2021-2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № С-49/9 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 14 қаңтарда № 8301 болып тіркелді.

      Ескерту. Шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 17.03.2021 № С-3/6 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы, 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2021–2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 269 733,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 470,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 550,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 245 713,3 мың теңге;

      2) шығындар – 278 142,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 408,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –8 408,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 03.12.2021 № С-11/21 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2021–2023 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 180 990,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 860,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 177 130,2 мың теңге;

      2) шығындар – 182 314,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 323,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 323,9 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 03.12.2021 № С-11/21 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округі бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 336 132,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 162 631,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 173 501,0 мың теңге сомасында.

      5. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың айлықақыларымен және тарифтiк мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер қарастырылсын.

      6. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қалалық
мәслихатының сессия
төрағасы
Б.Бегалин
      Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Ж.Абишев

      КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
1 қосымша

2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 03.12.2021 № С-11/21 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

269733,3

1



Салықтық түсімдер

23470,0


01


Табыс салығы

798,0



2

Жеке табыс салығы

798,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

22564,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4000,0



3

Жер салығы

1267,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17297,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

108,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

108,0

2



Салықтық емес түсiмдер

550,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

548,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

548,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2,0

4



Трансферттер түсімі

245713,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

245713,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

245713,3


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

278142,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67540,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67540,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67540,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

66304,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66304,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23479,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26699,2



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16125,8

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

73059,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73059,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

73059,5

12



Көлiк және коммуникация

61532,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61532,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

61532,1

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8408,7




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8408,7


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
1-1 қосымша

2022 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

165052,0

1



Салықтық түсімдер

23467,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21778,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16778,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

190,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

190,0

2



Салықтық емес түсiмдер

553,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

548,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

548,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

141032,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

141032,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

141032,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

165052,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38553,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38553,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38553,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47738,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47738,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19127,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12583,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

36982,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36982,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

36982,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
1-2 қосымша

2023 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

165276,0

1



Салықтық түсімдер

23467,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21778,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16778,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

190,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

190,0

2



Салықтық емес түсiмдер

553,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

548,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

548,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

141256,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

141256,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

141256,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

165276,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38651,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38651,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38651,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47640,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47640,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19029,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12583,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

37206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

37206,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
2 қосымша

2021 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 03.12.2021 № С-11/21 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

180990,2

1



Салықтық түсімдер

3860,0


01


Табыс салығы

174,7



2

Жеке табыс салығы

174,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

3685,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

540,0



3

Жер салығы

875,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2270,3

4



Трансферттер түсімі

177130,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

177130,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

177130,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

182314,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24485,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24485,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24485,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68765,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68765,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9634,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22995,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

36136,0

12



Көлiк және коммуникация

89063,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89063,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

89063,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1323,9




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1323,9


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
2-1 қосымша

2022 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

94885,0

1



Салықтық түсімдер

3895,0

1

01


Табыс салығы

240,0



2

Жеке табыс салығы

240,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3655,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

550,0



3

Жер салығы

880,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2225,0

4



Трансферттер түсімі

90990,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90990,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90990,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

94885,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20147,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20147,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20147,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22653,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22653,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18777,0

12



Көлiк және коммуникация

52085,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52085,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52085,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
2-2 қосымша

2023 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

94885,0

1



Салықтық түсімдер

3895,0

1

01


Табыс салығы

240,0



2

Жеке табыс салығы

240,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3655,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

550,0



3

Жер салығы

880,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2225,0

4



Трансферттер түсімі

90990,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90990,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90990,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

94885,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20147,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20147,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20147,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22653,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22653,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18777,0

12



Көлiк және коммуникация

52085,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52085,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52085,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
3-қосымша

2021 жылға арналған кент, ауылдық округ бюджетіне жоғары тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 03.12.2021 № С-11/21 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың теңге

1

2

Барлығы

86 711,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер

86 711,5

оның iшiнде:


Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

83 082,3

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлық ақысына қосымша ақылар белгілеуге

4 641,0

аппаратты қамтамасыз етуге

27 248,5

Краснояр ауылдық округін жарықтандыру және абаттандыруға

2 645,7

Краснояр ауылдық округінің санитариясына

9 000,0

Краснояр ауылдық округі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

28 712,6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдауға

10 834,5

Станционный кенті әкімінің аппараты

3 629,2

аппаратты қамтамасыз етуге

3 629,2



О бюджете на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2020 года № С-49/9. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 14 января 2021 года № 8301.

