Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және 109-1 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 331 "2020-2022 жылдарға арналған Алға қаласының бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6766 тіркелген, 2020 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер – "554 934,2" сандары "547 096,8" сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі - "793 028" сандары "501 274,6" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - "939 093,6" сандары "927 938,2" сандарымен ауыстырылсын;
3) тармақшасында:
таза бюджеттік кредиттеу – "370 278,5" сандары "364 050,1" сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшасында:
бюджет тапшылығы (профициті) – "-16 791,3" сандары "-10 562,9" сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшасында:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – "16 791,3" сандары "387 069,8" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. "Алға аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Алға аудандық мәслихатының интернет – ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Алға аудандық мәслихат сессиясының төрағасы |
А. Жиенбаев |
Алға аудандық мәслихатының хатшысы |
Б. Жумабаев |
Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 5 қарашадағы № 437 шешіміне қосымша |
|
Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 331 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Алға қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 547 096,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 43 127 | ||
01 | Табыс салығы | 15 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 15 000 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 28 127 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 809 | ||
3 | Жер салығы | 928 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 26 390 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 695,2 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 730 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 730 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 965,2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 965,2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 501 274,6 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 501 274,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 501 274,6 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 927 938,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 74 568,3 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74 568,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 568,3 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71 564,7 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 003,6 | |||
04 | Білім беру | 340 902 | |||
1 | Мектептегі дейінгі тәрбие және оқыту | 340 902 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 340 902 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 320 166 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 20 736 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 66 628,2 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 66 628,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 628,2 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27 869,6 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 847 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көркейту | 36 911,6 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 444 869,1 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 444 869,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 444 869,1 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 768 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 435 101,1 | |||
15 | Трансферттер | 970,6 | |||
1 | Трансферттер | 970,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 970,6 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 970,6 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 364 050,1 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операция бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -10 562,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 387 069,8 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 364 050,1 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 364 050,1 | |||
2 | Қарыз алу келісім шарттары | 364 050,1 | |||
16 | Қарызды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздыө теу | 0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 16 791,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 16 791,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 791,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 791,3 |