"2020-2022 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 286-54/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 4 қыркүйектегі № 366-65/4 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 14 қыркүйекте № 7639 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 286-54/4 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7073 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 668 389,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 000 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 284 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 657 105,1 мың теңге;

      2) шығындар – 681 925,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 536,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 13 536,2 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 13 536,2 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ХХХХХХV сессиясы төрағасының, Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы М. Каримбаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 4 қыркүйегі
  № 366-65/4 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 286-54/4 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

668 389,1

1



Салықтық түсімдер

11 000,0


01


Табыс салығы 

3 500,0



2

Жеке табыс салығы

3 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 500,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

220,0



3

Жер салығы 

1 050,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 230,0

2



Салықтық емес түсiмдер

284,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

284,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

284,0

4



Трансферттердің түсімдері

657 105,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

657 105,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

657 105,1

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

681 925,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 415,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 415,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 415,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 428,1




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 987,0

04




Бiлiм беру

323 249,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

323 249,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

323 249,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

215 154,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

108 095,0

05




Денсаулық сақтау

52,0


9



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

52,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52,0




002

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

52,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 736,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 736,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 736,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 736,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 432,4


3



Елді-мекендерді көркейту

26 432,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 432,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 687,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

850,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 895,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 441,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

24 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 290,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 290,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

3 005,0


1



Автомобиль көлiгi

3 005,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 005,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

315,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 690,0

13




Басқалар

262 604,1


9



Басқалар

262 604,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

262 604,1




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 210,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

259 394,1

15




Трансферттер

6 990,7


1



Трансферттер

6 990,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 990,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 990,7





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13 536,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13 536,2

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

13 536,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

13 536,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

13 536,2


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 286-54/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 4 сентября 2020 года № 366-65/4. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 14 сентября 2020 года № 7639. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 286-54/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №7073, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 668 389,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 657 105,1 тысяч тенге;

      2) расходы – 681 925,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 536,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 536,2 тысяч тенге;

      поступления займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 13 536,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Исполняющий обязанностей председателя внеочереднеой ХХХХХХV сессии Кызылординского городского маслихата, секретаря Кызылординского городского маслихата М. Каримбаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского
  маслихата от 4 сентября
  2020 года №366-65/4
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского
  маслихата от 25 декабря
  2019 года №286-54/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

668 389,1

1



Налоговые поступления

11 000,0


01


Подоходный налог

3 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 500,0


04


Hалоги на собственность

7 500,0



1

Hалоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

1 050,0



4

Hалог на транспортные средства

6 230,0

2



Неналоговые поступления

284,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

284,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

284,0

4



Поступления трансфертов

657 105,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

657 105,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

657 105,1

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





2. Расходы

681 925,3

01




Государственные услуги общего характера

32 415,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 415,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 415,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 428,1




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 987,0

04




Образование

323 249,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

323 249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

323 249,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

215 154,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

108 095,0

05




Здравоохранение

52,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

52,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

52,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 736,0


2



Социальная помощь

2 736,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 736,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 736,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 432,4


3



Благоустройство населенных пунктов

26 432,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 432,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 687,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

850,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 895,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 441,0


1



Деятельность в области культуры

24 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 290,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 290,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

3 005,0


1



Автомобильный транспорт

3 005,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 005,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

315,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 690,0

13




Прочие

262 604,1


9



Прочие

262 604,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

262 604,1




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 210,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

259 394,1

15




Трансферты

6 990,7


1



Трансферты

6 990,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 990,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 990,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-13 536,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

13 536,2

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

13 536,2


01



Остатки бюджетных средств

13 536,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

13 536,2