      Сноска. Заголовок решения - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17.03.2021 № С-3/6 (вводится в действие с 01.01.2021).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы –269 733,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 23 470,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 245 713,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 278 142,0 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -8 408,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 408,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.12.2021 № С-11/21 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2021–2023 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 180 990,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 860,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 177 130,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 182 314,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 323,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 323,9 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.12.2021 № С-11/21 (вводится в действие с 01.01.2021).

      3. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 3.

      4. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2021 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 336 132,0 тысячи тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 162 631,0 тысяча тенге;

      поселку Станционный в сумме 173 501,0 тысяча тенге.

      5. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры и спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Кокшетауского
городского маслихата
Б.Бегалин
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
Ж.Абишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.12.2021 № С-11/21 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

269733,3

1



Налоговые поступления

23470,0


01


Подоходный налог

798,0



2

Индивидуальный подоходный налог

798,0


04


Hалоги на собственность

22564,0



1

Hалоги на имущество

4000,0



3

Земельный налог

1267,0



4

Hалог на транспортные средства

17297,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

108,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

108,0

2



Неналоговые поступления

550,0


01


Доходы от государственной собственности

548,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

548,0


06


Прочие неналоговые поступления

2,0



1

Прочие неналоговые поступления

2,0

4



Поступления трансфертов

245713,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

245713,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

245713,3


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

278142,0

01



Государственные услуги общего характера

67540,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67540,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67540,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

66304,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66304,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23479,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26699,2



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16125,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

73059,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73059,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

73059,5

12



Транспорт и коммуникации

61532,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61532,1



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

61532,1

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-8408,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8408,7


  Приложение 1-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2022 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

165052,0

1



Налоговые поступления

23467,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

190,0

2



Неналоговые поступления

553,0

2

01


Доходы от государственной собственности

548,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

548,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

141032,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

141032,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

141032,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

165052,0

01



Государственные услуги общего характера

38553,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38553,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38553,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47738,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47738,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19127,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12583,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

36982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36982,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

36982,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 1-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2023 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

165276,0

1



Налоговые поступления

23467,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

190,0

2



Неналоговые поступления

553,0

2

01


Доходы от государственной собственности

548,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

548,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

141256,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

141256,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

141256,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

165276,0

01



Государственные услуги общего характера

38651,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38651,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38651,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47640,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47640,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19029,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12583,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

37206,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год поселка Станционный

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.12.2021 № С-11/21 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

180990,2

1



Налоговые поступления

3860,0


01


Подоходный налог

174,7



2

Индивидуальный подоходный налог

174,7


04


Hалоги на собственность

3685,3



1

Hалоги на имущество

540,0



3

Земельный налог

875,0



4

Hалог на транспортные средства

2270,3

4



Поступления трансфертов

177130,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

177130,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

177130,2


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

182314,1

01



Государственные услуги общего характера

24485,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24485,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24485,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68765,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68765,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9634,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22995,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36136,0

12



Транспорт и коммуникации

89063,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89063,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89063,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1323,9




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1323,9


  Приложение 2-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2022 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

94885,0

1



Налоговые поступления

3895,0

1

01


Подоходный налог

240,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240,0

1

04


Hалоги на собственность

3655,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

880,0



4

Hалог на транспортные средства

2225,0

4



Поступления трансфертов

90990,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90990,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

90990,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

94885,0

01



Государственные услуги общего характера

20147,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22653,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22653,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18777,0

12



Транспорт и коммуникации

52085,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52085,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52085,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2023 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

94885,0

1



Налоговые поступления

3895,0

1

01


Подоходный налог

240,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240,0

1

04


Hалоги на собственность

3655,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

880,0



4

Hалог на транспортные средства

2225,0

4



Поступления трансфертов

90990,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90990,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

90990,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

94885,0

01



Государственные услуги общего характера

20147,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20147,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22653,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22653,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18777,0

12



Транспорт и коммуникации

52085,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52085,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52085,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет поселка, сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 03.12.2021 № С-11/21 (вводится в действие с 01.01.2021).

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего

86 711,5

Целевые текущие трансферты

86 711,5

в том числе:


Аппарат акима Красноярского сельского округа

83 082,3

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

4 641,0

На содержание аппарата

27 248,5

На освещение и благоустройство Красноярского сельского округа

2 645,7

На санитарию Красноярского сельского округа

9 000,0

На обеспечение функционирования автомобильных дорог Красноярского сельского округа

28 712,6

На поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне

10 834,5

Аппарат акима поселка Станционный

3 629,2

На содержание аппарата

3 629,2