной помощи

66 340,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

74 538,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

465 635,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

113 646,2




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

202 197,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

251 773,5




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

183 868,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

86 234,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

174 348,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

174 348,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 943,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

170 405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 754 275,1


1



Жилищное хозяйство

5 924 433,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 689 890,2




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 302 523,4




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 992 466,8




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

394 900,0



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

234 543,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

147 672,7




003

Капитальные расходы государственного органа

13 489,1




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 174,9




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 207,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

60 000,0


2



Коммунальное хозяйство

2 726 399,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

94 036,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

100,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

93 936,0



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 632 363,4




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

186 120,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

125 996,8




028

Развитие коммунального хозяйства

12 886,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 307 360,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2 103 441,8



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 599,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 599,0



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 101 842,8




017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

166 105,8




025

Освещение улиц в населенных пунктах

257 700,0




030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 673 017,1




031

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 019,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 905 343,5


1



Деятельность в области культуры

283 498,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

283 498,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

283 498,0


2



Спорт

18 167 890,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

145 448,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

27 661,0




004

Капитальные расходы государственного органа

120,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

13 495,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

62 692,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 480,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

18 022 442,0




008

Развитие объектов спорта

18 022 442,0


3



Информационное пространство

316 907,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

195 197,5




006

Функционирование районных (городских) библиотек

180 116,5




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 081,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

121 710,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

121 710,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

137 048,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

46 273,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

28 104,0




010

Капитальные расходы государственного органа

11 064,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 105,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

90 775,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

63 345,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 057,0

08

9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

73,0

08

9

456

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 300,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 568 285,4


1



Топливо и энергетика

1 568 285,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 531 438,8




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 531 438,8



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 846,6




009

Развитие теплоэнергетической системы

36 846,6

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

321 245,8


1



Сельское хозяйство

229 303,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

46 208,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

46 208,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 637,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

8 637,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

174 458,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

37 016,0




003

Капитальные расходы государственного органа

299,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

14 486,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 669,0




009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 540,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

115 448,0


6



Земельные отношения

86 993,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

86 993,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

58 027,3




004

Организация работ по зонированию земель

8 966,5




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 949,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 949,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 949,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

197 353,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

197 353,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

98 461,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

97 979,9




017

Капитальные расходы государственного органа

482,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 891,3




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 814,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

54 077,0




004

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0

12




Транспорт и коммуникации

2 921 217,2


1



Автомобильный транспорт

2 849 127,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

8 916,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

8 916,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 840 211,3




022

Развитие транспортной инфраструктуры

38 864,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 801 347,1


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

72 089,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72 089,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 190,9




003

Капитальные расходы государственного органа

1 899,0

13




Прочие

584 791,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

45 266,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

45 266,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

45 266,0


9



Прочие

539 525,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

350 846,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

332 924,0




026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

8 273,0




066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

9 649,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 000,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 000,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

186 679,0




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

19 785,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

166 894,0

14




Обслуживание долга

15 047,0


1



Обслуживание долга

15 047,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 047,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

15 047,0

15




Трансферты

806 661,1


1



Трансферты

806 661,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

806 661,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 062,2




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

648 246,0




038

Субвенции

148 430,0




051

Трансферты органам местного самоуправления

8 922,9





III. Чистое бюджетное кредитование

1 011 724,0





Бюджетные кредиты

1 018 938,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 000 000,0


1



Жилищное хозяйство

1 000 000,0



487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 000 000,0




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 000 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18 938,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 938,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 938,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

18 938,0





Погашение бюджетных кредитов

7 214,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-290 500,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

290 500,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 510 210,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 510 210,7





Поступление займов

3 350 496,0





Погашение займов

1 357 214,0





Движение остатков бюджетных средств

516 928,7

  Приложение 2 к решению
от 29 мая 2019 года
№ 38/259-VI
  Приложение 6 к решению
от 21 декабря 2018 года
№ 32/212-VI

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2019 год

  тысяч тенге

    №

Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

17 498,0

15 041,0

69,0

1 070,0

1 318,0

2

Айнабулакский

26 292,0

23 766,0


1 070,0

1 456,0

3

Акбулакский

22 361,0

19 914,0


1 070,0

1 377,0

4

Алгабасский

19 197,0

16 574,0


1 332,0

1 291,0

5

Достыкский

25 021,0

20 015,0


882,0

4 124,0

6

Жиеналинский

19 606,0

18 101,0


1 260,0

245,0

7

Караоленский

24 833,0

21 971,0

1 530,0

1 332,0


8

поселок Чаган

21 511,0

19 629,0


900,0

982,0


Всего по бюджету

176 319,0

155 011,0

1 599,0

8 916,0

10 793,0