"2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №283-54/1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 ақпандағы № 299-56/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 13 ақпанда № 7256 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7 тармағына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283-54/1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7068 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 662 861 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 83 276 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 785 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 73 599 мың теңге;

      2) шығындар – 673 187,41 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 326,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 10 326,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.".

      Аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 326,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХVІ сессиясының
төрағасы, Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 ақпаны №299-56/1 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №283-54/1 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

662 861,0

1



Салықтық түсiмдер

83 276,0


01


Табыс салығы

25 015,0



2

Жеке табыс салығы

25 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 025,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

13 505,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

43 520,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

236,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

236,0

2



Салықтық емес түсiмдер

785,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

217,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

217,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

568,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

568,0

4



Трансферттердің түсімдері

578 800,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

578 800,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

578 800,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Атауы






2. Шығындар

673 187,41

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 120,3


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 120,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 120,3




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 716,4




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

403,9

04





Бiлiм беру

477 539,0


1




Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

469 544,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

469 544,0




004


Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

179 709,0




041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

289 835,0


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 995,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 995,0




005


Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

7 995,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

22 631,0


2




Әлеуметтiк көмек

22 631,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 631,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

22 631,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 319,9


3




Елді-мекендерді көркейту

73 319,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 319,9




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 200,9




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34 909,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23 210,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40 335,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

40 184,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 184,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 184,0


2




Спорт

151,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12





Көлiк және коммуникация

15 213,0


1




Автомобиль көлiгi

15 213,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 213,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 213,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

14000,0

15





Трансфертер

29,21


1




Трансфертер

29,21



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29,21




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,21






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 326,4






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 326,4

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 326,4


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

10 326,4



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 326,4




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 326,4


О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 11 февраля 2020 года № 299-56/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 13 февраля 2020 года № 7256. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7068, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) внести следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 662 861 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 83 276 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 785 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 578 800 тысяч тенге;

      2) расходы – 673 187,41 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 326,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 326,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.".

      Пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:

      "Используемые остатки бюджетных средств – 10 326,4 тысяч тенге.".

      Приложения 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХVІ
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 февраля 2020 года №299-56/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

662 861,0

1



Налоговые поступления

83 276,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

236,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

236,0

2



Неналоговые поступления

785,0


01


Доходы от государственной собственности

217,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

217,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

568,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

568,0

4



Поступления трансфертов

578 800,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

578 800,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

578 800,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма

Наименование






2. Затраты

673 187,41

01




Государственные услуги общего характера

44 120,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 120,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 120,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43716,4




022

Капитальные расходы государственного органа

403,9

04




Образование

477 539,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

469 544,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

469 544,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

179 709,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

289 835,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 995,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 995,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 995,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

22 631,0


2



Социальная помощь

22 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

73 319,9


3



Благоустройство населенных пунктов

73 319,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 319,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 200,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 909,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 210,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 335,0


1



Деятельность в области культуры

40 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 184,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

15 213,0


1



Автомобильный транспорт

15 213,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 213,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 213,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14000,0

15




Трасферты

29,21


1



Трасферты

29,21



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29,21




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

29,21





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-10326,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

10326,4

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10326,4


01



Остатки бюджетных средств

10326,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

10326,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

10326,4